Проверка ндс / Налоги - 159 советов адвокатов и юристов

Наталья, налоговая инспекция может осуществляться проверку камеральную или выездную (ст.88,89 НК РФ). Камеральная проверка осуществляется на основании декларации, выездная по физическим лицам не проводится. Если Вы не подавали декларацию по НДС, то и проверять у вас нечего. Возможно, налоговая проверяет правильность исчисления и уплаты налогов в бюджет у той организации, которая арендует у вас помещение. Поэтому Вы можете быть привлечены для опроса и дачи пояснений. Однако, за действия арендатора, а именно неуплаты налогов, вы ответственность не несете. Я, физ. лицо сдаю юр.лицу помещения в аренду. Плачу с суммы аренды НДФЛ 13%, налоговая проверяет у меня ндс, который я не платила т.к. не являюсь ИП. Какую цель они преследуют, что хотят? Не пойму.

Можете подать уточненную декларацию после вынесения решения по результатам камеральной проверки. Это не отменит решение и не сделает его незаконным. Вышестоящий налоговый орган вправе пересмотреть решение инспекции и рассчитать налог с учетом разницы между первой и уточненной декларациями. Скажи те пожалуйста, можно ли подать уточненую декларацию по НДС если прошла камеральная проверка, получен акт, вынесено решение, подана жалоба в вышестоящий налоговый орган и получен ответ (оставить без изменения решение налогового органа), а также идет оспаривание данного решения в суде (готовиться апелляция в 4 арбитражный суд). Выездная налоговая проверка не назначалась и не проводилась. Спасибо.

Это Вам налоговая как бы намекает, очень мало платите налогов. Возможно речь идет об НДС, у Вас большой "входящий" НДС, составляющий более 90% от "исходящего", что подпадает в группу рисков для проведения налоговой проверки. У налоговой есть такие критерии, удельного веса вычетов по НДС. "Предлагаем вам самостоятельно провести проверку оценку рисков по результатам своей финансово-хозяйственой деятельности в соответстии с общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых пороверок утвержденными приказом ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333" (с учетом изменений и дополнений) Подскажите какие мне надо поготовить документы и вообще что значит это письмо.

Здравствуйте! За несоблюдение сроков сдачи деклараций установлена не только налоговая, но и административная ответственность по статье 15.5 КоАП РФ.

Срок проверки-3 месяца со дня представления декларации.В отличие от выездной проверки, закон не предусматривает ни продления, ни приостановления срока проведения камеральной проверки (письмо Минфина России от 18.02.2009 № 03-02-07/1-75, Постановления ФАС Московского округа от 23.05.2012 по делу № А40-85281/11-20-359, ФАС Северо-Западного округа от 04.03.2010 по делу № А52-4313/2009). Декларация по НДС за 1 кв. 2015 г. сдана с опозданием на 2 дня. На 23 августа 2016 г. ИФНС назначено рассмотрение материалов о несвоевременном предоставлении декларации. НДС за указанный период уплачен своевременно. Какой срок давности наказания за данное нарушение?

Добрый день. Нет Я ИП, работаю с НДС, мне оказывают транспортные услуги с НДС другая компания. В реестре налоговой она состоит. Обязана ли я проверять уплату их налогов?

В суде обжаловать действия налоговой это неправомерно Находясь на УСНО я выставил сч/ф с НДС а потом исправил НДС убрал в праве налоговая после камеральной проверки начислить мне НДС.

Позвоните и узнайте , можете проверить в инете в личном кабинете налогоплательщика. Здравствуйте! Заявление Вы подавали на возврат НДФЛ,а не НДС.Срок проверки и выплаты еще не вышел,поэтому ждите.Иногда бывает задержка платежей в связи с большим объемом. 13 апреля я подавал в ифнс заявление о возврате ндс с покупки недвижимости и налоговые декларации. По истечению 3 месяцев отведеных на проверку ни каких письменых уведомлений не получал из налоговой, так же небыло телефонных звонков с ихней стороны.13 августа истекает отведенный месяц на перечесление денежных средств, перечеслений тоже не было, за 3 дня ситуация вряд ли измениться, каковы должны быть мои действия.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Так в чем вопрос-то заключается? Вы же его не сформулировали! По акут камеральной налоговой проверки НДС за 4 кв. 2015 г. налоговая доначислила 47288 руб, предъявленный к вычету в декларации за 3 кв.2010 и якобы не восстановленные до настоящего времени.

Здравствуйте! Возможно.Действующее законодательство не запрещает продавать товар ниже закупочной стоимости. Однако если сделка признается контролируемой и совершена между взаимозависимыми лицами, то существует вероятность проверки инспекторами рыночной цены и доначисления налога на прибыль.

НДС при продаже товаров ниже себестоимости восстанавливать не нужно. Нужна помощь в следующей ситуации, а именно: был приобретен товар за одну цену, но его реализация была не удачной и поэтому возникла необходимость реализации остатков (в значительном количестве) по цене ниже первоначально-закупочной. Возможно ли это и каким образом, если нет, то на основании какого нормативного акта.

Счета-фактуры, подписанные неуполномоченным лицом, налоговиками квалифицируются как оформленные с нарушениями требований пункта 6 статьи 169 Налогового кодекса. Может ли налоговая из-за этой ситуации устроить выездную проверку покупателя? И требовать от покупателя оплаты НДС за приобретенные материалы от организации с дисквалифицированным директором? Поставщик, по всей видимости, НДС по этим сделкам не заплатил. Что грозит со стороны налоговых органов организацие-покупателю, если выяснилось, что у организации-поставщика материалов был дисквалифицирован директор? Покупателю об этом сообщено не было и счета-фактуры подписывались дисквалифицированнным директором.

Оплачивайте место в рынке через админстрацию. И проходите санитарную проверку. У меня ИП оптово розничная торговля орехами и сухофруктами с НДС и безналичным расчётом. хочу попутно торговать на рынках выходного дня. могу ли я торговать с улицы и как.

Вам необходимо подать утончённые налоговые декларации (ст.81 Налогового кодекса) с заявлением на возврат излишне уплаченныхтсумм налога, после камеральной проверки которых будет произведён возврат, статья 78 НК. Нахожусь на системе нлогоОбложения ЕНВД. Ателье. В 2015 году был ошибочно указан к 2 в электронной программе. И весь год шла переплата налога по результатам отчетности. Переплата за 2014 год 19500 руб. Какие нормативные положения регулируют возврат излишне уплаченных средств на банковский счет ИП. Спасибо.

Здравствуйте!Начнется новая камеральная проверка Инспекцией проведена камеральная проверка по НДС за 3 кв 2015 года. После вручения акта камеральной проверки мною было представлена уточненная декларация. Инспекция выносит решение. А что будет по уточненной декларации.

Здравствуйте! нет, не должна. Инспекцией проведена камеральная проверка по НДС за 3 кв 2015 года. После вручения акта камеральной проверки мною было представлена уточненная декларация. Инспекция выносит решение, не учитывая данные уточненной декларации по НДС. Должна ли инспекция провести камеральную проверку по уточненной декларации.

Камеральной проверкой. Если в ходе проверки налоговая сочтет, что НДС поставлен к вычету неправомерно, то откажет в нем (в части). Сможете обжаловать. Сумма НДС к уплате равна сумме к вычету НДС. Чем мне это может грозить. ОСНО.

Юр. лицо пусть у штатного юриста интересуется. Здравствуйте! На каком основании требуют вернуть? Должны указать основание для возврата-итоги камеральной проверки и статью на основании чего не приняты документы к зачету-например,работа с фирмами однодневками ,"техническими" предприятиями и т.п. В 2014 юр. лицо предоставило в налоговую документы на возврат НДС. В 2015 г. налоговый вычет был возмещен. В 2016 налоговая требует вернуть деньги. Правомерны ли действия сотрудников налоговой, в каких случаях данное требование правомерно и на основании каких документов?

Здравствуйте!Нет,не обязаны. Организации, применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС. За исключением уплаты НДС при ввозе товаров на территорию РФ, а также если они являются участником, ведущим дела простого товарищества, концессионером, доверительным управляющим.

Согласно пункту 1 Правил ведения книги продаж (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137), продавцы ведут книгу продаж. Книга продаж по НДС применяется при расчетах по НДС и предназначена для регистрации счетов-фактур. У нас ИП на ЕНВД-розничные продуктовые магазины и на УСН (доходы 6%)-поставка продуктов питания детским садам. Наметилась выездная налоговая проверка, в списке требуемых документов: книга покупок и книга продаж, обязаны ли мы ее вести?

Добрый день! нужно оформить дарение. Здравствуйте! Оформите договор купли-продажи .

При продаже объекта нежилого фонда по остаточной стоимости налогооблагаемый доход у компании не образуется. Доход от продажи офиса, равный его остаточной стоимости, уменьшается на эту же сумму (подп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ). НДС начисляется в общем порядке — с цены реализации (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Единственный минус-возможно доначисление налогов при налоговой проверке,т.к. сделка между взаимозависимыми лицами. Отец является единственным участником ООО, на котором недвижимость. Дочь зарегистрирована, как ИП. Как лучше распорядиться недвижимостью, сминимизировав налоги, чтобы собственником стала дочь.

Здравствуйте, стоит ожидать действий в виде проверки и начисления санкций Меня зовут Андрей. У нас организация на ОСН, но освобожденная от уплаты НДС по ст 145 НК РФ с 01.01.2014 г. Не изучив статью 173 НК, выставляли в течение двух лет счета-фактуры, выделяя НДС, не сдавая декларации и не платя НДС. От ИФНС никаких писем, уведомлений, требований не приходило. Стоит ли ожидать от ИФНС каких-либо действий?

Проверкой контрагента ИП на УСН, при продаже услуг выделил НДС и не оплатил этот НДС в ФНС. Как это может проверить ФНС?

В ходе проверок налоговые органы смотрят не на "бумажки", которые Вы составите, а на существо сделки, поэтому не пытайтесь перехитрить сами себя. Вопрос по НДС

Мы компания работающая на УСН-6%, заключили договор субподряда с другой компанией работающей на ОСНО...

при расчетах они нам говорят либо вы ищите компанию с НДС, либо выставляете счет на 18% ниже.

Мы им предложили следующий вариант:

при заключении договора субподряда у компании на ОСНО возникла задолженность перед нами (УСН), мы обратилис в третью компанию, которая работает тоже на ОСНО и попросили продать нам фотоаппарат, они нам выставили счет, мы этот счет отнесли в компанию с которой у нас договор и написали бумажку им, что мол так и так просим оплатить счет за нашу компанию.

Вопрос как это все будет учитываться в налоговых расчетах? Возможен ли такой вариант? Если ли другие выходы?

При возмещении НДС подразумевается камеральная проверка, по результатам которой выяснится, что оснований для его возмещения нет, ведь Вы его не платили (ст.176 НК РФ - После представления налогоплательщиком налоговой декларации налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению, при проведении камеральной налоговой проверки в порядке, установленном статьей 88 настоящего Кодекса). Договор аренды части набережной, находящейся в собственности муниципального образования. С 15 мая по 15 октября 2015 года. В договоре: НДС уплачивается в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах арендатором самостоятельно. НДС не удержали и не перечислили. Возможно ли не удержанный НДС вернуть у муниципального образования? Спасибо.

Вам надо для начала получить документ о проверки., а после можете решать стоит вам подавть в суд илил нет. У нашей организации была налоговая выездная проверка, после проверки налоговые органы выписали постановление о изъятии оригиналов документов с контраагентами на проверку подлинности подписей.

И хотят начислить ндс, якобы за недобросовесных контрагентов.

У меня вопрос:

если в суд подам после налогового постановления о взыскании ндс, есть вероятность выиграть дело?

Все документы имеется на руках с контрагентами.

Спасибо!

Здравствуйте.

Да, по ст.159 УК РФ могут и возбудить по результатам проверки. Есть серьезные риски срок и тюрьма виновным. Кто замечен? Налоговая инспекция провела проверку ООО. В результате была выявлена недоимка по НДС в сумме 11 млн. рублей за 2013-2014 гг. Вопрос: будет ли возбуждено уголовное дело по данному факту и кто будет нести ответственность директор или учредители? Организация не ведет коммерческую деятельность уже в течении года. Спасибо.

Варианты ответа:

вы могли и не подписывать эту справку.

ст. 51 конституции рф

так обычно при налоговых проверках отвечают при доначислении ндс и прибыли Я работала гл.бухгалтером в ООО дала человеку справку 2-ндфл для получения кредита в банке, но этот человек у нас никогда не числился. ООО этого не существует. Подпись моя видимо стоит из рассказа бывшего директора (директор сказал что завели уголовное дело по даче ложной справки) которого уже вызывали на допрос. Чем мне это грозит? Штраф, арест или лишение должности сроком на 3 года?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение