Бухгалтерия ндс / Бухгалтерский учет - 29 советов адвокатов и юристов

Ну значит предоставьте выписку со счета о переводе денег дочери а дочь пусть предоставить чеки и это все в бухгалтерию. А если им этого будет мало то пусть разъяснят что им еще нужно ну а не поможет тогда только жалобы да суды. Ирина! Чеки необходимы в бухгалтерии для исчисления НДС, а также подтверждения статей расходов, чтобы при выплате Вам компенсации за понесенные Вами расходы не удерживать НДФЛ. Предоставьте выписку о переводе дочери и оплате ею. Работаю в РКС. Один раз в два года нам оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно. Сдала в бухгалтерию после возвращения из отпуска маршрутну. Квитанцию и посадочные талоны. Бухгалтерия требует чеки или квитанции, подтверждающие понесенные расходы. Правимерно ли это. И как поступить если авиабилет покупала дочь, а я перевела ей деньги на карту?

Как в счете, организация либо с НДС либо без. Где нужно выбрать? НДС это не НДФЛ. Узнавайте в бухгалтерии учебного заведения, как нужно правильно платить. По каким то услугам могут работать с НДС, а по каким то нет. Возможно ведут раздельный учет. Пожалуйста при оплате обучения необходимо выбрать: НДС включен или НДС не облагается. Как правильно произвести оплату, если в дальнейшем хочу вернуть налоговый вычет за образование?

Здравствуйте Анастасия! Организация-заказчик вправе признавать расходы (как в бухгалтерском учете, так и в целях налогообложения прибыли) в том месяце, в котором услуги были фактически оказаны, независимо от даты фактического поступления акта и от даты проставления электронной подписи под полученным актом.

Вычет НДС организация вправе предъявить в том периоде, когда фактически получены УПД или счет-фактура по системе электронного документооборота (при выполнении иных условий, необходимых для принятия НДС к вычету). [b]Можно приходовать датой оплаты.[/b]

Надеюсь Наш ответ Вам полезен.

С уважением, Юридическая Консультация "E911 Group". Как в бухгалтерии бюджетной организации отражать полученные Акты выполненных работ/услуг за месяц, выставленные поставщиками услуг последним днём месяца, а нами получены только в начале следующего месяца? Например Акт от 30.11.2021, получен нами только 01.12.2021 или даже позже (коммунальные услуги и не только).

Можно ли приходовать датой оплаты?

Проблемы могут быть у фирмы в виде выплаты неустойки и убытков, срок поставки можно менять только обоюдно. Нет такой обязанности. Бухгалтерии все равно, вне зависимости от учёт политики и принятия НДС. Договор поставки бессрочный, по заявке не успеваем поставить весь товар вовремя по спецификации к договору (срок поставки до 1 июля указан). Есть ли обязанность менять срок поставки в спецификации и чем это обосновано? Будут проблемы у бухгалтерии?

Добрый день. НДС - это налог на добавленную стоимость, к вам не имеет ни какого отношения. Если вы имеете ввиду НДФЛ 13% с заработной платы. Вам необходимо подать заявление по месту работы (в бухгалтерию) о предоставлении стандартных налоговый вычет (сумму, которая не будет облагаться налогом) и предоставить копий документов (свидетельств о рождении и браке).

Согласно пп.4 п.1 ст. 218 НК РФ вычеты предоставляются

1 400 рублей - на первого ребенка;

1 400 рублей - на второго ребенка;

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.

Для детей-инвалидов вычет еще больше - 12 000 руб. на каждого ребенка.

Этот вычет будет действовать до месяца когда Ваша зарплата нарастающим итогом за год не превысит 350 000 руб.

На жену это не распространяется. У меня на иждивении жена и ребёнок, где взять справку чтобы на работе меньше списывали за ндс.

Здравствуйте,

Налог НДС платят только юридические лица и расчетом занимается бухгалтерия. Вы для чего это всё заполняли? Если в интернете, то не исключено, что это мошенники

Желаю Вам удачи и всех благ! Рязанова Наталия Олеговна, никуда вам входить не нужно.

НДС — это косвенный налог. Исчисление производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. Вы, к этой истории никакого отношения не имеете. Я Рязанова Наталия Олеговна заполнила заявление на выплату НДС, а теперь не знаю куда войти не могу найти.

Добрый день.

Есть обязательное условие: проезд на работу на автобусе должен считаться служебной поездкой. Это касается всех лиц использующих транспорт для того чтобы добраться к месту работы: врачей на участок, учителей в школу и других. Документом, который подтверждает право на вычет НДС является счет-фактура. Налоговый Кодекс РФ предусматривает исключения. НДС с затрат на служебную поездку можно принять к вычету на основании других бумаг (п.7 ст.171, п.1 ст.172 НК РФ). В частности, бланков строгой отчетности. Автобусный билет является бланком строгой отчетности. А значит, по нему можно заявить вычет НДС (письмо Минфина России от 26.02.16 № 03-07-11/11033). Этот документ регистрируется в книге покупок. Таким образом, бухгалтер вправе принять НДС к вычету по билету. Муж предоставил в бухгалтерию электронный билет на автобус там отказались принимать и компенсировать проезд и потребовали настоящий билет правомерно ли это.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте, компания принимает к вычету карту талон (п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ) порядок вычета по НДС с расходов на ГСМ зависит от условий договора, а именно в договор целесообразно внести условие о перечислении аванса. Отказ в вычете НДС с предоплаты будет минимальным. Минфин России в письме от 06.03.09 № 03-07-15/39 «О применении налоговых вычетов по авансовым платежам»; Наша компания оказывает транспортно экспедиционные услуги. А так же мы приглашаем к сотрудничеству ИП с машинами для грузоперевозок. Хотим выдавать ИП-кам топливные карты, но бухгалтерия отказывается списывать ГСМ по этим картам в расход и не принимает к вычету НДС по этим картам. Подскажите права ли наша бухгалтерия. Спасибо.

В Вашем случае нет ничего проблемного, все особенности для бухгалтерии при сдачи деклараций и отчетности. Пусть бухгалтер будет внимательней. Добрый день!

В данном случае вы заключили договор с НДС. В соответствии с этим вы должны выставлять счета фактуры и оплачивать НДС.18% При этом оплата налога НДС вы должны осуществляться по каждой сделке отдельно., едиными платежами, а не частями в течении квартала. Добрый день! Мы ИП, работаем без НДС, являемся Заказчиком и ООО, которое работает, с НДС, является Исполнителем, заключили договор на вывоз медицинских отходов. Нет же никакого нарушения в том, что мы работаем без НДС, а ООО с НДС и мы заключили договор на вывоз медицинских отходов и прописали сумму договора с НДС?

Добрый день! Пишите в произвольной форме, указывайте, что доверенность представлена, оснований для отказа нет. Просите указать срок принятия декларации согласно квитанции уполномоченной бухгалтерии. Через уполномоченную бухгалтерию сдаем электронную отчетность. 25.10.16 отправлена декларация НДС за 3 квартал, 27.10.16 пришел отказ в приеме (соответственно нарушение сроков сдачи) на основании того, что отсутствует доверенность на право представления интересов (доверенность есть в наличии и действительна до 31.05.2017 г.). Как написать претензию налоговой, для снятия нарушения о сроках предоставления декларации? Заранее, спасибо.

Да, права.

им нужно выделать НДС по бухгалтерии Проживаю в многоквартирном доме. Хотим произвести замену окон в подъездах на пластиковые. Узнавали у фирм, занимающихся установкой окон о стоимости работ, но они согласны работать с нашим домом при условии, если в смете не будет НДС. Управляющая же компания не соглашается составлять смету без НДС. Права ли она?

Смотря о каких договорах идет речь. контролировать должна бухгалтерия а правильность исчисления и уплаты налоговая. зависит уплата ндс и от формы налогообложения и вида деятельности. При заключении договоров взымается НДС или нет? Если да как ее оплачивать и кто это контролирует?

Воспользуйтесь аутсорсингом на первоначальном этапе. Скажите пожалуйста! Я зарегистрировал ООО, но применить я её смогу, только месяца через-четыре, или пять, в связи с сезонностью этого своего бизнеса. Как мне быть со всеми платежами? Если я хочу ещё и на НДСе быть? И подскажите ещё ,как лучше, бухгалтера взять на зарплату, или фирму по бухгалтерии? Или сайт готовый? Спасибо!

Адрес указан неверно, а бухгалтерия не может осуществлять зачет "входящего" НДС по неверно оформленным документам, поэтому переоформите, указав правильные данные А в чем ошибка!? Если все реквизиты корректны, а у региональных подрядчиков, очень часто программа автоматически проставляет в адресе перед г.Москва, Московская область! Помогите пожалуйста, подрядчик, в счет-фактуре в строке адрес покупателя написал:129346,, Московская область, г.Москва и далее наш корректный юридический адрес! Но наша бухгалтерия не принимает данную счет-фактуру, ссылаясь на то что они не могут принять к вычету НДС по такой счет-фактуре, так как адрес указан неверно! Скажите пожалуйста, права ли наша бухгалтерия и действительно ли критична данная ошибка (написав Московская область, г.Москва)!? Если нет, то подскажите чем можно аппелировать!?

Решение подобных вопросов невозможно в рамках сайта заочно. Так как требуется изучение документов и уточнение обстоятельств. Обращайтесь к адвокату/юристу очно

Всего доброго. Мной, как подотчетным лицом по окончании командировки представлены счет гостиницы с указанным НДС и кассовый чек, без выделения НДС. Бухгалтерией авансовый отчет принят без задолженности Через некоторое время, бухгалтерия требует внести в кассу сумму НДС за гостиницу, мотивируя тем, что документы оформлены некорректно (не указан в чеке НДС), поэтому они не могут поставить НДС на возмещение из бюджета. Ваше мнение! Спасибо!

Только обращаться в суд.

Всего доброго Бухгалтерия отказывается возмещать затраты на проживание в гостинице из-за отсутствия счета-фактуры, гостиница отказывается выдавать счет-фактуру ссылаясь на то что оплата была произведена наличными, был выдан кассовый чек в видан бланк строгой отчетности с выделенной суммой НДС?

Это Вам на сайт бухгалтеров Прошу разъяснить как исправить ошибку в бух-ии. В орг-ции 2 р/сч; по одному из них дважды прошла полученная предоплата за товар и уплачен НДС с этой суммы предоплаты. Это было в 3 квартале. Как можно исправить это сейчас и выровнять остаток по р/сч на 01 октября? Спасибо за ответ.

Евгений

нет, данные вычитания не должны делать поскольку не оговорены в договоре, более того вы платите налог 13 процентов на доходы как физическое лицо. Обратитесь с жалобой в прокуратуру/суд Нет не должны они вычитать НДС. Я работаю в ОАО, моя зп это оклад+% с продаж. При начислении зп вычитают ндс с моего объема продаж, хотя в трудовом договоре это не прописано. Может ли так поступать моя бухгалтерия?

Данный вопрос не должен у вас возникать, если вы ведете бухгалтерию. Все достаточно подробно описано в НК РФ в главе УСН и прибыль. Косвенные налоги учитываются в стоимости товаров, если в не являетесь плательщиком НДС. Плательщики НДС не вправе принимать входной НДС к вычету. Правила списания расходов и перечень принимаемых к учету расходов подробно расписаны в вышеназванном законодательном акте и вопросов в судебной и иной практике не вызывает. В ООО на УСН поступили товары с учетом НДС, по окончанию квартала для расчета налога Доходы - расходы, возник вопрос, а как списать себестоимость на расходы, т.е включать НДС или нет?

Спасибо.

Они выделяют НДС из общей суммы,такова бухгалтерия, т.ч. это законно Был пожар в квартире! ЖКХ потребовало возмещение ущерба. Они выставили счет + НДС. Законно ли это?

Уважаемая Наталья, г.Краснотурьинск !

УО может заключить данный Договор с ИП, единственный вопрос, который возникает, это ПРИНЯТИЕ НДС к Зачёту ???, т.к. это зависит от формы налоговой отчётности принятой в вашей организации и выделением НДС у ИП !!!

Поэтому данный вопрос лучше согласовать с вашей бухгалтерией !!!

Желаю вам удачи Владимир Николаевич

г.Уфа 20.06.2012г

11:57 моск. Может ли Управление образования заключить договор на сбор и перечисление родительской платы через терминал с индивидуальным предпринимателем? Или только с ООО или ОАО?

Добрый день.

Вашим налоговым агентом является организация, в которой Вы работаете. На нее законом возложена обязанность правильно исчислить и своевременно оплатить налоги.

Если очень в общем виде - полученная наценка - это Ваш доход, с него должно быть удержано 13% НДФЛ, уплачены платежи в пенсионный фонд (суммарно 20% или 16% в зависимости от формы собственности Вашей организации), платежи в ФОМС и ТФОМС, платеж в ФСС. Размеры платежей зависят от нескольких факторов (например, страховой тариф ФСС и т.д.). Точно величины должна знать Ваша бухгалтерия. Проконсультируйте пожалуйста по вопросу НДС и НДФЛ. работаю торговым представителем (физлицо) в фирме, которая работает без НДС по упрощёнке. у меня право самому устанавливать наценку, которая является моей зарплатой. Какие налоги мне надо платить?

Петр!Когда дело касается налогов нужно видеть первичные документы.Пока из того, что Вы сообщили видно, что Вы нарушали порядок отчетности и делопроизводства.Если Вы неявлялись платильщиком НДС, Вы не имели права его выделять.Вообще то, Бухгалтерия требует четкости и ясности, а Вы всё смешали в одну "кучу".

Бюро Являясь плательщиком ЕНВД розничная торговля через магазин, Налоговая насчитала НДФЛ, ЕСН, НДС ввиду того, что отпускал товар по счетам фактурам с НДС., в то же время ежеквартально возмещала налог средства из бюджета по предоставленным счетов-фактур по требованиям инспекции. Книгу учета доходов и расходов не вел и не предоставлял для проверок камеральных проверок. Сейчас прошла выездная и насчитали всё то что я указывал в счетах фактурах покупателям уплатить в бюджетза 2005,2006 год. налог НДС. В чём моя вина? И как теперь надо взысканный налог НДФЛ за 2005 г, штраф возвращать ИНспекции предпринимателю?

Уважаемая Ольга, Вам надо в первую очередь обратиться в свою налоговую и получить там подтверждение на имущественный вычет. Затем с этим подтверждением Вы обращаетесь в бухгалтерию своей организации, либо пишите заявление о предоставлении вычета непосредственно в налоговую - тогда надо будет подать декларацию по НДФЛ за соответствующий год.

Если Вы поменяете работу - несёте туда подтверждение из налоговой и справку 2-НДФЛ с прежней работы. Подтверждение надо каждый год получать заново. Я, находясь в отпуске по уходу за ребенком (сейчас ей 1 год), купила квартиру. Могу ли я подать документы на предоставление налоговой льготы по возврату мне 13% от суммы сделки в бухгалтерию своей организации? Я планирую находиться в декрете до 3 лет. После этого нет гарантии, что я вернусь на прежнее место работы. Как будет продолжаться дальнейшее освобождение моей зарплаты от НДС, если я поменяю организацию? С уважением, Хлудкова Ольга.

Если режим ЕНВД торговлю строительными товарами не предусматривает, то в этой части действует общий режим налогообложения. У нашей фирмы налогообложение ЕНВД. Мы решили произвести строительные работы (еще один магазин). Работы производятся подрядным способом, но часть стройматериалов нами закупается самостоятельно и в основном без НДС. Как правильно отразить это в бухучете. И надо ли платить какие-то налоги?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение