Сумма НДС к уплате равна сумме к вычету НДС. Чем мне это может грозить. ОСНО.
Сумма НДС к уплате равна сумме к вычету НДС. Чем мне это может грозить. ОСНО.
Камеральной проверкой. Если в ходе проверки налоговая сочтет, что НДС поставлен к вычету неправомерно, то откажет в нем (в части). Сможете обжаловать.
СпроситьПолучен аванс от покупателя - исчислен НДС к уплате, вся сумма пошла на оплату НДС на таможню - почему нельзя взять эту сумму уплаченного авансового НДС к вычету в декларации за данный отчетный период?
Пытаюсь заполнить декларацию 3-НДФЛ, однако сумма по налоговому вычету за детей, выдаваемая программой, не соответствует сумму, отраженной в справке 2-НДФЛ.
Общая сумма дохода: 278239,48
Налоговая база: 244639,48
Сумма налога удержанная: 31803
Сумма налога перечисленная: 31803
Соответственно, мне нужно отразить вычет в сумме 33600 рублей по коду вычета 118.
Я выбираю
"Предоставить стандартные вычеты"
"нет ни 104, ни 105 вычета"
"Вычет на ребенка единственному родителю"
"Количество детей в году не менялось и составило 1".
Получаю сумму вычета: 30800 вместо 33600 рублей.
Что я делаю неправильно?
Вам нужно очно обратиться к бухгалтеру - специалисту по составления деклараций, это не работа юристов, ни один юрист вас по такому вопросу консультировать не будет.
СпроситьЯ начала получать налоговый вычет с покупки квартиры в ипотеку 2 года назад. За 2014 год уже начали получать проценты по ипотеке и на 2015 год осталась небольшая сумма вычета по процентам. Но, в 2015 году мы продали эту квартиру и купили новую тоже в ипотеку (сумма продажи квартиры равна сумме ее покупки потому тут налог к уплате равен нулю). вопрос-насколько я понимаю, я могу сейчас получить остаток вычета по процентам за 2015 несмотря на продажу квартиры, но нужно ли это отражать в одной налоговой 3 ндфл-и сумму вычета к уплате процентов, и сумму продажи квартиры и сумму покупки? И как это все отражать-в каких графах. Спсибо.
Скажите пожалуйста, как рассчитать сумму пени в договоре купли-продажи о покупке мебели: Покупатель не оплачивает товар, в связи с чем нарушает условия договора. Договор был заключен 10 июня 2014 года. Счета фактуры и накладные на отпуск товара от 10 июня 2015 года. Согласно пункту договора, в случае задержки платежей продавец имеет право требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0.1% от суммы не исполненного обязательства за каждый день просрочки, а покупатель в этом случае обязан оплатить пеню. Вопрос: 1. с какого числа идет начисление пени?
2. Начисление идет с суммы вместе с НДС либо с суммы вычета НДС?
3. есть ли какое либо ограничение в сумме во взыскании пени с должника? Так как общая сумма долга и сумма пени выходит практически одинаковая. Спасибо!
Консультации по коммерческим вопросам предоставляются на сайте за плату. Обратитесь к конкретному юристу и Вам предоставят консультацию.
СпроситьМобильный оператор снимает с телефонного счета помимо суммы оплаты за звонок еще и НДС 18%, но в детализации разговоров вычитаемую сумму НДС не отображает. В офисе оператора утверждают, что сумма НДС и не должна отображаться в детализации, ее нужно самостоятельно прибавить к итоговой сумме расходов. Разве это законно: снимать с моего счета деньги, но не отчитываться за это?
Скажите, пожалуйста, общая сумма облагаемого дохода - это сумма, равная общему доходу? Или из неё надо высчитать сумму вычета на ребёнка и имущественный вычет? Что такое налоговая база?
Здравствуйте! Общая сумма дохода-это то,что Вам начислено.Налооблагаемая база,это сумма дохода за вычетом необлагаемой базы,в т.ч.вычет на детей.
СпроситьЯ спросила, что такое общая сумма ОБЛАГАЕМОГО ДОХОДА, а не что такое общий доход. У меня были имущественные вычеты, а в этом году мне подавать декларацию. Какую сумму мне указывать - ту же, что и сумму общего дохода? Или из неё надо вычесть произведённые вычеты
СпроситьИП на ОСНО. На мой расчетный счет поступили деньги с Биглиона. Без НДС. Должна ли я с этих сумм уплачивать НДС? Счет на оплату я не выставляю. Это Биглион. Они сами перечисляют нужные суммы.
Здравствуйте, НДС Вы уплачиваете с реализации товаров и услуг. С биглиона, как я понимаю, вы получаете деньги за продажу Ваших купонов? Соответственно, это реализация, соответственно, НДС с неё Вы платите. А вот к вычету НДС предъявить в данном случае на эту сумму не можете, так как деньги "зашли" без НДС. Проще говоря, получается "праздник за Ваш счёт".
СпроситьИП на ОСНО, поступили суммы без НДС за услуги, как считать НДС в этом случае?
Здравствуйте.
Какие именно услуги?
Если по перевозкам, то схема следующая:
Реализация услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа облагается НДС (ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Следовательно, если вы оказываете подобные услуги, то для правильного и своевременного исполнения своих обязательств по НДС вам необходимо:
1. Выяснить, должны ли вы заплатить НДС с операции по оказанию услуг по перевозке.
Если оказанные вами услуги не освобождены от налогообложения, то вам нужно выполнить ряд последовательных действий, а именно:
2. Определить налоговую базу.
3. Определить подлежащую применению налоговую ставку по НДС.
4. Исчислить сумму НДС.
5. Оформить счет-фактуру.
6. Заполнить декларацию.
Выясняем, нужно ли платить НДС с услуг по перевозке
Место реализации услуг по перевозке для целей уплаты НДС >>>
Освобождение от НДС при оказании услуг по перевозке >>>
Место реализации услуг по перевозке для целей уплаты НДС
Реализация услуг (работ), в том числе услуг по перевозке, облагается НДС при условии, что местом реализации этих услуг (работ) является территория РФ (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Чтобы определить место реализации услуг (работ) по перевозке (транспортировке), а также связанных с ними услуг (работ), необходимо одновременно учитывать несколько факторов (в частности, кто является исполнителем данных услуг, откуда и (или) куда осуществляется перевозка). Правила определения места реализации для услуг по перевозке (транспортировке) и для связанных с ними услуг (работ) установлены в пп. 4.1, 4.2 п. 1, пп. 5 п. 1.1, пп. 4 п. 2.1 ст. 148 НК РФ с учетом положений абз. 2 п. 2 ст. 148 НК РФ.
С 1 января 2015 г. специальные правила определения места реализации предусмотрены также в отношении услуг российских авиаперевозчиков в случаях, определенных в пп. 4.4 п. 1 ст. 148 НК РФ (п. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ).
СпроситьЕсли я имею на руках собственные средства, допустим, в размере 1 млн рублей и беру ипотеку на сумму 500 тысяч рублей для покупки жилья стоимостью 1.5 млн рублей, налоговый вычет можно будет сделать по полной сумме стоимости жилья или только по сумме взятой ипотеки? И если я получу этот вычет для погашения процентов по ипотеке, может ли сумма вычета превысить сумму переплаты за ипотеку, и если может, могу ли я получить этот остаток налогового вычета? Жильё покупаю первый раз.
вычет получите со всей суммы и с суммы процентов по кредиту в размере уплаченного ндфл.
СпроситьЧем грозит меньшая сумма уплаты по алиментам, чем назначенная судом. Я ИП и мой доход не всегда позволяет платить ту сумму, которую мне назначили.