Уточнение 2 ндфл / Налоги - 42 советов адвокатов и юристов
Существует три вида справки 2-НДФЛ ( утверждены приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11-485): первичная, корректирующая и аннулирующая.
Первичная подается в налоговый орган не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который представляются сведения.
Корректирующая справка представляется в случае, если был произведен перерасчет НДФЛ за предшествующие налоговые периоды в связи с уточнением налоговых обязательств. Срок предоставления корректирующей справки не регламентирован.
Аннулирующая справка представляется в случае аннулирования данных в раннее представленной справке и /или в случае, когда справка представляться не должна.
Срок предоставления аннулирующей справки так же не регламентирован. Я просрочил две справки ндфл уже почти на месяц? Что за это будет? Будет ли он онулирован если в течении следующего месяца не сдам?
Существует три вида справки 2-НДФЛ ( утверждены приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11-485): первичная, корректирующая и аннулирующая.
Первичная подается в налоговый орган не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который представляются сведения.
Корректирующая справка представляется в случае, если был произведен перерасчет НДФЛ за предшествующие налоговые периоды в связи с уточнением налоговых обязательств. Срок предоставления корректирующей справки не регламентирован.
Аннулирующая справка представляется в случае аннулирования данных в раннее представленной справке и /или в случае, когда справка представляться не должна.
Срок предоставления аннулирующей справки так же не регламентирован.
Спросить---Здравствуйте, предоставьте эти документы. на работу (свидетельство о рождении ребёнка). Всего хорошего. А возник еще вопрос-с какого момента начнет действовать вычет,если ребенок родился в 2013г. июнь,а работать официально я стал с января 2014 и заявление подам в этом году в мае??? Т.е мне надо заполнить 2 декларации 3 НДФЛ за 2014,2015гг???Посмотрев бланк,я честно говоря не понял откуда брать столько данных или это ФНС заполняет или работодатель??? Спасибо за ответ.Еще небольшое уточнение-а форму -3НДФЛ не может выдать работодатель,как по аналогии с 2НДФЛ???Получается за предыдущие 2 года мне самому надо решать с ФНС,а текущий-решит работодатель? Как получить налоговый вычет на ребенка возрастом 2,5 года по месту работы? Родился вне брака, из документов свидетельство о рождении и установлении отцовства, вместе не живем, алименты выплачиваю по устной договоренности.
---Здравствуйте, предоставьте эти документы. на работу (свидетельство о рождении ребёнка). Всего хорошего.
СпроситьА возник еще вопрос-с какого момента начнет действовать вычет,если ребенок родился в 2013г. июнь,а работать официально я стал с января 2014 и заявление подам в этом году в мае???
СпроситьВам должны предоставить вычеты на работе с начала года.
Чтобы получить вычет за прошлый год, Вы должны обратиться в ФНС, заполнив декларацию 3 НДФЛ,
СпроситьТ.е мне надо заполнить 2 декларации 3 НДФЛ за 2014,2015гг???Посмотрев бланк,я честно говоря не понял откуда брать столько данных или это ФНС заполняет или работодатель???
СпроситьВ налоговую инспекцию подайте налоговые декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2014 и 2015 годы, в которых укажите на стандартный вычет на ребенка.К декларации заявление о возврате излишне уплаченного налога на Ваш р/с.
Декларацию заполняет сам налогоплательщик, т.е. Вы. Если самостоятельно не можете заполнить, обратитесь к юристам или бухгалтерам.
СпроситьСпасибо за ответ.Еще небольшое уточнение-а форму -3НДФЛ не может выдать работодатель,как по аналогии с 2НДФЛ???Получается за предыдущие 2 года мне самому надо решать с ФНС,а текущий-решит работодатель?
СпроситьДобрый день. 3-НДФЛ - это декларация, которую надо ЗАПОЛНЯТЬ лично. Работодатель тут не при чем
СпроситьСНТ Захожье -2 нужно указывать в адресе, там где улица. В свидетельстве о гос. регистрации указан адрес: Ленинградская область, Тосненский район, массив Захожье, СНТ Захожье-2, уч. N.
Подскажите пожалуйста, верно ли указал адрес объекта в декларации 3 НДФЛ, когда даны поля: Почтовый индеск: ;
Код субъекта: 47;
Район: Тосненский;
Город: ;
Населенный пункт: массив Захожье, СНТ Захожье-2;
Улица: ;
Дом: N;
Корпус: ;
Квартира:
Да, обратитесь в сою налоговую инспекцию или уточните у бухгалтера если вы работаете. Здравствуйте! Да,имеете право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ согласно ст.218 НК РФ.п.1.пп.2 Я являюсь ветераном боевых действий, имею ли я право получить налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц отработанного времени по справке 2 НДФЛ? Прочитал в интернете что можно, хочу уточнить! Заранее СПАСИБО.
Освобождается от оплаты НДФЛ когда между близкими родственниками совершено дарение.На куплю-продажу это правило не распространяется Уточнение . я хочу продать квартиру которая менее 3 летв собственности я купил 1/3 у Отца, 1/3 у Дяди и 1/3 у Двоюродного брата. ТАК ВОТ при продажи мной этой квартиры( 2 года в собственности) налог с продажи мне надо будет платить или нет . ПРОДАЮ я ее за что и покупал. Привет. ВОПРОС Нужно ли платить налог с продажи квартиры менее 3 лет в собственности если она была куплена у родственников.
Освобождается от оплаты НДФЛ когда между близкими родственниками совершено дарение.На куплю-продажу это правило не распространяется
СпроситьУточнение . я хочу продать квартиру которая менее 3 летв собственности я купил 1/3 у Отца, 1/3 у Дяди и 1/3 у Двоюродного брата. ТАК ВОТ при продажи мной этой квартиры( 2 года в собственности) налог с продажи мне надо будет платить или нет . ПРОДАЮ я ее за что и покупал.
СпроситьВам кто-то дал не точный ответ. Если работнику выплатили меньше чем причитается, то ему необходимо обратиться в бухгалтерию с этим вопросом. Если откажут устно объяснить, напишите заявление на имя руководителя о выдаче справки 2-ндфл, в которой все будет расписано. Вы пишите человеку, что если у него зарплата 47000, а получил он на руки 35-36 000, то это учитывается ндфл. Так а как такое может быть, если ндфл 13% от 47 тыс если отнять, то останется 40890 р?
Вам кто-то дал не точный ответ. Если работнику выплатили меньше чем причитается, то ему необходимо обратиться в бухгалтерию с этим вопросом. Если откажут устно объяснить, напишите заявление на имя руководителя о выдаче справки 2-ндфл, в которой все будет расписано.
СпроситьСветлана, а вы не обязаны предоставлять расчет. Я бы советовала вам в исковом заявлении или в уточнении к нему ходатайствовать о проведении расчета работодателем. Как вариант, вы можете обратиться напрямую к работодателю и истребовать справку 2 НДФЛ и самостоятельно сделать расчет. Что значит швея такой зарплаты не получает. Смотря какая швея. Размер оплаты труда в договоре ведь указал работодатель, вот и делайте расчет исходя из этой суммы. Вы еще вправе требовать и недополученную заплату за отработанное (но не более 3 лет) время. А иное (другой размер оплаты труда) пусть доказывает в суде работодатель. При устройстве на работу мне не был выдан трудовой договор с прописанной там зарплатой. Уволившись, я начала разборку. Через прокуратуру получила трудовой договор, подала дело в суд, нужно предоставить расчет зарплаты которую не выплатили. Согластно ТД моя зарплата составляет 100000 рублей. Что делать, швея столько не получает, как написать расчет?
Светлана, а вы не обязаны предоставлять расчет. Я бы советовала вам в исковом заявлении или в уточнении к нему ходатайствовать о проведении расчета работодателем. Как вариант, вы можете обратиться напрямую к работодателю и истребовать справку 2 НДФЛ и самостоятельно сделать расчет.
СпроситьЧто значит швея такой зарплаты не получает. Смотря какая швея. Размер оплаты труда в договоре ведь указал работодатель, вот и делайте расчет исходя из этой суммы. Вы еще вправе требовать и недополученную заплату за отработанное (но не более 3 лет) время. А иное (другой размер оплаты труда) пусть доказывает в суде работодатель.
СпроситьМожете, Вам нужно направить уточняющую декларацию 26.03.2014 г. я сдаю справки 2-ндфл за 2013 г. В 2015 г. я сдаю справки за 2014 г. и тут выясняется, что я сдала справки 26.03.2014 г. за 2014 г. Почему мне налогавая инспекция не сообщила в 2014 г., что я сдала справки не правильно. Могу ли я сделать уточнение в справках?
В качестве альтернативы имущественному вычету по пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ законодатель предоставляет налогоплательщикам право уменьшить облагаемые НДФЛ доходы на расходы, связанные с приобретением продаваемого имущества. Такая возможность для них предусмотрена пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ. Иными словами, при реализации объекта имущества вы можете решить, какой из двух льгот воспользуетесь: вычетом или уменьшением доходов на расходы.
Комментируя положения абз. 2 пп. 1 п. 1 в предыдущей редакции ст. 220 НК РФ, Минфин России указывал, что облагаемый НДФЛ доход, полученный от реализации конкретного объекта имущества, можно уменьшить на расходы, связанные с приобретением этого же объекта. Спасибо за ответы. Только что задала вопрос о налогах на машины. (В 2014 году продано 2 машины 200 т и 170 т, куплены за те же сумы. Нужно ли платить налог?) Хотела уточнить если владение обоими машинами менее 3 х лет. тоже налог не платится? В нете. Нашла что только за одну в год можно не платить. Спасибо.
В качестве альтернативы имущественному вычету по пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ законодатель предоставляет налогоплательщикам право уменьшить облагаемые НДФЛ доходы на расходы, связанные с приобретением продаваемого имущества. Такая возможность для них предусмотрена пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ. Иными словами, при реализации объекта имущества вы можете решить, какой из двух льгот воспользуетесь: вычетом или уменьшением доходов на расходы.
Комментируя положения абз. 2 пп. 1 п. 1 в предыдущей редакции ст. 220 НК РФ, Минфин России указывал, что облагаемый НДФЛ доход, полученный от реализации конкретного объекта имущества, можно уменьшить на расходы, связанные с приобретением этого же объекта.
СпроситьСо стоимости имущества и процентов по кредиту
платежи
для уточнения необходимых документов необходимо обратиться непосредственно в ФНС так как требования по документам могут быть различны:
обязательно:
заявление, договор купли-продажи, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справку по уплате процентов по кредиту из банка и т.п. Я приобрела пай в ЖСК за 1 900 000 рублей в октябре 2007 г с помощью ипотеки. Дом был сдан в январе 2014 г. Акта приемки не подписывала. В ноябре 2014 г вступила в право собственности по решению суда. С какой суммы я могу получить налоговый вычет? Ипотечный кредит оформлен на меня. Муж и дочь являются созаемщиками. Так получилось, что несколько раз платежи по кредиту вносила дочь и мой муж. Оформлять налоговый вычет буду я. Будут ли теперь учтены платежи, внесенные дочерью и мужем? Как правильно подготовить документы для налоговой, чтобы были учтены все платежи?
со стоимости имущества и процентов по кредиту
платежи
для уточнения необходимых документов необходимо обратиться непосредственно в ФНС так как требования по документам могут быть различны:
обязательно:
заявление, договор купли-продажи, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, справку по уплате процентов по кредиту из банка и т.п.
СпроситьЗдравствуйте! С Вашей зарплаты могут удерживать лишь НДФЛ в размере 13%.Другие удержания могут быть только по Вашему заявлению или по исполнительному документу. Уточнение по моему вопросу. Я подписала договор, в котором указано, что с заработанных мною денег 40% идет детскому саду, а из оставшихся вычитают еще 43% налог (как мне объяснили - пенсионный и подоходный). Правомерный ли этот договор? И в какие службы я могу обратиться, если он не правомерный? Если это важно - Детский сад муниципальный, а я специалист (логопед), оказывающий услуги по договору. Я работаю логопедом в д.саду по договору. С меня высчитывают 40%+ 13%подоходный+ 20%пенсионный+ 2%страх. Случ. А с января этого года еще 10%пенсионных (по новому постановлению) Законно ли это?
Здравствуйте! С Вашей зарплаты могут удерживать лишь НДФЛ в размере 13%.Другие удержания могут быть только по Вашему заявлению или по исполнительному документу.
СпроситьУточнение по моему вопросу. Я подписала договор, в котором указано, что с заработанных мною денег 40% идет детскому саду, а из оставшихся вычитают еще 43% налог (как мне объяснили - пенсионный и подоходный). Правомерный ли этот договор? И в какие службы я могу обратиться, если он не правомерный?
СпроситьЕсли это важно - Детский сад муниципальный, а я специалист (логопед), оказывающий услуги по договору.
СпроситьСмотрите мой ответ выше.Других удержаний не может быть.Отчисления в ПФ делает работодатель из собственных средств.Обращайтесь в прокуратуру и инспекцию по труду с жалобой .
СпроситьНе можете. Покупать квартиру надо на себя. На маму не можете.
Не большое уточнение :С 1 января 2014 г. в новой редакции изложена ст. 220 НК РФ, регулирующая основания и порядок получения имущественного вычета по НДФЛ.
Наиболее значительные изменения коснулись имущественного вычета по расходам на приобретение (строительство) жилья. В частности, с 2014 г. действует положение, согласно которому налогоплательщик, не использовавший при приобретении одного объекта недвижимости всю сумму вычета (в настоящее время - 2 млн руб.), вправе получить остаток в случае покупки (строительства) другого жилья (абз. 2 подп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Могу ли я использовать материнский капитал при покупке квартиры и регистрации ее на мою мать? Она работающий пенсионер. Чтоб получить имущественный вычет. Я своего права на него, увы, лишилась.
Я не замужем, 2 детей. Хотим купить 2-х комнатную квартиру. Живу с детьми и мамой.
На маму не можете.
Не большое уточнение :С 1 января 2014 г. в новой редакции изложена ст. 220 НК РФ, регулирующая основания и порядок получения имущественного вычета по НДФЛ.
Наиболее значительные изменения коснулись имущественного вычета по расходам на приобретение (строительство) жилья. В частности, с 2014 г. действует положение, согласно которому налогоплательщик, не использовавший при приобретении одного объекта недвижимости всю сумму вычета (в настоящее время - 2 млн руб.), вправе получить остаток в случае покупки (строительства) другого жилья (абз. 2 подп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ).
СпроситьА как его заключите?
ГК РФ.
"Статья 671. Договор найма жилого помещения
1. По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан". НДФЛ- налог на доходы физических лиц. Исходя из этого определения, а также потому, что именно наймодатель получает доход от сдачи в наём, этот налог и платит наймодатель. Если вам нужно указать это в договоре- пожалуйста. Договор найма заключен между физическим лицом-наймодателя и юридическим лицом-нанимателем. Кто является плательщиком НДФЛ и указывается данный факт в договоре? Благодарю.
А как его заключите?
ГК РФ.
"Статья 671. Договор найма жилого помещения
1. По договору найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во владение и (или) пользование на основе договора аренды или иного договора. Юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан".
СпроситьНДФЛ- налог на доходы физических лиц. Исходя из этого определения, а также потому, что именно наймодатель получает доход от сдачи в наём, этот налог и платит наймодатель. Если вам нужно указать это в договоре- пожалуйста.
СпроситьДарья, странно это выглядит - если в семье один человек получает вычет, а другой не знает.
1) надо обращаться в ФНС по месту жительства
2) документы должны быть оформлены на то лицо, которое претендует на вычет (договор, платежные документы, 2 НДФЛ)
подробнее о документах - см. на моем сайте Уточнение к вопросу 852956. А скажите, пожалуйста, как можно это сделать? Куда надо обращаться?
Дарья, странно это выглядит - если в семье один человек получает вычет, а другой не знает.
1) надо обращаться в ФНС по месту жительства
2) документы должны быть оформлены на то лицо, которое претендует на вычет (договор, платежные документы, 2 НДФЛ)
подробнее о документах - см. на моем сайте
СпроситьУточнение: сколько деклараций надо подать после продажи двух участков (срок владения менее 3-х лет)?
Участков может быть хоть десять, декларация подается одна за весь год, в ней указываются все доходы. Справка 2 НДФЛ нужна за тот год, за который подается декларация (т.е. за 2008 год) Сегодня я уже задавала вопрос под № 762367. Уточнение: сколько деклараций надо подать после продажи двух участков (срок владения менее 3-х лет)? Участки проданы в 2008 году, за какой год нужны справки 2 НДФЛ? Заранее спасибо, с уважением, Ирина.
Участков может быть хоть десять, декларация подается одна за весь год, в ней указываются все доходы. Справка 2 НДФЛ нужна за тот год, за который подается декларация (т.е. за 2008 год)
СпроситьУважаемая Светлана, предоставлять справки формы 2-НДФЛ Вы не обязаны, это должны делать Ваши работодатели.
А вот подавать декларацию по НДФЛ при наличии доходов от продажи имущества, например автомобиля, Налоговый кодекс требует. С учётом имущественного вычета налог равен нулю, но декларацию подать всё равно надо. Впрочем, максимальный штраф, который Вам грозит за непредоставление декларации - 100 руб.
Под уточнением налоговых обязательств следует понимать именно налоговую декларацию - другой формы Налоговый кодекс не предусматривает. Получила письмо из налоговой об уточнении налоговых обязательств за 2005 г. Декларацию не подавала, продала старую и купила другую подержанную машину, договор купли продажи не сохранился, но стоимость была 100000 руб., и в налогувую просят ещё предоставить справки от всех источников доходов ф.2, первый раз с этим сталкиваюсь, какие должны быть действия в такой ситуации. Заранее спасибо, Светлана.
Уважаемая Светлана, предоставлять справки формы 2-НДФЛ Вы не обязаны, это должны делать Ваши работодатели.
А вот подавать декларацию по НДФЛ при наличии доходов от продажи имущества, например автомобиля, Налоговый кодекс требует. С учётом имущественного вычета налог равен нулю, но декларацию подать всё равно надо. Впрочем, максимальный штраф, который Вам грозит за непредоставление декларации - 100 руб.
Под уточнением налоговых обязательств следует понимать именно налоговую декларацию - другой формы Налоговый кодекс не предусматривает.
СпроситьКак уже и было отмечено в ответе на вопрос 357167, разделить нельзя, вычет предоставляется только тому, кто платил за обучение. С учётом Вашего уточнения могут сказать, что вычет в такой ситуации вообще не может быть предоставлен. Дело в том, что согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ вычет предоставляется путём возврата уплаченного НДФЛ тому лицу, которое осуществило платёж за обучение. Поскольку плативший за обучение НДФЛ не платит, т.к. пенсия налогом не облагается, вычет не может быть предоставлен (т.е. возвращать нечего).
С уважением, Социальный налоговый вычет. Вопрос следующий - Возможно ли разделить Социальный налоговый вычет по оплате университета ребенка на обоих родителей, если оплату производит один родитель, и документы оформляются на того же родителя? Если можно, то в какой пропорции? Извините, но я забыл уточнить, что тот родитель, который осуществляет платеж-является пенсионером, а второй является плательщиком НДФЛ, можно ли в такой ситуации делить Соц. Вычет?
Как уже и было отмечено в ответе на вопрос 357167, разделить нельзя, вычет предоставляется только тому, кто платил за обучение. С учётом Вашего уточнения могут сказать, что вычет в такой ситуации вообще не может быть предоставлен. Дело в том, что согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ вычет предоставляется путём возврата уплаченного НДФЛ тому лицу, которое осуществило платёж за обучение. Поскольку плативший за обучение НДФЛ не платит, т.к. пенсия налогом не облагается, вычет не может быть предоставлен (т.е. возвращать нечего).
С уважением,
Спросить