Необлагаемые вычеты / Налоги - 292 советов адвокатов и юристов

Заработная плата за полностью отработанный месяц не должна быть менее МРОТ. С заработной платы удерживается НДФЛ по ставке 13%. У членов профсоюза удерживаются членские взносы, обычно 1%.

Если Вас интересует стандартный вычет (необлагаемая НДФЛ сумма), то размер вычета смотрите в ст.218 НК РФ. Сколько процентов вычетов должно быть с мрот на работе? На работе около 24% с зарплаты вычитают. Рабочий день 7 часов 45 минут. 1 час обед. Работаю дезинфектором в фбуз центр гигиены и эпидемиологии.

Имущественный вычет (необлагаемая налогом сумма) с доходов от продажи жилой и дачной недвижимости составляет 1 млн. руб. Такой вычет предоставляется каждый налоговый период (календарный год). Через год при продаже квартиры вычет с дохода от продажи составит также 1 млн. руб.

Ст.220 НК РФ. По наследству достался дом на участке. Кадостровая стоимость 1000000 дом и 500000 участок.

1. При продаже на какой вычет можно рассчитывать? 1000000 или 2000000? 2. Вычет применяется 1 раз в жизни? Т.е скажем через год с продажи квартиры придется платить по полной программе?

Ps в собственности менее 3 лет.

Налог уплачивается и рассчитывается самостоятельно пуьем заполнения декларации 3 ндфл за вычетом необлагаемой базы в миллион рублей. Она для каждого владельца доли. В июле 2016 года купили квартиру на двоих. У каждого 1/2 доли квартиры получается. Квартиру покупали за миллион. Сейчас хотим продавать квартиру. Как берется налог сейчас? И сколько мы будем должны отдать налога? Сейчас каждый, хочет продать свою долю за 800-900 тыс.

Должны заплатить налог с дохода от продажи гаража. При этом вправе применить имущественный вычет с доходов в размере 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма), с остальной части дохода - налог. Либо вместо вычета вправе уменьшить доход от продажи гаража на расходы, произведенные на приобретение или строительство этого же гаража, с положительной разницы - налог. Ст.220 НК РФ. Продаю гараж за 220000 руб, при его кадастровой стоимости в 300000 руб, в собственности около 2 лет. Необходимо ли мне будет заплатить налог?

Здравствуйте! Налог на доходы физических лиц удерживается с инвалидов 3 группы на общих основаниях, льгот по налогу нет. Ст.218 НК РФ. Вам ответ был дан. Еще раз: право на стандартный налоговый вычет (необлагаемая налогом сумма) в размере 500 рублей имеют только инвалиды с детства и инвалиды I и II групп. У Вас права на вычет по НДФЛ в связи с инвалидностью нет. Пенсионеры также льгот по НДФЛ не имею. Таким образом ставка налога для Вас 13% с дохода.

Ст.218 НК РФ. Размер подоходного налога с работающего пенсионера инвалида 3 группы спрашиваю не в первый раз ответа нет.

Без уплаты налога вы сможете продать квартиру через три года. Если на момент продажи будут несовершеннолетние собственники долей, то для продажи необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства. Ст.217, ст.37 ГК РФ.

Имущественный вычет с доходов от продажи предоставляется в соответствующей доле от 1 млн. руб., т.е. по 142857 руб. Ст.220 НК РФ. Приватезировали квартиру по 1/7 доле договор передачи 11.12. 2016 г хотелось бы знать сколько нам нужно ждать чтобы не платить 13% от продажи данного жилья и если не ждать и продавать то все ли имеют право на один миллион не облагаемой суммы, собственники долей дети, безработные и пенсионеры или на это имеют право только люди аффециально выплачивающие налоги? Спасибо!

Понять бы последовательность действий о которых вы пишите.

Пока я понял, что некий гражданин хочет выкупить 1/4 долю в праве собственности.

О каком НДФЛ с покупки может идти речь? Если к моменту продажи квартиры у продавца право собственности возникло менее трех лет назад, то налог с дохода от продажи платить нужно. При этом налогоплательщику предоставляется имущественный вычет в размере 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма), с остальной части дохода - налог. Ст.220 НК РФ. Половину квартиры получил как совместно нажитое имущество четверть как наследство четверть хочет выкупить является пенсионером и инвалидом 2 группы при продаже будет ли уплачиваться 13 процентов государству.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

[quote]Является ли имущественный налоговый вычет в 1 млн. руб. ежегодно возобновляемым? Т.е. если я воспользуюсь в текущем году данным вычетом, смогу ли я снова применить его в следующем году?[/quote]Если Вы ведете речь о необлагаемой налогом суммы в 1 миллион при продаже квартиры, то да - она постоянна и возобновляема. Что значит, "ежегодно возобновляемым"? Нет такого.

Если идёт речь об имущественном вычете по продаже объекта НИ (что можно предположить, исходя из названной Вами суммы), то предоставляется он на каждый объект продажи и вычитается из суммы дохода от его продажи. Если вычет больше суммы доходв от продажи объекта, то налоговая база признаётся = 0. Возврата налога из Ваших иных доходов нет. Переноса на будущие периоды нет. Является ли имущественный налоговый вычет в 1 млн. руб. ежегодно возобновляемым? Т.е. если я воспользуюсь в текущем году данным вычетом, смогу ли я снова применить его в следующем году?

Каждому собственнику предоставляется право на имущественный вычет с доходов от продажи недвижимости (необлагаемая налогом сумма) пропорционально доле в праве собственности от 1 млн. руб. Ст.220 НК РФ.

То есть вычет Ваш составит 1 млн. руб.х 3/4=750 тыс. руб., у тети 250 тыс. руб.

Ваш налог составит (900 - 750) х 0,13 = 19,5 тыс. руб. Вопрос по налогу. У нас квартира по долям с тетей, у меня-3/4, у нее-1/4, вступили в наследство. Сейчас хотим продавать, она менее 3-х лет в соб-ти. Нам надо избежать налога при продаже. Двумя договорами нельзя, т.к. приобретают по банку. Скажите пожалуйста, если нотариус составит один договор и в нем конкретно укажет наши доли, и суммы за каждую долю, например 3/4-900 000, 1/4-400 000, в целом 1 300 000, будем ли мы в этом случае платить налог?

Налог на доходы физ. лиц (НДФЛ) по ставке 13%. При этом Вы вправе либо применить имущественный вычет с дохода от продажи имущества в размере 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма), либо вместо вычета уменьшить доходы от продажи квартиры на расхода, произведенные на приобретение этой же квартиры, с положительной разницы - налог. Ст.220 НК РФ. Продал свою квартиру и купил в строящемся доме. Теперь вынужден продавать приобретенную. Прошел всего год. Какой налог я должен заплатить, ведь не прошло 3 года.

На двоих детей предоставляется стандартный налоговый вычет по 1400 рублей на каждого ежемесячно (необлагаемая налогом сумма). Налоговую базу с учетом вычетов посчитайте самостоятельно. Скажите пожалуйста. У меня двое детей. Общий облагаемый доход более 350000 р,какую сумму с меня должны удерживать. Спасибо.

Добрый день! Если квартира в собственности более 3 лет - не нужно

Удачи Вам и всего доброго, обращайтесь к юристам нашего сайта ещё, если будут вопросы. Если квартирой владеет менее трех лет, то нужно платить налог с дохода от продажи. При этом вправе применить имущественный вычет в размере 1 мл.руб. (необлагаемая налогом сумма в доходе) либо уменьшить доход от продажи квартиры на расходы, произведенные на приобретение этой же квартиры. Ст.220 НК РФ.

Льгот по налогу на доходы с продажи имущества у инвалида/пенсионера нет. Нужно ли платить налог с продажи квартиры пенсионеру-инвалиду?

Налог с дохода от продажи дома, находившегося в собственности менее трех лет. Можно применить имущественный вычет с дохода от продажи дома в размере 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма). Трехлетний срок считать со дня регистрации права собственности на дом на основании акта ввода в эксплуатацию. Если участок находится в собственности с 2014 г., построен дом и сдан в эксплуатацию в январе 2017 г. Хотим продать в июле 2019 г. Какой налог будет взиматься?

Налоговой базой будет доход, полученный от продажи квартиры. Цена не должна отличаться от кадастровой стоимости менее или более, чем на 30%. При этом налогоплательщик (продавец) вправе применить имущественный вычет с дохода от продажи жилой недвижимости в размере 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма), с остальной части дохода - налог по ставке 13%. Ст.217.1, 220 НК РФ.

Подача налоговой декларации о доходах 3-НДФЛ по окончании года получения дохода обязательна, за неподачу штраф. Как рассчитывается размер НДФЛ при продаже квартиры, которая в собственности менее трех лет, а документом-основанием перехода права собственности к настоящим владельцам (продавцам) является свидетельство о праве на наследство. Т.е. сколько и как рассчитать налоговую базу - по кадастровой стоимости объекта недвижимости или как то иначе. Какие есть варианты снизить размер НДФЛ, если недвижимость приобретаться на вырученные деньги не будет?

[quote]До какой суммы не облагается налогом при сдаче квартиры.[/quote]

Любой доход при сдаче квартиры в найм облагается НДФЛ. Ставка налога 13%. Вычетов нет. Если Вы собираетесь оформлять договор найма, необходимо будет платить налог на доходы. Необлагаемой суммы нет, налог надо платить со всей суммы дохода. До какой суммы не облагается налогом при сдаче квартиры.

Ставка по НДФЛ у всех одна - 13%. Вы имеете право на стандартный налоговый вычет на первого ребенка 1400 рублей. Если у ребенка нет отца, вычет предоставляется в двойном размере. Ст.218 НК РФ.

Вычет - необлагаемая налогом сумма. Пишите заявление работодателю, приложите копию свидетельства о рождении ребенка. Сколько процентов подоходного налога берут с зар. платы у матери одиночки?

Добрый день, налог на доход придется платить с полученного дохода. Тоесть с той суммы, которую он выручил от продажи. Налоговая может даже усмотреть цель-получение дохода. Да, должен будет заплатить налог с дохода от продажи доли, которой владеет менее трех лет. При этом он может воспользоваться имущественным вычетом в соответствующей доле от 1 млн. руб. (вычет - необлагаемая налогом сумма). Либо вместо вычета вправе уменьшить доход от продажи доли на расходы, произведенные на ее покупку. Ст.220 НК РФ. Одна квартира в собственности у 2-х человек более 3 лет. Один продает второму свою часть и в течении этого же года оставшийся единственный собственник продает сам всю квартиру. Будет ли он платить 13% с приобретенной ранее половиной или от всей квартиры?

Хочу продать квартиру, в собственности меньше 3 лет. При каких обьстоятельствах я могу не платить налог с продажи. Потом купить 2 квартиры (типо разъезд).

Платить будете в любом случае. Можно оформить договор дарения, но тогда покупатель потеряет налоговый вычет. Нет таких обстоятельств. Необлагаемая налогом сумма (имущественный налоговый вычет с дохода от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее трех лет) составляет 1 млн. руб., но если при рыночной стоимости квартиры более 1 млн. руб. в договоре купли-продажи Вы укажете цену всего 1 млн. руб., то налоговый орган предъявит Вам требование об уплате налога с разницы между 70% кадастровой стоимости квартиры и 1 млн. руб. Хочу продать квартиру, в собственности меньше 3 лет. При каких обьстоятельствах я могу не платить налог с продажи. Потом купить 2 квартиры (типо разъезд).

ДОбрый день! ЗАполните в период с 1 января 2016 г. по 30 апреля 2016 г. налоговую декларацию (в налоговой можно взять) и приложения в части вычетов при продаже и покупке. При покупке вычет 2 млн рублей, если раньше не пользовались, а продажный вычет - либо 1 млн. рублей - галочку поставить напротив - необлагаемый вычет при продаже или фактические расходы (т.е. если Вы покупали квартиру дороже 1 млн. рублей. Прежде, чем ее продать. То пишите в графе фактические затраты и приложите погашенные документы) (Ваш договор купли-продажи текущий - до продажи). Какие должны быть мои действия, чтобы оплатить налог и получить двойной налоговый вычет. Суть: в январе 2016 продала долю в московской квартире (за 3 233 000), в феврале купила квартиру в моск. Области (за 2 000 000).

Доброго времени суток. Смотря о какой сделке идет речь. 1 млн. это сумма налогового вычета которая модет применяься при заключении сделок жилого помещения. Если сумма сделки меньше 1 млн., то налог не платится? Уточните о чем речь ведете прежде чем получить ответ. Если вы ведете речь о налоге от продажи имущества, то необлагаемая база миллион рублей но вы должны сдать декларацию формы 3 ндфл и самостоятельно исчислив налог указать его в соответствующем разделе декларации-проставив цифру ноль. Если сумма сделки меньше 1 млн., то налог не платится?

Ответ дан без учета налогового вычета, предусмотренного ст.220 НК РФ в размере 1 млн. рублей, который никто не отменял. Декларацию человек подать обязан, заполнить заявление показать наличие имущественного необлагаемого вычета в размере 1 млн. рублей. Если декларацию не подать, то будет штраф 1 тыс. рублей. Я купила дом за 500 тыс рублей продаю за 900 тысяч в январе 14 числа будет 3 года как дом у меня в собственности, если я продам дом раньше буду ли я платить налог? И как мне его избежать?

Здравствуйте Наталья

Обращайтесь в бухгалтерию и там уточняйте. Предоставьте копии свидетельств о рождении детей

Спасибо, что посетили наш сайт.

Всегда рады помочь! Удачи Вам. На первого-второго ребенка необлагаемая налогом сумма-вычет по 1400 руб в месяц. Предоставьте свидетельства о рождении и заявление в бухгалтерию. На работе с мая по ноябрь этого года вычитали 13% подоходный. У меня двое детей. Как теперь они должны меня пересчитать. И сколько должны вернуть? 89967702185

Здравствуйте! В соответствии со ст 401 НК РФ жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам. Если пенсионерка, имеете льготу-освобождение от уплаты налога. Если у Вас в с свидетельстве указано, как хоз постройка - имеете льготу - необлагаемая площадь 50 кв.м. Пишите жалобу в ФНС. Я пенсионерка имею садовый дом 65 м 2 в СНТ

1. есть ли льготы по налогу садовый дом (вычет по метражу)

2.почему в налоговом уведомлении дом отнесли к категории "иные сооружения" и поставили коэф. 0.5

Налог на имущество платить нужно ежегодно собственнику квартиры, за 2016 год будете платить налог на имущество за октябрь-декабрь.

В случае продажи квартиры в 2017 году будете платить налог с дохода от продажи (НДФЛ) по ставке 13%, при этом имущественный вычет составит 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма), с остального дохода обязаны заплатить налог. Квартира по переуступке пая была приобретена в ЖСК на стадии строительства в мае 2013 года. Пай выплачен сразу полностью. В октябре 2016 года закончено строительство и подписан акт приема-передачи квартиры пайщику кооперативом. Свидетельство о собстенности в 2017 году. В случае продажи этой квартиры надо ли уплачивать налог на имущество в связи с новыми правилами 2016 года при условии, что квартира в ЖСК и пай выплачен полностью еще в 2013 году?

В соответствии с федеральным законодательством инвалиды 1 группы имеют право на налоговый вычет на необлагаемую налогом сумму, уменьшающую налоговую базу. Местные законы и нормативные акты, как правило, освобождают инвалидов 1 и 2 групп от уплаты земельного налога... Должен ли платить инвалид 1 гуппы налог на землю.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение