ИП ЕНВД 11 автом. И еще 1 авт. аренда с экипаж ом, какие налоги должен платить ип, и должен ли включить ЕНВД.
ИП ЕНВД 11 автом. И еще 1 авт. аренда с экипаж ом, какие налоги должен платить ип, и должен ли включить ЕНВД.
Я и.пп. деятельность такси. Арендую авто с водителем. Заключил договор аренды с экипажем. Как и какие налоги надо платить мне и какие налоги должен платить водитель. Я на енвд.
Здравствуйте. Ваш вопрос - бухгалтерский. Не у многих юристов есть такие познания. Проще обратиться к бухгалтеру.
СпроситьДолжен ли я отчитываться и платить налог ЕНВД, если у меня автотранспортное средство передано в аренду с экипажен организации по договору аренды, плачу только фиксированный платеж, что еще платить и какие отчеты сдавать.
У меня ИП на енвд занимаюсь грузоперевозками, два авто в аренде плачу ндфл 13% с аренды, нужно ли платить налог с количества авто? Заполняю 2 ндфл и 6 ндфл.
Здравствуйте, в вашей ситуации обращайтесь в личные сообщения для подробной консультации.
СпроситьВзято с сайта: Подробнее ➤, может пригодиться, количество автомобилей учитывается.
Текс статьи:
Как рассчитать налог ЕНВД для ИП по грузоперевозкам Для расчёта ЕНВД необходимо знать предполагаемую доходность фирмы, которая занимается грузоперевозками. При данной деятельности эта величина составляет 6 000 рублей для каждого транспортного средства. Кроме этого применяются два повышающих коэффициента, которые участвуют в расчёте суммы налога. Рассмотрим эти показатели подробно. Начнём с общей формулы, которая используется для того, чтобы определить величину пошлины: ЕНВД = предполагаемый доход * величина физического показателя * повышающий коэффициент №1 * повышающий коэффициент №2 * процентную ставку Размер предполагаемого дохода – это величина постоянная и определяется налоговым законодательством. Величина физического показателя определяется количеством машин, которые используются в бизнесе. Повышающий коэффициент №1 устанавливается государством. В 2020 году он составляет 2,009. Его значение не зависит от рода деятельности, которой занимается ИП. Повышающий коэффициент №2 устанавливается на региональном уровне и в каждом субъекте имеет своё значение. Оно находится в пределах от 0,005 до 1. ВАЖНО: Процентная ставка составляет 15%. Пример: ИП Рудов в Москве занимается грузоперевозками, имея в собственности один автомобиль. Деятельность свою он осуществляет самостоятельно, без привлечения наёмных работников. Рассчитаем величину пошлины, которую необходимо уплатить в бюджет с применением следующих данных: предполагаемый доход – 6000 рублей; величина физического показателя – 1 (количество автомобилей); повышающий коэффициент №1 – 2,009; повышающий коэффициент №2 – 1 (такое значение установлено для Москвы); процентная ставка – 15%. ЕНВД = 6000 * 1 * 2,009 * 1 * 15% / 100% = 1808,1 руб. Такой размер пошлины начисляется за один месяц. Но поскольку налог уплачивается за квартал, то это значение необходимо умножить на 3: 1681,2 * 3 = 5424,3 руб. Из этой суммы будут вычтен размер отчислений в государственные фонды, которые предприниматель осуществил за себя. В расчётном периоде сумма взносов составила 2500 рублей, поэтому: 5424,3 – 2500 = 2924,3 руб. Такую сумму необходимо будет уплатить предпринимателю в надзорный орган за рассматриваемый квартал.
Спросить1. Аренда автор без экипажа между физ лицами... нужно ли платить 13%налог на прибыли арендодателю в налоговую?
2.в случае сдачи в аренду автор и оплата 13% налога арендодатем, можно ли потом вернуть 13% с ипотеки?
Доброго времени суток!
1) физическое лицо не может являться налоговым агентом, арендодатель сам за себя должен уплатить НДФЛ с этого дохода.
2) доход от аренды также можно учесть при подаче декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет по ипотеке.
СпроситьДобрый день. Подскажите я ИП с с системой налогообложения ЕНВД грузоперевозки. Хочу сдать в аренду прицеп бочка. Какие налоги я должен платить при получении дохода от аренды? И нужно ли сдавать дополнительную отчетность?
Добрый день. Доходы от аренды не подпадают под ЕНВД. В этих доходов придется платить налоги по общей системе налогообложения или по УСН, если Вы писали заявление.
СпроситьДиректор нашего ООО (физ. лицо) сдает нам (ООО) в аренду транспортное средство (тягач), предназначенное для грузоперевозок, на постоянной основе (помесячно). Без экипажа. Обязан ли он быть ИП и платить с данной аренды: налог на прибыль (или по упрощенке), а также все взносы в фонды? Или же это обычная аренда авто без экипажа и уплачивается НДФЛ с доходов?
Добрый день! Для сдачи в аренду ТС директору не обязательно быть ИП, он может сдавать ТС и как физическое лицо. С дохода директора Организация (ООО), как налоговый агент, обязано удержать и уплатить НДФЛ.
СпроситьПри аренде автомобиля без экипажа страховые взносы начислять не надо, только НДФЛ с каждой выплаты -- п. 1 ст. 226 НК РФ.
СпроситьЗдравствуйте.
Пляшите в данном случае от своего фактического дохода, который будете указывать в налоговой декларации.
Подоходный налог платите Вы.
СпроситьЕсли Вы работаете на юридическое лицо или на предпринимателя, налог на доходы должен удерживать работодатель. Если вы работаете на физическое лицо или на себя, Вы сами должны уплачивать налоги в бюджет по окончании года.
Алименты Вы должны платить от своего дохода, - от суммы, оставшейся после выплаты налога.
СпроситьЗдравствуйте! В любом случае Вы должны отчитываться перед налоговой платите ли Вы налог самостоятельно или его с Вас удерживает работодатель. С полученного дохода и платите алименты.
СпроситьИП на ЕНВД в собственности 5 авто хотим взять в аренду 25 авто на время уборки как прийдется платить налог.
Налог будет расчитываться со всех машин, так как в данном случае налогооблагаемую базу составляет количество единиц.
СпроситьС суммы дохода от арендной платы налоги надо платить по Общей системе налогообложения или по УСН, если ранее писали заявление о переходе на УСН.
Спросить