НДС / Налоги - 9548 советов адвокатов и юристов

Как мне вернуть свои 18% НДС, которые я уплачиваю каждый и всякий раз, когда покупаю что либо по счету и согласно моему платежному поручению, хотя и не должен платить, ведь у меня УСН 6%?))

Физическое лицо продает технику ООО. Им нужно чтобы был НДС. Можно ли в договоре указать с НДС и не придется ли физ. лицу платить этот НДС?

На каком основании я могу получить справку от работодателя с указанием всех вычетов (НДС и НДФЛ) за определенный месяц?

Наша организация находится на УСНО. С 01 января переходим на общую систему налогообложения (по собственному желанию). В данный момент заключаются договоры на выполнение работ. Закрываться работы (КС-2, КС-3) будут в следующем году. Можем ли мы указывать сумму НДС в договорах. Или как нам лучше поступить в данном случае? Тянуть с заключением договоров мы не можем. Заранее спасибо.

Я ИП. В 2009 году взяла в аренду помещение в Департаменте имущественных отношений города Сочи. Арендную плату платила вовремя. При перезаключении договора на 2010 год мне сказали, что я должна еще заплатить НДС на сумму арендной платы отдельным платежем в налоговую инспекцию. Причем самостоятельно. Но я не являюсь плательщиком НДС. Надо ли мне платить?

Спасибо.

Севастополь. ООО, плательщик НДС. Арендуем помещения у ИП (собственник Эл. Сетей) компенсирует затраты по Эл. Энер., по выст щетам ИП. Как решить вопрос о возмещения НДС, какой путь заключения договора с Крым энерго, мы подкоренные у ИП (не ндсника).

В последнее время в нашем городе один из магазинов стал брать НДС мимо ценника, т.е. цена указана без НДС, а по кассе после оплаты в чеке два НДС 10 и 18%!

Считается ли данный факт обманом покупателей?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

П.4 ст. 170 НК РФ в части определения доли оптовых продаж в общем объеме продаж.

Можно записать в виде формулы А / (А+Б) = К

Где: А-стоимость товара проданного оптом

Б-стоимость товара проданного в розницу

К-коэффициент, или процент влияющий на НДС к возмещению и НДС к уплате.

В стоимости «Б» на основании ст. 168 НК РФ включен НДС уплаченный при закупе.

Вопрос: допустимо ли в формуле уменьшить стоимость «А» на величину НДС оставив стоимость «Б» без изменений. Если это так то какой статьей НК РФ это регламентировано.

За ранее благодарен, Алексей г.Якутск.

Вопрос по НДС.

Разница в декларации между налоговой базой по НДС и налогом на прибыль из-за возврата товара. Мы его ввели не как обратную реализацию, а именно как возврат. Как составить объяснение в налоговую.

Просьба подсказать продаю авто где доля ребенка. А отчёте об оценке указана стоимость авто с учетом НДС.. это правильно? Почему именно с учётом НДС, а не указать например сумма без учёта НДС?

Работали с организацией, продали им товар. Мы зачли НДС, они провели, отразили, но не оплатили его и у них долг перед налоговой. На данный момент они в стадии банкротства. Банкротит НЕ налоговая. Если ли у нашей организации риски, что потребуют возмещения НДС? Есть ли какие сроки давности? Возможности со стороны компании, взявшей НДС в зачет. Спасибо!

Выиграли контракт (44-фз, электронный аукцион), работаем без НДС (УСН), Заказчик в конкурсной документации и договоре прописал в т.ч. НДС. контракт подписали, т.к. мы не можем требовать исключение НДС с контракта (судебная практика), Заказчик отказывается принимать бух. документы о приемке работ, т.к. хотят что бы мы выделили НДС (что нарушает наши права, т.к. применяем УСН), и получается если мы выделим НДС, то сразу их должны перечислить в налоговую. Как объяснить Заказчику, что даже если они прописали НДС, то мы эту сумму не выделяем в документации? Или кто прав в данной ситуации.

Организация-"упрощенщик" заключила договор купли-продажи с Федеральным Агентством по Государственным резервом на покупку продукции. По договору, в цену продукции включается стоимость товара, тары и НДС. Оплата по договору производится на основании счета без учета НДС, а НДС исчислить самостоятельно и уплатить его в Федеральный бюджет. Должна ли организация-"упращенщик" платить НДС и из чего будет складываться себестоимость данной продукции у "упрощенщика".

При регистрации ИП было получена УСНО 6 процентов и оформлен патент на розничную точку. Далее, патент пролонгировался на 2016 год и сейчас подано заявление на пролонгацию на 2017 год, но в январе 2017 года принято решение о закрытии торговой точки. При добровольном отказе от патента какие обороты попадают под НДС и 3 НДФЛ? И остается ли вид деятельности например оптовая торговля под УСНО 6% Или под НДС попадает сразу вся деятельность предпринимателя?

Частное лицо сдает помещения магазину (который платит налоги) платит коммунальные платежи и за электроэнергию, в чеке выставлено НДС - 18%. Возможно ли вернуть эту сумму? И как?

Я бы хотела спросить у вас мы вчера оформляли НДС оплатили всё что требовалось и планшет выключился и закрыл всё что нам нужно было теперь мы не можем это сделать. Что нам теперь делать нам вернут деньги или нет?

Вопрос:

Организация 1 перевыставляет Организации 2 коммунальные услуги. Организация 1 находится на ОСНО. в свою очередь Организация 1 получает эти услуги от физ. лица (физ. лицо получает документы за данные услуги от поставщиков данных услуг с ндс, и просто отдает эти документы Организации 1 для дальнейшей оплаты), у которого арендует помещение, которое сдает в аренду Организации 2. должна ли Организация 1 перевыставлять коммунальные расходы на Организацию 2 с ндс.

Наша организация выступает Генподрядчиком в строительстве объекта, мы являемся плательщиками НДС. Наши субподрядчики находятся на ЕНВД, т.е. НДС не уплачивают. Как генподрядчик мы уплачиваем НДС в бюджет с суммы сделки, в возместить НДС не можем т.к субподрядчик на ЕНВД. Как быть в такой ситуации, может есть лазейка, как можно легально возместить НДС с затрат?

Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Договор заключен в 2018 году, часть услуги по этому договору (1/4 часть) была получена в 2019-м году. В договоре цена за каждую часть была прописана как X руб. в том числе НДС 18% Y руб. Контрагент прислал доп. соглашение на изменение суммы НДС при оплате за 4-ю часть, но наш руководитель его не подписывает. Можем ли мы обойтись без подписания Доп. соглашения? Внутренний наш юрист говорит, что подписывать доп. соглашение не обязательно, так как изменения в сумме произошли не по воле одной из сторон, а из-за изменений законодательства.

Наше СНТ оплачивает электроэнергию, предъявляемую нам по счетам энергогенерируемой организацией по счетам с НДС. А как поступать с этим предъявленным НДС в СНТ, которое не является плательщиком НДС?

У нас договор заключен с организацией которая работает с НДС 18% у нас УСНО, (доход - расход) при закрытии объемов мы указывали сумму с НДС, следовательно выставляли с\ф, при перечисление денежных средств нам НДС не выплачивался и оставался у заказчика. Сейчас встал вопрос, в том что заказчику оплачивать НДС все равно придется в налоговую, но возврат НДС они уже не сделают, получается у них получается кассовый разрыв и не возврат денег (НДС) теперь они хотят удержать у нас этот якобы НДС с предстоящих закрытий. Как быть в данной ситуации?

Хотим закупить товар из России и вывезти для продажи в Грузию, поставщик в счет включил 18% НДС, это правильно?

Бизнес готовится на продажу. Уплачены налог на прибыль за отчетный период (2 квартал) и 1/3 часть налога на добавленную стоимость НДС-18%. НДС оплачивается по 1/3 до 20 числа каждого месяца. Продажа бизнеса осуществляется в другой регион. Соответственно когда подойдет время оплаты 2-й и 3-й части по 1/3 НДС, у ООО будет новый директор и новый юр адрес в другом регионе РФ.

Сам вопрос: кто несет ответственность за уплату этих оставшихся частей налога? Если 1/3 часть мы заплатили в налоговую Санкт-Петербурга, а оставшиеся 2/3 НДС будут оплачиваться по новому адресу регистрации фирмы где нибудь в Новосибирске? Или нужно полностью оплачивать НДС при продаже? Какую ответственность несет старый директор, если новый не заплатил вовремя эти налоги? Спасибо за ответы!

Сегодня на чеке из супермаркета увидела, что на каждый товар в чеке начисляется 20% НДС, хотя на ценниках никак не указано.Законно ли это и куда обратиться?

Почему НДС должен оплачивать простой покупатель за продукты в магазине, а не хозяева магазинов, которые накручивают добавленную стоимость на продукты?

Возможен ли договор займа между ИП и ООО.

ИП работает без НДС.

ООО с НДС.

Договор займа без НДС, но ИП просит ООО оплатить их кредиторскую задолженность не на р/с ИП, а на р\с поставщиков ИП за товар (с НДС), согласно письма. Между ИП и ООО никаких взаимоотношений. Заём процентный.

Возможен ли вообще такой договор?

Как правильно оформить договор?

И какие риски могут возникнуть?

Наше ооо (на осн) импортировало сжиженный газ (бутан технический) в рф из азербайджана, мы оплатили ндс и пошлину в таможню, налоговая списала с нас еще раз ндс, говоря о том, что якобы мы должны были оплачивать ндс не в таможню, а в налоговую (они подавали запрос на таможню, оплачивали ли мы туда ндс), понимаем, чтл налоговая поступила незаконно, списав с нас второй раз ндс импортный, на какие пункты можно сослаться в нк рф, чтобы подать претензию налоговой и вернуть деньги?

По постановлению поддержки малого бизнеса мы покупаем не жилое помещение у комитета по имуществу г.Подольска. Наше предприятие находится на вмененном налоге. При покупке помещения надо ли платить НДС и возможно ли его какой-либо возврат (НДС)?

Организация является плательщиком НДС. Она арендует земельные паи сельхоз назначения. Арендную плату выдает в натуральной форме зерном. Вопрос: что является налогооблагаемым доходом НДФЛ 13%? (Стоимость зерна + НДС = доход, который облагается НДФЛ? Или стоимость зерна без НДС = доход, который облагается НДФЛ?)

Оплатить авто по безналу можно, но тут какой-то подвох есть. НДС к Вам не относится. Можно покупать и по безналу (желательно, рассчитываясь в офисе банка). Важно, что будет в договоре прописано (тем более покупатель уже мудрит). Причем тут ндс, если вы - физ лицо? А при чем тут НДС?

Можете принять оплату любым путем.

Главное сделку провести через ДКП. Я физическое лицо, продаю личное авто. Покупатель предложил купить авто по безналу с ндс. Не могу разобраться это как. Какие для меня риски/обязанности? И как это повлияет на стоимость продажи?

ИП на ОСНО, розничная торговля, освобожден от НДС, в КУДиР доходы и расходы указываются включая НДС или нет? Не совсем понятно, судя по таблицам без НДС, но тогда они не соответствуют кассовым чекам.

Декларация по ндс 4 раздел

ООО «ромашка» осуществляет международные перевозки товара (Россия-Украина) по договору транспортной экспедиции. Для оказания данных услуг ООО «ромашка» приобретает услуги у сторонних российских организации по аренде вагонов. Согласно НК РФ организация обязана подтвердить нулевую ставку ндс и заполнить раздел 4 нд по ндс.

В строке 010 отражается код операции (в нашем случае 1010425).

В строке 020 отражается налоговая база

В строке 030 — сумма «входного» НДС, относящегося к товарам, стоимость которых отражена в строке 020, и принимаемого к вычету по экспортным операциям.

Наша организация не стала отражать вычеты в 4 разделе, а путём общего порядка отразила вычеты ндс в разделе 3 налоговой декларации в строке 120.

В связи с чем вопрос, на сколько критично такое отражение вычетов? Какие последствия может понести организация от налоговиков? Ведь от отражения вычетов в 3 разделе или в 4, итог декларации не поменяется.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, применяющим систему налогообложения ЕНВД (грузоперевозки). В 2008 году мной был приобретен грузовой автомобиль (седельный тягач), данный автомобиль фактически в своей предпринимательской деятельности не использовал, сдавал в аренду другому предпринимателю, который в последующем, в 2014 году вышеуказанный автомобиль выкупил. Стоимость приобретения 2480000 рублей без НДС, стоимость продажи 2000000 рублей без НДС. Необходимо ли мне подавать декларацию по НДС и декларацию 3 НДФЛ с предпринимательской деятельности, как того требует инспекция ФНС?

Хотелось бы узнать. 26.03.2017 совершали покупки в АО " ТАНДЕР " ГМ МАГНИТ Новороссийск Мира. Дали нам кассовый чек в котором указывается наименование товара и к этому товару НДС 10% ИЛИ 18% ,объясните что это значит.

Такая проблема: Покупатель отказывается оплатить товар. Отгрузка была больше года назад. Накладная ТОРГ 12 им не подписана и печатью не заверена. Нет никаких транспортных документов. Нет подписанных сторонами актов сверок взаимных расчетов. В общем ничего нет. Вопрос - можно ли в суде доказать факт продажи товара путем исследования декларации по уплате покупателем НДС? Если покупатель реализовал этот товар, то он оплатил НДС с этой покупки и информация по этой отгрузке содержится в книге покупок, которая с 2015-го предоставляется в ФНС вместе с декларацией. Хочу в суде заявить ходатайство. Примет ли суд этот факт во внимание? Доказывает ли продажу факт отражения покупки в декларации по НДС покупателя? Либо покупатель просто внесет в ФНС уточнение, мол данные внесены ошибочно, документов нет, значит и факта продажи нет.

Признанная социально-ориентированной, автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в сфере физической культуры, предоставляет платные услуги по организации и проведению спортивных мероприятий физическим и юридическим лицам. В течение года при расчётах использует пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 235-ФЗ, вступивший в силу с 1 октября 2011 г., где предусмотрено освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг, оказываемых населению, по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Правомерно ли использование этого положения, как при расчётах между АНО и юридическими лицами, так и между АНО и физическими лицами и если нет, то как выйти из этого положения если все договоры уже выполнены и оплачены без НДС?

Школа имеет в оперативном управлении здание от КУГИ. Часть помещений сдается в аренду коммерческим курсам. Сумма аренды в договоре указаны с НДС. Но школа освобождена от НДС на основании ст.145 НК. Вопрос: должна ли школа уплачивать НДС с арендной платы как агент? Освобождение от НДС по 145 статье освобождает от обязанности налогового агента по НДС?

Наша организация находится на общей системе налогообложения. По договору с покупателями мы обязаны доставить товар. Для доставки привлекаются сторонние перевозчики (ИП). В договорах на оказание автоуслуг хотим прописать, что обеспечиваем ГСМ транспортные средств перевозчиков. Для этих целей заключен договор на приобретение ГСМ

Можем ли мы как заказчик автотранспортных услуг возмещать НДС по ГСМ, израсходованным перевозчиками и можем ли мы расходы по ГСМ включать в расходы при определени базы по прибыли? Какие документы нам необходимо затребовать от перевозчика? Каковы налоговые последствия для обеих сторон сделки (НДС, Прибыль, НДФЛ для ИП)если заказчик – ООО на ОСНО, перевозчик-ИП на ОСНО.

ИП заказал товар (бытовая химия) у поставщика, но через две недели когда подошёл срок оплаты, мы предложили забрать товар обратно, так как отдел не окупил сумму и закрывается. Они согласились, но сказали, что я должен оплатить с заказанной суммы НДС, так как им налоговая НДС не возместит. Должен ли я оплачивать их НДС так как я с НДС не работаю?

Я ИП, по упращенке. Если мне клиенты за мои услуги будут пересылать денежные средства на расчетный счет ИП, будут ли снимать НДС?

А является ли изменение НДС в нашей ситуации существенным изменением условий договора? Например, общая сумма договора ~ 1 млн., а разница из-за изменений в НДС - ~ 5 тыс. руб. (в 2019 году была поставка ~ 1/4 части по договору)

Что делать ИП который слетел с патента т.к. во время не оплатил 1/3, при этом деятельность не велась эти три месяца. Но оплата налогов за оформленного наемника-мужа ип велись своевременно. Можно ли сдать 0 ндс? так как фактически ип не работал и муж наемник не работал тоже. Спасибо за помощь.

Добрый день. Ситуация такая: мой работодатель предлагает оформить ип с ндс на меня, тк у него без ндс и он не может работать с многими организациями. Чем я рискую если я соглашусь на это?

1. Возможна ли деятельность ООО и двух ИП на одной площади (например договор на ООО, суб аренда на 2 ИП) на ООО алкоголь на ИП №1 - кальяны на ИП №2 - кухня

2. Какие системы налогообложения выгоднее использовать под наш бизнес?

3. Если у нас будет договор аренды с собственником помещения с НДС как его вернуть?

4. Какие способы выведения прибыли можете предложить.

ООО подала заявление на УСН, но позже поняла, что ей это не надо, что можно сделать, что бы не восстанавливать НДС по приобретенному транспорту?

Мы транспортная компания на ОСНО. Заключили разовый договор на перевозку грузка с пункта А в пункт Б стоимость фракт с НДС. Авто был подан вовремя, но у Заказчика не оказалось нужного груза для транспортировки. Мы составили Акт о не предъявлении груза, претензию (неустойка 20% от фракта) и счет без НДС. Заказчик уверяет, что мы должны уменьшить фракт на НДС и выставить счет. Я не соглана. Мало того что у нас авто приехал да еще я должна уменьшить сумму неустойки.

ИП в РФ (62.01, УСН) хочет подписать договор субподряда с ИП в Беларуси, да так, чтобы не платить НДС и не поиметь вопросов со стороны налоговой.

Налоговая РФ ответила следующим образом: https://prnt.sc/vif8sp, https://prnt.sc/vif8x4, https://prnt.sc/vif90p, https://prnt.sc/vif98j

Собственно вопрос: какого содержания должен быть договор, чтобы не вылезла оплата НДС.

Ситуация. Из ИФНС пришло уведомление, что за 2013 год не уплачен НДС на доход от сдачи квартиры в аренду. Суть в том, что я являюсь физ. лицом и под требование к уплате НДС не попадаю. Как это объяснить налоговикам, чтобы они перестали борзеть?

После оплаты заказчик расторг с нами договор, подписали соглашение о расторжении и акт сверки. И уже после всего этого выяснили, что в акте выполненных работ и в счет-фактуре, взяли цену без НДС, а указали, что получившееся сумма уже включает НДС, вместо того что-бы накрутить НДС на сумму. Заказчик отказывается принимать исправленную счет-фактуру и доплачивать разницу, ссылаясь, на то что договор расторгнут и подписан акт сверки. Заказчик прав или можно сослаться на какие-либо статьи закона?

Индивидуальный предприниматель купил недвижимость, получил в связи с этим вычет по НДС, подарил недвижимость сыну, что будет с вычетом - восстановить?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение