Ип усн авансовые / Налоги - 66 советов адвокатов и юристов

Да это третий квартал При применении УСН вам необходимо уплачивать авансовые платежи по налогу ежеквартально (за первый квартал, за полугодие и за девять месяцев).

Таким образом, если ваш доход был только в сентябре, то вам необходимо уплатить авансовый платеж по налогу до 25 октября Я работаю как ИП только 2 месяц, доход был получен только за сентябрь. Нужно ли мне платить налог?

Система налогообложения УСН 6%

Написано в интернете, что в октябре уплата производится. Но не понятно, надо ли его платить, если я работаю только 2 месяц

Добрый вечер. Если у вас нет наёмных работников, то отчисления в Пенсионный фонд и в Фонд обязательного медицинского страхования " за себя" производятся ежеквартально. А также до 28-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, авансовые платежи по УСН, уменьшенные на сумму страховых взносов "за себя" в размере 100%. Суммы ежеквартальных отчислений в 2023 году индивидуальным предпринимателем на УСН:

1) в ПФ РФ

2) в ФОМС РФ

С уважением, Игорь

Применение УСН предполагает по кассовый метод их учета в соответствии со ст. 346.17 НК РФ.

1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

Таким образом, датой получения его будет полугодие, а не 1 квартал, поэтому и исчислять авансовый платеж с учетом дохода в 1 квартале оснований нет.

Вместе с тем, в налоговую базу включается вся сумма, в том числе и уплаченное ОЗОНу вознаграждение.

См. по данному вопросу также Письмо Минфина РФ от 20.04.2017 N 03-11-11/23918 Могут ли Ип на усв продавать товар через склад озон?

Здравствуйте, Татьяна!

Необходимо заплатить 1% в ПФ с суммы, превышающей 300 000 руб.

Авансовые платежи по единому налогу платить не нужно, если суммы взносов превышают сумму налога. Спасибо за ответ! Еще вот что. Заполняю декларацию в программе "Налогоплательщик". Ввела все данные. В строках 040 и и 070 появились авансовые платежи. Их надо заплатить? И в строке 110 стоит сумма, на которую уменьшен сам налог? Он получилась равна сумме строк 040 и 070? ИП УСН "доходы" (6%) без работников. Годовой доход составил 350000 руб. Авансовые платежи не были уплачены в течение года. Все страховые взносы были заплачены в декабре. Нужно ли платить авансовые платежи, если страховые взносы больше налога по УСН?

Нет, к сожалению учитываются только вовремя выплаченные авансовые платежи. Можно ли уменьшить налог по УСН доходы (ИП без работников) на страховые взносы, если авансовые платежи не оплачивались? По итогу 2019 года налог был меньше чем страховые взносы, в итоге по декларации налог был 0.

Но налоговая выставила задолженность в полной сумме плюс пени. Можно ли оспорить?

Сведения о вашей оплате налога попадают в ФНС и отображаются сразу в личном кабинете на сайте налог. Ру. Ничего больше направлять не нужно, необходимо оплачивать взносы в течение года в ПФ, ФСС, а также налог, (если взносы не покрывают сумму налога). По окончании года нужно будет направить декларацию по УСН, и заплатить налог, и 1% в ПФ с дохода более 300000 руб. Добрый день.

Авансовый платеж платить не обязательно.

Можно оплатить за весь год в следующем году.

Индивидуальные предприниматели должны оплачивать не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (то есть не позднее 30 апреля 2021 года). Я ИП УСН 6%. Вопрос про авансовый платеж за 1 квартал. Необходимую сумму нужно оплатить по кбк в срок до 25.04,то есть до конца 1 квартала и или надо еще что-то составить? Просто как налоговая увидит, что я оплатила налог за 1 квартал.

Здравствуйте, срок подачи итоговой декларации за 2018 год - до 30 апреля, то есть декларацию подают раз в год, за первый квартал нужно было вносить авансовые платежи до 25 апреля, но если не внесли, то санкции не велики. Спасибо. Дело в том, что открыл ИП 28.11.2018 года, перешел на усн 6% без сотрудников 25.12.2018 года, деятельность не вел. Открыл ИП 28.11.2018 года, перешел на усн 6% без сотрудников 25.12.2018 года, надо подать декларацию до 30 го апреля за какой период _ 2018 год (или квартал)? или за 2018 и 1 квартал 2019 год? либо же до 30 апреля 2020 года за 2018 и 2019 год?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Геннадий, добрый день!

На УСН, по итогам каждого отчетного периода, необходимо оплачивать авансовые платежи.

Всего за один календарный год получается 3 авансовых платежа.

По итогам года уплачивается окончательный налог (с учетом авансов).

Сроки уплаты авансов в 2019 году:

до 25 апреля - за 1 квартал

до 25 июля - за полугодие

до 25 октября - за 9 месяцев

Окончательный налог за 2019 год уплачивается:

до 31 марта 2020 года - для ООО

до 20 апреля 2020 года - для ИП

Как рассчитать аванс на УСН?

[b]Аванс[/b] = [b]Налоговая база [/b] (доход за отчетный период) * [b]6%[/b] – [b]Страховые взносы[/b] (за себя или еще за работников) – [b]Предыдущие авансовые платежи[/b] (применяется кроме расчета авансового платежа за первый квартал)

Если уточните сумму оплаченных страховых взносов в первом квартале и общий размер выручки за три месяца, помогу с расчетом аванса. Как рассчитать налог по УСН (доходы), если наш доход составляет 10 тыс. руб. в месяц (отдел канцтоваров)

Уважаемый Владимир! ИП без сотрудников могут снизить налог по УСН (6% от доходов) на сумму страховых взносов на себя.

Взносы нужно оплатить в том же периоде, за который считаете налог. Например, налог за I квартал можно уменьшить на страховые взносы, оплаченные с 1 января по 31 марта. Не имеет значения за какой период оплачены взносы.

Т.о. выгодно платить страховые взносы ИП за себя поквартально. Вы равномерно будете снижать авансовые платежи по налогу УСН, и к концу году у вас не будет переплаты. 29354+6884 р. - это страховые взносы.

6 % - это налоги. ИП кроме 29354+6884 р. еще и платит 6% если сам, т.е. никого не принимает на работу? Или 6% не платит?

Доброе утро. Да, Вы всё правильно сделали. Когда оплачиваются страховые взносы, тогда и уменьшается авансовый налог к уплате по усн. Я ИП без работников на УСН (доходы 6%). За 2017 год оплатил налог 1% свыше 300 тыс., 15.03.18, после чего уменьшил налог (на сумму оплаченного 1%) по УСН за 1 кв 2018 года. Все ли правильно я сделал? Или я не мог уменьшить сумму налога по УСН?

Здравствуйте! За индивидуального предпринимателя налог по УСН платится один раз в год. Декларация также один раз в год до 30 апреля следующего года. За работника придется платить страховые взносы каждый месяц. Доброго времени суток! Ставка УСН с объектом «доходы минус расходы» составляет 15% (п.2 ст.346.20 НК РФ). При этом законом конкретного субъекта РФ эта ставка может быть снижена до 5%. Когда эта ставка может быть еще ниже, а также как считается минимальный налог по УСН, можно прочитать в нашем отдельном материале. При расчете авансовых платежей по итогам отчетных периодов и налога за год упрощенец уменьшает сумму к уплате на ранее начисленные в этом году авансовые платежи. Добрый день, скажите пожалуйста ИП на УСН (доход-расход) с 1 работником, какие налоги оплачиваются в общем за целый год (за инд. предпринимателя и работника). По кварталам, декларация сколько раз в год? Если есть возможность-образец декларации.

Спасибо.

УСН рассчитывается нарастающим итогом, т.е. доход за 9 мес.2017*6% минус страховые взносы, уплаченные в течение 9-ти месяцев 2017 года минус авансовые платежи по УСН, уплаченные по итогам 1 и 2-го кв. Для ИП по УСН 6%

В 2 кв не было дохода. В 3 кв доход был. Налоги по ПФР и ФМС платил по квартально.

Можно налоговый вычет за 2 кв учесть при уплате налога 6% в 3 кв.

Здравствуйте! На следующий год до 30 апреля подается декларация по УСН в налоговую инспекцию по месту жительства (постоянной регистрации). Отчеты делаются каждый год, срок сдачи до конца апреля.

Ежемесячный отчет только для себя, что бы знать какую сумму в итоге надо перечислить. Хотя никто не запрещает вам отчислять в налоговую хоть каждый день! Здравствуйте.

Отчитываться должны раз в год, авансовые платежи ежеквартально. Доход со всех принятых денежных средств, в том числе и наличных. Кроме того, при приёме наличных у Вас должна быть он-лайн касса или применение бсо. В марте этого года открыл ИП и УСН 6% от поступивших денег на счет. Но на счет так деньги и не ложил. Скажите как вообще проходит отчеты за год, или каждый месяц надо будет?

Добрый день!

Размер страховых взносов ИП 2017 году составляет: 27 990 р., в т.ч.

Сумма, подлежащая внесению в бюджет на пенсионной страхование 23 400 р.;

Сумма, подлежащая внесению в бюджет на обязательного медицинского страхования 4 590 р.

Данные страховые взносы уплачиваются не позднее 09.01.2018 г.

Также вы можете уменьшить исчисленную сумму налога на уплаченные страховые взносы.

Вам необходимо ежеквартально исчислять авансовые платежи и подавать расчет в налоговый орган. Вам нужно подать расчет за 1 квартал и за полугодие. Сумма налога составит 3000*6%. После уплаты страховых взносов вы можете уменьшить сумму налога. Открыл ип в 2017 на усн 6%без работников, доход получил за 4 месяца 3000 руб. Какую сумму налога необходимо оплатить и какие страховые взносы необходимы?

Согласно статье 346.19 Налогового кодекса налоговый период по УСН – календарный год. Отчетным периодом по УСН является 1 квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Это и означает, что декларация по упрощенному налогу подается лишь по окончании года, однако расчет налога, а точнее авансовых платежей по нему, должен производиться по итогам каждого квартала. Налоги ИП усн 6% зарегистрированного в марте 2017

Подскажите, зарегистрировал ип в марте 2017 года, УСН 6%, работников нет. Необходимо ли мне сдавать какую-либо отчетность и оплачивать какой либо налог в этом году?

Здравствуйте! Декларация подается один раз в год в период с января по апрель следующего за отчетным года. ИП можно открыть по любому адресу, по этому адресу и будете подавать налоговую декларацию. Здравствуйте! Можете зарегистрировать ИП и подать заявление о применении УСН, Декларация по УСН подается один раз в год. Налог необходимо платить авансовыми платежами ежеквартально. Регистрация ИП осуществляется по месту постоянной регистрации. Могу ли я открыть ИП по упрощенной системе налогообложения? Как часто при такой системе налогообложения необходимо подавать налоговую декларацию? Могу ли я открыть ИП по месту фактического проживания а не по адресу постоянной регистрации и по какому адресу в этом случае мне необходимо подавать налоговую декларацию?

Доброго времени суток!

Об этом Вам лучше расскажет Ваш бухгалтер. Либо налоговый инспектор.

Удачи Вам и всех благ! Спасибо, что посетили наш сайт! Здравствуйте! Если Вы на УСН "Доходы", то в этом году декларация подается за 2016 г. За этот год декларацию подавать только в 2018 г. Уплачиваете только страховые взносы за себя. Если дохода нет, то авансовый платеж не производится. Правильно ли я понимаю, что если я ИП на УСН 6% без работников, зарегистрирован в феврале и не веду пока никакой деятельности, то до 25 апреля мне нужно подать нулевую декларацию за 1 квартал и заплатить страх. Взносы за себя, но без налога, т.к. оборотов не было за отчетный период?

Чтобы полностью оплатить налог УСН нужно: в течение года сделать 3 авансовых платежа (отчетность сдавать не требуется); в следующем году заплатить налог по УСН за вычетом ранее уплаченных авансовых платежей (сдается декларация по УСН). Доброго времени суток! Индивидуальный предприниматель обязан вносить авансовые платежи по налогу до 25 числа месяца. , следующего за окончанием квартала. Доброго времени суток, Евгений.

Авансовый платить необходимо. Другое дело, что данная сумма может быть уменьшена на сумму платежей в ПФ И ФОМС. Если у Вас будет переплата (по налогу), то, ее можно вернуть в течение 3 х лет. Скажите, обязан ли ИП платить авансовые платежи (налог) при УСН, не используя наемного труда? Спасибо.

Здравствуйте! Авансовые платежи по УСН обязан платить при наличии оснований (наличие дохода за соответствующий квартал за вычетом страхового взноса). Снова здравствуйте, Евгений.

Авансовый платить надо. По году у Вас должно быть всё уплачено до 25 го января (окончательно). Сумма может быть уменьшена в размере 100% на сумму обязательных взносов (которые уже должны были быть уплачены до конца декабря).

И стоит зарегистрироваться на сайте налоговой (там для ИП есть личный кабинет, котором прописываются суммы все). Обязан ли ИП платить авансовые платежи (налог) при УСН, не используя наёмного труда? Спасибо.

Доброго времени суток, Юлия.

Шесть процентов с дохода, авансовые платежи, обязательные взносы в ПФ, ФОМС, сдача декларации. Если вкратце. Как происходит процесс налогообложения по упрощенной системе ИП?

Добрый вечер, Алена. Согласно НК РФ:

[quote]Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в [b]фиксированном размере.[/b][/quote] Здравствуйте! Налог необходимо оплатить до 31 декабря, тогда при расчете декларации налог к доплате будет 0.

Даже если книгу доходов не нужно сдавать, вести ее Вы обязаны. Я ИП на УСН 6%. в этом месяце получила доход 90000 р. До этого не было никаких доходов. Пенсионные отчисления тоже не платила за этот год ещё. как правильно оплатить пенсион взнос, чтобы не платить налог с 90000?

И где потом отразить что у меня был единственный доход 1 ноября? В Декларации? Так как книгу доходов сдавать же не обязательно в налоговую.

Здравствуйте!

Вернут. Обоснуйте, пожалуйста Ваш ответ. Были и другие ответы например "нет ИП и нет долга" ИП на системе УСН. Планирую закрытые. Так как по УСН авансовые платежи по налогу образовалась переплата по налогу. Если закрою ИП и расчетный счет вернут ли мне переплату по авансовым платежам и мою карту физ. лица?

Здравствуйте! Авансовый платеж-до 25 июля.Далее платежи ежеквартально до 25 числа следующего за окончанием квартала месяца. Понятно, что до 25. Уведомление в ИФНС о выборе системы налогообложения отправлено 15 июля, 15 августа от ИФНС получено информационное письмо. Как до 25 июля можно отправить авансовый платеж, если подтверждение от ИФНС получено 15 августа. Поэтому и задаю вопрос. До 25 июля авансовый платеж не оплачен, будет ли это являться нарушением. Открыл ИП в июне 2016 г. В июле подал уведомление о выборе упрощенной системы налогообложения. В августе получил информационное письмо. В какие сроки должен уплатить авансовые платежи.

Здравствуйте! будет виден. Сели не оплатить авансовый платеж (усн доход-расход) будет ли долг за него виден в кабинете налогоплательщика ип?

Если выбираете систему налогообложения УСН 6%, то отчитываться по УСН нужно раз в год. Сдается декларация.

Авансовые платежи платятся раз в квартал. Все поступления выручки могут наличные и безналичные.

Обороты по счету в банке и есть выручка. Обороты наличных отражаются в книге продаж, возможно это и показания ККТ.

В целом: для принятия решения о той или иной системе налогообложения необходимо понять что вам будет выгоднее: 6% или 15%.

Лучше получить консультацию у профессионального бухгалтера. Просчитать не сложно.

Важно: учитывайте и простоту отчетности на 6% и сложность ведения отчетности на 15%. А как подтверждать доход? Хочу зарегистрировать ип не могу разобраться в усн доход я так понимаю это выручка за определённое время, в нашем случае квартал, при оплате налога 6% как подтвердить в налоговой этот самый доход?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение