Если не подать декларацию в налоговую

Содержание:

  • Вопрос: какая ответственность предусмотрена за неподачу уточненной декларации?
  • Если сейчас подать декларацию в налоговую, успеют ли её задекларировать до октября?
  • Могу ли я подать на налоговую декларацию за 19-20 год. если была приобретен дом в ипотеку в 21 году? Раньше никогда не делала декларацию.
  • Подскажите пожалуйста, это правда?
  • Р. Так ли это и что для этого нужно ещё предоставить?
  • Договор дарение и 3-НДФЛ
  • Получение налоговых вычетов на продажу недвижимости и покупку недвижимости в одном налоговом периоде
  • Все ли правильно я сделала?
  • Можно ли подать налоговую декларацию по общей сумме договора, а не по отдельным стоимостям объектов?
  • Можно ли в декларацию за 2019 год включить платеж 2018 года?
  • Сроки составления акта о налоговой проверке.
  • Сколько платить налог с продажи квартиры? Сколько составит налоговая компенсация НДС за покупку новой квартиры?
  • Нужна корректировка границ более 30 участков, как это скажется на налоге с продажи в будущем?
  • Налог на гараж
  • Стоит ли вообще связыватся, ведь по идеи он будет плать налог два раза.
  • Можно ли подать заявление в суд с требованием восстановить меня в должности,
  • Насколько правомерны такие действия со стороны налоговой?
  • Налог на недвижимость.
  • Может ли жена подать в налоговую за мужа декларацию на возврат ей НДФЛ?
  • Возможность уплаты налога на продажу крымской недвижимости в Украине.
  • Верно? А то что она потом может подать в суд и судиться это мне известно!
  • Я продавала как физ. лицо коллекционных кукол через интернет (сайты бейбики и авито)
  • Проверяет ли налоговая служба данную информацию?
  • Договора или что? Или достаточно оплатить налог в размере не меньше прожиточного минимума, в своём регионе регистрации,, в сумме за год?
  • Правомерно ли поступает сотрудник налоговой.
  • Вычет НДФЛ при смерти налогоплательщика.
  • Скажите пожалуйста, имеет ли смысл подавать в суд?
  • Закрыл ИП в марте 2017 года. Закон об амнистии появился после закрытия ИП. Попадаю я под амнистию?
  • Так ли это? если да то за какие года я могу подать документы в налоговую и как правильно все сделать?
  • Здравствуйте. Может ли мой муж подать налоговую декларацию в отдел субсидий, если он индивидуальный предприниматель,
11.10.2022, 14:34
• г. Барнаул

Вопрос: какая ответственность предусмотрена за неподачу уточненной декларации?

Налоговая декларация 3 НДФЛ после продажи половины квартиры заполнена и отправлена в налоговую, нулевая (вычет 1 млн.). Прислали требование пояснений - оказывается, неправильно посчитано, есть налог все-таки, так как вычет делится на 2 части и составляет всего 500 тыс. за продажу половины квартиры. Требуют подать уточненную в течении 5 дней.

Вопрос: какая ответственность предусмотрена за неподачу уточненной декларации? Что будет, если не подать? Штраф, уголовная, административная ответственность или еще что-то?

Спасибо за внимание к моему вопросу.

Юрист г. Краснодар
11.10.2022, 14:53

Если не подадите уточненку то выпишут штраф 500 рублей.

Вам помог ответ?ДаНет
21.07.2022, 00:48
• г. Тверь

Если сейчас подать декларацию в налоговую, успеют ли её задекларировать до октября?

Если у нас есть договор на сдачу жилья с марта 2022 года на 6 месяцев. Можем ли мы подать на пособие от 8 до 17 лет. Муж работает официально, я нет. Самозанятой не оформлена. Хотим успеть получить это пособие с апреля месяца. Но срок подачи документов до 1 октября 2022 г. Если сейчас подать декларацию в налоговую, успеют ли её задекларировать до октября?

Юрист г. Томск
21.07.2022, 07:51

Добрый день!

Декларация за 2022 год подается в следующем году, оснований подачи для декларации нет, налоговая ее просто не примет.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист #9179355
Пользователь г. Москва
28.06.2022, 08:13

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Если дом был приобретён в 2021, то и налоговую декларацию на налоговый вычет надо подавать в 2022 ЗА 2021 год.

Вам помог ответ?ДаНет
Фирма г. Москва
28.06.2022, 08:21

Вы подавали за 21 год декларацию для налогового имущественного вычета.

В ней отображены должны быть доходы за 18, 19 и 20 гг включительно.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Исетское
28.06.2022, 08:26

Здравствуйте.

До 30 апреля 2022 года, можете подать деклорацию 3 НДФЛ за 2019,2020,2021 годы. За 2022 год частично за прошетший период года.

Вам помог ответ?ДаНет
21.06.2022, 13:15
• г. Волгоград

Подскажите пожалуйста, это правда?

Помогите пожалуйста с ответом на вопрос. Я с мужем стою в центре занятости с 18 мая 2022 года, попробовала подать на детское пособие от 8 до 16 лет, но постоянно приходит отказ, мотивируют тем, что в 2021 году не было дохода. . Мне тут подсказали, что можно подать декларацию о доходах в налоговую за 2021 год 3 ндфл, как бы отчитаться, заплатить налог, и попробовать опять подать на детские, что если хоть за три-четыре месяца отчитаться, то отказа не будет. Подскажите пожалуйста, это правда?

Юрист г. Томск
21.06.2022, 17:39

Добрый день! Декларацию подать можно и оплатить налог тоже. Другой вопрос будет ли от этого польза с точки зрения получения пособия. Нет гарантии, что данное действие что-то изменит.

Не забывайте оставлять отзывы.

Вам помог ответ?ДаНет
07.04.2022, 23:30
• г. Воронеж

Р. Так ли это и что для этого нужно ещё предоставить?

Помогите разобраться: мы с мужем купили однокомнатную квартиру в ноябре 2016 г. за 1 мл 640 т. р. В мае 2021 мы её продали за 2 мл. 700 т. р с учётом роста цен, но в договоре указали сумму 2 мл 942 т. р, как объяснил риэлтор на нас это не влияет, а покупателю это нужно для сделки по ипотеке. Позже мужу приходит уведомление из налоговой, что он должен заплатить налог за продажу квартиры до 15.07.2022 г., хотя риэлтор нам сказала, что т. к у нас это было единственное жильё нас это не каснётся. У меня есть информация, что если подать декларацию в налоговую на вычет с продажи квартиры, то снизят сумму расчёта на 1 мл. р. Так ли это и что для этого нужно ещё предоставить? Вопрос такой, с какой суммы будет расчёт оплаты налога и сколько нам нужно будет заплатить?

Пользователь г. Москва
08.04.2022, 11:52

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Все правильно, Вы должны подать декларацию 3-НДФЛ и использовать вычет в 1 млн. рублей. Риэлтор слукавил, сказав про единственное жилье. И еще-никогда не соглашайтесь на неверную сумму в договоре. Например сейчас покупатель подаст в суд на отмену сделки и по суду Вы будете возвращать ему сумму которую указали в договора (2942 т.) а не 2700, которую реально получили. Похоже риэлтор еще тот жук.

Вам помог ответ?ДаНет
27.03.2022, 10:32
• г. Красноярск

Договор дарение и 3-НДФЛ

При получении в дар недвижимого имущества между близкими родственниками одаряемый освобождается от подачи декларации и уплаты налога.

Необходимо написать пояснение в налоговую о том, что даритель и одаряемый являются родственниками (в нашем случае отец и дочь)

Проблема заключается в следующем: в повторной выдаче свидетельства о рождении указана одна дата рождения, а в паспорте другая.

ЗАГС уже отказал внести изменения.

Прошу, дайте ответ на следующие вопросы:

1.Примет ли налоговая данные документы?

2. Если не примет, то получим ли мы уведомление, о том, что документы не приняты?

3. подать заявление (именно заявление а не исковое?) в суд об установлении родства и о внесении изменений в свидетельство о рождении? В данном случае, кто заинтересованная сторона кроме отца?

Заранее спасибо за ответ! И еще есть справка сельсовета о том где была зарегистрирована и состав семьи. Там верная дата рождения и написан отец. Можно ли прикрепить в налоговую как доказательства родства?

Юрист г. Тула
27.03.2022, 11:01

Родство обычно подтверждает свид-во о рождении и паспорта сторон.

Но у Вас проблема: ошибка в дате рождения.

Тогда вопрос через придеться решать, по иску 3 й стороной могут быть орган ЗАГС и отдел ГУВМ МВД вполне.

Вам помог ответ?ДаНет
21.01.2022, 12:29
• г. Подольск

Получение налоговых вычетов на продажу недвижимости и покупку недвижимости в одном налоговом периоде

В 2016 году я с мужем купила квартиру в общую совместную собственность с использованием кредитных средств ПАО Сбербанк за цену более 4000000 рублей. В 2019 году я подала 3-НДФЛ, заявление на распределение имущественного налогового вычета между супругами (по 2000000 рублей+ 1/2 процентов по кредитному договору) и заявление на возврат излишне уплаченного налога на доходы физических лиц за 2018 год в размере 25 740 рублей. Декларацию проверили, эту сумму вернули. В 2020 году я подала 3-НДФЛ, заявление на социальный налоговый вычет (расходы на мед. услуги в размере 93330 рублей) и заявление на возврат излишне уплаченного налога на доходы физических лиц за 2019 год в размере 51480 рублей. Декларацию проверили, эту сумму вернули. В 2020 году кроме получения зарплаты по основному месту работы я за 3500000 рублей продала другую квартиру, которую купила за 3200000 рублей в 2018 году. Я написала заявление на предоставление мне имущественного налогового вычета при продаже недвижимости в размере фактически подтвержденных доходов (на сумму 3200000 рублей), написала заявление на возврат излишне уплаченного налога на доходы физических лиц за 2020 год в размере 23 595 рублей и отправилась в свою налоговую инспекцию проконсультироваться, как правильно заполнить разделы 1, 2 и приложение 7 к 3-НДФЛ. Однако сотрудник налоговой инспекции сообщила мне, что в моем случае возврат денежных средств излишне уплаченного налога на доходы физических лиц за 2020 год мне не положен, так как сумма к возврату 23 595 рублей, а сумма к начислению НДФЛ при продажи квартиры 300000 рублей х 13%= 39000 рублей. Она порекомендовала мне в разделе 2 налоговой декларации указать сумму налога, подлежащую уплате в бюджет 39000 рублей-23595 рублей = 15405 рублей и эту сумму уплатить в бюджет. Я ей сообщила, что у меня два имущественных налоговых вычета: вычет на покупку недвижимости 2000000 рублей+1/2 процентов по кредитному договору, а также налоговый вычет при продаже недвижимости в размере 3200000 рублей и есть разъяснения Министерства финансов, что я могу этими налоговыми вычетами воспользоваться одновременно. На это она сообщила, что тогда 3-НДФЛ не пройдет камеральную проверку. Прошу сообщить, права ли в моей ситуации сотрудник налоговой. Если верны мои доводы, прошу сообщить, как правильно заполнить разделы 1, 2 и приложение 7 к 3-НДФЛ и какие заявления я должна подать в налоговую инспекцию. С уважением и благодарностью, Алла.

Фирма г. Санкт-Петербург
21.01.2022, 13:04

Здравствуйте! Вам надо обратиться к бухгалтеру. Юристы не составляют 3 НДФЛ.

Надеюсь Наш ответ Вам полезен.

С уважением, Юридическая Консультация "E911 Group".

Вам помог ответ?ДаНет
26.09.2021, 07:41
• г. Якутск

Все ли правильно я сделала?

Мне пришло сообщение из налоговой, что мне нужно заплатить имущественный налог 1 млн. Рублей. Я сходила в налоговую и составила налоговую декларацию. Сказали к оплате будет 460 тыс. Рублей. Через 3 месяца вызовут на комиссию. И если декларацию не подать с меня взыщут 1 млн. Рублей за продажу недвижимости. Я пошла к частную юридическую компанию. Там с меня взяли 45 тыс рублей за представление моих интересов в налоговой. И сказали, что на квартиры купленные по Дду до 2016 года налог платить не надо. Срок владения квартирой 3 года. Я купила квартиру по Дду в ноябре 2015 и есть чек оплаты полной стоимости в ноябре 2015 года. И продала квартиру сентябре 2020 года. Все ли правильно я сделала? Беспокоюсь. На счет частной фирмы, которой я отдала деньги за ведение моего дела. И за действия со стороны налоговой.

Юрист г. Краснодар
26.09.2021, 08:03

Здравствуйте Анастасия.

За частную фирму не беспокойтесь. Они уже получили свои деньги. Вот смогут ли они Вас правильно защитить. Это вопрос. Налоговая так же требует от Вас деньги.

Так что только Вам нужно беспокоится за себя и за свои деньги. Но все тонкости, только после ответа налоговой как они провели расчет Ваших налоговых платежей. Удачи.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
26.09.2021, 11:25

Срок течет с даты оплаты по ДДУ, продали в 20 году, платить ничего не нужно.

Абз. 4 п. 2 ст. 217.1 (в ред. ФЗ от 23.11.2020 N 374-ФЗ, от 02.07.2021 N 305-ФЗ) распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года.

В целях настоящей статьи в случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), по договору об участии в жилищно-строительном кооперативе, минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с соответствующим договором.

Вам помог ответ?ДаНет
01.04.2021, 23:57
• г. Москва

Можно ли подать налоговую декларацию по общей сумме договора, а не по отдельным стоимостям объектов?

Можно ли как-то снизить налог с продажи дома и земельного участка, если в договоре стоимость дома намного превышает свою кадастровую стоимость, а стоимость земли намного ниже, но общая сумма дкп больше суммы кадастровых стоимостей обоих объектов? Получилось, что налогооблагаемая база состоит из общей суммы двух объектов + разница кадастровой стоимости земли и цены в договоре. Можно ли подать налоговую декларацию по общей сумме договора, а не по отдельным стоимостям объектов?

Пользователь г. Воронеж
02.04.2021, 00:31

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Можно применить различные типы вычетов: напр., по земле стоимость покупки, по дому - 1 млн руб.

Можно перераспределить суммы в договоре, если он ещё не зарегистрирован.

Лучше обратиться очно к понимающему юристу, чтобы можно было оценить возможности...

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новокузнецк
02.04.2021, 11:29

Вы должны будете платить НДФЛ исходя из сумм указанных в договоре купли-продажи стст 549-551 гК РФ Надо было вам раньше на стадии заключения договора озадачиться и указывать в договоре другие суммы. Если у вас объекты продаются одним договором то декларация подается по общей сумме договора.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист #1404986
Юрист г. Москва
02.04.2021, 11:42

Здравствуйте!

Налоговая ориентируется на сумму в договоре. Именно из этой суммы вы вправе делать вычеты в целях снижения налога.

Уточните, сколько вы владеете имуществом? Как его получили? Единственное ли это жилье?

Обратите внимание, что при установлении статуса единственного жилье не учитываются объекты недвижимости, купленные не более чем за 3 месяца до продажи имущества.

Вам помог ответ?ДаНет
20.11.2020, 07:10
• г. Барнаул

Можно ли в декларацию за 2019 год включить платеж 2018 года?

Я подавала налоговую декларацию на вычет по квартире за 2018 и 2019 год нам вернули вычет в начале года, а сейчас просят вернуть всю сумму обратно, сформулировав это тем что мы с супругов уже подавали диклорацию на другую квартиру в 2005 году, что было 15 лет назад мы с ним не помним, нам предлагают опять подать диклорацию за 2018 и 2019 год но на ту предыдущую квартиру якобы мы забрали не всю сумму за 2005 год, но там сумма очень маленькая она не перекроет эту выплату, как нам поступить? Если вернуть эту сумму мы не можем мы внесли её за ипотеку.

Пользователь г. Воронеж
20.11.2020, 07:57

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Если Вы уже начали ранее оформлять вычет за покупку недвижимости, то новый оформить не можете.

1) Вы, судя по ответу ФНС, не исчерпали первый вычет

2) т.к. право, которым Вы и воспользовались, возникло до 01.01.2014, то добрать новой покупкой невозможно; такое право даётся раз в жизни, и повторно вычет не предоставляется.

Вам помог ответ?ДаНет
09.11.2020, 16:23
• г. Казань
₽ VIP

Сроки составления акта о налоговой проверке.

Прошу помогите разобраться в сроках

Водные данные

За 2019 год подал декларацию в 12.03.2020 г. о продаже имущества

07.10.2020 мне позвонили и попросили приехать забрать акт о налоговой проверке. Там же объяснил ситуация со своей стороны. Инспектор сказала что они уйдут на доп мероприятия (затребуют расчеты с банка), и в данный момент писать возражение не имеет смысла и вообще никакого смыла от ваших возражений не будет у нас все вопросы решаются через суд. Мне объяснили что срок будет месяц, и после этого я если захочу, то смогу подать возражения.

08.10.2020 Было назначено решение о доп. мероприятиях налогового контроля. В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Налогово кодекса Российской федерации (далее - кодекс) продлить на 21 день срок рассмотрения материалов налоговой проверки. И указан срок 06.11.2020

Срок прошел, я позвонил в налоговую (хотел ознакомится с материалами проверки, в случаи чего чтобы подать возражения) мне сказали что мой инспектор в отпуске и будет только 27.11.2020. И в этот же день составит акт, и у меня будет срок в 5 дней для возражения.

Позвонил в горячую линию и уточнил этот вопрос, какие сроки должны быть. Девушка - оператор сказало что это нарушение ваших прав и пишите в управление жалобу. 20 минут висел на линии и она по нескольку раз уточняла.

Какие же все-таки сроки правильные?

Заранее спасибо.

Юрист г. Владикавказ
09.11.2020, 16:31

Здравствуйте Ильназ Ильгизович

Вы имеете право подать возражение на акт сверки в течении 1 месяца со дня получения данного акта

Порядок обжалования актов налоговых проверок установлен п. 6 ст. 100 НК РФ, в соответствии с которым лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, [b]в течение одного месяца со дня получения акта налоговой проверки вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям[/b]. При этом налогоплательщик вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Краснодар
09.11.2020, 16:31

Добрый день!

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение одного месяца со дня получения акта налоговой проверки вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Акт налоговой проверки, другие материалы налоговой проверки, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а также представленные проверяемым лицом (его представителем) письменные возражения по указанному акту должны быть рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку. По результатам их рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 6 статьи 100 НК РФ, принимается одно из решений, предусмотренных пунктом 7 статьи 101 НК РФ, или решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Срок рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения соответствующего решения может быть продлен, но не более чем на один месяц.

В случае принятия решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля акт налоговой проверки, другие материалы налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля, а также представленные проверяемым лицом (его представителем) письменные возражения должны быть также рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку. По результатам их рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 6.2 статьи 101 НК РФ, принимается одно из решений, предусмотренных пунктом 7 статьи 101 НК РФ.

На Вашем месте я бы написал действительно жалобу в вышестоящий налоговый орган. Если потребуется - обращение в суд.

[quote]НК РФ Статья 100. Оформление результатов налоговой проверки

6. Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение одного месяца со дня получения акта налоговой проверки вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. НК РФ Статья 101. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки

1. Акт налоговой проверки, другие материалы налоговой проверки, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а также представленные проверяемым лицом (его представителем) письменные возражения по указанному акту должны быть рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку. По результатам их рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 6 статьи 100 настоящего Кодекса, принимается одно из решений, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, или решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. Срок рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения соответствующего решения может быть продлен, но не более чем на один месяц.

В случае принятия решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля акт налоговой проверки, другие материалы налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля, а также представленные проверяемым лицом (его представителем) письменные возражения должны быть также рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку. По результатам их рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в течение 10 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 6.2 настоящей статьи, принимается одно из решений, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи.[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Мурманск
09.11.2020, 17:01
Это лучший ответ

В соответстствии с ч. 6.2 ст. 101 НК РФ:

[quote]6.2. Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), [b]в течение [u]пятнадцати дней [/u]со дня получения дополнения к акту налоговой проверки [/b]вправе представить в налоговый орган письменные возражения по такому дополнению к акту налоговой проверки в целом или по его отдельным положениям. При этом лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.[/quote]

[b]Поэтому у Вас будет 15 дней для письменных возражений,[/b] а сотрудник налогового органа слукавил, назвав пятидневный срок.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/57a56875a8d21ff9e1f5af7ca590433c573150f4/#dst4724

Вам помог ответ?ДаНет
08.11.2020, 11:10
• г. Москва
₽ VIP

Сколько платить налог с продажи квартиры? Сколько составит налоговая компенсация НДС за покупку новой квартиры?

В г. Краснодаре 20 августа 2016 года мне была подарена 1-комнатная квартира моей бабушкой. Через два года, 20 июля 2018 года бабушка ушла из жизни.

16 июля 2020 года я продал данную квартиру через сервис Сбербанка ДомКлик за 1 900 000 руб. Сумму получил полностью на счет в Сбербанке. Мой покупатель внес часть собственных средств в размере 550 000 руб, остаток 1 350 000 за счет заемных средств Сбербанка (оформил ипотеку).

26 сентября 2020 года (дата договора купли-продажи) я купил 2-комнатную квартиру в г. Королеве за 3 950 000 руб (государственная регистрация от 10 октября 2020 г.). Денежные средства были внесены полной суммой. Недостающую часть 2 050 000 я внес на счет из средств, которые получил от родственников переводом.

Насколько мне известно, при получении в дар от родственника квартиры, если осуществить продажу раньше, чем через 5 лет, (или 3 года) от смерти родственника-дарителя, то необходимо оплачивать налог с продажи квартиры.

Я проживаю в г. Москве, имею доступ к Госуслугам, оформленным в Москве.

Последние 5 лет работаю без прерывания стажа:

1. В предыдущей организации работал с 2013 года до марта 2020 года.

До 2019 года включительно удержанная и перечисленная сумма налога составила 74 540 руб /год. В январе и феврале 2020 года за два месяца удержанная и перечисленная сумма налога составила всего 51 010 руб.

2. На существующем месте работы 2-НДФЛ еще не получал. Работаю с 6 апреля 2020 года. Первые три месяца на испытательном сроке 120 000 руб/мес. С 7 июля 2020 года — 160 000 руб/мес:

Вопросы:

1. Нужно ли оплачивать налог, если да, то в каком размере, и до какой даты, чтобы не было пени?

2. Нужно ли подавать самостоятельно налоговую декларацию, если нужно то до какой даты? Какие санкции грозят вовремя не подать налоговую декларацию?

3. Возможно ли получение налоговой компенсации НДС по купленной квартире? (Ранее не получал).

4. Как оформить налоговую компенсацию и в каком году будет выгоднее подавать документы на ее оформление?

5. На какую сумму налоговой компенсации я могу рассчитывать? Она получается отдельно или возможен взаимозачет при оплате налога за проданную квартиру?

Юрист г. Казань
08.11.2020, 11:34

Здравствуйте, Андрей! Давайте по порядку.

1. Т.к. срок владения более 3 лет, то налог не платится согласно ст.217-217.1 НК РФ, т.к. проданная квартира досталась дарением от близкого родственника, а там срок 3 года: согласно п.3 ст.217.1 НК РФ:

[quote]В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации[/quote]

Согласно п.18.1 ст.217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

[quote]17.1) доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 настоящего Кодекса;

от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.[/quote]

2. Если бы возникла обязанность по оплате налога, то декларацию нужно было бы подавать. Это Ваша была бы обязанность согласно ст.229 НК РФ. В случае неподачи штраф от 20 до 40% суммы неуплаченного налога, но не менее 1000 рублей за неподачу декларации. В Вашем случае такой обязанности нет.

3. Это развод. Компенсации НДС не предусмотрено НК РФ. Те, кто ее предлагают, мошенники. Но есть налоговый вычет, предусмотренный п.3 ст.220 НК РФ, когда у налогоплательщика есть право раз в жизни выбрать вычет до 2 млн. руб. при покупке жилья. В итоге если ранее вычетом не пользовались, то вправе им воспользоваться и выбрать вычет, а если доходов не хватит, то из будущих доходов.

4. Можно будет получить вычет, а не компенсацию, до 2 млн. руб., что в пересчете на живые деньги на банковский счет будет составлять 13%, т.е. до 260 т.р. излишне уплаченного налога можно будет вернуть.

5. До 260 т.р. Переплату налога можно будет возвращать, начиная с доходов за 2020 год (по декларации через налоговую либо через работодателя, но сначала в налоговую нужно заявление подавать), т.е. с года покупки, если Вы не пенсионер конечно: для них есть возможность получить за 3 предшествующих года. Для обычных налогоплательщиков придется выбирать вычет из будущих доходов. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Симферополь
08.11.2020, 11:46
Это лучший ответ

Здравствуйте!

От налога (уплаты) Вы освобождаетесь, потому-что согласно НК РФ ст. 217.1

[quote] 3. В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;[/quote]

2. Нет, поскольку Вы освобождены от уплаты налога в соответствии со статьей 217 НК РФ, то декларацию подавать не нужно.

[quote]НК РФ Статья 229. Налоговая декларация

Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со статьей 217 настоящего Кодекса (за исключением доходов, указанных в пунктах 60 и 66 статьи 217 настоящего Кодекса), а также доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 настоящего Кодекса.

[/quote]

3. Возможно конечно

Необходимые документы

Для оформления налогового вычета готовят следующие документы:

заявление налогоплательщика на предоставление возврата;

копия паспорта заявителя;

справка о заработной плате по форме 2-НДФЛ;

заполненная декларация 3-НДФЛ;

свидетельство о регистрации, подтверждающее право собственности на приобретенную квартиру;

договор купли-продажи, подтверждающий сумму, за которую была приобретена недвижимость;

кредитный договор с банком о предоставлении целевого займа, если квартира приобреталась по ипотеке;

справка из банка с расчетом уплаченных по ипотеке процентов;

если квартира приобреталась на имя несовершеннолетних детей - предоставляется их свидетельство о рождении;

если жилье приобретается опекунами или усыновителями в пользу воспитанников - предоставляются документы об установлении попечительства и опеки.

4. Налоговый вычет оформляете за 2020 год, предоставите в Налоговую, пакет документов до конца февраля 2021 года, рассмотрение занимает около от 10 до 30 дней, после рассмотрения на Ваш счет переведут деньги.

5. имущественные налоговые вычеты, предоставляемые в связи с продажей имущества, приобретением жилья и выплатой процентов по ипотечным кредитам (ст. 220 НК РФ);

[quote]1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, не превышающем 2 000 000 рублей.

[/quote]

максимальная расчетная сумма - 2 миллиона рублей, налоговый вычет в 13% от этой суммы - 260 тыс.;

Берегите себя и всего Вам хорошего!

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Владикавказ
08.11.2020, 11:46

Здравствуйте Андрей

1. В соответствии с п.17.1 ст.217 НК не подлежат налогооблажению квартиры проданные по истечению 3 х лет владения на праве собственности

Вам налог с продажи платить не нужно т.к. вы собственник жилья с 2016 г. по договору дарения (более 3 лет)

2.Нвлоговую декларацию можете подать, а можете и нет, нет штрафа

3. Заявление на Налоговый вычет можно подать в любое время

4. Налоговый вычет вы можете получить за покупку жилья

17.1) доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

(в ред. Федерального закона от 27.11.2018 N 424-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 настоящего Кодекса;

от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

Вам помог ответ?ДаНет
28.09.2020, 09:47
• г. Челябинск

Нужна корректировка границ более 30 участков, как это скажется на налоге с продажи в будущем?

Участки и дом нужно рассматривать отдельно. Если дом в собственности более 3 лет, налог платить не надо. Что касается участка, так как он был разделен, а новым участкам присвоены новые кадастровые номера, срок начался заново (при этом это уже не 3 года, а 5 лет). Но налог можно не платить при цене участков до 1 млн. рублей. Если цена больше, налог платится с суммы, превышающей 1 млн. рублей. Нужно подать налоговую декларацию.

- а если стоимость одного участка до 1 млн, но продано в течение года несколько объектов недвижимости?

Юрист г. Санкт-Петербург
28.09.2020, 10:24

Ну, скорее всего не корректировка границ, а проведение межевания. Если речь не идет об образовании новых участков путем упоминаемой Вами "коректировки" и участки уже находятся в собственности при условии владения ими 5 лет и более - налог с продажи 13% взиматься не будет. При меньшем сроке не облагаемая база составит 1 млн. руб. - с остальной части уплачивается налог в указанном размере. Сумма, кстати, фиксируемая в ДКП (договоре купли-продажи) не может быть меньше кадастровой стоимости участка.

Вам помог ответ?ДаНет
26.09.2020, 15:46
• г. Астрахань

Налог на гараж

В сентябре этого года получила в наследство от отца гараж. По факту этот гараж принадлежал родной сестре моего отца, но документы были оформлены на отца. Сейчас я хочу переоформить гараж на свою тетю. Если я правильно понимаю, то для этого есть два варианта - дарственная или договор купли продажи. Но есть свои нюансы:

1. Дарственная. После оформления моей тете нужно будет выплатить налог в размере 13% т.к. она не является близким родственником.

2. Купля-продажа. Здесь я должна буду выплатить налог 13%.

Я пришла в выводу, что выгоднее оформить куплю-продажу. Кадастровая стоимость гаража составляет 170 000, а в договоре купли-продажи - 200 000. Здесь возможно применить налоговый вычет 250 000. Т.к. сумма вычета больше, чем полученный доход, то дохода облагаемого налогом здесь нет. Мне нужно будет просто подать декларацию в налоговую и все. Верно ли такое решение в сложившейся ситуации?

Юрист г. Москва
26.09.2020, 15:58

Здравствуйте, Виктория!

Да, Ваше решение верное!

Вам помог ответ?ДаНет
27.05.2020, 12:29
• г. Рязань

Стоит ли вообще связыватся, ведь по идеи он будет плать налог два раза.

На счет субсидии для Ип.Сын работает на упрощеке, наемных работников нет. Авансовые платежи он не перечислял в конце года заплатил Пфр и налог перекрыл. В январе подал декларацию, а на 1 марта эти платежи по упрощенке ему начислили как долг, а на 30 апреля у него этого долга нет. Сегодня позвонила в налоговую, мне сказали если он сегодня оплатит долг 19500, это авансовы платежи, то завтра может подать заявление на субсидию. У меня вопрос эти деньги они сказали вернут или могут быть начислины в счет авансовых платежей. Стоит ли вообще связыватся, ведь по идеи он будет плать налог два раза. Спасибо.

Юрист г. Москва
27.05.2020, 13:06

Елена, здравствуйте.

Если действительно страховые взносы в ПФ РФ прошли датой до 01.01.2020 г. и их сумма превышает сумму налога, то о каком долге может быть речь. Я бы рекомендовала всё же уточнить этот момент. Если взносы были оплачены до 01.01.2020, то пусть предприниматель обратиться в ИФНС с заявлением о предоставлении ему разъяснений, к этому заявлению пусть приложит копии всех платёжных документов, а в заявлении укажет расчёт.

Вам помог ответ?ДаНет
07.05.2020, 12:24
• г. Екатеринбург

Можно ли подать заявление в суд с требованием восстановить меня в должности,

Ситуация в следующем. Работал неофициально три года. Без заключения каких-либо договоров, записей в трудовую книжку и т.п.

Месяц назад работодатель меня уволил. Я подал заявления в министерство труда и в прокуратуру, что меня неправомерно уволили с просьбой восстановить в должности и оформить официально.

В итоге сначала с минестерства труда поступила отписка, что в связи с короновиросом они сейчас все проверки приостановили. С прокуратуры пришло сообщение, что они передали мое заявление в минеральные труда. Позже с минестерства труда поступило сообщение, что мое заявление передали в налоговую.

Сейчас с налоговой поступил ответ, что у них также приостановлены все проверки и сейчас они не смогут проверить моего работодателя. При этом написали, что если налоговый агент (то есть мой работодатель) в свое время не подавал за меня декларации и выплачивал налоги, то это теперь должен сделать я. И за те три года, что проработал должен подать декларацию и заплатить налоги.

Как можно отстоять свои права и все-таки вынудить работодателя выплатить налоги? Сейчас и суммы такой нет, чтобы за все три года налоги выплатить.

Можно ли подать заявление в суд с требованием восстановить меня в должности, заключить трудовой договор и соответственно чтобы работодатель выплатил налоги за прошедшие года? И даже если меня восстановят в должности, насколько я понимаю мой работодатель смело может вычитать из моей зарплаты суммы для уплаты старых налогов. В итоге я еще и бесплатно проработаю.

Юрист г. Уфа
07.05.2020, 12:31

Здравствуйте) Если Вы не были официально трудоустроены, то и восстанавливать Вас по сути некуда. Принудить работодателя заключить с Вами трудовой договор суд также не вправе.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист #7357637
Юрист г. Севастополь
07.05.2020, 12:32

Вас не могли неправомерно уволить, так как вас официально и не принимали на работу. Нужно было изначально оформлять трудовой договор или в процессе работы устанавливать факт трудовых правоотношений. Но необходимо предоставлять доказательства работы. После увольнения это будет сделать сложнее, так как вакансии, на которую требуется восстановить или принять нет. В данном случае только ваши доказательства работы могут помочь.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Нижний Новгород
07.05.2020, 12:33

Нужно ознакомиться с документами для начала.

Вам помог ответ?ДаНет
Фирма г. Екатеринбург
07.05.2020, 14:21

Согласно статье 67 Трудового кодекса РФ, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, — не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом.

Вам надо будет доказать, что вы фактически были допущены к работе, несмотря на отсутствие договора.

Вам помог ответ?ДаНет
17.04.2020, 16:59
• г. Москва

Насколько правомерны такие действия со стороны налоговой?

Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации.

Иностранный гражданин в 2019 году работал по патенту, ежемесячно исправно совершал платежи за него, работал официально в российской компании, в результате чего образовалась переплата НДФЛ.

Иностранный гражданин через личный кабинет налогоплательщика заполнил и сдал декларацию о доходах за указанный период, заказал камеральную проверку.

В итоге в лк "висит" определенная сумма, характеризующаяся как "переплата".

ИГ опять же через ЛК составил и отправил в налоговую заявление о возврате этой переплаты, в итоге получил отказ. Связавшись по телефону с налоговой он узнал, что ему отказано, потому что бухгалтерия организации, в которой он работает, должна подать какие то документы, чтобы ему вернули эту переплату. На вопрос какие документы, он получил ответ, цитирую, пускай ваш бухгалтер изучает статью 226 НК РФ, а то, что в личном кабинете висит переплата, так это у пол страны такие переплаты висят.

Вобщем, получается, что ИГ, как физическое лицо, не может распорядиться этой переплатой. Насколько правомерны такие действия со стороны налоговой? Можно ли добиться возврата денежных средств самостоятельно или надо привлекать к этому бухгалтера организации. И если действовать через бухгалтерию какие действия надо предпринять, т.к. бухгалтер в предварительной беседе сказала, что не понимает, что от нее требуется, т.к. все, что касается налогов она все сделала.

Юрист г. Москва
17.04.2020, 19:14

1. Безусловно, клерк ФНС неправ.

2. Факт нарушения гражданских прав налогоплательщика имеет место.

3. Обязанность привлечения к процессу восстановления нарушенных гражданских прав некоего бухгалтера некоей организации для налогоплательщика законодательством не установлена.

4. Порядок обжалования актов налоговых органов и [b]действий или бездействия[/b] их должностных лиц установлен главой 19 (ст. 137-139.3.) НК РФ.

5. Начинайте с них.

Удачи.

Вам помог ответ?ДаНет
22.02.2020, 12:44
• г. Пермь

Налог на недвижимость.

Список вопросов к юристу:

1. Как продать дом БЕЗ уплаты налога?

2. Будет ли взыматься налог на ЗЕМЛЮ при продаже, учитывая, что в марте 2017 года было внесено изменение после межевания? (было 12 соток, стало 14,5 соток)

3. Какую максимальную стоимость земли можно указывать в договоре купли-продажи (кадастровую или любую по договоренности с покупателем)?

4. Не возникнет ли проблем при продаже СТАРОГО дома, учитывая, что у него стоит пометка «под снос», но на кадастровом учете он состоит? Росреестр не завернет сделку?

5. Каким образом осуществляется уплата налога на недвижимость после продажи (какие нужны документы и т.д.)? Если продаем в 2020 году, то декларация подается в 2021 году? Или по-другому?

6. Дом и земля – совместно нажитое имущество, приобретенное в браке, оформлены на жену. Жена не работает официально. Как оформить имущественный вычет на мужа? Когда подаётся?

7. Будет ли при оформлении вычета на мужа автоматически гаситься часть налога от продажи у жены?

8. Можно ли оформить имущественный вычет на ИП мужа?

9. Можно ли подать налоговую декларацию в другом регионе? (Дом и земля проданы в Пермском крае, а подать декларацию в Санкт-Петербурге)

10. Можно ли не прописываться вообще, либо более 10 рабочих дней (например, месяц и более)? Если намного дольше этого срока, насколько изменится сумма штрафа? И где вообще сейчас прописываются/выписываются?

Юрист г. Самара
22.02.2020, 12:54

Вам не кажется, что это слишком много для бесплатной консультации? Обратитесь к риэлтору.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Тула
22.02.2020, 13:04

Уважаемый, ответ дан не будет в связи с большим списком вопросов. Обратитесь к юристу в личку, по каждому пункту будет предоставлен ответ, услуга платная (см. ст. 779 ГК РФ).

Вы превышает свое право на получение бесплатной помощи, в большей части это коммерческая площадка.

Вам помог ответ?ДаНет
Адвокат г. Москва
22.02.2020, 13:08

1. Как продать дом БЕЗ уплаты налога?

Никак.

2. Будет ли взыматься налог на ЗЕМЛЮ при продаже, учитывая, что в марте 2017 года было внесено изменение после межевания? (было 12 соток, стало 14,5 соток).

Это не изменяет начала течения срока нахождения в собственности

3. Какую максимальную стоимость земли можно указывать в договоре купли-продажи (кадастровую или любую по договоренности с покупателем)?

Любую.

4. Не возникнет ли проблем при продаже СТАРОГО дома, учитывая, что у него стоит пометка «под снос», но на кадастровом учете он состоит? Росреестр не завернет сделку?

Нет

5. Каким образом осуществляется уплата налога на недвижимость после продажи (какие нужны документы и т.д.)? Если продаем в 2020 году, то декларация подается в 2021 году? Или по-другому?

Да, декларация до 30 апреля 21 года.

6. Дом и земля – совместно нажитое имущество, приобретенное в браке, оформлены на жену. Жена не работает официально. Как оформить имущественный вычет на мужа? Когда подаётся?

Никак не оформить, Вы получаете доход и вправе отнять затраты на приобретение или 1 млн рублей с каждого объекта

7. Будет ли при оформлении вычета на мужа автоматически гаситься часть налога от продажи у жены?

Нет

8. Можно ли оформить имущественный вычет на ИП мужа?

Нет

9. Можно ли подать налоговую декларацию в другом регионе? (Дом и земля проданы в Пермском крае, а подать декларацию в Санкт-Петербурге)

По месту регистрации.

9. Можно ли не прописываться вообще, либо более 10 рабочих дней (например, месяц и более)? Если намного дольше этого срока, насколько изменится сумма штрафа? И где вообще сейчас прописываются/выписываются?

Можно. Сумма штрафа не поменяется.

Через МФЦ или в отеле полиции.

Вам помог ответ?ДаНет
19.10.2019, 03:23
• г. Южно-Сахалинск

Может ли жена подать в налоговую за мужа декларацию на возврат ей НДФЛ?

Если муж не плательщик НДФЛ. Платно лечил зубы в Новосибирске. Жена плательщица НДФЛ, то бишь, работает. Может ли жена подать в налоговую за мужа декларацию на возврат ей НДФЛ?

Юрист г. Нижний Новгород
19.10.2019, 03:42

За мужа нет так как налоговые декларации даже представитель не подает каждый имет право подать только от СВОЕГО имени и только если является плательщиком.

Вам помог ответ?ДаНет
11.07.2019, 15:17
• г. Киев

Возможность уплаты налога на продажу крымской недвижимости в Украине.

Сохранился ли на сегодня порядок описанный в статье, привожу ниже? Спасибо.

Совершая сделку на территории Российской Федерации, гражданин Украины может оплатить налог согласно налоговым ставкам Украины, действующим на территории его страны.

Юридической лазейкой в данном случае могло бы стать соглашение от 08.02.1995 «Об избежание двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов», заключенное между правительствами России и Украины. Суть этого документа в том, что, совершая сделку на территории Российской Федерации, гражданин Украины может оплатить налог согласно налоговым ставкам Украины, действующим на территории его страны. Но тут преподнесла подарок уже украинская сторона.

«Мы пытались воспользоваться положением о недопущении двойного налогообложения. Провели сделку в Севастополе, однако, когда продавец обратился в налоговые органы на территории Украины, инспектор сообщила ему, что данная сделка считается неправомерной (не признанной украинской стороной), и отказала ему в необходимости уплаты налога (НДФЛ) в связи с отсутствием дохода. Таким образом, квитанцию об уплате налога на территории страны, где продавец является гражданином, мы не получили», – рассказала корреспонденту Крым Реалии о своем опыте Наталия Массальская, директор агентства недвижимости.

Выход есть

Риелторы отметили, что в этом году Севастополь работает по налоговому кодексу Российской Федераци, и сделка с недвижимостью может быть оформлена, но у продавца есть обязанность до 30 апреля следующего года подать декларацию и до 14 июля следующего года заплатить НДФЛ.

«Регистрационная палата Севастополя проводит регистрацию недвижимости на нового собственника без оплаты данного налога предыдущим владельцем квартиры. Советую резидентам Украины подавать налоговую декларацию и платить НДФЛ в определенные украинским Налоговым кодексом сроки (даже если нулевой размер НДФЛ), чтобы предъявить данные документы в налоговые органы Крыма или Севастополя по месту нахождения проданного объекта согласно указанного соглашения от 08.02.1995 г.», – говорит Наталия Массальская.

Декларацию и квитанцию об оплате налогов согласно налоговым ставкам Украины следует сохранить на тот случай, если российская налоговая запросит данные об уплате налога.

Резюмируя, риелторы отмечают, что сделки на территории Севастополя проходят, если вовремя в следующем году подать декларацию и оплатить на территории Украины по ставкам Налогового Кодекса Украины НДФЛ, а также передать документы об оплате в Крым. В этом случае, по словам работников агентств недвижимости, можно спать спокойно и продавцу, и покупателю.

Юрист г. Харьков
12.07.2019, 00:53

Нет, данный порядок не работает, платить придется по ставкам законов РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
03.03.2019, 16:49
• г. Новосибирск

Верно? А то что она потом может подать в суд и судиться это мне известно!

Пожалуйста по теме алиментов такой тонкий момент,

Мы развелись с женой 3 года назад, суд оставил проживать ребенка с женой и есть судебный приказ где говориться уплата алиментов 25% от заработка и (или) иного дохода. Тут ключевое слово « или» .

Я официально три года не работаю, нет отчислений в пенсионный фонд.

Но при этом сдаю в аренду свою личную квартиру по договору найма где указанна сумма за месяц 500 руб. и плачу в налоговую налоги (чеки и декларации есть). Это получается из расчета 25% примерно 100 руб. алиментов в месяц.

Дело в том что мой сын живет со мной и я его полностью содержу, плачу за садик и т.д.

Бывшая жена набрала кредитов в банках, задолжала примерно 200 000 руб, и теперь с помощью алиментов видимо хочет рассчитаться с кредиторами.

Вопрос! :

1. если она обратиться к судебным приставам, приставы будут производить начисление алиментов по дополнительному доходу от квартиры так как он является по документам официальным.

2. дополнительный доход может быть разным и 500 руб в месяц и 20 000 руб., законом ведь не установлена минимальная сумма алиментов. Верно?

А то что она потом может подать в суд и судиться это мне известно! Мне важно именно этот этап что я описал выше.

Спасибо буду ждать ответа.

У меня вопрос, если ребенок проживает с вами, где жена в это время находится? В вашем случае приставы будут осуществлять расчет 1/4 долю от среднего заработка утвержденного по региону и образуется долг за 3 года.

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Новосибирск
03.03.2019, 17:08

Здравствуйте, Андрей! В решении суда всегда пишется так "...алиментов 25% от заработка и (или) иного дохода...». Поскольку алименты выплачиваются со всех видов заработка лица, кому присуждены алименты. В Вашем случае, если Вы сдаете квартиру и отчисляете налоги, то есть открытый доход, он также подлежит к исчислению алиментов. Из суммы налога можно установить сумму Вашего дохода, поэтому скрывать нет смысла. Вы не указали возраст ребенка, который теперь проживает с Вами. Если ребенок желает проживать с Вами постоянно и вы с этим согласны, то в этом случае, алименты никто просто так не отменит. Вам нужно будет обратиться в суд с иском о взыскании алиментов с бывшей супруги.

Удачи!

Вам помог ответ?ДаНет
28.02.2019, 18:58
• г. Саратов

Я продавала как физ. лицо коллекционных кукол через интернет (сайты бейбики и авито)

Я продавала как физ. лицо коллекционных кукол через интернет (сайты бейбики и авито) с отправкой по почте. Кому-то это не понравилось и на меня пришла жалоба в ФНС, что я не оформлена ИП и якобы занимаюсь незаконной торговлей. В ФНС мне сказали, что надо оформиться ИП и за прошедший год подать налоговую декларацию как физ. лицо. ВОПРОС: нужно ли мне всё это делать и если да, то могу ли я воспользоваться имущественным налоговым вычетом в 250 т. р. при продаже допустим 20-30 штук кукол?

Адвокат г. Москва
28.02.2019, 20:30

Мало ли что там в ИФНС сказали.

Эта деятельность не постоянная, а потому не предпринимательская, так надо говорить..

Не понятно о каком вычете в 250 тыс речь ведете...

Вам помог ответ?ДаНет
26.02.2019, 11:58
• г. Уфа

Проверяет ли налоговая служба данную информацию?

Мною был куплен автомобиль в битом состоянии за 1 млн 150 тыс. В дальнейшем он был продан за 1 млн 550 тыс. Договор купли продажи о покупке данного т/с утерян, сохранился договор купли продажи только о продаже данного т/с. Как в данной ситуации подать декларацию в налоговую службу? Что будет если я укажу сумму покупки не достоверную? Проверяет ли налоговая служба данную информацию?

Юрист г. Подпорожье
26.02.2019, 13:18

Успокойтесь и спите спокойно. В договорах купли-продажи т/с сумму всегда ставят меньше, чем платят.

Вам помог ответ?ДаНет
24.08.2018, 16:17
• г. Казань

Договора или что? Или достаточно оплатить налог в размере не меньше прожиточного минимума, в своём регионе регистрации,, в сумме за год?

Я гражданка Узбекистана, в июле 2018 года получила РВП и теперь должна до июля следующего года подать налоговую декларацию и оплатить налог. Дело в том, что я самозанята (делаю ремонты) .Если я правильно поняла то подаю 3 ндфл. Какие документы при подаче декларации мне надо предоставить? Договора или что? Или достаточно оплатить налог в размере не меньше прожиточного минимума, в своём регионе регистрации,, в сумме за год?

Юрист г. Москва
25.08.2018, 16:52

Если Вы о подтверждении РВП, то

[quote]9. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание [b]уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода[/b] данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание.[/quote]

Статья 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Вам помог ответ?ДаНет
14.07.2018, 12:59
• г. Иваново

Правомерно ли поступает сотрудник налоговой.

У нас сложилась такая ситуация: мой муж за 3 года перепродал 2 автомобиля (общей суммой в 650 тыс). подавал нулевые декларации в налоговую, т.к перепродавал машину дешевле, чем купил. Нам пришел налог на 65 тыс. руб. мужа вызвали в налоговую, как ИП, но ИП он не оформлял. Девушка в налоговой сказала что долг большой, она проверила по базе, что в 2014 году мы приобрели квартиру, а на вычеты документы не подавали, вот сейчас она нам предлагает подать документы (мне, жене т.к квартира оформлена на меня отказаться в пользу мужа, на вычеты. Что бы покрыть этот налог по автомобилям). сегодня пришло письмо, что мужа вызывают к начальнику, а дама нам позвонила, говорит к нему не ходить. Хотя в письме написано, что, если муж не явится на него наложен будет административный штраф. Дала нам свой сотовый телефон, говорит что в суд бесполезно обращаться. Что нам делать? Это больше похоже на мошенничество. Как она (главное для чего) пробила данные, что у нас имеется квартира? Как она собирается покрыть налоговыми вычетами от квартиры данный налог, если вычет выплачивается не весь сразу, а постепенно (в зависимости сколько я в год отчислила подоходного налога).

Юрист г. Самара
14.07.2018, 13:43

Юристы на сайте не распутывают детективные истории, обязанность по уплате налога с продажи автомобиля установлена в налоговом кодексе РФ

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 04.06.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.07.2018)

""Статья 228. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога

Путеводитель по налогам. Вопросы применения ст. 228 НК РФ

""1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков:

""

[quote]""2) физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 настоящего Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению;[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
05.06.2018, 13:11
• г. Пермь

Вычет НДФЛ при смерти налогоплательщика.

Здравствуйте. У меня скоропостижно умер муж, но до этого он успел подать налоговую декларацию 3 ндфл за 2017 год на вычеты стандартный, социальный и имущественный и заявление на возврат через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой (электронно). Никаких документов, что он подал электронно декларацию и заявление на возврат нет, не могу зайти в его личный кабинет на сайте налоговой, т.к ИФНС уже видимо заблокировала личный кабинет в связи со смертью. Прочитала, что в связи со смертью налогоплательщика, имущественный вычет не возвращается (хотя если до смерти налогоплательщик успел подать заявление то можно через суд получить деньги) Подскажите, пожалуйста, возможно получить стандартный и социальный вычет при такой ситуации? И как быть с имущественным вычетом? Можно ли запросить у налоговой подтверждение, что декларация и заявление были поданы электронно?

Фирма г. Великий Новгород
07.06.2018, 08:59

Действительно существует судебная практика по данному вопросу. Скорее всего запросить информацию о подаче налоговой декларации сможет нотариус.

Вам помог ответ?ДаНет
08.05.2018, 01:09
• г. Тверь

Скажите пожалуйста, имеет ли смысл подавать в суд?

Скажите пожалуйста, имеет ли смысл подавать в суд? Ситуация такая. 19 января 2018 года, мы обращаемся в организацию, которая за деньги заполняет налоговую декларацию и отправляет её без нашего визита. Это был уже третий год обращения нами в данную организацию. Но сегодня я узнала, что они не подали ничего, забыли. А мы на деньги очень рассчитывали, так как платим ипотеку. Что нам делать? Если я не ошибаюсь, то декларацию за прошлый год можно подать только до 30 апреля было, а сегодня уже 8 мая. В суд подавать на них?

Юрист г. Чита
08.05.2018, 01:12

Можно подать.

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Вам помог ответ?ДаНет
06.05.2018, 13:05
• г. Москва
₽ VIP

Закрыл ИП в марте 2017 года. Закон об амнистии появился после закрытия ИП. Попадаю я под амнистию?

1.Закрыл ИП в марте 2017 года. Закон об амнистии (Федеральный закон от 28.12.2017 N 436-ФЗ) появился после закрытия ИП, т.е на момент опубликования закона я уже являлся физ. лицом, а не ИП. С момента регистрации ИП (2007 год) страховые взносы не платил. Декларации не подавал. Попадаю я под амнистию?

2. На данный момент сумма долга составляет 200 000 руб. Имеется в собственности квартира, но она находится в залоге у банка, я брал кредит 2 млн. руб. Судебные приставы не смогут реализовать квартиру в случае ареста? Имеют ли права судебные приставы выставить на продажу имущество в квартире (мебель, техника) ?

3. Имеется земельный участок, в случае ареста, они его будут реализовывать по кадастровой стоимости или рыночной? Если по рыночной, то оценку кто будет проводить и где гарантия, что они оценят в мою пользу, а не в свою?

4. Каким образом снизить долг? Подать заявление в налоговую о перерасчете долга на основании закона об амнистии или сначала подать нулевую декларацию? За какой период подавать декларации? Если я подам нулевую декларацию за каждый квартал с 2007 по 2017, то получается, что я сам отказался от амнистии? Амнистия распространяется на тех, кто не подавал декларации. И вдобавок к этому я собственноручно обеспечу себе штраф за несвоевременную подачу деклараций (1000 руб. за квартал) в итоге 40000 руб.

5. Судебные приставы вызывают к себе. Когда я пойду на прием к приставу и в случае отказа мной подписывать какой-либо документ, они имеют право привлечь меня к ответственности за отказ?

Юрист г. Москва
06.05.2018, 13:15

1. Судебные приставы не имеют права на реализацию и арест квартиры.

Поскольку сумма задолженности не сопоставима со стоимостью квартиры.

[b]В соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона об исполнительном производстве[/b] взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и иностранной валюте, обращается в размере задолженности, т.е. в размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.

2. Имеют право судебные приставы выставить на продажу имущество в квартире - это орг.. техника, и др. , но не предметы бытовой необходимости.

3. Что касается снижения задолженности, то это отдельная консультация (на платной основе, после изучения всех документов по делу)

Вам помог ответ?ДаНет
Юрист г. Архангельск
06.05.2018, 13:18

Данная налоговая амнистия не распространяется на налогоплательщиков, с которых задолженность взыскана в судебном порядке до вступления в силу Федерального закона № 436-ФЗ (вступил в силу 29.12.2017). Если Вас приставы уже вызывают, то долги взысканы и списаны не будут. Просите суд, вынесший решение о взыскании долгов, о рассрочке или отсрочке исполнения решения. Единственное жилье ФССП не продаст (ипотечную квартиру выставить на торги может только банк-залогодержатель за кредитный долг).

[quote]11. Положения части 3.1 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" (в редакции настоящего Федерального закона), части 3 статьи 19 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" (в редакции настоящего Федерального закона), [b]части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона не применяются к уплаченным (взысканным, списанным) недоимке и задолженности по пеням и штрафам до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.[/b]

Ст.14 Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

[/quote]

Вам помог ответ?ДаНет
27.02.2018, 21:54
• г. Краснодар

Так ли это? если да то за какие года я могу подать документы в налоговую и как правильно все сделать?

Подскажите пожалуйста. 09,01,2018 года я ушла в декрет (еще беременная) до нового года я на работе официальной писала заявление о возврате налоговый вычет на детей в двойном размере так как я вдова. Прилагала все документы. Заявление писалось 01,01,2018 г. Звонила сегодня в бухгалтерию и мне сказали что я не могу получать от работодателя не какие выплаты, так как я в декрете, а за прошлый год 2017 они не могут выплатить, что мне надо идти теперь в налоговую и подавать декларацию. Так ли это? если да то за какие года я могу подать документы в налоговую и как правильно все сделать? И какие нужно документы?

Юрист г. Архангельск
27.02.2018, 22:12

Всё верно Вам объяснили. Чтобы получить стандартный налоговый вычет на ребенка (детей) за 2017 год, нужно подать в налоговую инспекцию налоговую декларацию 3-НДФЛ и приложить справку о доходах 2-НДФЛ за 2017 и документы, подтверждающие наличие ребенка (детей). Налоговый вычет предоставляется с облагаемого налогом дохода (заработной платы). Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не является налогооблагаемым доходом, поэтому вычет предоставлять в 2018 не с чего. Выйдите из отпуска по уходу на работу и продолжите получать вычет с заработной платы.

Ст.218 НК РФ.

Вам помог ответ?ДаНет
19.02.2018, 12:43
• г. Киров

Здравствуйте. Может ли мой муж подать налоговую декларацию в отдел субсидий, если он индивидуальный предприниматель,

Здравствуйте. Может ли мой муж подать налоговую декларацию в отдел субсидий, если он индивидуальный предприниматель, при этом не трудоустроен и в цзн не состоит?

Юрист г. Калуга
19.02.2018, 16:12

Здравствуйте. Да, может. Для получения субсидии ваш муж подает: декларацию о доходах за предыдущий отчетный период (год) + иные документы по списку соцобеспечения. Если ИП на протяжении долгого времени не имел доходов значит подается «нулевая» декларация.

Вам помог ответ?ДаНет

Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение