Декларация возмещение / Налоги - 422 советов адвокатов и юристов
Даже если расходы на обучение больше установленного лимита, к вычету получится принять только 50 000 , все верно. Необходимая сумма к возмещению не более 50 000, поэтому пишется максимальное число Коллеги, все верно ответили. Вычет в 110 000 на обучение детей будет применяться к доходам только с 2024 года. В 2023 только 50000. Декларация 3-НДФЛ за обучение ребенка. Дохожу при заполнении на сайте ФНС до пункта "Расходы на обучение", "Общая сумма расходов на обучение своего ребёнка", указываю сумму 88500, не пропускает, пишет "Максимальное значение 50000.00 ₽". Подскажите, как оформить?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202302/01/30x30/f8d33980d7a3ba6c652ae995acdb0359.jpg)
Даже если расходы на обучение больше установленного лимита, к вычету получится принять только 50 000 , все верно.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202211/25/30x30/7339d12de878a40255939fa513c16da5.webp)
Необходимая сумма к возмещению не более 50 000, поэтому пишется максимальное число
СпроситьДобрый вечер! Вы вправе произвести возврат НДФЛ в рамках отчислений в размере 13 процентов от стоимости жилья но не более 2 млн. Заявляйте 2023, 2022 и 2021 годы для возмещения. Добрый день!
Вам нужно будет подать декларацию за следующие годы, пока не выберете всю сумму.
Не забывайте оставлять отзывы. Скажите, пожалуйста, мной в 2023 году была приобретена квартира. По закону я имею право вернуть 13% налога, а именно сумму не превышающую 260000 руб. Если за 2023 год мной было уплачено налога на 100000 руб. Как мне получить оставшиеся 160000?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202402/09/30x30/376fc4523d111081585e00e57625fd86.jpg)
Добрый вечер! Вы вправе произвести возврат НДФЛ в рамках отчислений в размере 13 процентов от стоимости жилья но не более 2 млн. Заявляйте 2023, 2022 и 2021 годы для возмещения.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/15/30x30/fb04d8010c67d0d0bebae42146381d6e.jpg)
Добрый день!
Вам нужно будет подать декларацию за следующие годы, пока не выберете всю сумму.
Не забывайте оставлять отзывы.
СпроситьЧастями и получайте, каждый год подавая декларацию к возмещению НДФЛ. Как частями получить налоговый вычет за покупку квартиры в 2020 году, если позже налоговые отчисления в год всегда меньше предельной суммы вычета.
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202303/21/30x30/fd902f793e0e6cf88f3550ece8525502.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/А.png)
Подавал частями, суммы определял "автомат" на сайте налоговой. Ответ: Отсутствует положительное сальдо на едином налоговом счете для исполнения заявления о распоряжении путем зачета (возврата). Я "предпенс", опасаюсь как бы, вообще, не потерять возможность получения вычета.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202303/21/30x30/fd902f793e0e6cf88f3550ece8525502.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Не переживайте, это всем присылают. Посмотрите статус проверки. Если завершена без нарушений, то в течение месяца придут деньги.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Это не отказ. Статус проверки у вас какой? Завершена с нарушениями или без? Может просто повторное заявление необходимо отправить или направить жалобу через личный кабинет налогоплательщика
СпроситьДобрый день. Если весь 2022 год происходили отчисления в ФНС, подавайте. Возможно подать декларацию в налоговую пенсионеру на возмещение затрат по фитнесу с удержанного налога по выплаченным дивидендам на акции Газпрома
![](https://u.9111s.ru/uploads/202209/22/30x30/136b01a1ea00bc6e5c78333e41dbc2a2.jpg)
Нет не указывается это не является доходом Дохода от получения страховой выплаты нет. Доход - это сумма присужденной судом пени, штрафа, и возмещения судебных расходов. Если же Вы получили страховую выплату, и не обращались с иском в суд к страховой компании, то никакого дохода Вы не получили. П. 19 Методических рекомендаций за 2023 г. Спорная вещь, считаю, что в 2023 г. стоит указывать. Отсылка на 205 п. рекомендаций говорит именно о конкретных договорах страхования. Указывать, наверное, в иных, как выплата по договору страхования при ДТП. Если кадровики есть, то лучше подскажут. А что бы не указывать вообще-не согласна. Как в декларации указывается доход от осаго при дтп
![](https://u.9111s.ru/uploads/202302/01/30x30/f8d33980d7a3ba6c652ae995acdb0359.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201804/17/30x30/450118.jpg)
Дохода от получения страховой выплаты нет. Доход - это сумма присужденной судом пени, штрафа, и возмещения судебных расходов. Если же Вы получили страховую выплату, и не обращались с иском в суд к страховой компании, то никакого дохода Вы не получили.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/О.png)
П. 19 Методических рекомендаций за 2023 г. Спорная вещь, считаю, что в 2023 г. стоит указывать. Отсылка на 205 п. рекомендаций говорит именно о конкретных договорах страхования. Указывать, наверное, в иных, как выплата по договору страхования при ДТП. Если кадровики есть, то лучше подскажут. А что бы не указывать вообще-не согласна.
СпроситьЗдравствуйте Алексей
Заявите декларацию о доходах, имущественным вычетом возможно воспользоваться в пределах 2 мл. руб., расходованных на приобретение жилья. Купила квартиру в 2003 году. В 2004 вернула имущественный налог (50000 р.) Год назад приобрела другую квартиру. Могу ли я добрать сейчас с новой квартиры?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202212/13/30x30/181d55daab2d024acbd6c1c7a3bffd23.jpg)
Здравствуйте Алексей
Заявите декларацию о доходах, имущественным вычетом возможно воспользоваться в пределах 2 мл. руб., расходованных на приобретение жилья.
СпроситьДобрый день. Взаимозачета не может быть, это частое заблуждение. Пользуйтесь другими основаниями для освобождения от уплаты налога или минимизации его размера. Добрый день! Да, Вы можете так сделать, но придется сначала заплатить НДФЛ 13% от суммы продажи квартиры, а затем получить возмещение налога на сумму не более 260 000 рублей при покупке новой квартиры, ст. 220 Налогового кодекса. Также Вы можете воспользоваться вычетом 1 млн. рублей, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу при расчете налога с продажи квартиры, или, если у Вас сохранились документы об оплате квартиры при ее приобретении, можете вычесть расходы из доходов. Во всех этих случаях необходимо подать налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. 802
Я безработная, могу я применить взаимозачет налога, при продаже и покупке квартиры в один налоговый период, В собственности квартира менее трёх лет и вычетов не получала.
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/З.png)
Добрый день. Взаимозачета не может быть, это частое заблуждение. Пользуйтесь другими основаниями для освобождения от уплаты налога или минимизации его размера.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/13/30x30/350961.jpg)
Добрый день! Да, Вы можете так сделать, но придется сначала заплатить НДФЛ 13% от суммы продажи квартиры, а затем получить возмещение налога на сумму не более 260 000 рублей при покупке новой квартиры, ст. 220 Налогового кодекса. Также Вы можете воспользоваться вычетом 1 млн. рублей, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу при расчете налога с продажи квартиры, или, если у Вас сохранились документы об оплате квартиры при ее приобретении, можете вычесть расходы из доходов. Во всех этих случаях необходимо подать налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи.
СпроситьДобрый день! Все верно, Газфонд как налоговый агент, отчисляет НФДЛ в бюджет с ваших доходов (ст. 214 Налогового кодекса). Основания и способы возмещения НДФЛ указаны в ст. 220 Налогового кодекса, в частности, это случае приобретения жилья, а также расходы на лечение и обучение. При наличии этих оснований необходимо подать в налоговый орган декларацию с приложением документов, подтверждающих вышеуказанные расходы. Я уже 5 лет получаю негосударственную пенсию от Газфонда с ежемесячным налоговым вычетом из нее в размере 13,4%. Существует ли какой-то механизм возврата мне этих налоговых вычетов? Если да, то каков алгоритм моих действий?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/13/30x30/350961.jpg)
Добрый день! Все верно, Газфонд как налоговый агент, отчисляет НФДЛ в бюджет с ваших доходов (ст. 214 Налогового кодекса). Основания и способы возмещения НДФЛ указаны в ст. 220 Налогового кодекса, в частности, это случае приобретения жилья, а также расходы на лечение и обучение. При наличии этих оснований необходимо подать в налоговый орган декларацию с приложением документов, подтверждающих вышеуказанные расходы.
СпроситьДобрый день! По окончании года подаете декларацию по форме 3-НДФЛ, где указываете в качестве социального вычета сумму этих услуг. Предварительно надо получить от клиник справки по специальной форме для налоговой, где эти суммы будут указаны. Также копии лицензий этих клиник (иногда ограничиваются указанием их реквизитов на справках, что допустимо), договора с ними. Копии этих документов прикладываете к декларации (сканируете и прикладываете сканы, если отправляете декларацию через сайт).
Да, гораздо легче подать декларацию через личный кабинет на сайте налоговой. День добрый. Какие документы для налоговой необходимы для возмещения НДФЛ? оказание платных медицинских услуг. Спасибо. И как это сделать?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/18/30x30/aa37242380abe52e950a6f1b34ea5383.jpg)
Добрый день! По окончании года подаете декларацию по форме 3-НДФЛ, где указываете в качестве социального вычета сумму этих услуг. Предварительно надо получить от клиник справки по специальной форме для налоговой, где эти суммы будут указаны. Также копии лицензий этих клиник (иногда ограничиваются указанием их реквизитов на справках, что допустимо), договора с ними. Копии этих документов прикладываете к декларации (сканируете и прикладываете сканы, если отправляете декларацию через сайт).
Да, гораздо легче подать декларацию через личный кабинет на сайте налоговой.
СпроситьНЕТ ОДНОЗНАЧНО! Не получит сын никакого налогового вычета. Они взаимозависимые лица. См. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 21.11.2022) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.12.2022)
НК РФ Статья 105.1. Взаимозависимые лица
11) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный. [quote]Примут в таком случае декларацию у сына, для возмещения НДФЛ.[/quote]
нет. Да, налоговый вычет будет работать. Неважно, является ли продавец недвижимости родственником покупателю. Имейте ввиду, налоговый вычет можно использовать несколько раз до выбора общей суммы 13% от 3 млн рублей. Будет ли возврат по Ндфл сыну, в случае покупки квартиры у матери, которая действует по доверенности от третьего лица. Третье лицо сестра матери и тётка для покупателя.. Примут в таком случае декларацию у сына, для возмещения НДФЛ.
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Л.png)
НЕТ ОДНОЗНАЧНО! Не получит сын никакого налогового вычета. Они взаимозависимые лица. См. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 21.11.2022) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.12.2022)
НК РФ Статья 105.1. Взаимозависимые лица
11) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Анастасия, добрый день!
Для получения налогового вычета Вам необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию или МФЦ. Возмещение НДФЛ при покупке квартиры может быть произведено через территориальную ИФНС путем зачисления денег на расчетный счет налогоплательщика или через работодателя в виде неудержания с зарплаты налога при ее выплате. Как получить налоговый вычет 13%от покупки квартиры?
И какую сумму налога должны оплатить с покупки недвижимости сумма которой не превышает 1 млн. руб?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202001/10/30x30/2d35f5928bc6055bee469b92012f10f4.jpg)
Анастасия, добрый день!
Для получения налогового вычета Вам необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию или МФЦ.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Т.png)
Возмещение НДФЛ при покупке квартиры может быть произведено через территориальную ИФНС путем зачисления денег на расчетный счет налогоплательщика или через работодателя в виде неудержания с зарплаты налога при ее выплате.
СпроситьДоброго дня. Выберите период когда работали официально. Зарегистрируйиесь в личном кабинете налогоплательщика на сайте МРИ МНС по месту регистрации. Прдайте на адрес эл.почты декларацию,, о возмещении расходов на лечение зубов,, а так же обратитесь в страховой фонд по месту работы с заявлением,, о возмещении страховки по факту оказания мед учреждением услуги по лечению зубов,, Удачи Вам. Если Вам необходима детальный разбор ситуации, и написания заявлений, пишите, звоните, буду очень рада Вам помочь. Нахожусь в декретном отпуске, доход соответственно нулевой. Как я могу получить вычет за лечение зубов которые я пролечила в 2022 году?
Доброго дня. Выберите период когда работали официально. Зарегистрируйиесь в личном кабинете налогоплательщика на сайте МРИ МНС по месту регистрации. Прдайте на адрес эл.почты декларацию,, о возмещении расходов на лечение зубов,, а так же обратитесь в страховой фонд по месту работы с заявлением,, о возмещении страховки по факту оказания мед учреждением услуги по лечению зубов,, Удачи Вам. Если Вам необходима детальный разбор ситуации, и написания заявлений, пишите, звоните, буду очень рада Вам помочь.
СпроситьЕкатерина, в соотв. С п.2 ст.226 НК, страховая компания признается налоговым агентом и обязанность по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ возлагается на неё, в день выплаты страхового возмещения.
Если же страховая компания не исполнила свои обязанности, то в течении месяца после окончания года она была обязана письменно сообщить Вам о невозможности удержать налог и о сумме налога, а также подать сведения об этом в ФНС по месту своего учета (п.5 ст.226 НК)
В этом случае Вы были бы обязаны самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ на основании декларации 3-НДФЛ.
В данной ситуации я считаю, что у Вас отсутствует обязанность предоставления 3-НДФЛ. Декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года. Если 30 апреля выпадает на выходной, то срок переносится на следующий рабочий день. Когда надо подать декларацию о получении денег по Каско, если куплен автомобиль был в декабре 2021, выплату по Каско (гибель авто) получили в феврале 2022
![](https://u.9111s.ru/uploads/202302/01/30x30/f8d33980d7a3ba6c652ae995acdb0359.jpg)
Екатерина, в соотв. С п.2 ст.226 НК, страховая компания признается налоговым агентом и обязанность по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ возлагается на неё, в день выплаты страхового возмещения.
Если же страховая компания не исполнила свои обязанности, то в течении месяца после окончания года она была обязана письменно сообщить Вам о невозможности удержать налог и о сумме налога, а также подать сведения об этом в ФНС по месту своего учета (п.5 ст.226 НК)
В этом случае Вы были бы обязаны самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ на основании декларации 3-НДФЛ.
В данной ситуации я считаю, что у Вас отсутствует обязанность предоставления 3-НДФЛ.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202311/10/30x30/b09de2882525583da88b8e3920e8c06c.jpg)
Декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года. Если 30 апреля выпадает на выходной, то срок переносится на следующий рабочий день.
СпроситьПо тексту - мошенничества в данном случае нет, имущество предоставлялось, и им весь срок имели право пользоваться. Налоговых нарушений - тоже еще нет, есть время на сдачу декларации и уплату НДФЛ. Можете игнорировать, если нет доказательств оплаты.
Или направьте им претензию о возмещении ущерба. Сдавала квартиру с ноября до мая месяца. Договор не заключали. От меня была расписка, что раньше мая не выселю., и что взяла залог 10 т.₽ за возможный ущерб. Договорились на словах, что они раньше не сьедут, а я раньше не выгоню. В итоге съехали через 2 месяца, закурили санузел, испортили имущество на 2500, за коммуналку не заплачено. Требуют залог назад. Угрожает заявлением о мошенничестве.
![](https://u.9111s.ru/uploads/200112/29/30x30/40692.jpg)
По тексту - мошенничества в данном случае нет, имущество предоставлялось, и им весь срок имели право пользоваться. Налоговых нарушений - тоже еще нет, есть время на сдачу декларации и уплату НДФЛ.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Можете игнорировать, если нет доказательств оплаты.
Или направьте им претензию о возмещении ущерба.
СпроситьМожет.
Все зависит от разных факторов.
Например, качества, условий договора и пр.
Чтобы сказать почему и как может - надо смотреть как минимум договор. Порядок возмещения акциза отдельным категориям налогоплательщиков установлен ст. 203.1 НК РФ.
[quote] Налогоплательщики реализуют право на возмещение (зачет, возврат) путем подачи в налоговый орган не позднее пяти дней со дня подачи налоговой декларации заявления о возмещении налога, в котором налогоплательщик указывает для возврата денежных средств реквизиты открытого им счета в банке, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.[/quote]
Удачи. Я производитель табака для кальяна. Естественно плачу акцизный сбор, могу ли я как то его вернуть? Я ООО, либо когда я продаю его дистрибьютору (он ИП).
Может ли он его вернуть? Как и почему? Заранее спасибо.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/19/30x30/bccd9bbd56df943ce6b04a91de08c837.jpg)
Может.
Все зависит от разных факторов.
Например, качества, условий договора и пр.
Чтобы сказать почему и как может - надо смотреть как минимум договор.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202209/21/30x30/bf8dfd4391b7c2b9daeb34044f1e3f1b.jpg)
Порядок возмещения акциза отдельным категориям налогоплательщиков установлен ст. 203.1 НК РФ.
Налогоплательщики реализуют право на возмещение (зачет, возврат) путем подачи в налоговый орган не позднее пяти дней со дня подачи налоговой декларации заявления о возмещении налога, в котором налогоплательщик указывает для возврата денежных средств реквизиты открытого им счета в банке, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Удачи.
СпроситьДобрый день! Да, за платное лечение можно получить налоговый вычет. Собирайте чеки и за год можно сдать 3 НДФЛ и получить вычет. Смотря что за медуслуги, если косметические, ничего не вернёте, также и за лекарства не вернёте. Здравствуйте! Обратитесь в налоговому консультанту, который готовит декларации для получения налогового вычета. За медуслуги платные можно вернуть себе %, а за дорогое лекарство, которое назначают врачи и покупаешь в аптеке/ можно вернуть налоговый вычет? Так же собирать чеки?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/И.png)
Добрый день! Да, за платное лечение можно получить налоговый вычет. Собирайте чеки и за год можно сдать 3 НДФЛ и получить вычет.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Л.png)
Смотря что за медуслуги, если косметические, ничего не вернёте, также и за лекарства не вернёте.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201702/06/30x30/283075.jpg)
Здравствуйте! Обратитесь в налоговому консультанту, который готовит декларации для получения налогового вычета.
СпроситьСкорее нет, чем да. Для уточнения направьте запрос в ИФНС. Если данная некоммерческая организация осуществляет деятельность в области... здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций..., а также данные услуги вы проведете как пожертвование (благотворительность), то только в этом случае вы сможете подать декларацию о возмещении налога. С АНО добрые люди заключаю договор по услуге сиделки для инвалида 1 гр по инсульту. Оплачиваю я. Могу ли я подать декларацию о возмещении 13% налога?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/30/30x30/2551c336c8e5c60488c483f112f774f5.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202009/22/30x30/5e513c9b6561840e79ba9962fe7a2490.jpg)
Если данная некоммерческая организация осуществляет деятельность в области... здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций..., а также данные услуги вы проведете как пожертвование (благотворительность), то только в этом случае вы сможете подать декларацию о возмещении налога.
СпроситьВы можете включить ту сумму, которая у вас идет по договору строительного подряда. А не отдельные расходы. В том случае если Вы самостоятельно строите дом то Вы имеете право возместить расходы на двери, окна и подоконник. А если Вы дом покупали и в договоре нет прямого указание на отсутствие отделки продаваемого имущества, т. е. продавцом изначально не установлены двери и окна, то расходы на приобретение налогоплательщиком окон и дверей не могут быть включены в состав фактически произведенных им расходов при предоставлении ему указанного имущественного налогового вычета. Ведь тогда в этом случае будет производиться замена имеющихся конструкций, а не отделка помещения. Оформляю декларацию 3 НДФЛ на возмещение расходов на строительства дома. И есть несколько вопросов: 1 можно ли возместить покупку окон именно в дом (так как это первая установка, не замена). 2 Подоконник могу включить в расходы к возмещению.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/19/30x30/bccd9bbd56df943ce6b04a91de08c837.jpg)
Вы можете включить ту сумму, которая у вас идет по договору строительного подряда. А не отдельные расходы.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202108/30/30x30/6bb16d368bcee5b681cc1d9317e58112.jpg)
В том случае если Вы самостоятельно строите дом то Вы имеете право возместить расходы на двери, окна и подоконник. А если Вы дом покупали и в договоре нет прямого указание на отсутствие отделки продаваемого имущества, т. е. продавцом изначально не установлены двери и окна, то расходы на приобретение налогоплательщиком окон и дверей не могут быть включены в состав фактически произведенных им расходов при предоставлении ему указанного имущественного налогового вычета. Ведь тогда в этом случае будет производиться замена имеющихся конструкций, а не отделка помещения.
СпроситьДобрый день! Да, можете подать декларацию, если имеете официальный заработок, с которого уплачивали НДФЛ. Возмещение можно получать до тех пор, пока не выберете предельную сумму вычета 260 000 рублей. В 2018 году я приобрела квартиру в ипотеку в 1/2 долю, пользовалась налоговым вычетом, всего мною было получено 130 тысяч, в 2020 году квартиру продали и я курила в этом же году дом с земельным участком, являюсь собственником. Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать налоговую декларацию на вычет в этом году?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/13/30x30/350961.jpg)
Добрый день! Да, можете подать декларацию, если имеете официальный заработок, с которого уплачивали НДФЛ. Возмещение можно получать до тех пор, пока не выберете предельную сумму вычета 260 000 рублей.
СпроситьНет, т.к. плательщик НДФЛ не физическое лицо, а ИП. ИП арендовал у физлица квартиру. Удержанный НДФЛ с арендных платежей как налоговый агент ИП уплатил только в 2020 году. Может ли физлицо возместить этот НДФЛ подав декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201912/27/30x30/b2ba8bc6b223563cf54e030921b0edca.jpg)
Здравствуйте. За 2014 и за предшествующие три года 2013, 2012 и 2011. Срок пропущен - для получения имущественного вычета...
И восстановлению, увы, не подлежит. Если он подаст декларацию в 2020 году, он получит возмещение за 2013, 2012, 2011? Квартира приобретена в 2014 году. Пенсионер на пенсии с 2015 года. За какие года он может подать декларации в налоговую для получения имущественного вычета?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Т.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202112/26/30x30/4f450d4fdd978b123d7481a1e6300ddf.jpg)
Срок пропущен - для получения имущественного вычета...
И восстановлению, увы, не подлежит.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/О.png)
Если он подаст декларацию в 2020 году, он получит возмещение за 2013, 2012, 2011?
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Т.png)
Сначала надо подать декларацию за 2014 год, а потом за три предшествующих.
Согласно п. 10 ст. 220 НК РФ:
У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов.
Срок обращения за имущественным налоговым вычетами, предусмотренными ст. 220 НК РФ, в законодательстве РФ не предусмотрен.
СпроситьПособие не является доходом, это бюджетная выплата, ее не нужно указывать в декларации. Согласно ст. 3 Закона N 255-ФЗ финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации.
Средства, полученные работодателем от территориального органа Фонда социального страхования РФ в возмещение произведенных расходов по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не является экономической выгодой налогоплательщика. Соответственно это не доход. При составлении декларации о доходах, у супруги не указал пособие по временной нетрудоспособности, которое раньше указывалось в справке 2 ндфл, а теперь данное пособие выплачивает ФСС. Как написать объяснение, что не знал и Я и супруга о данном изменении в законодательстве?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/28/30x30/bac5acada32b2d5bbde27befd4026805.jpg)
Пособие не является доходом, это бюджетная выплата, ее не нужно указывать в декларации.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202202/24/30x30/799bfdf6e6ca328dbb79abadf9315d76.jpg)
Согласно ст. 3 Закона N 255-ФЗ финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации.
Средства, полученные работодателем от территориального органа Фонда социального страхования РФ в возмещение произведенных расходов по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не является экономической выгодой налогоплательщика. Соответственно это не доход.
СпроситьКаким образом вы желаете возместить ваши деньги? Если вы имеете ввиду налоговый вычет, то можете вернуть только 13% от суммы, которую вы заплатили за лечение. Но при этом придется собрать огромную кучу бумаг, заполнить декларацию и месяца через 3-4 вы получите ваш вычет. Действительно непонятен вопрос. Возмещение какого рода вы хотите получить: возврат денег за некачественно оказанную услугу, налоговый вычет? Я недавно протезировала зубы в Краснодарской стоматологической клинике (не бесплатно). Могу ли я возместить потраченные мною деньги? С уважением, Загорулько Оксана Ивановна.
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202311/16/30x30/6ddb0353937d5232cad95a56fa4ce1fa.jpg)
Каким образом вы желаете возместить ваши деньги? Если вы имеете ввиду налоговый вычет, то можете вернуть только 13% от суммы, которую вы заплатили за лечение. Но при этом придется собрать огромную кучу бумаг, заполнить декларацию и месяца через 3-4 вы получите ваш вычет.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202009/18/30x30/264a1053511523bd5b9324b91553d948.jpg)
Действительно непонятен вопрос. Возмещение какого рода вы хотите получить: возврат денег за некачественно оказанную услугу, налоговый вычет?
СпроситьЗдравствуйте,
Вы могли подавать документы для получения налогового вычета уже в 2017 году.
Сейчас тоже можно. Список документов:
Договор купли-продажи квартиры, платежные документы, выписка из ЕГРП, справка НДФЛ за 2019 год, декларация.
И так каждый год, пока не получите 13% от стоимости квартиры.
Удачи! Уважаемый Сергей Михайлович г. Улан-Удэ!
К вашему сожалению правом на налоговое возмещение при покупке квартиры вы обладали только в течении трёх лет с даты её покупки.
На сегодня к вашему сожалению вами пропущен этот Срок.
Удачи вам Владимир Николаевич
г. Уфа 11.08.2020 г. Купили квартиру в 2016 г. Можно ли сейчас подать документы на получение налоговой льготы и какие документы для этого надо?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202403/12/30x30/fdb21645335a2e618a131ba3ea159b95.jpg)
Здравствуйте,
Вы могли подавать документы для получения налогового вычета уже в 2017 году.
Сейчас тоже можно. Список документов:
Договор купли-продажи квартиры, платежные документы, выписка из ЕГРП, справка НДФЛ за 2019 год, декларация.
И так каждый год, пока не получите 13% от стоимости квартиры.
Удачи!
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201609/30/30x30/251314.jpg)
Уважаемый Сергей Михайлович г. Улан-Удэ!
К вашему сожалению правом на налоговое возмещение при покупке квартиры вы обладали только в течении трёх лет с даты её покупки.
На сегодня к вашему сожалению вами пропущен этот Срок.
Удачи вам Владимир Николаевич
г. Уфа 11.08.2020 г.
СпроситьФонды будут проверять лишь периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Данные положения вступили в силу 1 января 2017 года.
Камеральную проверку не проводят по декларациям (расчетам) за налоговые (отчетные) периоды, по которым проводился налоговый мониторинг. Однако это правило применяется не всегда. Например, если вы подали декларацию по НДС или акцизам с суммой налога к возмещению из бюджета, инспекция проведет проверку (п. 1.1 ст. 88 НК РФ). ФСС в ходе камеральной проверки запросили копии всех документов на основании которых начислялись пособия за последние три года с 01.01.2017 г. по 31.03.2020 г.. Обоснованно ли это и за какой период может проводиться камеральная проверка?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202007/16/30x30/134981eebe3b08d8950aa09f2ebd19fd.jpg)
Фонды будут проверять лишь периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Данные положения вступили в силу 1 января 2017 года.
Камеральную проверку не проводят по декларациям (расчетам) за налоговые (отчетные) периоды, по которым проводился налоговый мониторинг. Однако это правило применяется не всегда. Например, если вы подали декларацию по НДС или акцизам с суммой налога к возмещению из бюджета, инспекция проведет проверку (п. 1.1 ст. 88 НК РФ).
Спросить