Фнс налог уплатить / Налоги - 2218 советов адвокатов и юристов

Пенсионер продал свою долю квартиры которую получил по наследству от погибшей жены. Должен ли он платить налог с продажи если владел долей квартиры менее года?

В декабре 2022 года сменил прописку (республика Чечня), получил льготу по УСН (1% "доходы").

Декларацию за 2022 год закрыли согласно ставке 6% по своей республике.

Есть мнение, что можно пересчитать налог за 2022 год по новой ставке. То есть сдать доуточнение или отправить исправленную декларацию.

Так ли это? Есть ли законные механизмы пересчитать налог за 2022 год при смене прописки в декабре 2022 года и получении льготы в 1% от доходов?

Спасибо

Есть судебный акт о взыскании транспортного налога от 05.02.2020 г. В мае 2020 года налог уплачен. Что делать, чтобы не допустить возбуждение исполнительного производства?

Получил требование о неуплате налога на землю на мой адрес с моими данными, но инн не мой, налог этот был оплачен мной ранее. Нужно обращать на это внимание. Спасибо.

Я храню квитанции по налогам за 4 года с 2016 по по 2019 что оплачено. Наверно в связи с пандемией завалили приказами судебными в 2020 г на мужа и сына. Хотя всё оплачено. Недавно получили письмо о каких то недоимках за более ранние сроки. А пеней насчитали ещё больше. Что делать в таких случаях. Нам надоела переписка с судами и разборки и разборки. Направили запрос чтобы представили нам информацию о налогах с 2016 по 2019 г. т.е когда начислено. Когда отправлено уведомление. Когда оплачено ответ не присылают. А пишут зайти на сайт и посмотреть задолженность. Зачем нам где смотреть мы бы хотели получить официальный ответ из гос. органа. Как решить вопрос по налогам. Если сроки давности или лет через 5 начнут рассылать что должны за все года. Я вообще не понимаю почему я должна платить налог за свой дом который государство не помогало не приобрести и ремонтировать.. который государство пытается у нас отобрать. Прошу разъяснить. Нам пришло очередное судебное письмо.

Какой будет размер налогового вычета за оказанные медицинские услуги, если размер выплаты подоходного налога составил 30 тысяч за последний год? Можно ли брать за расчёт суммарный размер подоходного налога за последних 3 года?

Не являюсь ИП, бизнесом не занимаюсь. В 2013 году получила доход, не подавала декларацию (форма 3-НДФЛ) и не заплатила налог. В 2016 г. налоговая прислала требование об уплате налога и штрафа. Подала декларацию 3-НДФЛ, заплатила налог и штраф. Спустя четыре с половиной года, в 2021 году, налоговая инспекция прислала требование об уплате начисленных пени. Можно ли обжаловать их решение и какое обоснование указать?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В 2007 году поступил в вуз на основании трехстороннего договора (вуз - предприятие-ученик). При дстижении мной 18 лет приходит извещение из налоговой с просьбой оплатить НДФЛ. Вопрос, возможно вернуть уплаченый ндфл? Предприятие платило вузу за мое обучение. Предприятие проводило это как мой доход. Предприятие выдает справку о том что вузу была уплачена сумма в размере стоимости обучения. И, соотвественно что эта сумма была зачислена как мой доход (справку 2-ндфл).

Скажите такой вопрос проходила лечение в клинике мать и дитя в 2018-2019 годах а так же в инвитро сдавала анализы но чеки не сохраняла. Сейчас узнала что в налоговой можно вернуть 13%с этих сумм. Скадите если взять распечатки с банковских карт что оплачивала идк и инвитро вернут ли таким образом 13%или нет?

Из ООО выходят три участника, забирают свои доли имуществом. Вопрос: с какой суммы считать подоходный налог (есть номинальная стоимость - стоимость имущества, по которой оно отражено в уставном капитале, действительная (по балансу) и еще есть кадастровая - для некоторых зданий она в 10 раз больше действительной).

Кто платит ндфл? Может ли ООО заплатить? Может ли быть предоставлена какая-то рассрочка? Может ли быть ндфл как-то снижен (за счет того, например, что сразу имущество будет использоваться бывшими участниками как ИП, например, в коммерческих целях?)

У меня в собственности однокомнатная квартира. Я не хочу сдавать ее на длительный срок, потому что, возможно, мы с мужем туда переедем в течение полугода. Сдаю ее пока что на неделю, на две, как получится, иногда простаивает. Но нарваться на неприятности не хочется, поэтому беспокоит вопрос - как мне платить налог со сдаваемой кваритры, я знаю, что это можно делать как физ. лицо, т.е. я должна заплатить 13% налог. Как это сделать? Я должна рассчитать ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ПРИБЫЛЬ и заплатить налог с этой суммы? Или я должна платить после того, как я эту прибыль получу?

Хочу купить квартиру у собственника, который обладает правами на 1/2 собственности и наследует оставшуюся 1/2 часть после смерти матери. Мать умерла полгода назад... Продавец сегодня вступает в наследство.. Квартира приватизирована.. Должен ли он платить 13% налог при заключении сделки и на основании какого документа. Если его доля в наследстве составляет меньше миллиона (900 000)?

Ресурсоснабжающая организация получает от местного бюджета субвенции на покрытие убытков от регулируемой деятельности. Должна ли РСО восстанавливать НДС по приобретенным услугам товарам, тмц, если они были оплачены за счет этих субвенций. (С 01.07.2017 г. с учетом изменений, вступивших в силу с 01.07.17 в соответствии с 401-ФЗ от 30.11.16) .

Мои дядя и тётя получили дарение (квартиру) пот моих бабушки и дедушки. Продали её ранее чем через 3 года. Моя мама умерла поэтому дарение было только на 2 детей, но деньги делили на 3. В каком случае мы платим 13% налога и как можно уменьшить его сумму?

У нас такая ситуация. Моя соседка хочет продать мне дом с участком. Она является одним собственником муж и дети умерли. Дом в собственности у неё с 2010 года. Будет ли кто то из нас платить налог в данной ситуации.

Прочла сегодня статью про налог со вкладов свыше 1 млн рублей. Вопрос: если в 2-х банках по 900 тыс, то налогом не будет облагаться? Или хоть и в разных банках все равно ссумируется? И если в одном банке вклад привысит 1 млн (я то пополняю) то будет на какую сумму облагаться налог?

Меня зовут Жанна Если свекровь напишет мне дарственную, то какой налог на квартиру мне придётся платить? Мы с ней живём вместе после смерти моего мужа - её сына. Нужно ли доказывать, что мы одна семья, чтобы снизить налог?

Право собственноти на дом и на землю перешли мне 31.01.2018 г.

1) Когда я должна платить налог на имущество за дом и налог на землю?

2) как исчислять? Ждать уведомлений от налоговой? Самой считать?

Если участок который использовался в предпринимательством деятельности был разделен на три новых после закрытия ип какой налог с доходов должен заплатить человек с продажи данных участков.

У дачи были 2 собственника пенсионера (общая долевая собственность по 1/2 доли в праве). Купили дачу в мае 2016 года. Продали в силу обстоятельств в ноябре 2016 года. Так получилось, что купили другую дачу в феврале 2017 года на 3 миллиона дороже. Вопросы: 1) какой налог и когда собственники должны заплатить? 2) надо ли заполнять налоговую декларацию и как это можно сделать не самому? 3)если собственники хотят воспользоваться налоговым вычетом, то какой он будет и как это оформить?

Иностранная компания покупает услуги аренды сервера у российской компании, должен ли такой платеж облагаться НДС? Услуга предоставляется на территории РФ, оплата происходит в рублях.

Спасибо!

По соглашению сторон, между работодателем и работником было составлено дополнение к трудовому договору, в котором указывалось, что работник обязуется отработать в качестве директора филиала предприятия в Арктической зоне 3 года, а работодатель по истечении этого срока обязуется предоставить, в качестве вознаграждения, квартиру.

Условия соглашения были выполнены обеими сторонами. Но, работодатель оформил передачу квартиры как субсидию от предприятия. Теперь возник вопрос: кто же должен уплатить подоходный налог? Работник рассматривал эту квартиру, как вознаграждение, о чём собственно и в доп. соглашении речь. Сумма налога не малая. Продавать эту квартиру, чтобы оплатить налог? Придётся заплатить налог с продажи! Бред какой то. Подскажите, что делать? Как быть, поступить в такой ситуации? Работник – моя супруга.

В 2014 году были проданы акции, теперь нужно заплатить налог до 30 апреля 2015 года. Но я нахожусь сейчас по семейным обстоятельствам в другом регионе и не могу выехать. Можно ли и как заплатить налог из другого города, не по месту регистрации?

Скажите, пожалуйста, в каком % платится НДС в этой ситуации. Есть договор от июля 2018, в котором есть примерно такая фраза: "стоимость услуг 1000 руб., в том числе НДС 18% - 1800 руб.. Оплата производится в течение 30 дней после выставления акта за оказанные услуги". Если акт нам выставят 25 декабря, то оплата до 20 января. В этом акте должен быть НДС 20% или 18%? То есть вопрос в том - в случае с НДС важна дата оказания услуги (до 2019 года) или дата оплаты (после 1.01.2019). Если НДС все же меняется - нужно доп. солашение заключать?

Если, предположим, я буду сдавать свою квартиру в аренду частному лицу, а сама буду жить на даче, как правильно оформить документы, чтобы меня не перивлекли к ответственности за неуплату налогов?

Компания планирует закупку товара в Белоруссии. Возникли вопросы: Какие налоги компания должна будет заплатить при ввозе товара в РФ и нужно ли будет сдавать какую-либо отчетность в МИФНС. Потребуется ли оформление каких-либо доп документов на ввоз. Есть ли актуальные документы регламентирующие данную операцию по ввозу товаров из Белоруссии в РФ. Спасибо.

Выиграл в онлайн казино сумму 500 т.р. Вывод на банковскую карту (ЗПшную) дробный, по 75 т.р. (6 х 75 т. р.+1 х 50 т. р.).

Как я должен правильно задекларировать доход (за 2022 г) чтобы уплатить с него сумму налога? Если, допустим, я в 2021 г. получил доход от того же самого казино в размере 50-80 т. р. и не подал декларацию, то в какое время я должен ожидать письмо из ФНС по уточнению доходов?

Работаю неофициально в организации по приёму лома цветных и чёрных металлов газорезчиком. Нам, не всем, время от времени дают на подпись приёмо-сдаточные акты о якобы сданном мной металлоломе и полученными за него деньгами за подписью директора и печатью организации. Один экземпляр остаётся у меня. Суммы от ~5000-10000, иногда около 30000 рублей. Не получится ли так, что в конце отчётного года (не знаю, как правильно), мне из налоговой придёт "письмо счастья" об уплате НДФЛ (или ещё какого нибудь налога)? Я у шефа спросил-он сказал, что до 200 000 р/год налогом не облагаются и беспокоиться вообще не о чем. Прав ли шеф?

Как платить налог самозанятому при получении дохода в криптовалюте? Я блогер, веду свой ютуб канал. Получаю выплаты на свой крипто кошелёк, который оформлен на меня, после чего меняю валюту на рубли на бирже, затем покупатель присылает мне уже сумму в рублях на карту. По итогу сумма в рублях мне приходит на карту от физ лица, однако на крипто кошелёк зачисление идёт от иностранного сервиса и сам крипто кошелёк тоже иностранный сервис. Я самозанятая и не знаю как проводить платежи, что мне указывать при формировании чека, юр лицо или физ лицо, иностранная организация или нет, а также какую сумму указывать? Ведь изначально сумма на кошелёк поступает в крипте, это уже потом я её продаю на бирже, меняя на рубли, курс тоже бывает разный, спасибо.

У меня скопился долг перед ФНС более 400 т р за несколько лет - налог за транспортный налог. У меня была машина - очень много лошадиных сил. сегодня её уже нет - продана. В течении нескольких лет я получаю очень низкую заработную плату (ниже прожиточного минимума) и числюсь в фактически в "бедняках". Доп. доходов нет.

Как можно списать этот налог на роскошь? Как это обычно делают? Как составлять исковое - и на кого - на налоговую или на кого?

Я была в налоговой, объяснила ситуацию, меня поняли, но сказали, что по закону сами они не могут отозвать или отказаться или списать мой долг - только если я сама в суде докажу и добьюсь.

Уважаемые юристы, кто в этом силён? Напишите мне, пожалуйста! Дилетантов и студентов просьба не беспокоить.

На протяжении долгого времени мне приходил транспортный налог, на автомобиль, который давно за мной не числился. Ежегодно я предоставляла сведения, что транспорт не мой. В прошлом году по амнистии сам налог списали, а пеню на него нет-и она ежегодно продолжает расти. При обращении в ФНС объясняют это тем, что нет статьи закона об амнистии на пеню. Как мне быть? Платить пеню на несуществующий налог я не хочу.

Я ветеран боевых действий. Проживаю в Ростовской обл. с 2013 г. плачу транспортный налог. Недавно узнал, что с 01.01.2013 г. я освобожден от уплаты этого налога. Вернет ли мне ФНС уплаченный налог с 2013 года?

Супруги купили автомобиль 6 февраля 2018 года за 411000₽, супруг умер в апреле 2019 г., жена вступив в наследство продала автомобиль 31.01.2021 г. За 394000₽.

Требуют заплатить налог.

Как поступить?

Сейчас ИП на УСН 6%, в 2013 году получил разрешение на строительство ТЦ, срок сдачи в эксплуатацию в октябре 2022 года. ИП хочет продать построенный им ТЦ, но стоимость выше чем 150 млн. рублей.

Вопрос: Как выгодней продать чтобы уменьшить налоги при продаже?

Сумма продажи будет около 900 млн. будет ли переход на ОСН (НДС 20%) у ИП?

Наше предприятие по договору купли продажи закупило дизельное топливо, продавец выставил счет без НДС, в настоящее время налоговая требует с нас уплату НДС по этому договору, правомерно ли это?

Доброе утро! Я самозанятый работник. Доход ниже прожиточного минимума. Выиграла в конкурсе 45 тыс. руб. Надо ли подавать декларацию о доходах и платить налог?

У нас сложилась такая ситуация. ООО приобрели в лизинг три автомобиля Камаз. Эти машины осуществляют грузоперевозки, которые учитываются по ЕНВД. Еще есть розничная торговля, тоже на ЕНВД. В отдельных кварталах была реализация по основной деятельности (ОСНО). Вопрос: Подлежит ли возмещению НДС с лизинговых операций и как правильно его посчитать, если например: перечислено по лизингу 1080000 рублей вт.ч НДС-164745 руб.

Выручка от розничной продажи--- (ЕНВД) 1200000 рублей транспортные услуги (ЕНВД) 750000 руб выручка от оптовой продажи 600000 рублей

2 вариант. Если не было оптовой торговли.

Заранее благодарю.

Фаина Александровна.

Сторона 1 продал Стороне 2 автомобиль в 2020 году за фактические 5 млн. руб, при продаже в от руки заполненных договорах сумму прописали 5 млн, но тот, что остался у С 1 сумму не писали. -Итог С 1 указал у себя в договоре 500 тыс. руб, а С 2 фактические 5 млн. руб. И оба они подали декларации в налоговые со своими разными суммами. -Фактическая и рыночная цена подобных автомобилей 5-6 млн. руб.-С 2 поставил на учет сразу же при покупке авто в ГИБДД с договором на 5 млн и в налоговую соответственно сдал такой же договор на 5 мл.-С 2 уже продал автомобиль следующему покупателю (С 3) в 2021 за так же за 5 млн. руб.

Вопрос,-на кого ляжет налог с продажи авто за прибыль и чей договор продажи налоговая будет считать действительным?

Изучила много информации по данному вопросу, но до конца так и не поняла.

Сколько нужно делать выплат ИП по патенту?

Деятельность связана с фотографией.

Что входит в выплаты и сколько: налог, страховка и т.д.?

И налог нужно выплачивать с каждой полученной прибыли помимо покупки патента?

Как работать с клиентами, нужно при каждом выполнении заказа выставлять счет, как вообще поступать с документацией, для этого нужна 1 с?

Куда идти чтобы оформить ип по патенту?

Я физ лицо, работаю официально по ТК РФ в конторе с сентября 2017 г/

В январе 2021 подавал декларацию для получения налогового вычета при покупке квартиры. В результате сбоя декларация ушла в другую налоговую (по месту нахождения земельного участка а не квартиры), в итоге не обратил внимание, что там написала налоговая. Несколько дней назад эта декларация с актом пришла уже в мою налоговую и она мне выкатила требование по уплате налоговов на 80 000. Ссылаются на

НДФЛ с доходов, источником к-х является налог. Агент, за искл. Доходов, в отношении к-х исчисление и уплата налога осущ. В соотв. Ст. 227, 227.1, 228 НК РФ. ИП и нотариусом я не являюсь, следовательно получается что бухгалтерия по месту работы что-то недоплатила?

Заказал сверку налоговой-прислали что да есть долг.

Что делать?

В компании начата выездная проверка из ФНС. При подготовке документов компанией найдена ошибка в исчислении налога УСН (занижена база для налога). Что делать? Предоставлять документы как подали? Или уточненку сразу и объявиться.

Ооо полис является субъектом упрощенной системы налогообложения и выбрало в качестве объекта налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов. По итогам работы за календарный год доходы, исчисленные в целях главы 26.2 НК РФ, составили 600 тыс. руб., а расходы - 585 тыс. руб. 1-Какой налог должно уплатить Общество? 2-Сделайте подробный расчет и обоснуйте свой ответ ссылками на конкретные нормы права.

Итак:

1) Есть 2 объекта недвижимости 1-дом введенный в эксплуатацию в 07.2016 года, право зарегистрировано также в 07.2016 года. 2 - земельный участок полученный по договору дарения от близкого родственника (мать собственника) 30.03.2016 года, собственность зарегистрирована также 30.03.2016 года. Стоимость сделки по продаже дома и земли общая 2600 тыс. руб. сделка осуществлена 19.04.2019 года или позднее.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что при подаче декларации 3 НДФЛ в 2020 году за 2019 год налог будет исчисляться следующим образом, при условии, что в договоре К\П указаны 2 объекта и каждый со своей ценой Дом - 1 млн, земля 1,6 млн.: Налоговая база дом: 1 млн. - вычет 1 млн. * 13% = 0 руб. налога, Налоговая база земля 1,6 млн * 0% = 0 руб. (так как в связи с дарением предельный срок владения 3 года.) ? И по первому и по второму объектам - кадастровая стоимость ниже стоимости указанной в договоре к\п. Спасибо.

Я самозанятый. 20 ноября 2022 года от юр. лица была переведена сумма 100 000 на мой счёт. На эту сумму покупал материалы для работы. В приложение МОЙ НАЛОГ не фиксировал прибыль на 100 000. Сегодня 20 марта 2023 года юр. лицо просит чек. Я конечно в приложении могу сформировать чек задним числом. Но какие могут быть последствия от налоговой по отношению ко мне?

Мне насчитали налогов с продажи имущества в 2022 году 480 тыс. руб. их надо уплатить до 15 июля 2023, таких денег у меня нет так как я всю сумму с продажи дачи отдал на погашение задолженности. Могу ли я не платить всю сумму в июле, а растянуть её до конца года, и какие санкции за мою самодеятельность можно ожидать от налоговой

По налогу на имущество физических лиц - квартира 3 комн, 82 кв.м.

Томск. Кадастровая оценка проведена. Результаты на сайте росреестра. Налоги по кадастровой стоимости с 2020 года.

Последние 3 года расчет по инв. стоимости:

2016 год инв. Стоимость 1704783, 83. Налог 11081,09

2017 год инв. Стоимость 1827928,48. Налог 10785,00

2018 год инв. Стоимость 1899762,87. Налог 11209,00

Кадастровая стоимость 4649627,40.

При условии не облагаемых 20 кв.м. Налог по кадастровой стоимости составляет 3522,45. И это даже без понижающих коэффициентов.

Могу ли я подать заявление на перерасчет налога за 3 года по кадастровой стоимости?

Ссылаться на решение конституционного суда п-10 2019 года и письмом ифнс бс-4-21/282 от 19.02.19?

Я занимаюсь проституцией у себя на дому частным образом при этом получаю доходы, но задумываюсь о пенсии и покупке автомобиля, а это контролируемая сделка. Каким образом я могу задекларировать доходы, полученные от занятия проституцией и по какой ставке и каким образом я могу уплатить с них страховые взносы в ПФР?

Заранее благодарю.

На основании какой ст. НК говорится об освобождении от налога при продаже подаренной близким родственником квартиры после 3 лет владения?

ИП открыто в прошлом году, оборот за 3 месяца не достигает 2 х млн. рублей, система налогообложения УСН, продаем безакцизные товары.

Сегодня рассказали про 145 НК, но я выяснил, что согласно п.4 ст. 346.13 НК. сменить УСН на ОСНО можно добровольно со следующего года.

Поскольку ждать год не хочется, то собираюсь открыть ООО на ОСНО, чтобы проработать 3 месяца, и обратить за освобождением от НДС.

В этой связи, прошу подсказать, всё ли вышесказанное верно? И:

1. В течение какого срока (после подачи необходимых документов) ИП переведут на ОСНО?

2. На какой срок освобождают от НДС, и можно ли по истечению этого срока продлить освобождение от НДС.

3. Какие уплаты и взносы останутся на ОСНО? (знаю что 1% за оборот будет, и видимо страховой и медицинский взнос)

Приемного благодарен за расширенный овтет.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение