Налогообложение налог на доходы / Налоги - 4999 советов адвокатов и юристов

Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.

Если у Вас была доля то Вы просто присоединяете долю супруга налог не платится Если квартира находилась в собственности налогоплательщика (независимо от изменения состава собственников и доли в праве собственности на имущество) более трех лет, доходы, полученные от продажи указанного имущества, не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц. Какой налог взымается с продажи квартиры за 2 млн. руб с супруги-пенсионерки сразу после вступления в наследство на долю мужа?

Добрый день! Для оценки дохода от сделки налоговый орган использует не только данные договора, но и кадастровую стоимость объектов. Если суммарно кадастровая стоимость объектов меньше 1 400 000 рублей, и в договоре Вы укажете доход не более 1 000 000 рублей, ваш доход полностью будет покрыт вычетом по ст. 220 Налогового кодекса, если же кадастровая стоимость больше 1 400 000 рублей, что бы Вы ни написали в договоре, налоговая исчислит доход, исходя из кадастровой стоимости.

При этом есть способы минимизировать или избежать уплаты налога, рекомендую обратиться за индивидуальной консультацией к любому юристу на сайте, написав в личные сообщения. Не будете платить налог при указании 1 млн., во втором случае налог с 1 млн руб. Получила по наследству 1/5 доли дома и земли. Хочу сейчас сразу продать. Подскажите, пожалуйста, если указать в договоре 1 млн руб нужно ли будет платить налог и подавать декларацию? А если 2 млн рублей, то налог будет взыматся со всей суммы или с 1 млн рублей?

Сумма налога рассчитывается как сумма дохода минус сумма вычета умноженная на 13%. Если на протяжении года вы получили с продажи валюты меньше 250 тыс. рублей, и не было вычета по другим видам имущества, налог можно не платить вообще. Если на протяжении года вы не продавали имущество, выгодно заявит на второй тип налогообложения. Не будете. Сделки с валютой не облагаются какими-либо налогами.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Я купил 30 тыс евро. Буди ли я платить налог и какой?

Если договор аренды возмездный, то есть Вы получаете оплату, то платить налог нужно Если есть доход, то есть и налог. В вашем случае 13% , если вы гражданин РФ Здравствуйте, Сергей.

Если договор аренды нежилого помещения заключается на 11 месяцев, (менее 12 мес) то он не регистрируется в Росреестре.

Физическое лицо оплачивает налог за сдачу в аренду в размере 13% в форме НДФЛ, подавая декларацию. Если вы хотите получать прибыль из договора аренды помещения пострянно, можно рассмотреть вопрос оформления ип, оплаты налога по патенту, или в упрощённом налогообложении в размере 6%.

С уважением. 1)Налог на имущество физических лиц

2)НДФЛ при получении дохода Я физлицо. У меня нежилое помещение. Нужно мне платить налог если у меня договор аренды составлен на 11 месяцев

Ст. 217 НК, освобождение от налога

18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, [b]если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками[/b] в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями [b]и детьми[/b], в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

нет налога у вашей дочери Объясните пожалуйста, я купила квартиру дочери и сделала сразу дарственную на нее, дочь должна будет заплатить налог в следующем году или нет? Спасибо.

Нет. Вы налог платить не будете. Нет, не будете. Ни у вас ни у брата налога не будет. Так как вы - не получаете никакой прибыли от дарения. А брат не платит налог на дарение, так как ваш близкий родственник.

Если бы например, вы дарили подруге - она бы заплатила налог на дарение 13% Если стоимость дороже 250 тыс. руб будете платить налог. Для гаражей и гаражных боксов действуют льготные условия налогообложения, установленные главой 32 НК РФ. Можно освободиться Дарение — безвозмездная передача имущества. То есть даритель не получает доход от сделки, соответственно и не уплачивает налог. Все обязательства ложатся на человека, который получил подарок. Если братья не родные: для резидентов РФ он составляет 13%, нерезидентов — 30%. Хочу подарить родному брату 1/2 гаража. В собственности 1 год. Буду ли платить налог?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Если не сдать декларацию УСН, штраф составит 5% от налога по декларации за каждый месяц просрочки, неполный месяц тоже считается. Максимальный размер – 30% от налога, минимальный – 1 000 руб.

Минимальный штраф в размере 1000 руб. может быть предъявлен и в том случае, если недоимка либо сумма налога к уплате отсутствует, но декларация представлена с опозданием Что ждёт ИП, если во время не здать декларацию по УСН, в тот момент доходов не было, зато были алименты на детей и пособия?

Работайте У меня цветочный магазин я ИП на УСН, по обстоятельствам временно закрыла цветочный и перешла с Усн на Нпд. Я закупаю срезанные цветы у поставщиков на складе, могу ли я работать дальше на НПД? Планирую возобновлять работу магазина.

Добрый день!

Нет, не можете.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Добрый вечер, да, если ваши услуги не будут касаться продажи товаров. Нет, такого права у плательщика налога на профессиональный доход нет. Только по трудовому договору. Нет, это разные позиции с точки зрения налогообложения. Скажите могу ли я работать директором магазина Пятерочка в статусе самозанятого?

Здравствуйте, Екатерина. Все зависит от того, в каком районе вы будете открывать очередной магазин. Если на территории муниципального образования, подведомственного иному налоговому органу, где ранее вы не регистрировались в качестве налогоплательщика ЕНВД, то в таком случае следует подать по новому месту осуществления деятельности. Опять же дополнительно не ясен статус налогоплательщика. Если у вас ИП и вы работаете по УСН, то необходимо отталкивать и от площади магазина, который вы планируете открыть. При открытии очередного магазина нудно ли подавать документы в налоговую

Добрый день! Федеральным законом от 28.12.2010 N 395-ФЗ ст. 217 Налогового Кодекса была дополнена п. 17.2, согласно которому освобождаются от налогообложения доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в п. 2 ст. 284.2 Кодекса, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет. Эта норма применяется к продаже долей, приобретенных после 1 января 2011 года. Если доля приобретена раньше, то доход от ее продажи подлежит обложению НДФЛ 13% на общих основаниях. Скажите, пожалуйста, нужно ли мне платить налог на доходы при продаже доли уставного капитала, полученной при приватизации предприятия?

При сдаче в аренду нежилого помещения нужно платить налог на доходы физических лиц 13%, налог платиться раз в год не позднее 15 июля следующего года, обязательна также сдача налоговой декларации Я пенсионер, пенсия 10 т. р.Хочу сдать в аренду свой магазин площадью 28 кв. м.Я не ИП.Магазин в частной собственности. Сколько надо платить налог и как? Ежемесячно или раз в году?

Алевтина, заключайте договор и сдавайте, не забывайте указать об этом в ежегодной справке о доходах и имущества госслужащих, а также об оплате налога на доходы физических лиц Муж является госслужащим я муниципальным служащим как можно оформить законодательно и сдать в аренду нежилое помещение с уплатой налогов государству?

С любого дохода платить НДФЛ Вы обязаны С дохода платится налог, если по закону Доход, получаемый физическим лицом в виде ренты, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.

То есть, налогом облагаются доходы и в виде получаемой ежемесячной суммы от собственника жилья, а также от единовременной суммы. Да должен платить налог. Должен ли получатель ренты платить налог с получаемой ежемесячной суммы от собственника жилья, а также от единовременной суммы, которую он получает при передаче квартиры по договору ренты?

Ваш вопрос не совсем ясен. Вы хотите узнать, какая сумма дохода от продажи движимого имущества не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)? Если да, то ответ следующий:

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, которые касаются налогообложения доходов от продажи движимого имущества. Согласно этим изменениям, необлагаемая сумма дохода на движимое имущество составляет 250 тысяч рублей за исключением ценных бумаг. Это означает, что если вы продаете свой автомобиль, арт-объект или другое движимое имущество, то вы не должны платить НДФЛ, если ваш доход от продажи не превышает 250 тысяч рублей. Если же ваш доход больше этой суммы, то вы должны заплатить НДФЛ по ставке 13% с разницы между доходом и 250 тысячами рублей. Я о необлагаемая сумма дохода на движемое имущество в размере 250000 рублей

При признании гражданина банкротом, НДФЛ с доходов от продажи его имущества не уплачивается.

Налоговая служба разъяснила некоторые нюансы налогообложения доходов от реализации имущества граждан (письмо ФНС России от 24 сентября 2019 г. № БС-2-11/1167@). Муж банкротился была реализация имущества, продали машину на торгах! Нужно ли платить налог и пойдет ли машина в доход?

Когда получили? Сумма по договору? Налог зависит Да, доход от продажи квартиры, полученной в счёт аварийного жилья, подлежит налогообложению.

Если квартира находилась в собственности менее 5 лет, то доход от её продажи можно уменьшить на:

имущественный налоговый вычет в размере 1 млн рублей;

расходы, связанные с приобретением этой квартиры.

Сумму расходов нужно определять исходя из договора купли-продажи квартиры в аварийном доме.

Однако налоговое ведомство придерживается иной позиции: стоимость квартиры нужно определять исходя из условий договора с властями о её передаче.

В частности, если в договоре указано, что квартира передана по стоимости согласно справке БТИ, и нет условия о доплате, то для целей НДФЛ сумма расходов будет равна стоимости квартиры по оценке БТИ Получил квартиру по переселению из ветхого аварийного жилья сейчас хочу приватизировать и продать. Будет ли с меня взят налоговый вычет за продажу квартиры.

Да, возможно такое.

Физлицо вправе одновременно быть ИП и самозанятым, но оно не может совмещать налог на профессиональный доход (НПД) с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД и ЕСХН. То есть использовать одновременно два налоговых режима нельзя.

Отказаться от спецрежимов нужно успеть в течение месяца с того дня, как ИП зарегистрировался в качестве самозанятого (ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Иначе регистрацию не засчитают. Можноли ип и самозанятый иметь одновременно 1 человеку?

Если да,то какие условия?

13% от полученного дохода каждый продавец. При продаже имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения, имущественный налоговый вычет в размере 1 млн. руб. делится между владельцами-продавцами в зависимости от размера их доли.

Сумма, превышающая размер имущественного налогового вычета, приходящегося совладельцу, подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

Вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму облагаемых доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества. 13% Продали квартиру от двух собственников по 1/2 доле у каждого. Договор купли-продажи заключён один, в нём указано, что каждый продавец получает по 4 миллиона. Квартира была в собственности менее 3 лет. Какой налог?

Да, пойдет в доход Поступления от реализации организацией-банкротом имущества в ходе процедур банкротства для целей налогообложения прибыли являются выручкой (доходом) от реализации и включаются в состав налоговой базы по налогу на прибыль в общем порядке. Такие разъяснения дал Минфин России в письме от 10.11.2021 № 03-03-07/90601. Машина продана на торгах при банкротстве!

Пойдет ли продажа в доход?

Минимальный срок владения для освобождения от налогообложения может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено: физическим лицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника. При владении менее 3 лет придется заплатить налог. Удачи Да. Да. Придется платить. Если ваша мама оформила именно договор дарения, срок освобождения от уплаты налогов после регистрации права собственности по истечении 3-х лет. Хочу продать дачу. Моя мама на меня её переписала, но прошло менее 3-лет. Налог на доходы мне придется платить?

Да, для индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), существует возможность применять нулевую ставку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в течение первых двух лет с момента регистрации ИП. Если ИП было зарегистрировано в 2014 году, то он может применять нулевую ставку по НДФЛ до конца 2015 года. Однако, необходимо учитывать, что для применения нулевой ставки ИП должен соответствовать определенным условиям, таким как отсутствие наемных работников и определенный размер доходов. Есть ли нулевая ставка для ИП на УСН, если ИП открыто в 2014 голу?

Нет, не обязательно. Согласно законодательству Российской Федерации, иностранные граждане, зарегистрированные в качестве плательщиков налога на профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 №46-ФЗ «О внесении изменений в статьи 226 и 227 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», могут продолжать свою деятельность на территории РФ без необходимости покидать ее. Однако, для получения более точной информации, рекомендуется обратиться к специалистам в области налогообложения или консультанту по миграционным вопросам. Если являясь гражданином Казахстана на территории РФ зарегистрировался как самозанятый надо ли мне по истечении 90 суток покидать территорию РФ?

Чтобы избежать двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, имущество нужно знать есть ли соглашение между РФ и той страной, где вы продаете недвижимость. Нет, не нужно. Ни платить, ни подтверждать. Я являюсь пенсионером РФ по возрасту

В данный момент продаю квартиру за рубежом и оплачиваю налоги по законам этой страны. Нужно ли будет мне платить налоги в РФ и подтверждать происхождение денежных средств при поступлении их на российский счëт в банке?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение