Вычитание взносов в ОМС и ПФР при исчислении налога ИП по УСН - правильны ли мои рассуждения?
День добрый. Вопрос по исчислению налога ИП работающего по УСН доходы (6%) первый год.
Нужно ли вычитать из суммы налога подлежащей уплате взносы в ОМС и ПФР?
Пример: ИП зарегистрирован в апреле 2014 г.
1 квартал 2014 г. - Доходы 0. Взносы в ОМС и ПФР-0
2 квартал 2014 г. - Доходы 0. Взносы в ОМС и ПФР - 4677.54
3 квартал 2014 г. - Доходы 32000. Взносы в ОМС и ПФР 5204.74
4 квартал 2014 г. - Доходы 110000. Взносы в ОМС и ПФР 5204.74
Получаем: за 3 квартал авансовый платеж должен составить 32000*0.06=1920 руб за 4 квартал авансовый платеж 110000*0.06=6600
Если исходить из формулы при которой из налогооблагаемой базы вычитаются суммы перечисленные в ОМС и ПФР то за 3 квартал: авансовый платеж должен составить 1920 - 5205 = 0 руб. за 4 квартал: 6600 - 5205 = 1935 рублей.
Правильны ли мои рассуждения?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201010/21/30x30/42223.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/А.png)
Хотелось бы добавить к предыдущему ответу. Страховые взносы - это фиксированные платежи и их платят не зависимо от дохода.
СпроситьИли я обязана уплатить в налоговую 6% от 160 000?
Расчет авансового платежа по УСН Доходы для ИП
Добрый день! У меня такой вопрос: Я ИП на УСН Доходы. Доход за 1 квартал будет 160 000 руб. В конце квартала оплачу фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС. Могу ли я при уплате налога уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере? Или я обязана уплатить в налоговую 6% от 160 000? Спасибо за ответ.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201610/03/30x30/252217.jpg)
Екатерина, из суммы 160 000 Вы должны вычесть отчисления в пенсионный фонд и мед. страх, а затем уже с оставшейся суммы оплачивать налог.
СпроситьЯ ИП. Ежемесячно обязан перечислять алименты от дохода за вычетом расходов на свою деятельность. Авансовые платежи, в том числе и фиксированные взносы, перечисляю в бюджет страны ежеквартально. Вопрос. Что будет являться основой для исчисления ежемесячных алиментов?
1. Доход минус расход, минус резервирование налога от месячного дохода для уплаты авансового платежа и фиксированных взносов за квартал.
2. Или без резервирования, т.е. доход - расход = основа. А в конце третьего месяца квартала доход - расход за третий месяц - фиксированные взносы за квартал - авансовый платеж (налог 6%), уменьшенный на сумму взносов = основа для исчисления алиментов, которая в третьем месяце квартала будет значительно меньше чем два предыдущих месяца. Т.е. первые два месяца квартала алименты исчисляются из дохода за вычетом подтвержденных доходов, а в третьем месяце квартала алименты исчисляются из дохода за вычетом фиксированных взносов за квартал, авансового платежа за квартал, уменьшенного на сумму взноса и за вычетом подтвержденных доходов?
Спасибо.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Или без резервирования, т.е. доход - расход = основа. А в конце третьего месяца квартала доход - расход за третий месяц - фиксированные взносы за квартал - авансовый платеж (налог 6%), уменьшенный на сумму взносов = основа для исчисления алиментов, которая в третьем месяце квартала будет значительно меньше чем два предыдущих месяца.
ПО второму варианту.
СпроситьУ меня ИП на УСН 6% доходы, без наемных работников. Обязательные фиксированные взносы В ПФР И ФФОМС составляют 23 153,33 руб. вопрос: могут ли они уменьшится на все 100% если в налоговую я ежеквартально буду вносить авансовые платежи превышающий лимит этой суммы или равный ей. например: в налоговую в квартал я оплатила 6000 руб. а в ПФР взнос в квартал составляет 5000 руб. значит ли это что в ПФР я должна буду заплатить всего 1000 руб? или другой пример. Я в налоговую заплатила за год 30000 руб авансовых платежей. А в ПФР должна 19000, но заплачу только 11000?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Л.png)
---Здравствуйте, никто и ничего вам не отменит и не изменит, даже можете не мудрить. Всего хорошего.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/200804/29/30x30/41027.jpg)
Фиксированные платежи вообще не уменьшаются. Уменьшить можно только налог на сумму не более 50%
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201604/21/30x30/197310.jpg)
Здравствуйте.
Авансовые платежи автоматически не распределяются. Кроме того, для уплаты фиксированных платежей в фонды существуют отдельные КБК, ваш платёж не будет учтён как платёж по взносу, если указан неверный КБК.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202401/15/30x30/c73453ba0bbb626d990ba349423753c7.jpg)
У меня ИП на УСН 6% доходы, без наемных работников. Обязательные фиксированные взносы В ПФР И ФФОМС составляют 23 153,33 руб. вопрос: могут ли они уменьшится на все 100% если в налоговую я ежеквартально буду вносить авансовые платежи превышающий лимит этой суммы или равный ей. например: в налоговую в квартал я оплатила 6000 руб. а в ПФР взнос в квартал составляет 5000 руб. значит ли это что в ПФР я должна буду заплатить всего 1000 руб? или другой пример. Я в налоговую заплатила за год 30000 руб авансовых платежей. А в ПФР должна 19000, но заплачу значит только 11000? верно?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201306/30/30x30/44000.jpg)
В ПФР Вы платите невзирая на те суммы, которые уплачиваются в налоговую, а вот уже платежи в налоговую по итогам года можно частично зачесть платежами в ПФР
СпроситьУ меня такой вопрос: Я ИП на УСН Доходы. Доход за 1 квартал будет 160 000 руб. В конце квартала оплачу фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС. Могу ли я при уплате налога уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере? Или я обязана уплатить в налоговую 6% от 160 000? Спасибо за ответ.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201610/12/30x30/254067.jpg)
У меня иП усн 6% 1 квартал 0 доход, 2 квартал 9000 налог (освобождена),, 3 квартал 15000 налог. Взносы Опс и омс за себя не заплатила до 30.09, забыла. Сотрудников нет. Теперь 26.10 день уплаты авансового платежа 15000, как мне получить авансовый вычет, если я до 30.09 не оплатила омс и опс.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201910/11/30x30/3b11e7938d829ab2ce48a47eb01b7001.jpg)
За 4 кв.
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от 16.05.2018 о применении упрощенной системы налогообложения и исходя из содержащихся в обращении вопросов сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, указанных в абзаце шестом пункта 3.1 статьи 346.21 Кодекса) вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму указанных в данном пункте расходов не более чем на 50 процентов.
В этой связи индивидуальные предприниматели - налогоплательщики упрощенной системы налогообложения, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уплатившие в течение отчетного периода страховые взносы за себя и за работников, вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых взносов, уплаченных как с выплат и иных вознаграждений физическим лицам, так и за себя, в том числе исчисленных в размере 1 процента с доходов, превышающих 300 тыс. рублей за расчетный период.
При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена на сумму указанных в пункте 3.1 статьи 346.21 Кодекса расходов более чем на 50 процентов.
Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Кодекса (абзац шестой пункта 3.1 статьи 346.21 Кодекса).
Таким образом, индивидуальные предприниматели - налогоплательщики упрощенной системы налогообложения, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить авансовый платеж по налогу на сумму уплаченных в данном налоговом (отчетном) периоде страховых взносов в полном объеме, с учетом пункта 1 статьи 430 Кодекса.
Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Вопрос: Об уменьшении ИП, применяющим УСН (объект - "доходы"), сумм налога (авансовых платежей по налогу) на сумму уплаченных страховых взносов. (Письмо Минфина России от 13.07.2018 N 03-11-11/48858)
СпроситьИтак, на примере 1 кв. О рублей налог, полугодие 9000 освобождена, 9 мес налог 15000. Взносы омс+опс не оплачивала. Возможно ли не оплачивать аванс налоговый 15000, а сейчас оплатить взносы, потом пени будут считаться до 31.12.? И я смогу получить вычет? Или мне сейчас оплатить 15000 и полностью взносы? А потом разница мне вернётся как переплата или нет? Как лучше сделать?
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Ш.png)
Добрый день, Юлия. Ваш налог может быть уменьшен на взносы, но не более, чем на 1/2. Возможно Вам целесообразнее оплатить налог 15000/2 = 7500 тыс. руб. и взносы за ИП. Сейчас уже 4 квартал, декларацией платежи отрегулируете. Разницу Вам налоговая возвращать не будет, только по Вашему заявлению в следующем году по результатам сданной декларации.
СпроситьУ меня Ип без работников. По закону в полном объёме идёт компенсация. Не так ли?
СпроситьИП УСН "доходы" (6%) без работников. Годовой доход составил 350000 руб. Авансовые платежи не были уплачены в течение года. Все страховые взносы были заплачены в декабре. Нужно ли платить авансовые платежи, если страховые взносы больше налога по УСН?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201706/19/30x30/321773.jpg)
Здравствуйте, Татьяна!
Необходимо заплатить 1% в ПФ с суммы, превышающей 300 000 руб.
Авансовые платежи по единому налогу платить не нужно, если суммы взносов превышают сумму налога.
СпроситьСпасибо за ответ! Еще вот что. Заполняю декларацию в программе "Налогоплательщик". Ввела все данные. В строках 040 и и 070 появились авансовые платежи. Их надо заплатить? И в строке 110 стоит сумма, на которую уменьшен сам налог? Он получилась равна сумме строк 040 и 070?
Спросить