Цели налогового учета / Налоги - 254 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте, Татьяна!

Возможно следующее:

1. Издать приказ, о том, что для перевозок использовать первое авто.

2. В договорах, актах, ТТН, путевых листах указывать только марку, госномер первого авто.

3. Учитывать расходы (для внутреннего учета) на топливо по первой машине.

Но налоговики будут настаивать, что количество автотранспортных средств для целей применения ЕНВД нужно определять независимо от их фактической эксплуатации в течение налогового периода.

Всего доброго! Как индивидуальному предпринимателю занимающемуся грузовыми перевозками доказать налоговой инспекции что из двух автомобилей он работает на одном а второй служит для семейных поездок второй автомобиль газель грузопассажирская.

Для перевода с целью отбывания наказания в другой регион Необходимо писать заявление в ГУФСИН по месту отбывания наказания, однако поскольку ваш муж является гражданином Украины, то это заявление вряд ли удовлетворят, так как он не имеет постоянного места жительства на территории России, являясь иностранным гражданином. Добрый день, уважаемая Евгения

Вашего мужа можно перевести отбывать наказание на Родину в Украину

Удачи вам и вашим близким! Здравствуйте я хотела узнать я являюсь опекуном, я имею право получать налоговый учет на дете и куда обращаца? Здравствуйте мой муж гражданин украины проживавший с семьей в г.рязани его осудили и перевели в ростовскую область если писать прозьбу в УВСИН о переводе мужа поближе к рязани то надо писать мне в рязанский УВСИН? И вообще его возможно перевести по россии так как он гр украины.

Здравствуйте, Владимир!

Если НКО сможет собственными силами обеспечить бухгалтерский учёт, то не требуется.

Согласно статье 246 НК РФ все НКО, признаются плательщиками налога на прибыль. При этом средства, безвозмездно поступающие НКО на их содержание и ведение уставной деятельности, при определении доходов для целей исчисления налога на прибыль организаций не учитываются (251 НК РФ).

Подробнее см. на сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/nkotaxes/ Какие налоги платит спортивный клуб, если он зарегистрирован как некоммерческая организация, и нужен ли свой бухгалтер?

Если покупатель автомобиля не перерегистрировав машину на свое имя, то соответственно ГИБДД не давала новых данных в Налоговую инспекцию, Поэтому нужно прежде всего уточнять вопрос в ГИБДД, на ком числится автомобиль

Потому что для целей исчисления налога значение имеет не дата продажи, а Дата постановки на учет на нового владельца. Вероятней всего покупатель не произвел регистрацию в ГИБДД, поэтому в налоговой и нет сведений о смене собственника. В налоговую с договором обратитесь. Хотел бы разрешить вопрос о уплате транспортного налога. За 2015 год заплатил за 11 месяцув за авто, ну это понятно (хотя продажа этого авто производилась раньше), но почему за 2016 год (пришло извещение) что бы я за проданное авто платил налог. Мне кажется это какой то бред. Спасибо с уважением Виктор. Респ. Крым.

Вам нужно обратиться в орган ГИБДД с требование снять авто с учета на ваше имя и получения соответствующей справки, предоставив туда справку об угоне. Аналогичные действия Вы можете сделать через сайт налоговой, с целью перерасчета насчитанных за этот период налогов. У меня угнали авто в 2015 г страховая по КАСКО выплатила стоимость авто. Машину нашли Ее забрал представитель страховой компании, а авто числится в ГИБДД и в налоговом органе на мне, как снять машину с учета?

Если Вы ИП то разрешена только розничная торговля для конечного потребления.

Лицензия на продажу пива не требуется.

Законом установлены запреты на место, время и круг покупателей при продаже пива.

Необходимо подключение к ЕГАИС, надо пройти регистрацию на сайте Росалкогольрегулирования. В системе надо будет каждый раз подтверждать факт закупки партии и отражать остатки продукции.

С 31 марта 2017 года продажа пива возможна только с применением кассового аппарата, независимо от налогового режима.

С 11 июля 2016 года в регистрационных целях применяется только ОКВЭД-2.

Требуется вести журнал учёта для алкогольной розницы и своевременно сдавать декларацию о продаже пива. Какие док. ты нужны для продажи пиво в магазине?

Здравствуйте! Требование налоговой инспекции правомерно. Платите налог по УСН, чтобы не платить НДС и НДФЛ при продаже основного средства (автомобиля) при применении ЕНВД. Правомерно. ИП в любом случае обязан уплатить налог при продаже имущества, используемого в коммерческих целях. При этом не играет роли ни момент приобретения этого имущества, ни факт учета расходов на его приобретение. Предприниматель находится на упрощенной системе налогообложения (оказание автотранспортных услуг спец. Транспортом) и на ЕНВД (оказание автотранспортных услуг неспециализ. Автотранспортом).

В 2008 году был приобретен КАМАЗ физ. лицом. Работал у индивидуального предпринимателя по ЕНВД. В 2016 году предприниматель продал эту машину. Налоговая инспекция ссылается на 256 ст. НК РФ что это внереализационный доход предпринимателя и он должен заплатить налог по УСН. Насколько это правомерно.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Пётр, Согласно п.1 ст.83 Налогового кодекса РФ, в целях налогового контроля физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям….. Согласно п.7 ст.83 Налогового кодекса РФ, постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица. Могу ли я получить ИНН без регистрации? (являюсь гражданином Казахстана)

Здравствуйте. Правильно они утверждают. В таком случае алименты рассчитываются именно из средней зарплаты по России, а не по региону.

Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт. Согласно ст. 346.27 НК РФ вмененным доходом признается потенциально возможный доход плательщика, рассчитываемый с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода и используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке. Таким образом, ЕНВД используется лишь в целях налогооблажения и не является реальным доходом, из которого возможно рассчитать размер алиментов. Удачи Вам! Подтверждение доходов нужно для судебных приставов для начисления алиментов. Они утверждают что ЕНВД не подтверждает доход. И его считают по среднему по россии. Хотя у нас по региону она 20 т. р. а по России 40 р.

Здравствуйте! Если в свидетельстве о государственной регистрации права указана площадь 14,5 кв.м., то в целях освобождения от уплаты налога на имущество применяется площадь 14,5 кв.м. Нужно подать заявление в налоговую на предоставление льготы. Если площадь застройки частного жилого дома на дачном участке составляет 35 кв.м., общая площадь всех помещений в доме составляет 54 кв.м., а Свидетельство о собственности выдано на 14,5 кв.м. (это одна комната в доме, остальное-веранды, мансарда идут как литеры), то из какой площади должен исчисляться налог на имущество, учитывая вычет 50-ти кв.м.?

Если по решению суда с ответчика в пользу истца будут взысканы судебные издержки, то эти суммы подлежат налогообложению. Такие выводы следуют из разъяснений Минфина России. В письме Минфина России от 24.07.2013 № 03-03-05/29184 разъяснен вопрос учета в составе внереализационных доходов в целях налога на прибыль госпошлины и судебных издержек, возмещенных на основании решения суда. Пожалуйста. Добрый день! В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - да, это доход, подлежащий налогообложению

Благодарим за обращение! Налоговая вернула по суду судебные издержки в ТСЖ мы на УСН - доходы. Считать доходом?

Платите по упрощенной схеме, то есть без учета доходов и расходов. Возможно так проще будет. Хорошо бы узнать Вашу цель, а именно Вы, наверное, хотите меньше платить налогов? И чтобы Вам за это ничего не было. Хочу открыть ИП по помощи студентам в написании курсовых, рефератов и т.п. (работать буду ТОЛЬКО через Интернет) У меня такой вопрос, должен ли ИП-шник подтверждать как-то свои доходы и если да, то как, при условии, что лично я не вижу своего клиента, а все расчёты исключительно по безналу.

Не совсем так. Один раз в жизни вы имеете право получить налоговый вычет, при покупке жилья. Такой вычет максимум составляет 260 т.р. Доброе утро!

Как вариант: обратитесь в администрацию по месту жительства с заявлением о признании вас (вашей семьи) малоимущей для цели принятия на учёт граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. После этого вы сможете претендовать на предоставление вам бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Правдо ли что государство раз в жизни должно помочь при покупке жилья.

Добрый вечер! Нет, патент могут приобретать только предприниматели, организации, в данном случае ООО, не могут работать в данном режиме. Здравствуйте, Людмила Алексеевна!

НЕТ, никаких патентов коммерческому юридическому лице не требуется! Юридическому лицу иногда требуется лицензия в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Может ли ООО вести деятельность по патенту?

[quote]Уточните пожалуйста, при производстве пищевого полуфабрикатадля кулинарных изделий (65% Этанола) , можно использовать УСН? [/quote] Да, можно. Здравствуйте! Можете использовать, если продукция не содержит этиловый спирт.

Помните, что организации, применяющие УСН, в целях налогообложения не формируют себестоимость изготовленной продукции, а учитывают связанные с производством расходы (предусмотренные п. 1 ст. 346.16 НК РФ) отдельно по каждой установленной п. 1 ст. 346.16 НК РФ статье затрат (материальные расходы, расходы на оплату труда, взносы на обязательное пенсионное страхование и др.) с учетом особенностей признания отдельных видов расходов, установленных п. 2 ст. 346.17 НК РФ. Уточните пожалуйста, при производстве пищевого полуфабрикатадля кулинарных изделий (65% Этанола) , можно использовать УСН?

Елена Ивановна, это первичные учетные документы и в целях бухгалтерского и налогового учета организация обязана их хранить. Минимум: пять лет. Скажите пожалуйста, ОБЯЗАНА ли бухгалтерия юр. лица хранить акты о погрузке/ разгрузки товара или товарно-транспортные накладные о доставке товара, если все транспортные расходы, а так же расходы на погрузку/ разгрузку входят в стоимость покупки/продажи товара...? или это совсем необязательно? Если это не право, а ОБЯЗАННОСТЬ, то СКОЛЬКО должны хранить такие документы? Огромное спасибо за помощь!

Для того, чтобы начать осуществлять данную деятельность, вам необходимо обратиться в налоговый орган для постановки на учет в качестве ИП. По закону нужно регистрировать ИП или открывать ООО. Заключать договоры об оказании услуг (ст. 779 ГК РФ). Платить налоги. Я на пенсии, учитель математики. Как заниматься репетиторством по Закону?

Уважаемая Татьяна Ивановна!

Вы можете зарегистрировать ИП (Индивидуальный предприниматель). Сейчас это довольно несложная процедура.

Можете просто сдавать один раз в год в налоговую инспекцию декларацию о доходах и платить с этих доходов 13% (НДФЛ или раньше назывался подоходный налог).

Надо посмотреть, что выгодней Вам по деньгам. Везде есть свои нюансы.

Например, моя знакомая, получив от матери в наследство квартиру, сдает ее. Для этих целей зарегистрировала ИП, с доходов платит 6%.

Удачи! Я на пенсии, учитель математики. Как заниматься репетиторством по Закону?

Ольга, на основании действующего законодательства, ИНН, СНИЛС можно получить только по месту постоянной регистрации. Согласно п.7 ст.83 Налогового кодекса РФ, постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица. Согласно п.7.1 ст.83 Налогового кодекса РФ, физические лица, место жительства которых для целей налогообложения определяется по месту пребывания физического лица, вправе обратиться в налоговый орган по месту своего пребывания с заявлением о постановке на учет в налоговых органах. Здравствуйте Ольга

Если у ребенка нет постоянной регистрации вообще, то оформляйте все по временной - и по полисы и снилсы

Спасибо, что посетили наш сайт.

Всегда рады помочь! Удачи Вам. Можно ли при временной регистрации прописки ребенка, сделать ему ИНН, СНИЛС, полюс, оформить пособие по потери кормильца.

[quote]Можно ли по временной регистратции востановить инн?[/quote]Здравствуйте, Полина. Нет никаких проблем - обратитесь в ИФНС и Вам выдадуи дубликат ИНН. Полина, Если ИНН Вам не присвоен, тогда в соответствии с п. 7.1 ст. 83 Налогового кодекса РФфизические лица, место жительства которых для целей налогообложения определяется по месту пребывания физического лица, вправе обратиться в налоговый орган по месту своего пребывания с заявлением о постановке на учет в налоговых органах. Также можно получить ИНН через интернет на указанном официальном сайте www/nalog/ru вот по этой ссылке https://service.nalog.ru/zpufl/ Здравствуйте! ИНН выдается по месту постоянной регистрации. В случае невозможности личного обращения физического лица в налоговый орган по месту жительства допускается направление по почте,

- заполненного заявления;

- копии паспорта гражданина РФ. Можно ли по временной регистратции востановить инн?

Здравствуйте! В силу п. 1 ст. 363 НК РФ уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов РФ.В соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 83 НК РФ в целях учета организаций и физических лиц в налоговых органах местом нахождения транспортных средств, не указанных в пп. 1 названного пункта, [b]признается место нахождения (жительства) собственника имущества[/b]. Я купил авто в краснодарском крае, сам живу в крыму, налог как будет начислятся?

Здравствуйте! Налогоплательщики ведут учет доходов от реализации в книге учета доходов, форма и порядок заполнения которой утверждается Минфином России. Книга учета доходов ведется отдельно по каждому полученному патенту. Предприниматели, применяющие патентную систему, ведут учет доходов кассовым методом.

Налоговая декларация в рамках патентной системы налогообложения не предоставляется.

Тем не менее предприниматели, применяющие патентную систему, обязаны вести налоговый учет доходов в целях контроля за соблюдением ограничения по доходам от реализации в книге учета доходов. Указанная книга составляется отдельно по каждому полученному патенту (п. 1 ст. 346.53 НК РФ).

Дату получения дохода определяют кассовым методом, то есть как день выплаты доходов либо передачи дохода в натуральной форме (п. 2 ст. 346.53 НК РФ). Я вчера получил патент, подскажите пожалуйста где я могу получить первый чек?

В целях исчисления расчетной величины арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности Московской области, установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности Московской области, на 2016 год в размере 1 884 рублей. Интересует возможная минимальная арендная ставка по договору аренды между двумя ИП на нежилое помещение в московской области, при которой не возникнет вопросов у налоговой инспекции. (Планируется сдача в субаренду, потенциальный субарендатор - аптека. С ежемесячным платежом за субаренду 100 000 руб.)

Здравствуйте, исходя из принципа "больше бумажек - больше уверенности". Законом это не предусмотрено, но у нас свобода договора - Вы вправе не предоставлять эти документы, а другая сторона в этом случае вправе отказать Вам в заключении договора. ИНН необходимо, чтобы идентифицировать лицо с целью налогового учета. чтобы проверить вас по данным учетам, налоговая и т.д. Зачем нужны снилс и инн физическому лицу (арендатор) при заключении договора-аренды нежилого помещения?

Денежный размер суточных определяется компанией самостоятельно на основании заключенного коллективного договора и может фиксироваться в учетной политике фирмы, трудовых договорах. Здравствуйте! Размер суточных устанавливается работодателем самостоятельно.В целях налогообложения прибыли -700 рублей. Предусмотрены максимальные размеры суточных, которые не облагаются НДФЛ (абз. 12 п. 3 ст. 217 НК РФ). В частности, суточные по России — это 700 рублей, за границу — 2500 руб. Здравствуйте! Для целей бухгалтерского учета не существует предельных размеров данных компенсаций. Для налогового учета определены нормы суточных: При командировках по России — не более 700 рублей в день на одного человека; При командировках на территорию иностранного государства — не более 2500 рублей на одного человека.

Стоит отметить, что предприятие, фирма и т.д. могут увеличивать размер суточных. Сколько составляют суточные на территории РФ в 2016 году? Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение