Налоговая декларация

Содержание:

  • Или это не важно? И нужно оплатить налог и штрафы, начисление за это время?
  • Какой доход от продажи авто писать, если сумма покупки и продажи одинаковая?
  • В итоге выставлено требование на 455 тыс, но фактически мы только нарушили что по жене не подали декларацию, что нас ждёт?
  • Законно ли требование налоговой о выписке из банка на другого человека
  • Банкротсво физлиц, налоговая проверка
  • Вопрос по банкротству
  • Списали со счета енс, скажите, реально ли вернуть деньги и как быстро?
  • Налог на продажу квартиры
  • Могу ли я подать в суд на налоговую?
  • Квартира была куплена по переуступке прав, путем вступления в ПЖСК в 2020 году, дом ещё не введён в эксплуатацию,
  • Продажа гара
  • Могут ли они потребовать заплатить налог спустя эти годы?
  • Остается 18 г. Вопрос: возможно прошел срок давности и за 18 год можно не платить/не делать возврат в бюджет?
  • Повестка на допрос в налоговую по поводу ООО с которой я проводил сделку.
  • Могу ли я подать декларацию на доход как физ лицо?
  • У меня такая проблема, налоговая прислала мне уведомление о задолженности в размере 15 т.р из за того,
  • Что в таком случае говорит закон и что мне можно сделать?
  • Вменяют налоговое правонарушение
  • Доначисление налогов "задним числом"
  • Налоговая требует вернуть УСН за 2018 и 2019 годы
  • И где же логика, если если полученную в суде неустойку именно таким налогом и обложили?
  • Пытались получить нал. вычет на землю с домом, подали декларацию, но допустили ошибку,
  • Налоговая инспекция заблокировала счета ИП на НПД. Пришло сообщение о том, что не подана декларация на НДС. Как такое может быть?
  • Налогооблажение
  • Почему сумма моего долга, уплаченная коллекторской компании расценивается как мой доход?
  • Причина отказа: у заявителя отсутствуют налоговые обязательства по переплата.
  • Правомерны до действия налоговой?
  • Возможно ли оплатить налоги, не объясняя происхождение средств?
  • Отсутствие Росреестра в 1998, а теперь проблема с налоговой
  • Подавать ли налоговую декларацию?
30.01.2023, 20:28
• г. Тамбов

Или это не важно? И нужно оплатить налог и штрафы, начисление за это время?

Помогите разобраться. В каком случае нужно подавать декларацию о доходах в налоговую при продаже квартиры. Сестра продала квартиру в 2020 году и купила часть дома, а в 2021 году, продала вторую квартиру, которую получила в наследство в 2017 году. Сейчас налоговая прислала письмо о нарушении, требует оплатить налог на вторую квартиру. Законно ли это? Ведь квартира в собственности более 3 лет. Или это не важно? И нужно оплатить налог и штрафы, начисление за это время?

Юрист г. Ростов-на-Дону
30.01.2023, 21:19

Добрый вечер. Квартира, проданная в 2020 сколько лет была в собственности?

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
30.01.2023, 21:45

Добрый день. В налоговую поступают сведения о продаже и покупке недвижимости, но налоговая не видит основания приобретения данного имущества и когда оно приобретено продавцом. Нужно пойти в налоговую инспекцию, заполнить декларацию о продаже, указать год и основания приобретения отчужденной квартиры, принести им свидетельство о наследстве. И вопрос об уплате налога будет снят. Ваше нарушение - это отсутствие деклаарации о продаже.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
30.01.2023, 22:22

Здравствуйте! Вам необходимо налоговой предоставить свидетельство о праве на наследство от 2017 года, срок владения квартиры, в случае приобретения в порядке наследования превышен: минимальный в данном случае (3 года), поэтому от уплаты налога Вы освобождаетесь. Соответственно от штрафа начисленного за это время тоже.

Вам помог ответ?ДаНет
29.01.2023, 21:38
• г. Ярославль

Какой доход от продажи авто писать, если сумма покупки и продажи одинаковая?

Приобретал госномер для авто, для этого продавец вписал меня в ПТС своего авто, далее я перевесил номера на себя, а автомобиль переписал на продавца снова. Такая процедура продажи госномера.

Сумма покупки авто в договоре купли-продажи была 10 000 р, сумма продаже такая же. На мне автомобиль на учете стоял 3 часа.

Вопрос, пришло УВЕДОМЛЕНИЕ о необходимости предоставить налоговую декларацию 3 НДФЛ, так как я продал авто и налоговая предусматривает, что у меня был доход с нее.

Как подавать мне декларацию, если сумма покупки и продажи одна и та же, т.е. дохода нет.

Юрист г. Москва
29.01.2023, 21:40

Сумму дохода необходимо указать 0 и приложить документы, подтверждающие расходы на приобретение автомобиля.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Ростов-на-Дону
29.01.2023, 21:40

Нулевую подаете декларацию.

Вам помог ответ?ДаНет
27.01.2023, 21:22
• г. Ростов-на-Дону

В итоге выставлено требование на 455 тыс, но фактически мы только нарушили что по жене не подали декларацию, что нас ждёт?

У нас с супругой была квартира и мы её продали (доли были 50/50). Цена продажи 6 400 000, я подавал все декларации, а супруга нет, и налоговая вынесла дело на рассмотрение и выставила налог с её доли 3.2 млн плюс штраф на 105 тыс за неуплату в срок (случайно увидели в личном кабинете фнс, куда не заходили). По закону мы после продажи купили новую кв и у нас двое детей, что освобождает от уплаты налога с продажи при владении менее 3 х лет, я в декларации прикреплял документы, а по ней как писал выше ничего не подавали. В итоге выставлено требование на 455 тыс, но фактически мы только нарушили что по жене не подали декларацию, что нас ждёт?

Юрист г. Москва
27.01.2023, 21:34

Добрый день!

Вашей жене необходимо обратиться в налоговую и написать заявление с изложением ситуации и указанием деталей сделок. Налоговая должна рассмотреть и отменить решение. В этом случае просто будет штраф 500 рублей за неподачу декларации.

Вам помог ответ?ДаНет
26.01.2023, 12:20
• г. Москва

Законно ли требование налоговой о выписке из банка на другого человека

В 2019 году покупали квартиру, продали ее менее чем через 3 года, в связи с этим оформляю декларацию 3-НДФЛ по запросу от налоговой. Декларацию не принимают и требуют помимо договора с застройщиком приложить и чеки об оплате. Застройщик смог выдать документ об оплате на часть суммы и справку, что долгов переди ним у меня нет. Но вторая часть суммы перечислялась напрямую в ВТБ банк на эскроу счет моего мужа. Соответственно я получить данную справку не могу, т.к. ВТБ отказывает потому что счет не мой. Муж в данный момент за границей, а налоговая начислила долг в 140 тыс за не предоставление документов.

Как поступить в данной ситуации? Законно ли требовать с меня выписку которую мне не могут выдать?

Из документов был предоставлен договор с застройщиком, справка об отсутствии долга перед застройщиком, платежное поручение на большую часть суммы, договор продажи данной квартиры заверенный нотариусом, также имеется выписка ЕГРН (ее принимать отказались)

Юрист г. Самара
26.01.2023, 12:24

Добрый день! Если Вы хотите снизить сумму налога, то в ваших интересах подать налоговую декларацию и приложить к ней документы, подтверждающие Ваши расходы на приобретение квартиры (ст. 229 Налогового кодекса). Муж может прислать Вам из-за границы доверенность, на основании которой Вы можете получить данные с его банковских счетов.

Вам помог ответ?ДаНет
25.01.2023, 16:54
• г. Нижневартовск
₽ VIP

Банкротсво физлиц, налоговая проверка

Я ИП работаю с 2017 по настоящее время. Пользуюсь онлайн кассой с фискальным аппаратом. За всё это время чистый приход налоговой я не показывал (каждый год сдавал декларацию и указывал приход меньше чем было) в итоге по моим под счетом у меня недоимка перед налоговой в размере 1 млн рублей на сегодняшний день.

В случае если налоговая проведет проверку по онлайн кассе и обнаружит недоимку в размере 1 млн рублей какая ответственность предусмотривается административная или уголовная (что грозит в этом случае), какие штрафы?

В последующим я взял несколько кредитов сейчас задолженность на сумму 2 млн рублей (оплачиваю их больше 1.5 лет) общий ежемесячный платеж по кредитам 100 тысяч рублей., так же я не уплатил УСН 6% за 2021 и 2022 год общая сумма долга по УСН 800 тысяч рублей, Я планирую закрыть ИП а потом признать себя банкротом как физ. лицо, соответсвенно дохода у меня не будет, имущество на мне не зарегистрировано. Если суд признает меня банкротом, спишется моя НЕДОИМКА в размере 1 млн рублей (в случае если налоговая её обнаружит) и задолженность перед налоговой за неуплату УСН за 2021 и 2022 год?

После признания меня судом банкротом как физ лицо какие проверки будет производить налоговая и как долго?

Грозит ли тюрьма?

Юрист г. Москва
25.01.2023, 16:52
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Добрый день. Для предпринимателей и юрлиц консультации платные. Обратитесь к любому юристу сайта через личные сообщения.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Волгоград
25.01.2023, 17:15
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Добрый вечер, Дмитрий.

1)Даже в случае закрытия ИП, все требования по задолженности могут быть предъявлены к физ. лицу. И при зкарытии ИП налоговый орган скорее всего проведет камеральную проверку. А так как сумма дохода отражена в рачетном счете, будет легко выявить недоплату.

2)Если не отразили всю сумму дохода в декларации, соответственно, я так понимаю, не доплатили и сумму налога 6% с суммы разницы.

За неуплату налога и страховых взносов в налоговом кодексе отвечают несколько статей, в зависимости от того, какие события привели к неуплате.

3)Если к неуплате привело грубое нарушение правил учета, и повлекло занижение налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), то штрафы такие (п. 3 ст. 120 НК РФ): 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 р.

Грубое нарушение правил учета для ИП — это ошибки в учете доходов, расходов, объектов налогообложения, отсутствие первичных документов, счетов-фактур (если они нужны для исчисления налогов), отсутствие регистров налогового учета (книги доходов и расходов), неоднократные (более одного раза в течение календарного года) ошибки в книге доходов и расходов или в отчетности.

4)Если к неуплате привели иные обстоятельства (не подпадающие под грубое нарушение) и при этом налоговая база (база для исчисления страховых взносов) занижена, то штраф следующий (ст. 122 НК РФ): 20% от суммы неуплаченного налога (сбора, страховых взносов). То же деяние, совершенное умышленно — штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога (сборов, страховых взносов).

5)Кроме того, на неуплаченную в срок сумму налога, начисляется пеня из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России * сумму неуплаты* количество дней просрочки. Пеня рассчитывается с первого дня просрочки, и до дня фактической оплаты.

При этом штрафы и пеня начисляются отдельно за недоплаченную сумму взносов, отдельно за недоплаченную сумму налога.

Это что касается ответственности.

6)Долг по банкротству этот так же сгорит у вас.

Согласно статье 59 НК РФ в случае банкротства налоговая задолженность признается безнадежной ко списанию.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснодар
25.01.2023, 20:59
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте!

Налоговый орган проводит камеральные проверки перед закрытием ИП.

Вы можете прекратить свою деятельность как ИП. А затем подат ь на банкротство как физическое лицо. При этом официальные долги перед налоговым органом будут списаны. Если нет имущества то реализации его не будет. Обращение взыскание на имущество Вас не ожидает.

[quote]Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
25.01.2023, 21:32
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здраствуйте!

Утрата гражданином статуса ИП не лишает физическое лицо права требований по договорам, заключенным в период осуществления предпринимательской деятельности.

Требования об исполнении таких обязательств могут быть предъявлены вне зависимости от наличия у физического лица статуса индивидуального предпринимателя в течение всего срока исковой давности.

Естественно, налоговая вправе проверить движение на расчетом счете ИП и начислить налог. А также выставить штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога и заставить сдать уточненную декларацию по УСН. Закрытие ИП тут не поможет, только если налоговая не обнаружит данное нарушение в течение 3-х лет, когда истечет срок исковой давности. Но в отношении страховых взносов с суммы превышения годового дохода в 300 тыс. руб. в ПФР нет. Могут взыскать и по истечение 3-х лет.

(ст. 120, ст. 133 НК РФ)

[i]Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ[/i]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Симферополь
26.01.2023, 00:18
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте Уважаемый Дмитрий!

Перед тем как Вам идти на банкротство изучить следует следующую норму Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О несостоятельности (банкротстве)"

[quote]Статья 213.28. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательств

4. Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:

доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, [b]злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица,[/b] предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество...

[/quote]

Если при камеральной проверки ИП, будет выявлена недоимка, это может быть от данного долга не освободят даже при банкротстве.

Далее при обнаружении недоимки, возможно привлечение к налоговой ответственности, предусмотренной ст. 126, 129.1 НК РФ.

Налоговая может проводить проверки в течении 3 лет.

Всего Вам наилучшего!

Вам помог ответ?ДаНет
24.01.2023, 15:16
• г. Ханты-Мансийск

Вопрос по банкротству

Есть фирма, которая уже не работает, сделок нет, прибыли нет. В прошлом году была сделка с организацией, все оригиналы документов есть, есть договор отсрочки платежа по сделке, но налоговая нашего контрагента аннулировала налоговую декларацию по причине того что (со слов налоговой) директор нашего контрагента отказался от своих полномочий, а вычет по ндс пы приняли, теперь нас "долбит" наша налоговая и требует сдать уточненную декларацию и заплатить ндс за своего контрагента, что мы делать не собираемся. Вопрос. Мы можем подать заявление на банкротство компании чтоб отвязаться от этих требований? И какие последствия могут быть для руководителя нашей фирмы?

Юрист г. Нижний Новгород
24.01.2023, 15:18

Здравствуйте!

В зависимости от суммы задолженности. Нужны подробности.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Нижний Новгород
24.01.2023, 15:27

Напишите юристу в личном сообщении или WhatsApp Viber Telegram

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснодар
24.01.2023, 15:54

Банкротство компании стоит от пятисот тысяч рублей. Если Вам это в принципе подходит, то дальше можно обсуждать. Юрист по долгам и банкротству Виталий Снытко.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
24.01.2023, 19:16

Здравствуйте

1. Банкротство это платно. В вашем случае цена от 600 000 руб. (возможно выгоднее заплатить).

2. Вашему руководителю в любом случае грозит субсидиарная ответственность (неважно будете вы фирму банкротить или нет).

Чтобы отвязаться от налоговой нужно с ней работать.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
24.01.2023, 22:43

Добрый вечер!

Процедура банкротства юридического лица достаточно дорогая услуга и примерно обойдётся ООО от 500 000 руб. и выше.

Налоговая может и через суд взыскать этот долг, либо если у ООО в течении года не велась никакая деятельность: не было движение по расчётным счетам, а также не сдавалась декларация по налогам, то налоговая может самостоятельно исключить это ООО из ЕГРЮЛ, тем самым ликвидировав его.

Для грамотного составления и документов и консультации лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

Вам помог ответ?ДаНет
23.01.2023, 17:49
• г. Москва

Списали со счета енс, скажите, реально ли вернуть деньги и как быстро?

Налоговая по ошибке списала две тысячи из-за неправильно заполненной декларации. Списали со счета енс, скажите, реально ли вернуть деньги и как быстро?

Юрист г. Москва
23.01.2023, 17:51

Добрый день!

Пишите жалобу на имя начальника ФНС.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
23.01.2023, 17:54

Обращайтесь в ИФНС по месту проживания.

Вам помог ответ?ДаНет
15.01.2023, 01:45
• г. Москва

Налог на продажу квартиры

В 21 г. купила квартиру за 5 млн. р. (кадастр. Стоимость 2 млн. руб.) Сейчас решила продать эту квартиру (срок 3 года еще не истек). Продаю ее за ту же цену (5 млн. р.). Рыночная стоимость квартиры, судя по циану, выросла на 2 млн. р. Но продаю за ту же сумму, потому что не могу долго ждать покупателя, срочно нужны деньги. Может ли налоговая усмотреть в этом занижение стоимости в дкп? Планирую подавать декларацию 3 ндфл с указанием расходов на покупку этой квартиры с приложением дкп на приобретение и не платить налог, т.к. разницы между ценой покупки и продажи нет, а значит и прибыли нет. Может ли налоговая отклонить такую декларацию?

Адвокат г. Ростов-на-Дону
15.01.2023, 01:49

Минимальный срок владения сейчас не 3 года, а 5 лет. Налоговой все равно, Вы будете платить НДФЛ 13% с суммы указанной в договоре, не ниже кадастровой стоимости квартиры с применением понижающего коэффициента. Рекомендую в договоре указывать реальную стоимость, так как в случае расторжения договора, судебного спора, Вам вернут сумму указанную в договоре! При уплате НДФЛ, Вы вправе применить налоговые вычеты, в частности имущественные налоговые вычеты, ст. 220 НК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
15.01.2023, 13:27

Занижение, завышение стоимости - это право продавца, которое не касается инспекции нисколько. Налоговиков интересует только налог. Увеличение рыночной стоимости, тем более по циану, не имеет никакого значения. Главное в Вашем случае - кадастровая стоимость. Она выросла или нет? Только если цена продажи будет ниже 0,7 от кадастровой, тогда НДФЛ рассчитают не от цены продажи, а от 0,7 кадастровой. Вряд ли у Вас кадастровая стала более 5 млн. р.

Продавайте спокойно за 5 или больше, подавайте декларацию, все нормально, обязаны принять. Единственно, что рекомендовал бы: перед подписанием таких сделок (более 100 т.р.) не ленитесь показать текст юристу. При наличии ошибок они обходятся порой многократно дороже стоимости консультации.

Вам помог ответ?ДаНет
11.01.2023, 22:44
• г. Тверь

Могу ли я подать в суд на налоговую?

Ситуация такая:

Я купила квартиру за 1350 000 р, через 3-4 года, продала ее за ту же сумму - 1 350 000 р. (2022 г). После продажи подала заявление на вычет 13% с покупки недвижимости.

К сожалению не подала вовремя декларацию о продаже. Налоговая начислила налог на продажу квартиры. После я подала эту декларацию. Налоговая признала что они должны мне деньги вернуть.

Но не возвращают уже почти 6 месяцев.

Могу ли я подать в суд на налоговую?

Или каким образом заставить их выплатить? За что можно их привлечь?

Юрист г. Москва
11.01.2023, 22:47

Добрый вечер

Да,вы можете подать иск в соответствие с КАС РФ. Составьте иск в порядке ст.124-125 РФ и признайте действия ИФНС незаконными и суд обяжет ее выплатить вам деньги.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
12.01.2023, 08:02

Здравствуйте 🤝

Конечно Ваши права нарушены

Иск в суд не нужен

Можно просто написать жалобу в региональную фнс

С уважением, Дарья Алексеевна.

Вам помог ответ?ДаНет
10.01.2023, 12:06
• г. Новосибирск

Квартира была куплена по переуступке прав, путем вступления в ПЖСК в 2020 году, дом ещё не введён в эксплуатацию,

Квартира была куплена по переуступке прав, путем вступления в ПЖСК в 2020 году, дом ещё не введён в эксплуатацию, после покупки подала декларацию на имущественный вычет в налоговую, два года получаю вычет, в новом году пришло уведомление от налоговой что я должна вернуть вычет тк в документах предоставленных раннее отсутствует справки о полной выплате пая, в пжск такую справку мне выдать не могут тк дом ещё не введён в эксплуатацию, правомерно ли налоговая требует вернуть вычет, что делать?

Юрист г. Самара
10.01.2023, 12:18

Добрый день! Формально право требовать ошибочно предоставленный вычет у налогового органа есть (см. например, письмо ФНС от 4 апреля 2017 г. № СА-4-7/6265@). В данной же ситуации, поскольку вычет предоставлен в связи с ошибкой самого налогового органа, Вам лучше ничего не делать, а дождаться, когда налоговая подаст иск в суд о взыскании с Вас суммы вычета. С учетом того, что в налоговой такая работа может тянуться годами, возможно, Ваш дом сдадут в эксплуатацию или истечет срок исковой давности 3 года (ст. 196 ГК РФ) и вопрос решится сам собой.

Вам помог ответ?ДаНет
09.01.2023, 09:41
• г. Новосибирск
₽ VIP

Продажа гара

Покупал гараж, в договоре указали 40 000 руб., спустя несколько месяцев продал его, но в договоре указал 250 000 руб. Не знал что нужно в налоговой подать декларацию. Сейчас налоговая пишет письма, что если я не подам декларацию, то они посчитают по кадастровой стоимости. Вопрос такой, облагается ли гараж налогом при продаже за 250 000 руб. и если я схожу и подам декларацию в каком размере я заплачу налог? Спасибо за ответ.

Юрист г. Казань
09.01.2023, 09:46

Здравствуйте, Денис! Смотря какая кадастровая стоимость, т.к. согласно ст.214.10 НК РФ при продаже дешевле 0,7 кадастровой стоимости налоговая за доход берет 0,7 кадастровой, а не ту цену, которая в договоре купли-продажи. А так при продаже не дороже налогового вычета согласно п.4 ст.229 НК РФ налоговая декларация не подается. Так что налоговая зря давит. Они не правы. Налоговая база возникла бы в случае если доход (с учетом положений статьи 214.10 НК РФ) больше налогового вычета в 250 т.р. согласно п.2 ст.220 НК РФ. Так что ответ на Ваш вопрос зависит от кадастровой стоимости проданного объекта.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Вологда
09.01.2023, 09:50
Это лучший ответ

Здравствуйте, Денис! Вам не нужно уплачивать налог, так как доходы от продажи имущества по цене ниже налогового вычета н[b]е декларируются и налогом не облагаются.[/b] Для жилой недвижимости имущественный вычет составляет 1 млн рублей, для нежилых помещений, [b]гаражей[/b] и автомобилей — 250 тыс. рублей. Это правило работает и в том случае, если срок владения составил менее 3 лет.

- п. 2 ст. 220 НК РФ -

[quote][/quote]имущественный налоговый вычет предоставляется: в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг и имущества, полученного в результате выкупа цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 тысяч рублей.

Вам помог ответ?ДаНет
24.12.2022, 20:43
• г. Астрахань

Могут ли они потребовать заплатить налог спустя эти годы?

Приобрела квартиру 09.2014 году а продала 10.2015 года, я не платила налог с продажи и налоговая за эти годы мне ничего не присылали по уплате налога. Могут ли они потребовать заплатить налог спустя эти годы?

И ещё я хочу подать декларацию на возврат налога с покупки недвижимости, что и как нужно сделать в этой ситуации?

Юрист г. Москва
24.12.2022, 20:45

Добрый день, Анна!

Нет, не могут.

Срок давности по налоговым нарушениям составляет 3 года.

Судя по датам, срок истек.

Взыскать не смогут.

С уважением,

Надежда.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Дзержинск
24.12.2022, 21:11

Потребовать могут и долг просто так с вас никто не спит.

Вам помог ответ?ДаНет
22.12.2022, 02:38
• г. Новосибирск

Остается 18 г. Вопрос: возможно прошел срок давности и за 18 год можно не платить/не делать возврат в бюджет?

В 2006 году человек получал имущественный возврат за квартиру.

В 2019 году подает повторно (не имея умысла обогащения, думал, что повторно можно получить) и ему налоговая одобряет.

И так он подает декларацию 3 года (в 19 г. за 18 г., в 20 г. за 19 г., в 21 г. за 20 г.), возврат получает и в 22 г. подает за 21 г. и тут налоговая говорит – верните весь возврат с 19 года за 3 года (18, 19 и 20 гг.), так как произошла ошибка и вы не имели права.

Человек совестливый и идет в 22 г. подает уточненки за 18 – 20 гг. и ему начисляют налог на возврат в бюджет.

Он платит за 19 и 20 гг. (делает возврат в бюджет). Остается 18 г.

Вопрос: возможно прошел срок давности и за 18 год можно не платить/не делать возврат в бюджет?

Но смущает еще и то, что человек сам подал уточненку, в том числе за 18 г.

Тогда тут вероятно и срок давности не поможет.

Юрист г. Новосибирск
22.12.2022, 03:30

Здравствуйте Надя

О пропуске срока исковой давности следует заявлять в суде и если срок действительно пропущен, судья по вашему заявлению, скорей всего закроет дело.

Вам помог ответ?ДаНет
14.12.2022, 11:49
• г. Рязань

Повестка на допрос в налоговую по поводу ООО с которой я проводил сделку.

В августе 2022 года купил авто за наличные у юридического лица ООО, машина была с минимальным пробегом в 20 км, стоимость ее была 1.9 миллиона рублей (рыночная стоимость новой машины этой марки у дилера была в районе 2.2 миллионов рублей). Сегодня в почтовый ящик упала повестка о приглашении на допрос в налоговую в качестве свидетеля по обстоятельсвам деятельности касающимся деятельности этой ООО, в связи с проведением камеральной налоговой проверки: Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 2022 за 3 квартал. Я проверил ООО на порталах где собирается информация по юридическим лицам, в данный момент никаких судебных тяжб на этой ООО не висит, нет банкроства и тд, ооо работает, за 2021 году по финансовой отчетности все хорошо. Машину проверил по базам, на ней не висит никаких ограничений и запретов пока что.

В связи с чем у меня вопросы:

1) Если я нахожусь в другой стране и не смогу быть на допросе, к чему это приведет? (Повестку я не подписывал)

2) Если я позвоню в налоговую чтобы узнать причину проверки, будет ли это считаться фактом того что я узнал про повестку, и должен в любом случае вернуться в рф на допрос.

3) Стоит ли уведомлять налоговую что я не смогу присутствовать.

3) Если там какие то проблемы с финансами, и будет банкростова как я могу об этом узнать?

4) Если ооо станет банкротом, суд признает мою сделку о покупки авто недействительной и это приведет к конфискации?

5) Есть какие то способы себя обезопасить?

Юрист г. Нижний Новгород
14.12.2022, 11:53

Здравствуйте!

Вам необходимо направить в фнс пояснение по сделке. Тем себя и обезопасите.

Вам помог ответ?ДаНет
10.12.2022, 11:39
• г. Нижний Новгород

Могу ли я подать декларацию на доход как физ лицо?

Могу ли я подать декларацию на доход как физ лицо? Например поклеила обои у соседки и она мне заплатила 10000 т...налоговая будет уточнять где я взяла деньги или нет?

Юрист г. Челябинск
10.12.2022, 11:40

В декларации заявляют о доходах, а не подтверждают их.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Архангельск
10.12.2022, 11:55

Нет, это не будет подтверждением.

Вам помог ответ?ДаНет
06.12.2022, 08:48
• г. Междуреченск

У меня такая проблема, налоговая прислала мне уведомление о задолженности в размере 15 т.р из за того,

У меня такая проблема, налоговая прислала мне уведомление о задолженности в размере 15 т.р из за того, что якобы мне неправильно подсчитали проценты по кредиту для имущественного вычета и сейчас пытаются взыскать эти деньги с меня, хотя по факту у них была проведена проверка декларации, как мне быть в такой ситуации? Заранее спасибо.

Юрист г. Анапа
06.12.2022, 09:09

Никакой вычет не могут отменить, если он получен законно, а документы в порядке. Если вы точно знаете, что получили вычет по правилам, в курсе налоговых нюансов и в вашей ситуации нет спорных моментов, вам ничего не грозит.

Если решение о вычете налоговая приняла больше трех лет назад, она не сможет заставить вас вернуть налог, даже если найдет ошибку.. Не надейтесь на проверку налоговой: в спорной ситуации это может ничего не значить. Если у налоговой будут претензии, а вы не согласны, идите в суд. Суды часто становятся на сторону налогоплательщиков, так что не бойтесь отстаивать свои интересы.

Вам помог ответ?ДаНет
01.12.2022, 08:58
• г. Москва

Что в таком случае говорит закон и что мне можно сделать?

Бывший муж написал мне дарственную на дом в браке (уже собирались подавать на развод и жил он отдельно). Дом куплен в браке и с мат. капиталом, но собственником был муж. Оформление на меня в Росреестре задержалось (всплыли большие штрафы и налоги мужа, из-за которых невозможно было совершить сделку). Его долги с трудом погасила. В результате этой задержки собственность на меня зарегистрирована уже после развода. При получении документов на собственность в МФЦ мне сказали, что декларацию подавать не нужно.

Сейчас налоговая прислала уведомление о начислении 13% на дарение + пени, что нет декларации. Написала возражение, приложила документы, что документы подавали в браке. Мне сказали явиться для рассмотрение с юристами налоговой через 2 недели. Что в таком случае говорит закон и что мне можно сделать? Я одна воспитываю 3 детей, от алиментов бывший муж уклоняется. Спасибо!

Юрист г. Дзержинск
01.12.2022, 10:00

Судя по всему вам предложат заполнить декларацию, но вряд ли работники заполнят её за вас.

Вам помог ответ?ДаНет
28.11.2022, 13:49
• г. Москва
₽ VIP

Вменяют налоговое правонарушение

Я физ лицо, работаю официально по ТК РФ в конторе с сентября 2017 г/

В январе 2021 подавал декларацию для получения налогового вычета при покупке квартиры. В результате сбоя декларация ушла в другую налоговую (по месту нахождения земельного участка а не квартиры), в итоге не обратил внимание, что там написала налоговая. Несколько дней назад эта декларация с актом пришла уже в мою налоговую и она мне выкатила требование по уплате налоговов на 80 000. Ссылаются на

НДФЛ с доходов, источником к-х является налог. Агент, за искл. Доходов, в отношении к-х исчисление и уплата налога осущ. В соотв. Ст. 227, 227.1, 228 НК РФ. ИП и нотариусом я не являюсь, следовательно получается что бухгалтерия по месту работы что-то недоплатила?

Заказал сверку налоговой-прислали что да есть долг.

Что делать?

Юрист г. Нижний Новгород
28.11.2022, 14:02

[b]Рекомендую жалобу на действия ИФНС направить в вышестоящее управление ФНС - через личный кабинет. [/b]Это работает - налоговики могут такую пургу нести - мама не горюй! Скорее всего - напутали налоговики, вычет Вам положен - ст. 220 НК РФ. Ваша бухгалтерия верно налоги покатила - посмотрите сами Вашу справу 2-НДФЛ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Пермь
28.11.2022, 14:17

Здравствуйте, Владимир!

Этот долг не может быть Вашим.

Как налоговый агент налог должен платить работодатель.

Поэтому с Вас его требовать не могут.

Вы можете написать жалобу, чтобы долг убрали.

Ст. 227, 227.1, 228 НК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Казань
28.11.2022, 16:17

Здравствуйте, Владимир! Если из налоговой не представляли по месту работы справку, чтобы работодатель на основании п.3 ст.220 НК РФ не удерживал налог вследствие применения имущественного налогового вычета, то скорее всего проблема в том, что декларация ушла в одну налоговую, а Вам похоже сделали возврат излишне уплаченного налога Ошибка может быть из-за этой неразберихи. Вы излишне уплаченный налог в итоге получили? Если да, то это ответ на Ваш вопрос.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
28.11.2022, 17:35
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Владимир, добрый день.

Здесь может быть множество причин

1) Например первая налоговая инспекция (куда ошибочно Вами была подана декларация) уже исчислила Вам ранее налог и Вы его получили на расчётный счёт.

_____

2) Ошибка в самой декларации.

Достаточно верно заполнить нужные графы и будет сумма к возврату, а не к доплате в бюджет.

_____

Настоятельно рекомендую лично посетить отдел камеральных проверок Вашей инспекции и инспектор, который камералил или проверял Вашу декларацию. Он Вам точно разъяснит.

Либо направьте письменный запрос с целью разобраться с причинами того, что Вы оказались должны бюджету.

Думаю, дело в ошибках в декларации.

Источник статья 21 НК РФ

[quote][b]Налогоплательщики имеют право:

1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также получать формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения;[/b][/quote]

_________

С уважением, Дарья Алексеевна.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
28.11.2022, 18:25

[b]Вы совершено верно мыслите, что бухгалтерия по месту работы не заплатила налог, в результате получилось, что теперь с вас ФНС требует оплаты[/b]. Запросите с работы расчет налога и сумму выплаты согласно ст. 62 ТК РФ. Далее уже как получите документ с работы, можно направить в ФНС заявление по допущенной ошибке и неправомерном предъявлении к вам требования по взысканию налога в соответствии со ст. 227, 227.1, 228 НК РФ.

____

[b]Обоснование[/b] в дополнение

[u]Письмо, которое вы получили от ФНС означает, что налог не был удержан источником выплаты и гражданин должен самостоятельно исчислить налог, заполнить декларацию и подать ее в ИФНС, а потом заплатить НДФЛ[/u]

То есть работодатель сообщил в налоговую инспекцию о вашем доходе и ИФНС выставила вам уведомление с суммой налога, пени и штрафа, где уже декларировать доход не нужно

По простому говоря: вами получен доход от организации, не являющейся налоговым агентом, на основе трудового договора или ГПД

Исчисление и уплата НДФЛ регулируются главой 23 Налогового кодекса.

Плательщиками НДФЛ являются 2 категории физлиц п. 1 ст. 207 НК РФ:

налоговые резиденты РФ в отношении всех своих доходов

__

Если у физлица есть обязанность задекларировать доход и налоговая выставила требование, то физлицу придется уплатить пени на несвоевременную уплату налога, штраф за непредставление декларации он зависит от суммы налога, но минимум 1000 руб., а возможно еще и штраф за неуплату налога в размере 20% от.

Вам помог ответ?ДаНет
28.11.2022, 04:50
• г. Владивосток
₽ VIP

Доначисление налогов "задним числом"

В 2021 году я заплатил налоги за дивиденды с моей ООО (ОСНО) и за зарплату в ней же, и плюс в апреле 2022 г я заплатил налоги по 3 НДФЛ декларации за доход в том же 2021 году не связанный с ООО. Декларация 3 НДФЛ прошла проверку без нарушений. По ООО тоже ни о каких нарушениях не сообщалось. Но 1 сентября 2022 г мне в личный кабинет физлица ФНС прислали уведомление, где я должен доплатить ещё налогов, объяснив это тем, что процентную ставку (13 и 15%) нужно было считать от совокупности налоговых баз по разным источникам дохода физлица, а не раздельно по каждой базе. Позже сослались на письмо ФНС России от 26.09.2022 № БС-4-11/12746.

Нарушает ли налоговая в данном случае закон? Какие статьи были нарушены? Ведь изначально декларации были поданы и прошли проверку в срок без нарушений и никаких вопросов ко мне не было.

Юрист г. Саратов
28.11.2022, 06:04
Это лучший ответ

Здравствуйте Иван!

[b]Я проанализировал Ваш вопрос на основе Налогового кодекса РФ[/b]

1. Дивиденды и зарплата, выплачиваемая ООО регулируются ст. 43.[b] Дивиденды и проценты[/b] НК РФ и учитываются бухгалтерским учетом и сопровождаются предоставлением 2-х отчетов:

а)в виде расчета 6-НДФЛ, подаваемого в ИФНС ежеквартально

б) по прибыли — в виде декларации, в которую кроме титульного листа входят подраздел 1.3 раздела 1 и лист 03, сдаваемой в ИФНС в сроки, установленные для такой отчетности

2. Поскольку помимо дивидендов и зарплаты в ООО Вы получили еще и дополнительный доход от сделок, не связанных с ООО, то предоставление справки 3-НДФЛ регулируется другой статьей НК-ст.228. [b]Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога[/b] НК РФ

Письмо ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-11/12746@ призвано учесть весь объем налоговых поступлений от полученных доходов из различных источников в соответствии с п.3 ст.2 Федерального закона от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период".

Поэтому вам произвели доначисления из расчета полученного дохода свыше 5 млн рублей, которые Вы должны доплатить не позднее 1 декабря 2022 года.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Пермь
28.11.2022, 08:30

Здравствуйте, Иван!

Да, налоговая в данном случае нарушает закон.

Потому что проверку деклараций они уже провели.

Подобные доначисления могли бы быть в рамках выездной проверки.

Однако, насколько я понимаю ее не было.

Они просто решили "пересмотреть" результаты своей ранее проведенной камеральной проверки.

Если бы были нарушения, то они были бы сразу отражены.

Ст. 88, 100 НК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Калининград
28.11.2022, 09:15
Это лучший ответ

[b]Письмо ФНС России от 26.09.2022 № БС-4-11/12746[/b]

Таким образом, в отношении доходов, относящихся к разным налоговым базам, полученных физическими лицами в 2021 или 2022 году, в том числе от налоговых агентов, налог с которых был исчислен ими отдельно по каждой налоговой базе в соответствии пунктом 3 статьи 2 Федерального закона N 372-ФЗ, доплата налога должна быть произведена на основании налогового уведомления.

Ни вы ни чего не нарушили, ни налоговая.

Письмо появилось в сентябре, как разъяснение, поэтому теперь рассылают, для них обычная практика...

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснодар
28.11.2022, 09:56

Здравствуйте, Иван!

Согласно пункту 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц установлена в следующих размерах:

13 процентов - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 Кодекса, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 Кодекса, превышающей 5 миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 Кодекса, за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.

В отношении доходов, относящихся к разным налоговым базам, полученных физическими лицами в 2021 или 2022 году, в том числе от налоговых агентов, налог с которых был исчислен ими отдельно по каждой налоговой базе в соответствии пунктом 3 статьи 2 Федерального закона N 372-ФЗ, доплата налога должна быть произведена на основании налогового уведомления.

Так указано в письме ФНС России от 26.09.2022 № БС-4-11/12746@.

Вам лучше всег о написат ь в налоговый орган заявление о том, что декларация 3 НДФЛ прошла проверку без нарушений. По ООО тоже ни о каких нарушениях не сообщалось.

Пусть Вам разъяснят на каком основании с Вас требуют доплату.

И при необходимости можно обжаловать в установленном порядке.

[quote]Ст.43, 88, 100,228 НК РФ

Письмо ФНС России от 26.09.2022 № БС-4-11/12746@

[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
28.11.2022, 10:25
Это лучший ответ

Здравствуйте, Иван.

Никаких нарушений с Вашей стороны нет, равно как и с их стороны тоже.

Письмо ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-11/12746@ "О применении пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период"

совсем свежее, формируют практику применения, поэтому и прислали вам письмо, для корректировки и приведения в соответствие с требованиями налоговой до 01.12.2022

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
28.11.2022, 11:48
Это лучший ответ

Здравствуйте

Иван

Опираясь на письмо ФНС (ниже изложенное) можно сделать вывод, что действия ФНС не законны. Вы рассчитали налог за дивиденды и за зарплату. То есть получается по разным налоговым базам, [b]следовательно применяется

п.3 статьи 2 Федерального закона N 372-ФЗ, где прямо указано[/b]:

[quote]при исчислении налога на доходы физических лиц налоговыми агентами применяются налоговые ставки, установленные абзацами вторым и третьим пункта 1 либо абзацами вторым и третьим пункта 3.1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), при соблюдении условий, предусмотренных указанными абзацами, [u]применительно к каждой налоговой базе отдельно[/u][/quote]

_____

Ссылка ФНС, что нужно былр считать от совокупности налоговых баз по разным источникам дохода физлица не основана на законе.

___

[quote]При подачи декларации она прошла проверку, претензий не было. Вы вправе обжаловать в высшую ФНС и только потом в суд.[/quote]

ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-11/12746@

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
28.11.2022, 15:21

Здравствуйте. [u]Налоговая инспекция не нарушает действующее законодательство РФ, ссылаясь на письмо ФНС России от 26.09.2022 № БС-4-11/12746.[/u]

[quote]В отношении доходов, относящихся к разным налоговым базам, полученных физическими лицами в 2021 или 2022 году, в том числе от налоговых агентов, [b]налог с которых был исчислен ими отдельно по каждой налоговой базе в соответствии пунктом 3 статьи 2 Федерального закона N 372-ФЗ, доплата налога должна быть произведена на основании налогового уведомления[/b].[/quote]

_______

Письма ФНС являются обязательными для налоговых органов.

_________

Обязательно доплатите налог в бюджет до 1 декабря 2022 года! Иначе пойдут пени

С уважением, Дарья Алексеевна.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Дубна
28.11.2022, 16:15

Здравствуйте.

Налоговая вам прислала уведомление на основании [u]Письма ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-11/12746@

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Симферополь
28.11.2022, 16:47
Это лучший ответ

Здравствуйте Уважаемый Иван!

Данное письмо поступило позже с подробными разъяснениями для Налогового органа, и для физических лиц, поэтому нет нарушений, так как Вы все оплатили вовремя и было все проверенно, и налоговая сейчас действует согласно новых указаний.

В силу [quote] ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-11/12746@ [/quote]

Всего Вам наилучшего!

Вам помог ответ?ДаНет
18.11.2022, 17:21
• г. Ростов-на-Дону
₽ VIP

Налоговая требует вернуть УСН за 2018 и 2019 годы

Признать себя полностью виноватым?

15.11.2022 года по программе 1 С пришло письмо из местной налоговой инспекции с требованием вернуть УСН за 2018 и 2019 год с полной оплатой пеней за весь период, так как, якобы, налоговые каникулы на 2 года молодому предпринимателю ИП предоставлялись ошибочно (г. Шахты, Ростовской области).

Декларации с указанием нулевой ставки УСН за 2018 и 2019 гг. сдавались вовремя. Декларации за 2020 и 2021 гг. оформлялись с указанием ставки УСН 6% и сдавались так же вовремя.

Сверки по налогам с бюджетом ИП запрашивал регулярно (8 сверок) в них не указывалось, что ИП является должником или нарушает законодательство.

Налоговая ссылается на то, что для ОКВЭД 85.45.9. не подходил для предоставления налоговых каникул.

ИП на грани банкротства - два года пандемии и нынешняя ситуация разорили предприятие, запрос на услуги упал на 95%.

За любой совет или рекомендацию - огромное спасибо.

Юрист г. Владикавказ
18.11.2022, 18:29

Здравствуйте

[b]Можете оспорить требование в высшую налоговую, а потом в суд.

[/b]

В связи с коронавирусом в 2020 году Правительство России приняло постановление от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – Постановление № 409).

Этим документом были закреплены меры поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство (МСП)

Субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в Реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях/сферах (перечень определяет Правительство РФ), перенесены сроки уплаты налогов

https://buhguru-com.turbopages.org/turbo/buhguru.com/s/effektivniy-buhgalter/nalogovye-kanikuly-po-nalogam-i-strah-vznosam-koronavirus-2020.html

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
18.11.2022, 21:17
Это лучший ответ

Алевтина, здравствуйте.

[i]Конечно нужно изучать требование налоговой инспекции, но исходя из условий Вашего вопроса усматривается, что налоговые каникулы ИП предоставлялись ошибочно из за не того оквэда[/i]

______

[u]Попробуйте оспорить в региональную уфнс, сошлитесь на следующее в жалобе:[/u]

______

[u]ВС напомнил, что Конституционный Суд неоднократно указывал: механизм налогообложения должен обеспечивать полноту и своевременность взимания налогов и сборов с обязанных лиц и одновременно надлежащий правовой характер деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, связанной с изъятием средств налогообложения (постановления от 10 июля 2017 г. № 19-П; от 1 июля 2015 г. № 19-П; от 3 июня 2014 г. № 17-П и др.).[/u]

[quote]Судебная коллегия по экономическим спорам ВС разъяснила, что неблагоприятные имущественные последствия ошибок, допущенных налоговыми органами, не могут с безусловностью возлагаться на добросовестных участников оборота, полагавшихся в определении своих прав, обязанностей и, в конечном счете, своего имущественного положения, на ранее принятые в их отношении правоприменительные акты и (или) устоявшиеся подходы к применению правовых норм налоговыми органами[/quote].

[b]Иное не отвечало бы п. 2 ст. 22 НК, в силу предписаний которого налоговые органы обязаны обеспечивать права налогоплательщиков, т.е. действовать добросовестно, учитывая законные интересы плательщиков налогов, не допуская создания условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону[/b] (определения ВС РФ от 28 февраля 2020 г. № 309-ЭС 19-21200; от 30 сентября 2019 г. № 305-ЭС 19-9969; от 16 февраля 2018 г. № 302-КГ 17-16602).

https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-osvobodil-ot-peney-i-shtrafa-nalogoplatelshchika-vvidu-nezakonnykh-deystviy-nalogovogo-organa/

С уважением, Дарья Алексеевна.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Москва
18.11.2022, 22:19

[b]Закон Ростовской области от 23.06.2015 № 374-ЗС[/b] предусматривает установление на территории Ростовской области с 01.07.2015 г [b]налоговой ставки 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей[/b], применяющих [b]упрощенную или патентную системы налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах[/b].

Льгота для индивидуальных предпринимателей предоставляется на 2 года при условии, что доходы по виду деятельности по итогам налогового периода составляют не менее 70% от общей суммы доходов и распространяется на виды деятельности, сведенные в 20 группировок.

По группировке "Образование" в приложении № 1 к закону указаны коды ОК 029-2014 (ОКВЭД) (КДЕС РЕД. 2)

85.11 (Образование дошкольное),

85.13 (Образование основное общее),

85.14 (Образование среднее общее),

85.41 (Образование дополнительное детей и взрослых).

.

[b]ОКВЭД 82.45.9 отсутствует в классификаторе[/b] ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).

Наиболее подходящий с цифрой 9 в третьем фасете-85.42.9

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Эта группировка включает:

- курсы по подготовке охранников;

- курсы выживания;

- ораторские курсы;

- курсы скорочтения.

Эта группировка также включает:

- обучение работодателей и работников по охране труда.

[b]Но и это не предусмотрен законом 374-ЗС, оснований для применения льготы у вас не было.[/b]

К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательно (п. 3 ст. 2 ГК РФ).

Поэтому срок исковой давности 3 года (ст.196 ГК РФ) не распространяется на взыскание налоговой задолженности.

Налоговая инспекция может направить требование об уплате налога в течение 3 месяцев со дня ее выявления (п.1 ст.70 НК РФ).

[b]Если у вас нет средств для оплаты налога, вам целесообразно, подать заявление о банкротстве.[/b]

Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок на основании ст.8 закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Вам помог ответ?ДаНет
18.11.2022, 16:56
• г. Воронеж
₽ VIP

И где же логика, если если полученную в суде неустойку именно таким налогом и обложили?

Положен ли мне налоговый вычет? Застройщик в 2020 году направил в фнс декларацию 2-ндфл за 2019 год о выплате мне денежной суммы, облагаемой налогом 13% (неустойки по решению суда). Сам застройщих ндфл не удерживал, мне выставила к оплате налоговая и я оплатила. В 2021 году я подала 2 декларации 3-ндфл за 2019 и 2020 год, пытаясь вернуть эти деньги через налоговый вычет (у меня есть на него право после покупки квартиры), но налоговая отказала мне в возврате, мотивируя тем, что сумма нплога не была удержана застройщиком, а также то,что за указанные периоды у меня отсутствуют доходы, облагаемые ставкой 13%. И где же логика, если если полученную в суде неустойку именно таким налогом и обложили? Как быть в данной ситуации?

Юрист г. Пермь
18.11.2022, 17:01

Нет тут никакой логики.

Если вы оплатили налог, то он должен быть возвращен.

Также как и если бы это сделал застройщик.

Нет разницы в данном случае.

Налоговая неправа.

Можно обжаловать их решение.

Для начала можно в УФНС пожаловаться.

Потом в суд.

ст. 220 НК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Нижний Новгород
18.11.2022, 17:06
Это лучший ответ

После удержания и уплаты Вами налога с присужденной неустойки по ставке 13% Вы имели право получить налоговый вычет и вернуть эти деньги - если было основания, разумеется-ст. 220 НК РФ и далее.

[b]Ответ налоговой неверный. [/b] Рекомендую долбить их через личный кабинет - жалобу в региональную инспекцию подайте - работает. Я как-то в подобной ситуации затратил примерно 4 месяца на возврат - писали ахинею, но после дошло - вычет был предоставлен.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Калининград
18.11.2022, 18:09

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 210 НК РФ). При этом доходом признается экономическая выгода (ст. 41 НК РФ).

Перечень доходов, которые освобождаются от налога на доходы физических лиц, приведен в статье 217 НК РФ. Неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, полученная физическим лицом на основании мирового соглашения, в этой статье не названа.

Следовательно, такая выплата не освобождаются от налогообложения. [b]Организация — застройщик признается налоговым агентом и, соответственно, обязана исчислить и удержать налог на доходы физических лиц из суммы неустойки.[/b]

Здесь вы просто застройщик опять же не оплатил ваш НДФЛ, это его обязанность не ваша.

Теперь даже не знаю несколько вариантов, вопрос суммы и быстроты решения.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Реутов
18.11.2022, 21:49

Анна, здравствуйте.

[u]Исходя из условий Вашего вопроса усматривается, что налоговая инспекция права, в том числе с учётом уточнения к Вашему вопросу[/u]

[i]Чтобы получить налоговый вычет, нужно иметь сам доход, который облагается налогом. Если налогоплательщик не имеет какого-либо дохода, с которого он обязан уплачивать НДФЛ, то он не сможет получить налоговый вычет. Этим налогом облагается доход, полученный налоговыми резидентами как от российских источников, так и от источников за пределами Российской Федерации, а для нерезидентов – только от российских источников ([b]ст. 209 НК[/b] РФ).[/i]

_________

[b]Согласно разъяснений ФНС

На налоговые вычеты могут претендовать граждане, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.[/b]

В отношении доходов, полученных до 2021 года, налоговые вычеты применялись к доходам, облагаемым НДФЛ по ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организациях, а также доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх и лотереях).

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/

_______

С уважением, Дарья Алексеевна.

Вам помог ответ?ДаНет
15.11.2022, 09:23
• г. Севастополь

Пытались получить нал. вычет на землю с домом, подали декларацию, но допустили ошибку,

Пытались получить нал. вычет на землю с домом, подали декларацию, но допустили ошибку, декларацию надо было подавать за год, когда дом оформили уже жилым, а не когда поставили на учёт.Спустя месяц после указания на ошибку, налоговая присылает акт, в котором пишется, что гражданин уменьшил свои доходы в налоговом периоде, это как вообще? Также в акте таблица с 11 ю пунктами (штрафы, пени, неопл. Взносы и т.д)и в каждом столбце 0.+написано, что 14 декабря нужно явиться с ходатайством, которое, возможно, смягчит ответственность за правонарушение. Что делать, ничего не понятно...

Юрист г. Ростов-на-Дону
15.11.2022, 09:38

Доброе утро. Такая ситуация говорит о том, что инспектору не хватило информации для взаимодействия с Вами и Вашей декларацией. Нужно сходить в ФНС и выслушать, что конкретно хочет знать инспектор. Давать советы не буду. Так как нужно знать Вашу ситуацию целиком и полностью. Понадобится помощь, обращайтесь. С ФНС лучше общаться, чем игнорировать.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Краснодар
14.11.2022, 08:13

Доброе утро!

Возможно, налоговый орган вынес решение о взыскании НДС за какой-то период, когда вы получили соответствующий доход, но не уплатили НДС.

Для начала запросите в налоговом органе решение, которое вы вправе обжаловать в суд.

Вам помог ответ?ДаНет
11.11.2022, 10:27
• г. Стерлитамак

Налогооблажение

Прошу помощи у компетентных людей. Суть вопроса. Жена получила в наследство ½ долю в двухкомнатной квартире. За время владения квартирой мы были вынуждены через суд разделить лицевые счета, т.к. хозяйка второй ½ доли не платила за квартиру. Прошло два года и мы решили продать квартиру. Продавали через риэлтора, которая заверила нас, что по закону с недвижимости менее 1 млн. руб декларацию подавать не надо и налог не берется. Наш доход составил 875 000 руб. Продажа была в прошлом году. В этом году в октябре приходит из налоговой письмо (см. вложение). По письму из налоговой выходит, что мы должны. Может налоговая права и я зря пытаюсь «бодаться»? Прошу совета!

Юрист г. Набережные Челны
11.11.2022, 10:52

Добрый день. В Вашем случае налоговый орган прав. При продаже недвижимости, срок владения которой меньше предельного срока для освобождения от налогообложения, подлежит уплатить налог 13%.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Кумертау
11.11.2022, 18:04

Вам нужно было налоговому консультанту задавать такие вопросы до купли-продажи, а не риэлтору. Поздно.

Вам помог ответ?ДаНет

Почему сумма моего долга, уплаченная коллекторской компании расценивается как мой доход?

Сберегательный банк продал мой долг по кредиту коллекторской компании, Коллекторская компания предоставила в налоговый орган декларацию о моих доходах на сумму выкупленного долга, Налоговая требует погасить сумму подоходного налога исчисленную от суммы долга. Долг мне не списали. А взыскали в полной сумме. Почему сумма моего долга, уплаченная коллекторской компании расценивается как мой доход?

Юрист г. Омск
11.11.2022, 05:49

Кредит не является доходом. Это средства, которые вы обязаны вернуть. Единственный случай, когда кредит признается доходом - когда банк принял решение списать долг. В этом случае сумма долга становится вашим доходом. Если долг не списан, требование налоговой незаконно.

Вам помог ответ?ДаНет
08.11.2022, 21:02
• г. Мурино
₽ VIP

Причина отказа: у заявителя отсутствуют налоговые обязательства по переплата.

Я инвалид 2 группы, проживаю в Спб. В этом году мне не прислали квитанцию об оплате транспортного налога. Я была удивлена. Каждый год я платила 4900 руб. Залезла в региональный закон и поняла, что я,как инвалид 2 группы не должна была платить, хоть у меня иномарка до 150 л.с.Написала декларацию о льготе и возврате за 3 года. Мне прислала налоговая письмо об отказе налога. Причина отказа: у заявителя отсутствуют налоговые обязательства по переплата.

Юрист г. Калининград
08.11.2022, 21:55
Это лучший ответ

Здравствуйте,

В большинстве регионов России от уплаты транспортного налога освобождены Герои Советского Союза и России, ветераны труда, инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп. Льготы имеют многодетные семьи, граждане с некоторыми государственными наградами (например, орденом Славы трех степеней).

[quote]В соответствии с положениями статьи 4 Закона N 33 от уплаты транспортного налога освобождаются инвалиды I и II группы — за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий. Указанная льгота не распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт), кроме таких категорий граждан, как один из родителей (усыновителей) в многодетной семье (статья 4 Закона N 33).[/quote]

Если у вас сохранились платежные документы по оплате транспортного налога за свое авто, то пишите претензию в ИФН на возврат уплаченного транспортного налога за последние 3 года, если будет отказ, то обжалуйте его т.е. подавайте иск в суд на возврат уплаченного налога за тс.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Санкт-Петербург
08.11.2022, 22:26

Здравствуйте, Елена

Законом Санкт-Петербурга от 28 июня 1995 года N 81-11 "О налоговых льготах"., в ст. 5 действительно сказано:

[quote]От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории граждан, зарегистрированных по месту жительства в Санкт-Петербурге:... инвалиды 1 и 2 группы[/quote]

‐-----------------

Ст 78 Налогового кодекса РФ предусматривает возврат излишне уплачченного налога.

[quote]Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика... в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления[/quote]

‐---‐-----

Вам необходимо обжаловать отказ в вышестоящий орган или обратиться в суд.

Вам помог ответ?ДаНет
03.11.2022, 16:43
• г. Краснодар

Правомерны до действия налоговой?

При продаже квартиры был применён вычет в размере расходов на покупку квартиры (в собственности менее 3 лет). Когда оправляли декларацию 3 НДФЛ договор не подгрузился и налоговая начислила налог 13% и пени и штраф. Узнав об этом мы ещё раз отправили декларацию со всеми документами, камеральная Проверка прошла, а долг по НДФЛ не списали и передали приставам. Правомерны до действия налоговой?

Фирма г. Москва
03.11.2022, 17:08

Здравствуйте Алёна. Нет, не правомерны. Пишите жалобу.

Вам помог ответ?ДаНет
03.11.2022, 08:37
• г. Киров

Возможно ли оплатить налоги, не объясняя происхождение средств?

Возможно ли оплатить налоги, подав декларацию как ФЛ, но не объясняя происхождение средств? То есть, есть поступления на карту от ФЛ, я признаю это своим доходом, доказательств происхождения средств не имею, готов заплатить налоги.

Или если произойдет ситуация, что налоговая вычислит мой кошелек и вызовет для пояснения происхождения средств, могу я не объясняя заплатить налог и штрафы, тк доказательств происхождения средств не имею.

Юрист г. Москва
03.11.2022, 08:40

Можете оплатить налоги без пояснений.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Ростов-на-Дону
03.11.2022, 08:44

Если у налоговой возникнут сомнения в происхождении средств, вам просто заблокируют счет по 115-ФЗ со всеми вытекающими.

Вам помог ответ?ДаНет
27.10.2022, 09:53
• г. Краснодар

Отсутствие Росреестра в 1998, а теперь проблема с налоговой

Что можно сделать и кто виноват? В 1998 году был куплен дом с земельным участком. Регистрация права произошла в БТИ. В 2017 дом решили продать, оказалось, нет данных в Росреестре, внесли без проблем, но в то время не задумались о будущих проблемах с налоговой. В 2021 дом продали, так, как владели им более 20 лет, декларацию не подавали. Сейчас, осенью, узнали, что, в налоговой стоят данные, что у нас право собственности с 2017, соответственно владеем менее 5 лет. Звонила в Росреестр, сказали, что якобы мы в то время не обратились в Росреестр после покупки (в соответствии с законом о регистрации недвижимости в регистрационной палате от 31 января 1998). Подняла историю, первая регистрационная палата в нашей области начала свою деятельность с августа 1998 года. Таким образом, это не наша ошибка, мы как положено обратились в то время в БТИ. Примет ли это во внимание налоговая?

Фирма г. Москва
27.10.2022, 10:12

Нет, согласно закону, дата начала владения домом должна совпадать с датой государственной регистрации.

Вам помог ответ?ДаНет
25.10.2022, 15:51
• г. Воронеж

Подавать ли налоговую декларацию?

Через 6 месяцев после смерти мамы я вступил в наследство и продал её квартиру (15.12.2021 г.). Мой доход составил 500000 руб. Вчера Налоговая вручила мне Акт налоговой проверки, в котором требуют уплатить налог и штраф за непредоставление Декларации. Я с этим не согласен, т.к. был Указ Президента об отмене Декларации. Как мне поступить?

Юрист г. Пермь
25.10.2022, 15:53

Никаких указов об отмене декларации не было.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Инсар
25.10.2022, 17:07

В течение 1 месяца с даты вручения акта вы вправе подать в налоговый орган возражения на акт. Либо подавайте декларацию, оплачивайте налог (если нужно по результатам расчета) и оплачивайте штраф. Если продажная цена меньше 70% кадастровой стоимости объекта, определенной по состоянию на 1 января года, в котором продается недвижимость, то доходом, облагаемым налогом, признается 70% кадастровой стоимости объекта недвижимости на указанную дату.

Вам помог ответ?ДаНет

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение