Начисление НДФЛ / Налоги - 2350 советов адвокатов и юристов

Закрыла займ в микрофинансовой организации. Проценты провели как прощение долга. Затем на "Прощенные" проценты на меня начислили НДФЛ. Правомерно ли это? Прощение долга и подарок это же разное.

Владела домом с 01.05.1998 г, была реконструкция (пристрой к дому), после его оформления в 2020 г. поменялся кадастровый номер, продала дом в 2021 г. Налоговая составила акт и начислила ндфл, правомерно ли это?

В коммунальной квартире имеется доля 31/144 полученная в 2012 году по договору дарения, в 2020 году по договору купли-продажи еще была приобретена 32/144 доля в этой же квартире за 4000000 рублей. В итоге образовалась доля 63/144 в этой квартире. В 2022 году предстоит продажа всех 63/144 долей остальным сособственникам квартиры за 10000000 рублей. Как будет начисляться НДФЛ при продаже этих долей, когда одна часть во владении больше 5 лет, а другая меньше 5 лет?

Предприятие получило беспроцентный заем, нужно ли начислять НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах и как его перечислить? Заранее благодарна за ответ.

Объясните как будут начисляться, я инвалид 2 группы и работающий зарплата 14600 трое детей НДФЛ вычет с учётом троих малолетних детей?)))

Кадастровая стоимость участка составляет 900 тыс. руб., но по договору купли-продажи я приобретаю его за 300 тыс. руб.

Могут ли налоговики посчитать такую сделку по цене ниже рыночной и начислить НДФЛ мне как покупателю?

(Продавец - ИП, покупатель - физ. лицо).

Мы три года назад переехали в Россию и ввезли с собой 9000 долларов (не требует декларирования) из Молдовы и сделали вклад в банк РФ. Документов об источнике денежных средств в банке никто не просил. За это время мы также стали гражданами РФ. Сейчас в интернете я нашла информацию об усилении фискального контроля, достоверность которой проверить не могу. Никаких документов об источнике и происхождении данных денежных средств я предоставить не могу.

Могут ли начислить НДФЛ на данный вклад (именно на тело вклада, а не на проценты)? Существует ли вообще срок, который должны пролежать деньги в банке, после которого ФНС не сможет начислить НДФЛ и предъявить другие претензии? И можно ли потом будет получить справку из банка о том, что данный вклад был открыт и закрыт с указанием дат и это было бы официальной бумагой которая показывает что это не сейчас заработано, а просто обычные сбережения и может быть использована при крупных покупках, которые могут попасть в поле зрения ФНС?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

На сегодняшний день в отношении меня вынесено решение Ростовского суда от 27,05,2015 г о признании меня должником перед банком Москвы на сумму 245258,47 руб. В настоящее время в банке втб 24 (хозяин банка москвы), у меня имеются счета и сбережения. Банк прислал мне письмо с уведомлением о начислении мне ндфл 13% на доход фл на задолженность по кредитному договору признанной банком безнадежной к взысканию. Указывает ли эта фраза на прекращение кредитором действий к взысканию с меня суммы долга и будет ли этот ндфл единовременной выплатой?

Я гражданка Украины и моя семья 4 года назад я получили гражданство России, ввезла сумму равную 9000 долларов США (что не превышает таможенного порога 10 тысяч) и положила их в банк, документов подтверждающих происхождение данных денег у меня нет, вообще нет никаких документов по деньгам. Я сильно незнаю законов РФ, а в интернете много чего пишут про ФНС, и не знаю что из этого правда.

Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом (спросят откуда а бумаг на эти деньги у меня нет) и к примеру провести налоговую проверку с последующим начислением НДФЛ?

ВНИМАНИЕ! В данном вопросе имеется ввиду НДФЛ и проверка всей суммы вклада, а не налог с доходов (процентов) по вкладу.

ООО с одним учредителем. Уставной капитал 10000 р. Учредитель внес оборудование в УК на сумму 4 млн. При ликвидации будет ли начислен НДФЛ на это оборудование?

При договоре дарения квартиры от какой стоимости (рыночной или оценки БТИ) берется НДФЛ с одариваемого, если даритель и одариваемый брат и сестра?

Если квартира получена по наследству и находилась в собственности менее трех лет, при начислении НДФЛ, учитываться ли, что квартира была куплена и находилась до вступления в наследство у умершего более трех лет, что указано в документах.

Правомерно, т.к. при разделе дома и участка возникло новое имущество, которое поставлено на кадастровый учёт с новыми кадастровыми номерами. Срок владения исчисляется именно с момента гос. регистрации права на вновь образованные недвижимые вещи (часть дома и участка). Выдел доли в натуре был? Все верно, с момента выделения долей был образован новый объект недвижимости, а значит, право собственности как бы обнуляется. Владела 1/2 дома и земельным участком в общедолевой собственности с 07.2015 года. В 2021 году решила продать свою половину дома и земельного участка и для продажи необходимо было выделить доли. В сентябре 2021 года выделили доли земельного участка и дома, присвоили соответственно новые кадастровые номера имуществу и в октябре 2021 года осуществила продажу. Правомерно ли налоговая инспекция начислила НДФЛ с продажи имущества, аргументируя это тем, что имущество в собственности менее 5 лет?

Ув.юристы, бухгалтерия начисляет аванс и высчитывает с него НДФЛ правы ли они?

Рабочим аванс начисляют согласно фактически отработанному времени, вправе ли они отказаться от такого начисления и требовать выплату аванса как 1/2 оклада, а не 1/2 зп? Заранее ВАм спасибо за ответ, надеюсь ВАш ответ поможет разобраться в данном вопросе.

После исключения ООО из ЕГРЮЛ по инициативе ИФНС, в сентябре 2022 г. через суд распределено на участников имущество - нежилое помещение. Собственником стал единственный участник - физлицо. В настоящее время принято решение получить статус ИП на доходах. НДФЛ по сделке - как распределение имущества на участника-физлицо надо заплатить в 2023 году. Вопрос: Платить НДФЛ в 2023 году надо как физлицу, на которого распределено имущество и собственником, которого он является? Какое то обременение по налогам повлечет за собой то обстоятельство, что с конца 2022 года физлицо станет ИП на доходах? Как верно сделать, чтобы не попасть на новые налоги, если нежилое помещение будет решено продать?

Я работаю водителем в транспортной компании. Зарплату начисляют за километраж + оклад. Оклад начисляется и выплачивается полностью, но начисление за километраж и начисление к выплате за километраж могут отличаться от 100 до 700 рублей. К примеру, начислили за километраж 40260 рублей, но к выплате только 39550 рублей. Разница 710 рублей. Мне объяснили, что таким образом бухгалтерия округляет суммы до тысяч и то, что не было начислено в одном месяце, будет начислено в другом месяце. Для чего это делается, мне не объяснили. Насколько это правомочно? Если это не правомочно какими Законами это можно доказать? С уважением, Вячеслав.

Какую сумму НДФЛ должен уплатить продавец шести земельных участков реализованных в течение 2022 года (5-й год владения) разным покупателям по договорам купли-продаже. Доход составил 2600 000 рублей с учетом затрат на приобретение в 2018 году.

Прошу ссылку на нормативный документ или на письмо должностного лица.

При начислений отпускных подоходный налог удерживают с учетом вычитов на детей или просто 13% с начисленной суммы. Спасибо.

Начисляются ли пенсионные баллы за период вынужденного прогула в случае восстановления работника судебным решением? Это закреплено где-нибудь законодательно либо делается по умолчанию из расчета среднего заработка за вынужденный прогул?

Правы ли приставы когда начисляют задолженность в отдыхающий месяц когда нет перечаслений за алименты вахтовику который официально работает и официально платит алименты. Да или Нет!

Прошу вас почь мне разобраться в вопросе: а правильно ли начислии мне сумму пенсии в пфр. т.к. мне кажется (мое мнение) что пенсия маленькая и начислена не правильно. У меня есть справка в электронном виде с пфр о начислении мне пенсии если она вам нужна то я могу ее предоставить. Жду ваши ответы. С. уважением. Алексей.

Такая ситуация: мужу была начислена заработная плата в размере 16029,18 руб., из них НДФЛ 1720 руб. Также начисляются алименты на одного ребенка в размере 25%. Сумма должна быть 3577 рублей. А в расчетном листе 4350 рублей. Законно ли это?

С какой суммы зарплаты высчитывают алименты? С общих начислений или после вычита подаходного налога?

Зарплата за май 75000 р у отца детей. Работает вахтой 1,5 через 1,5 месяца. А алименты на 2 детей пришли 18000-как вообще начисляются алименты и какая реально должна быть сумма алимен. В этом случае?

Я работаю в стационаре, перепрофилированном для лечения больных, инфицированных ковид 19. Работа 24 часа. Посменно по 4 часа в «красной зоне». Как в таком случае должна начисляться зарплата? За всю смену, 24 часа или только за время нахождения в «красной зоне»?

В 2014 году продал 2 квартиры, которые находились в моей собственности менее 3 лет. Первая куплена в 2012 г. за 650000 руб., продана в 2014 г. за 900000 руб., вторая куплена в 2012 г. за 1100000 руб., продана в 2014 г. за эту же сумму. Каким образом мне будет начисляться подоходный налог в 2015 г. в данном случае и какую сумму мне нужно будет уплатить за подоходный налог?

Взят займ в МФО, допущена просрочка, начислены проценты, а налоговая прислала уведомление об уплате налога. И вообще платятся ли налоги с займов МФО.

С какого времени будут начислятся алименты если исполнительный лист приставам пришел на исполнение в октябре 2018, а сам лист датируется 2013 Г. И за какой период будут начисляется алименты?

После смерти мамы в октябре 2016 г. по завещанию квартира в равных долях перешла в собственность 3-им ее детям. После вступления в наследственные права квартира была выставлена на продажу. По договоренности с покупателем квартиры, была определена сумма продажи в 1250 тыс. руб. (реальная цена старой 2-х км. квартиры в г. Ульяновске). С какой суммы будет начислен подоходный налог на продажу недвижимости для каждого из

троих детей-собственников?

Если находишься на больничном уже месяц. Пока не отдашь больничный з.п начисленна не будет? Даже минимальная.

Здравствуйте. Я работаю в фирме 1 год и 1 месяц. Ухожу сейчас в декрет. Как мне будут начислять декретные если нет полных 2 лет отработанных.

У меня вот такой вопрос у нас в мурманске мрот 14000 для работающего населения прожиточный минимум 13000 мне начисляют зарплату 12000 законно ли это.

Возникла необходимость подать декларацию 3-НДФЛ, в связи с тем, что я утратил по итогам 2021 года статус резидента РФ (перерасчет НДФЛ по ставке 30% и доплата).

Но в 2021 году был получен также доход от продажи квартиры и иного имущества, которое было у меня в собственности более 5 лет.

ДОЛЖЕН ЛИ Я ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ВСЕ ПОЛУЧЕННЫЕ МНОЮ ДОХОДЫ В 2021 ГОДУ ИЛИ ТОЛЬКО ТЕ, С КОТОРЫХ НАДО ОПЛАТИТЬ (ДОПЛАТИТЬ) НАЛОГ?

P.S. При попытке заполнения дохода от продажи имущества в скачанной программе 3 НДФЛ (заполняю соответственно как Нерезидент) нет возможности указать, что этот доход не подлежит налогообложению и считается налог к уплате со всего полученного дохода.

Заранее спасибо за ответ.

В 2008 году получил от тети долю в квартире в порядке дарения. Стоимость квартиры по договору дарения была 95 000 р. В 2010 налоговая выставила счет на 77 000 р и начисляет пени. Правомерно ли это?

При получении заработной платы, у меня вычли налог ндфл более 13 процентов. (На руки 16742,43) я мать-одиночка. На сколько это законно и куда мне обратиться. Спасибо.

В 2007 году поступил в вуз на основании трехстороннего договора (вуз - предприятие-ученик). При дстижении мной 18 лет приходит извещение из налоговой с просьбой оплатить НДФЛ. Вопрос, возможно вернуть уплаченый ндфл? Предприятие платило вузу за мое обучение. Предприятие проводило это как мой доход. Предприятие выдает справку о том что вузу была уплачена сумма в размере стоимости обучения. И, соотвественно что эта сумма была зачислена как мой доход (справку 2-ндфл).

Составляю договор купли-продажи части дома (отделена) и 1/2 части зем. участка (не размежеван), хочу убедится в правильности трактовки мною нового ФЗ-382 ст. 217 НК РФ, вступившего с 01.01.2016.

Земельный участок в собственности с 02.06.2003., дом в собственности с 04.07.2008., разделен на два помещения в этом, 2016 году. Какую цену минимально можно прописать в договоре (кадастровая цена огромная, 4 км. от МКАД...) и в связи с более чем пятилетним владением недвижимостью точно ли освободится от уплаты НДФЛ 13%. Заранее БЛАГОДАРЕН.

Находилась год в декретном от работы, хочу получить налоговый вычет от покупки жилья за этот год, возможно ли это? ведь начислений не было.

Вопросы: 1. В 2016 году я продала участки земли. Эти участки принадлежат мне с 2009 года. Но в процессе пользования я проводила межевание и деление. В результате получила свидетельства в 2014 г. Налоговая заставляет платить налог 13% . Хотя я была уверена, что землей я владею с 2009 г., т.е. более 5 лет. Новой земли не приобретала и налог не считала нужным платить и подавать декларацию. 2, Я нахожусь за рубежом и не имею возможности срочно прилететь для выяснения, можно ли как то приостановить начисление пеней и штрафов до выяснения проблемы?

Подавала в соц защиту на получение социальной поддержки выплата соц контракт на открытие своего дела в перечнне документов справка о доходах за три предшествующих месяца подала в апреле три предыдущих месяца это январь февраль март. В справке 2 НДФЛ по новым правилам если выплата за 2 половины зп за декабрь была выплачена в январе начисление зп за декабрь отразилось в справке 2 НДФЛ в доход за январь и специалист соц защиты взял в расчёт месяцы 01 это по факту декабрь 02 это январь и 03 это февраль превышение составило 1300 р и я получила отказ а если сложить зп фактическую за январь февраль и март превышения не будет. При подаче документов я приложила справку за 2022 где начисление отсутствует но этот момент ни кто не берёт во внимание, правомерен ли отказ

3-ндфл декларацию вовремя не подал.

По срокам нужно подать до 30.04.2022 а оплата до 15.07.2022, физически подал декларацию 15.07.2022.

Статья 119 НК РФ устанавливает штрафы за несдачу 3-НДФЛ физическими лицами в размере 5% от суммы, подлежащей уплате и отражению в этом документе, за каждый месяц (полный или неполный) со дня наступления просрочки.

Вопрос: я подал декларацию 15 09.2022 штраф будет начисляться с 30.04.2022 или с 15.07.2022?

Если по данным росреестра имущество принадлежит мне на основании договора дарения от 2013 года. Регистрация сделки была позже в 2019 году. В 2021 году продали квартиру. Налоговый орган провел камеральную проверку ЗА 2021 год и доначислил НДФЛ, штраф и пени за неуплату налога от продажи, правомерны ли действия? Есть ли какие-то разъяснения или практика? Поделитесь пожалуйста

Наша компания реорганизуется путем присоединения 30.09.19, когда мы должны начислить и выплатить зпл людям? Или это будет делать компания приемник? И должны ли мы сдать отчёты (НДС, прибыль, страховые) в налоговую?

Объясните мне не очень, видимо, умной пожалуйста.

Для освобождения от уплаты налога на доход при продаже имущества.

По старому варианту закона должно было пройти только 3 года, НО ОТ МОМЕНТА регистрации права собственности,

По новому, от 100% оплаты по ДДУ, но уже 5 лет (если не попасть в подпункты).

Теперь внимание вопрос:

У супруга есть квартира, которую он приобрел не то,что до нашего с ним второго брака, но и до брака с первой супругой.

Почему мы должна платить налог на доход от продажи нашей крохотной совместно приобретенной студии (приобрели 12 апреля 2016 г по ДДУ), если смогли по вине застройщика получить право собственности только в 2018 г. (и то по решению суда), это во-первых и ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ, разве нет? К тому же, нами с разницей менее полугода был приобретен участок и начато строительство дома. Какая прибыль вообще?))) Еще и кредитов на стройку набрали).

Есть ли возможность оспорить начисление налога?

Добрый день.

Продали дом (меньше 3 лет владения). При подаче НДФЛ налог считали от стоимости в договоре 3 млн (кадастровой в договоре не было) минус затраты на строительство 1,5 млн. Декларацию приняла налоговая в июле 2017, вовремя оплатили рассчитанный налог и успокоились. В сентябре приходит перерасчет от налоговой, которая рассчитала его от кадастровой стоимости * 0,7= 6,7 млн. И доначислили около 500 т. Кроме того начислили штраф 20% за занижение налога - 100 т. Вопрос-насколько правомерно начисление штрафа за ошибочное вычисление налога (занижение)? Ведь у нас все приняли и мы вовремя оплатили налог. Вообще есть ли право на ошибку? И второй вопрос - следует ли "бодаться" по поводу завышенной кадастровой стоимости? Мы живем в Петербурге и налоги оплачивали здесь, а дом продали в Геленджике. Не знаю играет ли это какую то роль.

Налогообложение. Работа с партнерами физ лицами.

Модель:

1. Мы привлекаем покупателя на наш сервис (сайт)

2. Покупатель переходит по ссылке в выбранный магазин.

3. Сделав там покупку, магазин перечисляет нам комисию за заказ привлеченного покупателя.

4. Половину этой комисии мы перечисляем обратно покупателю на его банковскую карту.

Вопрос: по сути покупатель, физ лицо, нам не оказывает никаких услуг. Как мне кажется, мы не должны платить за него 13% ндфл, те услуг он нам не оказывает. Как сформулировать, обосновать, наши с ним отношения, чтобы избежать уплаты этого налога и все было законно?

Куда нужно обратиться при неправельном начислении заработной платы (У меня в трудовом договоре написано что моя з.п складывается из оклада 4500+бонусы+примия но когда выгружают расчетные листы оклад каждый раз разный и суммированый из моей общей зарплаты. Привожу пример: моя з.п за месяц составила 40000 т. р в расчетном листе они расписывают так: 5000 (оклад) хотя свою зарплату я зарабатываю с нуля +5200 уральские+28000 бонусы=40000 из 40000-13% НДФЛ и получается моя з.п. Разве может оклад меняться кажды месяц? И уральские не должны ли начислять сверх зарплаты что б они перекрывали НДФЛ?

Какая ответственность предусмотрена для ИП и бухгалтера, если по недосмотру производилось начисление заработной платы работнику, вышедшему на пенсию (была запись в трудовой книжке без заявления и приказа об увольнении), отчисления в пенс. Фонд производились, НДФЛ уплачивлся.

Помогите.

В 2007 году была продана квартира за 2 млн. руб. полученная в 2007 г. в наследство. В 2008 году была куплена квартира за 2 млн. руб. Вопрос: должна ли я заплатить НДФЛ?

Как избежать наказания?

С уважением Л

mlkar@yandex.ru

Продали квартиру в прошлом году, в собственности она была менее 3 х лет, должны оплатить налог! В этом году сдали декларацию, ее проверили, и по итогам проверки в личном кабинете нет начислений, обратились в налоговую, говорят что все уже проверено. Как нам быть? Могут ли нам начислить позже когда уже все сроки пройдут?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение