Ндфл за год / Налоги - 19391 советов адвокатов и юристов
Https://zec6hc.xap3emwy.world/payout_currency мощеники или нет. Просят оплатить пошлину за денежный выигрыш да. это мошенники.
ничего им не платите. Разумеется, мошенники. [i]Здравствуйте, Александр Михайлович! [/i]
Вы связались с мошенниками. Сумма НДФЛ, исчисленная физическим лицом на основании налоговой декларации, уплачивается им по месту жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода. Это усисноаоеоо ст 277 НК РФ. Однозначно развод. Здравствуйте. Скорее всего это мошенники, будьте осторожны и не переводите денежные средства незнакомому лицу.
____
С уважением, Дарья Алексеевна Https://zec6hc.xap3emwy.world/payout_currency мощеники или нет. Просят оплатить налог для получения денежных средств
Здравствуйте, Александр Михайлович!
Вы связались с мошенниками. Сумма НДФЛ, исчисленная физическим лицом на основании налоговой декларации, уплачивается им по месту жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода. Это усисноаоеоо ст 277 НК РФ.
СпроситьЗдравствуйте. Скорее всего это мошенники, будьте осторожны и не переводите денежные средства незнакомому лицу.
____
С уважением, Дарья Алексеевна
СпроситьВам нужно обращаться в полицию, потому что вы стали жертвой мошенников. Ключевой слово "вроде бы".
Здравый смысл говорит о том, что работа не может состоять в том, чтобы делать некие взносы..., а потом еще и платить за какие -то выводы..
Извините, это , как тяжёлый сон... бред , какой-то..
Вас обманывают. Я вроде устоилась на работу в интернет магазине ОЗОН. Через приложение Glamify. Делала взносы чтобы получать заказы. Чем заказ выше тем больше взнос. Сумма получилась приличная. Но вывести у меня не получилось. Говорят что я должна оплатить НДФЛ чтобы получить деньги. Как мне поступить?
Ключевой слово "вроде бы".
Здравый смысл говорит о том, что работа не может состоять в том, чтобы делать некие взносы..., а потом еще и платить за какие -то выводы..
Извините, это , как тяжёлый сон... бред , какой-то..
Вас обманывают.
СпроситьЗдравствуйте, Наталья! Декларация и уплата налоге не подается, если владеете авто более 3 лет. В Вашем случае, если владели автомобилем менее трех лет, то сумму налога можно уменьшить до нуля. Для этого есть 2 способа: можно оформить вычет за фактические расходы на покупку машины либо воспользоваться лимитом (вычетом) в 250 тыс. рублей.
Разъяснения ИФНС Вам в помощь https://www.nalog.gov.ru/rn40/news/tax_doc_news/14524474/ . Декларацию по форме 3-НДФЛ подать придется. Добрый день! «Решили продать» авто , купленное в кредит. А с банком, выдавшим автокредит, продажу согласовали? В августе 2021 г.преобрели новый автомобиль за 1,5 млн рублей. С авто салона в автокредит. Сейчас решили его продать за 1 млн. рублей. Нужно ли будет платить налог с продажи авто? Во владении менее 3 лет, а продаём мы её дешевле чем купили. И нужно ли отчитываться в налоговую? Деньги с продажи пойдут на гашение задрлносьи по автокредиту. Заранее, спасибо.
Здравствуйте, Наталья! Декларация и уплата налоге не подается, если владеете авто более 3 лет. В Вашем случае, если владели автомобилем менее трех лет, то сумму налога можно уменьшить до нуля. Для этого есть 2 способа: можно оформить вычет за фактические расходы на покупку машины либо воспользоваться лимитом (вычетом) в 250 тыс. рублей.
Разъяснения ИФНС Вам в помощь Подробнее ➤ . Декларацию по форме 3-НДФЛ подать придется.
СпроситьДобрый день! «Решили продать» авто , купленное в кредит. А с банком, выдавшим автокредит, продажу согласовали?
СпроситьЗдравствуйте, можно снизить но в судебном порядке. Нет, Вы проспали, там не такой и большой штраф и пени, платите скорее и всё. При желании - оспаривайте, но шансов особых не видно В апреле 2022 года продала недвижимость, которой владела два с половиной года, по цене, превышающей стоимость покупки. О необходимости предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ знала только теоретически, давно не работаю и ничего не предоставляю, поэтому пустила на самотек. Сегодня увидела на госуслугах, что мне насчитали сам налог, а также штраф за непредоставление декларации в срок и пени. Завтра иду в налоговую. Вопрос: есть ли какие-нибудь юридические основания для уменьшения суммы штрафа и пени. Спасибо заранее всем за ответы!
А основания какие? Чисто надеяться, что суд добрый ? И забывчивость граждан оценит?
СпроситьНет, Вы проспали, там не такой и большой штраф и пени, платите скорее и всё. При желании - оспаривайте, но шансов особых не видно
СпроситьЗдравствуйте, ну это вопрос вашему контрагенту, устроит ли его такой вид сотрудничества. Лучше быть самозанятым, чем просто физиком. Вам кстати это не запрещено, быть одновременно ИП и самозанятый. "Или я могу получать вознаграждение за перевод на личный счёт, учитывая этот доход?" - и заплатите с этого дохода 13% НДФЛ.
ИП ("доход") заплатит 6%. Самозанятый - тоже 6%.
Оно вам надо? Я собираюсь заниматься переводом субтитров за деньги. Я являюсь ипэшником. Перевод я собираюсь делать не от имени ИП, а от своего. Обязан ли я заключать договор и выставлять счета от имени ИП? Или я могу получать вознаграждение за перевод на личный счёт, учитывая этот доход?
Здравствуйте, ну это вопрос вашему контрагенту, устроит ли его такой вид сотрудничества. Лучше быть самозанятым, чем просто физиком. Вам кстати это не запрещено, быть одновременно ИП и самозанятый.
СпроситьВ соответствии с законодательством Российской Федерации, иностранные физические лица имеют право осуществлять денежные переводы на территорию России. Она может отправить Вам деньги, используя международные денежные системы перевода денег, такие как Western Union, MoneyGram, PayPal и т.д. Однако, следует учитывать, что в соответствии с законодательством РФ, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы перевода, если она была осуществлена не со счета вашего зарубежного работодателя. Также, частным лицам запрещено осуществлять денежные переводы на сумму более 600 000 рублей в месяц.
Как лицу, достигшему полного возраста (18 лет), Вы не можете самостоятельно забрать деньги из международной системы перевода денег. Для этого Вам необходимо получить согласие родителей или законного представителя на получение денежных средств. Что за срыв? Непонятно... Можно ли получить штраф за срыв официального международного перевода если тебе есть 18 лет?
В соответствии с законодательством Российской Федерации, иностранные физические лица имеют право осуществлять денежные переводы на территорию России. Она может отправить Вам деньги, используя международные денежные системы перевода денег, такие как Western Union, MoneyGram, PayPal и т.д. Однако, следует учитывать, что в соответствии с законодательством РФ, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы перевода, если она была осуществлена не со счета вашего зарубежного работодателя. Также, частным лицам запрещено осуществлять денежные переводы на сумму более 600 000 рублей в месяц.
Как лицу, достигшему полного возраста (18 лет), Вы не можете самостоятельно забрать деньги из международной системы перевода денег. Для этого Вам необходимо получить согласие родителей или законного представителя на получение денежных средств.
СпроситьПоложен, если на работе не был предоставлен, только у одного работодателя, где дольше работали, чтобы выплата была больше. Для этого необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за 23г и указать стандартный вычет на детей Добрый день!
В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.
Вам положен налоговый вычет на детей, наличие дохода за предыдущий год при этом значения не имеет. С 01.02.2023 по 14.09.2023 я работала официально, с 21.09.2023 по 23.01.2024 я стояла на бирже и с 24.01.2024 я устроилась в Муниципальное бюджетное детское образовательное учреждение (детсад), положены ли налоговые вычеты 13% на ребенка? Говорят, что официально должен быть рабочий предыдущий год
Положен, если на работе не был предоставлен, только у одного работодателя, где дольше работали, чтобы выплата была больше. Для этого необходимо подать декларацию 3-НДФЛ за 23г и указать стандартный вычет на детей
СпроситьДобрый день!
В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка; 1 400 рублей - на второго ребенка; 3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка.
Вам положен налоговый вычет на детей, наличие дохода за предыдущий год при этом значения не имеет.
СпроситьМожете применить После прохождения обучения по направлению службы занятости гражданин может выбрать один из вариантов:
Трудоустройство. Можно сохранить текущую занятость или найти новую работу.
Самозанятость. Этот вариант предполагает ограниченное количество видов деятельности, запрет нанимать работников и лимит на доход — не более 2,4 млн рублей за год. При этом, в отличие от ИП, самозанятые не платят страховые взносы, а ставка налога меньше, чем НДФЛ — всего 6 %.
Чтобы получить более подробную консультацию, рекомендуется обратиться к специалисту.
Важно помнить, что по закону «О занятости населения» самозанятые не считаются безработными, как и индивидуальные предприниматели. Чтобы получить пособие, нужно перед подачей заявления сняться с учёта плательщика налога на профессиональный доход Скажите пожалуйста, собираюсь пройти обучение через службу занятости, мне сказали после окончание либо ип либо трудоустройство. А я хочу самозанятость. Будет ли это нарушением?
После прохождения обучения по направлению службы занятости гражданин может выбрать один из вариантов:
Трудоустройство. Можно сохранить текущую занятость или найти новую работу.
Самозанятость. Этот вариант предполагает ограниченное количество видов деятельности, запрет нанимать работников и лимит на доход — не более 2,4 млн рублей за год. При этом, в отличие от ИП, самозанятые не платят страховые взносы, а ставка налога меньше, чем НДФЛ — всего 6 %.
Чтобы получить более подробную консультацию, рекомендуется обратиться к специалисту.
Важно помнить, что по закону «О занятости населения» самозанятые не считаются безработными, как и индивидуальные предприниматели. Чтобы получить пособие, нужно перед подачей заявления сняться с учёта плательщика налога на профессиональный доход
СпроситьЕкатерина, право на имущественный вычет бессрочно, но вернуть НДФЛ можно только за последние три года. Единственное, что за 2024 год, можно подавать в 2025. Пока не выберите всю сумму.
[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]
Делайте выводы. Вы вправе вернуть уплаченный НДФЛ за 2024 год, подав декларацию в 25году На момент покупки квартиры я не работала, теперь у меня есть официальная работа и я плачу налоги, могу ли я вернуть налог за покупку квартиры?
Екатерина, право на имущественный вычет бессрочно, но вернуть НДФЛ можно только за последние три года. Единственное, что за 2024 год, можно подавать в 2025. Пока не выберите всю сумму.
Надеюсь, мой ответ был полезен.
Делайте выводы.
СпроситьПосмотрите, например, здесь: https://nalog-nalog.ru/posobiya/posobie_po_vremennoj_netrudosposobnosti_bolnichnyj/maksimalnyj-i-minimalnyj-razmer-bolnichnogo-lista/ Работодатель оплатил за 3 дня больничного 4822.53 уже с вычетом ндфл хотя по расчётам фсс средний дневной заработок больше и составляет 3300 в день бухгалтерия говорит что все правильно расчёт пособия прилогаю
Добрый день!
Организация в любом случае будет налоговым агентом и обязана удержать НДФЛ.
По нашему мнению, по гражданско-правовому договору, срок действия которого истек до окончания налогового периода по НДФЛ, у организации отсутствует обязанность пересматривать статус физического лица и пересчитывать НДФЛ по ставке 30%.
В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, налоговая ставка установлена в размере 30%, за исключением доходов, перечисленных в п. 3 ст. 224 НК РФ (п. п. 1, 3 ст. 224 НК РФ). С 2023 г.не являюсь налоговым резидентом РФ. При заключении Договора ДГПХ с организацией в РФ будет ли организация налоговым агентом? На кого возлагается уплата НДФЛ на меня или организацию? Работу буду осуществлять дистанционно, не с территории РФ.
Добрый день!
Организация в любом случае будет налоговым агентом и обязана удержать НДФЛ.
По нашему мнению, по гражданско-правовому договору, срок действия которого истек до окончания налогового периода по НДФЛ, у организации отсутствует обязанность пересматривать статус физического лица и пересчитывать НДФЛ по ставке 30%.
В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, налоговая ставка установлена в размере 30%, за исключением доходов, перечисленных в п. 3 ст. 224 НК РФ (п. п. 1, 3 ст. 224 НК РФ).
СпроситьМне тоже пришло.
Видимо автоматом. Не запрашивал справку 2 НДФЛ на госуслугах, сейчас смотрю справка пришла и пришла справка от ПФР. Кто может это сделать за меня?
Сергей, [b]не имеют права платить такую зарплату. Обязательно надо писать жалобу в Инспекцию труда, причем саму жалобу можно подать через интернет, а пишется сама жалоба в свободной форме.[/b]
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу.
В 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на федеральном уровне составляет 19 242 рубля.
Желаю вам удачи! А Вы вот 40 часов в неделю за 7 тысяч работаете?
Вычитается НДФЛ и умножается на ставку, на которую Вы оформлены. Верно. 7 . Что не законно. Таких тарифов быть не должно. МРОТ распространяется на трудовые отношения, к опеке он никакого отношения не имеет. Да нет если МРОТ 19 тыс а ты получаешь 7
Сергей, не имеют права платить такую зарплату. Обязательно надо писать жалобу в Инспекцию труда, причем саму жалобу можно подать через интернет, а пишется сама жалоба в свободной форме.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу.
В 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на федеральном уровне составляет 19 242 рубля.
Желаю вам удачи!
СпроситьА Вы вот 40 часов в неделю за 7 тысяч работаете?
Вычитается НДФЛ и умножается на ставку, на которую Вы оформлены.
СпроситьАлименты взыскиваются только после того, как с дохода исчислен и удержан НДФЛ. Если налог не удерживается, например, в случае применения имущественного вычета, то алименты начисляются со всей суммы зарплаты (п. 1 ст. 210 НК РФ, п. 1 ст. 99 закона 229-ФЗ). Комиссия за перевод средств алиментополучателю уплачивается за счет должника (п. 3 ст. 98 закона 229-ФЗ). по общему правилу любые вычеты происходят после оплаты подоходного налога После удержания налогов с вашей зарплаты идёт удержание алиментов. Алименты впоследствии налогом не облагаются Алиментщик вправе стандартный вычет на ребёнка, детей сделать по НДФЛ - на первого 1 400,00 руб., на второго - 1 400,00 руб., на трёх и более детей 3 000,00 руб. и алименты будут немного побольше. Пожалуйста от какой зарплаты рассчитываются алименты? До вычисления подоходного налога или после?
алименты взыскиваются только после того, как с дохода исчислен и удержан НДФЛ. Если налог не удерживается, например, в случае применения имущественного вычета, то алименты начисляются со всей суммы зарплаты (п. 1 ст. 210 НК РФ, п. 1 ст. 99 закона 229-ФЗ). Комиссия за перевод средств алиментополучателю уплачивается за счет должника (п. 3 ст. 98 закона 229-ФЗ).
СпроситьПосле удержания налогов с вашей зарплаты идёт удержание алиментов. Алименты впоследствии налогом не облагаются
СпроситьДо вычета НДФЛ Доход считается без вычета НДФЛ Для исчисления пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет учитывает доход до вычета НДФЛ или после?
Доброй ночи.
Справку 2 НДФЛ обычно предоставляют за год или за тот период, в который Вы получаете зарплату (если работаете меньше года).
Основание: ФЗ "Об исполнительном производстве" За какой период времени нужно предоставить приставам справку 2 ндфл, что имеено на этот счёт приходит зарплата
Доброй ночи.
Справку 2 НДФЛ обычно предоставляют за год или за тот период, в который Вы получаете зарплату (если работаете меньше года).
Основание: ФЗ "Об исполнительном производстве"
СпроситьНет, конечно же нельзя. За работника необходимо заплатить НДФЛ.
Удержать с дохода могут до 50% при наличии определения от пристава.
Вносить удержания в решение суда не нужно. Если у работодателя нет документов пристава, то никаких удержаний не будет. Если же после увольнения не отправляли документу приставу с отчётом об удержаниях, то удерживать деньги по исп. документу обязан работодатель. НДФЛ удерживать придётся. Пожалуйста, можно ли при выплате среднего заработка при восстановлении по решению суда уволенного сотрудника удержать НДФЛ и удержание по исполнительному листу? В суде работодатель не просил внести в решение вышеуказанные удержания. Заранее благодарю.
За работника необходимо заплатить НДФЛ.
Удержать с дохода могут до 50% при наличии определения от пристава.
Вносить удержания в решение суда не нужно.
СпроситьЕсли у работодателя нет документов пристава, то никаких удержаний не будет. Если же после увольнения не отправляли документу приставу с отчётом об удержаниях, то удерживать деньги по исп. документу обязан работодатель. НДФЛ удерживать придётся.
СпроситьНет, нельзя. За работника необходимо заплатить НДФЛ.
Удержать с дохода могут до 50% при наличии определения от пристава.
Вносить удержания в решение суда не нужно. Пожалуйста, можно ли при выплате среднего заработка при восстановлении по решению суда уволенного сотрудника удержать НДФЛ и удержание по исполнительному листу? В суде работодатель не просил внести в решение вышеуказанные удержания. Заранее благодарю.
За работника необходимо заплатить НДФЛ.
Удержать с дохода могут до 50% при наличии определения от пристава.
Вносить удержания в решение суда не нужно.
СпроситьС разницы между покупкой и продажей комнаты - заплате НДФЛ 13 % Здравствуйте. Льгот нет. Кадастровая стоимость комнаты? Смотрите на 24 год. С 1.01.24 она выросла в два раза. Купила комнату за 2.5 миллиона, хочу продать дороже, как будет начислен налог? Владею больше года, есть ли льготы для инвалидов?
Кадастровая стоимость комнаты? Смотрите на 24 год. С 1.01.24 она выросла в два раза.
СпроситьДа Софья! Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно на сайте налоговой, если у вас есть личный кабинет. Чтобы получить доступ к кабинету, получить логин и пароль можно обратиться в ближайшую налоговую.
Также подойдут логин и пароль от сайта «Госуслуги». Можно ли обратиться по поводу получения налогового вычета за обучение в налоговый орган по месту временной регистрации?
Софья! Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно на сайте налоговой, если у вас есть личный кабинет. Чтобы получить доступ к кабинету, получить логин и пароль можно обратиться в ближайшую налоговую.
Также подойдут логин и пароль от сайта «Госуслуги».
СпроситьОтказ незаконный, жалобу в ГИТ Роструда.
- см. ст. 62, 352 ТК РФ Предъявите трудовую в бумажном варианте Работодатель может вам выдать спраку 2 НДФЛ, за тот период когда вы были трудоустроены у него Анюта, обращайтесь с жалобой на работодателя в ГИТ (ст. ст. 62, 352 ТК РФ) Может ли являтся отказом со стороны работодателя отказ в выдаче справки 2 НДФЛ если у меня на госуслугах не отображается в электронной трудовой что я уволена с предыдущего места работы
Работодатель может вам выдать спраку 2 НДФЛ, за тот период когда вы были трудоустроены у него
Спроситьтогда обязан выдать, с даты принятия вас на работу.
Ему и не нужны данные прошлого работодателя для того чтобы сделать вам эту справку.
СпроситьНет; Налоговую декларацию 3-НДФЛ должны представлять иностранные граждане:
если они налоговые резиденты, получившие доходы из источников, находящихся за пределами РФ,
налоговые резиденты и нерезиденты, получившие доходы из источников в России, если налоговыми агентами не были удержаны налоги с этих доходов. Я являюсь иностранным гражданином, проживаю на территории РФ на основании РВП, трудоустроена официально и работодатель высчитывает из моих доходов 13% НДФЛ ежемесячно, нужно ли мне подавать декларацию 3-НДФЛ?
нет; Налоговую декларацию 3-НДФЛ должны представлять иностранные граждане:
если они налоговые резиденты, получившие доходы из источников, находящихся за пределами РФ,
налоговые резиденты и нерезиденты, получившие доходы из источников в России, если налоговыми агентами не были удержаны налоги с этих доходов.
СпроситьДобрый день. Если срок владения объектом превышает три года, платить ничего не придется. В противном случае — 13% с суммы, превышающей 1 млн руб. В Вашем случае ни чего платить не придется если сумма сделки в ДКП 630 000. Будете платить налог, так срок владения менее 3 лет если кадастровая стоимость дома и земельного учестка не превышает 1 миллион, то обязанности платить налог и подавать декрарацию 3-НДФЛ у вас нет. Имейте также в виду, что за счет мат. капитала приобретаются только жилые помещения, но не земельные участки, поэтому в договоре обычно указывают, что земля продана за наличку и указывают ее символическую стоимость.
Основания Налоговый кодекс, ст. 217-220 Продаю дом с участком, который унаследовала менее 1 года назад. Право собственности зарегистрировала в ЕГРН, в доме никто не прописан. Покупатели хотят приобрести недвижимость за материнский капитал (630 тыс руб). Могут ли возникнуть какие-либо проблемы? И придется ли мне уплачивать налог с продажи имущества?
Добрый день. Если срок владения объектом превышает три года, платить ничего не придется. В противном случае — 13% с суммы, превышающей 1 млн руб. В Вашем случае ни чего платить не придется если сумма сделки в ДКП 630 000.
Спроситьесли кадастровая стоимость дома и земельного учестка не превышает 1 миллион, то обязанности платить налог и подавать декрарацию 3-НДФЛ у вас нет. Имейте также в виду, что за счет мат. капитала приобретаются только жилые помещения, но не земельные участки, поэтому в договоре обычно указывают, что земля продана за наличку и указывают ее символическую стоимость.
Основания Налоговый кодекс, ст. 217-220
СпроситьВ любом случае налоговая не вернет денег больше, чем уплачено НДФЛ [b]за год - за 2023 год.[/b] [u]И первая и вторая справка у Вас получены в 2023 году[/u], не возможно обычное лечение предъявить к НДФЛ 2024 года. За 2023 год получено две справки с мед клиники на налоговый вычет. Одна по коду 1 (за обычное лечение), а вторая код 2 за дорогостоящее лечению. Но сумма ндфл за 2023 год не позволяет оформить эти два вычета. Можно ли в этом году подать вычет по справке за обычное лечение, а в следующем году уже за дорогостоящее?
В любом случае налоговая не вернет денег больше, чем уплачено НДФЛ за год - за 2023 год.И первая и вторая справка у Вас получены в 2023 году, не возможно обычное лечение предъявить к НДФЛ 2024 года.
СпроситьДействительно, если заработок, с которого был взят НДФЛ за налоговый вычет на лечение, не позволяет вернуть всю сумму налогового вычета, то остаток средств для возмещения налога на лечение обычно не переносится на следующий год.
В случае, если налоговый вычет на лечение был предоставлен, но не в полном объеме использован из-за недостаточного заработка для удержания НДФЛ, обычно оставшаяся сумма налогового вычета не переносится на следующий налоговый период и не компенсируется в будущих годах.
Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется конкретная консультация по налоговым вопросам, рекомендуется обратиться к специалисту по налогам или налоговой консультационной службе для получения более подробной информации и разъяснения вашей конкретной ситуации. Если заработок, с которого взят НДФЛ не позволяет вернуть всю сумму налогового вычета на лечение, то остаток средств для возмещения налога переходит на следующий год или нет?
Действительно, если заработок, с которого был взят НДФЛ за налоговый вычет на лечение, не позволяет вернуть всю сумму налогового вычета, то остаток средств для возмещения налога на лечение обычно не переносится на следующий год.
В случае, если налоговый вычет на лечение был предоставлен, но не в полном объеме использован из-за недостаточного заработка для удержания НДФЛ, обычно оставшаяся сумма налогового вычета не переносится на следующий налоговый период и не компенсируется в будущих годах.
Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется конкретная консультация по налоговым вопросам, рекомендуется обратиться к специалисту по налогам или налоговой консультационной службе для получения более подробной информации и разъяснения вашей конкретной ситуации.
Спросить