Ндс с доходов физических лиц - 85 советов адвокатов и юристов

Да, отдельно. Самозанятость (налог на профессиональный доход) – это налоговый режим, который нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

Таким образом ИП, который стал самозанятым, [b]платит только налог на профессиональный доход[/b] (4% за услуги гражданам, 6% за услуги ИП и юр. лицам).

Самозанятый-ИП не платит ни НДФЛ, ни НДС, ни патент, ни пр., а еще и соц. взносы не обязан платить.

Выдержка из закона о самозанятости.

[quote]2. Не вправе применять специальный налоговый режим:

...

...

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;[/quote] А могли бы подсказать, пожалуйста. Если совмещать ИП и самозанятость, налоги платить, отдельно за самозанятость и ИП?

Здравствуйте Галина!

Всё верно в договоре. Вы не платите НДС. Платите лишь НДФЛ с дохода. По тексту - правильное указание, физическое лицо не является плательщиком НДС, поэтому он в расчетах по договору не участвует. В договоре аренды жилого помещения, по котору физ. лицо сдаёт квартиру юр.лицу указана стоимость аренды в месяц и указано, что сумма без учета НДС. Указание на НДС ведь не правильно, должно быть НДФЛ,? Или в случае сдачи квартиры в аренду физ. лицо платит НДС?

Вы консультацию просите.

Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.

С уважением. Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.

Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.

Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры. Приобретая жилье на торгах по банкротству и сразу же ее продажи (квартиры) какие налоги и размер налога платит ИП, ООО, и физлицо? Спасибо.

Светлана, рекомендую выбрать упрощенную систему налогообложения по ставке 15 процентов ("Доходы минус расходы").

Тогда вы к вычету сможете применять все расходы, которые связаны с вашей деятельностью.

И контрагент - физическое или юридическое лицо просто не имеет значения.

Основание закона - Налоговый кодекс РФ.

Желаю Вам удачи! У Вас будут большие расходы, поэтому либо общая система с уплатой НДС, либо упрощенка доходы минус расходы, о которой написал предыдущий специалист. Конечный выбор зависит от размера доходов, но согласен с тем, что упрощенка проще и удобнее Произвожу сама мебель, буду продавать на озон, также юрлица, что выбрать вид по налогообложению?

Оценка не является обязательной.

В идеале нужно продать по рыночной стоимости. Добрый день! Если сделка совершена между невзаимозависимыми лицами, то для целей налогообложения рыночной признается договорная цена (п. 1 ст. 105.3 и п. 1 ст. 105.14 НК). Но есть нюансы. У налоговой есть возможности доначислить Вам налог на прибыль и НДС, а физическому лицу– НДФЛ с материальной выгоды от разницы между рыночной ценой и ценой покупки. В случае признания лиц взаимозависимыми при продаже по цене ниже рыночной у покупателя возникает налогооблагаемый доход с суммы превышения рыночной стоимости над покупной как с материальной выгоды (подп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ). Обрый день! Подскажите пожалуйста. Была осуществлена покупка б/у авто недорогое для хоз. нужд предприятия у частного лица в сентябре 2021 г. Теперь для нее работы таковой уже нет. Каков порядок действий при продаже на данное время частному лицу? Нужна ли оценка авто?

Если предприниматель сдает недвижимость в аренду, он платит налог на имущество, налог с доходов в зависимости от выбранной системы налогообложения и страховые взносы за себя.

Собственники недвижимости под офисы платят налог на имущество — до 2% от кадастровой стоимости объекта, если регион включил его в специальный перечень. Если объекта в перечне нет или он там есть, но без указания кадастровой стоимости, ИП может подать заявление на льготу и не платить налог.

ИП платит налог с доходов в соответствии с условиями выбранной системы налогообложения. Доход при сдаче недвижимости — арендная плата.

Общая система налогообложения: налог на доходы физических лиц — 13% от прибыли и налог на добавленную стоимость — 20% от цены аренды. ИП-пенсионер, сдает нежилое помещение в аренду. Если он выберет общую систему налогообложения, должен ли платить НДФЛ?

ИП и юрлица при получении дохода от сдачи имущества в аренду обязаны уплатить налоги, предусмотренные выбранным режимом налогообложения. Юридические лица — налог на прибыль и НДС, ИП — ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) или УСН по ставке 6% или 15% в зависимости от выбранного объекта учета. Для физического лица данный доход является объектом обложения НДФЛ. Однако в случае наличия оценочных обстоятельств, свидетельствующих о предпринимательском характере деятельности физического лица, не имеющего статуса ИП, с данного дохода необходимо уплатить НДС.

Самое частое нарушение собственников коммерческих площадей — это неуплата налогов. Обычно за это устанавливается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Мать подарила сыну нежилое помещение которое сдавала в аренду с переходом помещения сын также продолжает сдавать в Оренду налоговая прислала требования хочет получить усн по кад стоимости за помещение Это правильно?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Наталья, это очередные мошенники, которые воруют информацию о людях. Ни в коем случае не вводите свои данные на этом сайте! Добрый день

НДС = налог на добавленную стоимость - он имеет значение и платится юридическими лицами при с доходов между собой когда 2 организации взаимодействуя между собой обе находятся на общей системе налогооблажения.

Физические лица к возмещению никакого отношения не имеют и гражданам он не выплачивается.

В 2 х словах компании если что-то друг у друга покупают и они обе являются плательщиками НДС - то покупателю за счет этой нормы "обходится" товар/услуга на 18-20% дешевле, так как налог идет в зачет. Это в общих чертах - смысла объяснять полностью не имеет.

Так что не верьте - это мошенники. Правда, что производится выплата невыплаченных денежных средств, вот на этом сайте http://nazar7nu.beget.tech/XWh5Fp, за определённую плату юристу? Или это очередные мошенники?

Здравствуйте!

Физлица платят не НДС (налог на добавленную стоимость), а НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Налог вы обязаны платить, если владели имуществом менее предельного срока, который в зависимости от оснований получения имущества может быть 3 года или 5 лет.

Уточните, как и когда вы получили это имущество? НДС с продажи личного имущества не платят. Платят НДФЛ и то не во всех случаях. Декларация подается в 2021 году до 30 апреля. И Вам полагается налоговый вычет с продажи. Напишите подробно о продаже - отвечу про вычеты. Квартиру купили в мае, продали в июле, владение менее 5 лет. Квартиру продали в мае 2020, до какого числа необходимо подать декларацию и оплатить налог, что будет за просроченную оплату.

Заранее спасибо!

Здравствуйте!

Вероятно вы имели в виду не НДС (налог на добавленную стоимость), а НДФЛ (налог на доходы физических лиц). С НДС работают только юридические лица.

Чтобы получить налоговый вычет, вам нужно в следующем году подать налоговую декларацию, приложив к ней документы, подтверждающие ваши расходы на медицинские услуги. Как вернуть НДС физ лицу за медицинские услуги, которые были сделаны в течении года?

Для физического лица данный доход является объектом обложения НДФЛ.

Однако в случае наличия оценочных обстоятельств, свидетельствующих о предпринимательском характере деятельности физического лица, не имеющего статуса ИП, с данного дохода необходимо уплатить НДС. Добрый день. Основанием для уплата налога является поданная Вами декларация о доходах. Если вы не передадите информацию в налоговую, то она не узнает о полученном вами доходе и не сможет выставить вам налоговую задолженность, но если придерживаться правил действующего законодательство то вы должны с полученных денежных средств оплатить налог в размере 13 %. В июне 2020 купил нежилое здание на физ. лицо. В августе этого же года сдал в аренду часть этого помещения ООО, в налоговую договор аренды не предоставлял. Скажите пожалуйста, должен ли я платить 3 ндфл от сдачи в аренду нежилого здания? Я не ИП.

Добрый день

Все зависит от выбора системы налогообложения, общая система налогообложения с оплатой НДС и упрощенная система налогообложения 6% от дохода или 15% доход минус расходы. Арендодатель - физическое лицо, арендатор - ип, какой налог будет оплачивать арендодатель? Не лучше ли будет арендодателю получить тоже ип?

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Особенности применения специального налогового режима:

Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход.

Индивидуальные предприниматели не уплачивают:

налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход;

налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России;

фиксированные страховые взносы. На основании какой статьи нк рф самозанятый освобождается от оплаты ндс.

Физическое лицо - не является налогоплательщиком, соответственно не может получать возврат НДС. Следовательно - Ваша сделка подпадает под действие нормы.

Статья 169 ГК РФ. [quote]Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.[/quote] Я перевел сумму в размере 4500 рублей за услугу возврата компенсации НДС услуга оказына не была как мне вернуть деньги.

НДС для физических лиц возврату не подлежит. Возможно только получить часть уплаченного налога на доходы физических лиц и то, при соблюдении некоторых условий.

К примеру, в нашей стране функционируют имущественные вычеты, вычеты на детей, вычеты ветеранам и ликвидаторам ЧС, вычеты за потраченные деньги на лечение, образование и т.п.

Весь перечень возможных вычетов можно найти в Налоговом Кодексе: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c100f38376d82fcc23ff72192989c382d6e3a646/

https://www.youtube.com/watch?v=lNo-VDbI0TQ&t=3s Можно получить компенсацию с НДС за потраченные средства с карты.

Сергей, добрый день!

Для ответа на Ваш вопрос прошу дать ответы на следующие вопросы:

1. У кого Вы приобретаете автомобили (у юридических лиц или у физических лиц)?

2. При приобретении автомобилей у юридических лиц, оплачиваете ли Вы в составе стоимости автомобилей НДС?

3. Примерная площадь площадки для продажи автомобилей (или же Вы одну машину покупаете, потом продаете, далее покупаете следующую)?

С уважением, Анна Шалимова. Лучше открыть ООО и выбрать упрощённую систему налогообложения, если не будет сверхбольших прибылей. 1. И у юридических и у физических лиц, но 80% этофизические лица

2. Сейчас т.к. я нелегализован, то нет

3. Я покупаю одну машину, продаю, далее покупаю следующую, при легализации планирую заключать агентские договора. Упрощенку какую: доход или доход минус расход?! Занимаюсь куплей/продажей авто, хочу легализовать деятельность, открыть ИП или ООО, какую систему налогообложения выбрать?

Здравствуйте.

Если Вы не работали нигде последних три года, то Вам не с чего получать его. Здравствуйте!

Возмещается не НДС (налог на добавленную стоимость), а НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Вычет можно получить, если вы платите налоги. Я инвалид 1 группы, купил квартиру на свое имя. Имею ли я право на получение возврата 13%возмешения НДС...

Если договор цессии будет возмездным, то с дохода нужно будет платить НДФЛ по ставке 13%.

НДС здесь не в тему)) Я хочу переуступить мое право аренды земельного участка физическому лицу. Нужно ли мне будет платить налог НДС или налог на доходы физического лица?

Добрый день, Вячеслав. АО не должно производить уплату НДФЛ и страховых взносов при оплате услуг самозанятых. Самозанятые платят самостоятельно налог на профессиональный доход (4%, 6%). Однако, в день выплаты необходимо проверить статус самозанятого на сайте ФНС: https://npd.nalog.ru/check-status/. В случае утраты утраты контрагентом статуса плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) АО обязано перечислить с доходов физического лица-контрагента НДФЛ и страховые взносы, даже, если такая обязанность не указана в договоре.

С уважением, Сафонова Ольга. Нужно ли АО на ОСН при оплате услуг самозанятых, также производить оплату налогов и сборов (НДС, ФСС, ПФР и тп.) ?

Добрый день, Александр. Если Вы, кроме ЕНВД, не подавали уведомление на УСН, то при реализации объектов основных средств, необходимо исчислить налог на добавленную стоимость, а с дохода, полученного от реализации, уплатить налог на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном гл. 23 Налогового кодекса. На доходы, получаемые ИП на ЕНВД от продажи имущества в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, имущественный налоговый вычет не распространяется.

С уважением, Сафонова Ольга. Я ИП система налогооблажение ЕНВД, продал в январе 2019 году грузовой автомобиль используемый в предпринимательской деятельности который в собственности более 7 лет, какой налог должен оплатить? Если не нужно то в какой статье это написано? Спасибо.

Как физическое лицо Вы не можете сдавать в аренду нежилое помещение, т.к. это является незаконной предпринимательской деятельность и наказывается по закону.

Сдать нежилое помещение Вы можете оформив ИП. При открытии ИП Вы выбирает форму налогообложения на общих основаниях или в упрощенной форме.

На общих основания Вы платите налог 13 %. Ведете книгу учета прихода и расхода, предоставляете декларацию не позднее 30 апреля каждого года в форме 3 НДФЛ. Оплачиваете НДФЛ, НДС и налог на имущество.

При сокращенной форме налогообложения используются разные системы уплаты налога. 1."Доход минус расход". При этом Вы платите налог 15 %. 2."Доход" платите налог 6% и 3."Патентная система" (предполагаемый доход) платится налог 6 % Как я должна оплачивать налог с аренды нежилого помещения, являясь физическим лицом, где и сколько раз в год?

Добрый день, ндс и алименты рассчитываются от общей суммы дохода физического лица. Компенсация за проезд является одним из видов дохода, следовательно, да это законно. При выплате компенсации за проезд организация удержала НДС и алименты, законно ли это?

Здравствуйте. В зависимости от того, кого признают получателем дохода, с этого лица будет взыскан налог на доходы физических лиц. Есть неприятная практика, что сдачу в аренду нежилых помещений признают незаконным предпринимательством и начисляют уже НДС. А незаконно полученный доход не взыскивается в пользу государства? Собственник нежилого помещения сдавал в аренду предпринимателям без составления договоров, сам не будучи ИП и не платя НДФЛ. Деньги с арендаторов получал через посредника, женщину, которая забирая плату оставляла квитанции со своей подписью. Деньги передавала собственнику без расписки. Если налоговики проверят все это, то какое наказание понесут собственник и посредник?

Добрый день! Вам нужно обратиться в налоговую за разъяснением, лучше это сделать письменно, чтобы получить письменный ответ, можно через их сайт или почтой заказным письмом. Установленного образца заявления не существует. Пишется в свободной форме с изложением и пояснением обстоятельств по делу. От кого, ваши адрес и телефон, кому (ФИО или название организации, должности), что, где, когда, что просите или что хотите узнать... Дата, подпись. Возмещение налога на добавленную стоимость физическим лицам налоговым кодексом не предусмотрено. Так что в данной ситуации вы ничего не сделаете. Здравствуйте! Не сможете вернуть НДС из федерального бюджета, так как законом не предусмотрен возврат НДС для физических лиц. Я,пенсионерка не работающая. Облагаются ли налогом на добавленную стоимость услуги АО"ГАЗЭКС" по подключению моего дома к сетям газоснабжения. Вычет от налоговой я не смогу получить, так как не имею доходов, кроме пенсии. С уважением, Ирина.

Доброго времени суток

Нет, налоги платить за сдачу квартиры Вы обязаны с первого же месяца, если сдаете по договору.

Удачи Вам в решении Вашего вопроса. Доброе времени суток. Физические лица не являются плательщиками НДС, вы должны будете платить налог НДФЛ со всех доходов которые Вы получили за этот период времени если не зарегистрировать индивидуального предпринимателя или о. Здравствуйте! Собираюсь сдать квартиру на два месяца. Мне сказали, что НДС можно не платить со сдачи квартиры в течении четырех месяцев. Так ли это, и если не так, то что нужно сделать для оплаты налога? Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение