Налогообложение работа / Налоги - 1547 советов адвокатов и юристов

Основная причина - работа на неполную ставку. Сумма 13600 - это до налогообложения или после? А подскажите пожалуйста по какой причине работадатель может вы установить и выплачивать не 13890 р. А 13600 р. Заранее благодарю. (Краснодарский край.)

Здравствуйте!

От общей суммы оказанных слуг, которую Вы получили. То есть Вам заплатили за оказание услуги, от этой суммы считается налог. Здравствуйте, Дарья!

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона №422-ФЗ налоговой базой признается денежное выражение дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом налогообложения НПД.

Расходы налогоплательщика НПД при определении налоговой базы по вышеуказанному налогу не учитываются. Налог платиться с общей суммы. Уточните, от какой суммы самозанятый платит налог - от выручки (общей стоимости оказанных услуг) или от полученной прибыли? Спасибо.

Нет ни на что не повлияет, везде будет все стандартное 13 % НДФЛ останется неизменным. Хочу по мимо основной работы устроится сторожем по 1/2 ставки скажите как в этом случаи будет облагаться зарплата при работе по совместительству так же 13%,больше или меньше и повлияет ли это на налогообложение по основному месту работы?

Документы завися от той схемы работы, которую вы для себя выберете. Платить налог только с вознаграждения, конечно, возможно. Нужно выбрать подходящую систему налогообложения. Это все индивидуальная консультация, требующая работы. Планирую открыть свою диспетчерскую службу по грузоперевозки, планирую открывать ИП, так вот интересует, какие документы мне нужно делать между мной и грузовладельцем, и между мной и водителем. И вопрос ещё такой, я узнал что можно как то платить налог только от той суммы которая остаётся за мои услуги. Заранее спасибо за помощь.

Можно по договору ГПХ. Здравствуйте!

Вы можете выбрать упрощенную систему налогообложения, налоговая ставка 6% с доходов; 15% - доходы минус расходы.

Необходимо будет платить обязательные взносы в фонды.

Для подробной консультации можете обратиться к выбранному юристу в личные сообщения. Можно ИП заниматься работой сторожа и какие налоги надо платить.

Я сейчас работаю в России, идёт процесс оформления грин карты, у меня бизнес в России, в Америке не планирую работать или долго жить, просто нужно иногда навещать родственников, собственно только по этой причине и оформляется грин карта, налоги плачу в России, нужна консультация по двойному налогообложению, чтобы не платить налоги в России и ещё в стране в которой не планирую жить, просто за владение грин карты, подскажите сколько стоит консультация.

Любые компенсации, выплачиваемые работодателем, признаются доходом и облагаются налогом. Я езжу на работу на бесплатной вахте. С работы я еду домой на междугороднем автобусе. И плачу за проезд свои деньги, которые работодатель компенсирует мне на следующий месяц. 2000 уходит на дорогу. И эта сумма входит в мой доход и облагается налогом. Законно ли это? Это ведь долг предприятия передо мной, а не мой доход.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте. Это возможно. Законом это не запрещено. Здравствуйте это возможно законодательство не содержит запрета на совмещение директоров. Здравствуйте Татьяна!

Не может быть два основных места работы (ст. 60.1 ТК РФ).

Описанная вами сделка законом не запрещена, но похоже на отмывание денег или уход от налогообложения. Здесь нет нарушений.

Одно лицо может числиться в разных организациях одновременно. Но это не совмещение. В обоих случаях - это основное место работы. У нас на предприятии руководитель, занимает должность заместителя директора с исполнением обязанностей директора. И этот же человек занимает должность директора другой организации в другом городе. Эти две организации с одним руководителем заключают между собой договор на оказание услуг. Так может быть?

Нельзя такие договоры заключать с работниками. Здравствуйте.

Можете заключить с ними договоры гражданско-правового характера (подряд к ним относится). Если у вас не государственное учреждение или трудовой договор не запрещает иметь иной доход кроме основного места работы.

Налоги в данном случае уплачиваются исполнителем самостоятельно, если вы заключаете с ними договор как с физ лицами, то они платят стандартный подоходный налог 13%, как с самозанятыми - 4%, как с ип - в зависимости от формы налогообложения выбранного ИП, как правило это 6% Тут читал и вроде как можно. Могу ли я заключить со своими работниками состоящими в штате заключит договоры подряда и какие налоги при этом возникают. Сейчас они раотают по обычным трудовым договорам.

Здравствуйте. Да, законно. Доходами, с которых подлежат уплате алименты, считаются все виды доходов. Вы же не нулевые декларации подаете по ИП? Значит извлекли доход. Он у вас вмененный был, теперь патент или УСН. Можете доказывать в суде фактический размер полученного от ИП дохода, документально, бухгалтерски, либо суд может взыскать, исходя из указанного вмененного или доходов УСН согласно поданных вами деклараций.

С процентов по вашим банковским вкладам, если таковые имеются, тоже взыскивают алименты. Знаете, при желании можно и с кэшбэка взыскать 25%.

Что делать - подтверждать расчетами своих доходов от ИП, убедить суд в каком-то выгодном вам их размере. Работаю на официальной работе плачу твёрдую единицу и 25 процентов от заработка, так же являлся ип, истец потребовал от приставов перечитать ещё аллимены и по ип, сам находился на вмененном доходе, что делать? И законно ли это.

Тот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия. Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).

Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль. Планирую торговать через маркет плейс, интернет магазины.. какую форму налогообложения выбрать? ООО или ИП? Можно ли работать под чужим ИП, какие минусы и последствия такой работы?

Здравствуйте, Ярослав.

С 2005 года в очередь могут вставать только те, кто считается малоимущим. Кто относится к малоимущим - определяют власти каждого региона, исходя из размера регионального прожиточного минимума. При этом учитывается не только денежный доход, но и подлежащее налогообложению имущество членов семьи.

Чтобы встать в очередь, нужно подавать документы в свой муниципалитет. Обратитесь туда и уточните какие документы нужно собрать. Спасибо за ответ, все было доступно и понятно. Скажите пожалуйста могу ли я встать в очередь на получение квартиры, если у меня есть прописка но нет своей собственности и по факту мне негде жить, работаю неофициально?

Добрый день, Максим. Нужен юрист с опытом по работе в сфере налогообложения криптовалют, продажа и покупка p2p сделки.

НДС зависит от того, на каком режиме налогообложения находится фирма, которая оказывает услуги.

ТО сторонней организацией не освобождается от уплаты НДС. Облагается ли НДС выполнение работ по ежегодному техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в частном доме?

Да, такое не запрещено, единственное, нельзя применять нпд с другими системами налогообложения. Если у меня открыто ИП с режимом УСН для продажи на вайлбериз, могу ли я быть при этом самозанятым для другого вида работы?

Достаточно договора аренды автомобиля.

С уважением. Есть грузовой автомобиль оформленный на моего тестя (физ Лицо), работать буду на нем я (тоже физ лицо), работать буду через ИП оформленное на моего отца (патентная система налогообложения, по грузоперевозкам) всю сопроводительную документацию оформлять тоже мне. Как мне всё это правильно оформить. Достаточно ли договора аренды автомобиля с экипажем. Или какой-то другой вариант договора лучше подойдёт.

Здравствуйте Анастасия! Организация-заказчик вправе признавать расходы (как в бухгалтерском учете, так и в целях налогообложения прибыли) в том месяце, в котором услуги были фактически оказаны, независимо от даты фактического поступления акта и от даты проставления электронной подписи под полученным актом.

Вычет НДС организация вправе предъявить в том периоде, когда фактически получены УПД или счет-фактура по системе электронного документооборота (при выполнении иных условий, необходимых для принятия НДС к вычету). [b]Можно приходовать датой оплаты.[/b]

Надеюсь Наш ответ Вам полезен.

С уважением, Юридическая Консультация "E911 Group". Как в бухгалтерии бюджетной организации отражать полученные Акты выполненных работ/услуг за месяц, выставленные поставщиками услуг последним днём месяца, а нами получены только в начале следующего месяца? Например Акт от 30.11.2021, получен нами только 01.12.2021 или даже позже (коммунальные услуги и не только).

Можно ли приходовать датой оплаты?

Применение УСН предполагает по кассовый метод их учета в соответствии со ст. 346.17 НК РФ.

1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

Таким образом, датой получения его будет полугодие, а не 1 квартал, поэтому и исчислять авансовый платеж с учетом дохода в 1 квартале оснований нет.

Вместе с тем, в налоговую базу включается вся сумма, в том числе и уплаченное ОЗОНу вознаграждение.

См. по данному вопросу также Письмо Минфина РФ от 20.04.2017 N 03-11-11/23918 Могут ли Ип на усв продавать товар через склад озон?

Добрый день! Да, нужно платить налог в соответствии с избранной вашим ИП системой налогообложения. Срок владения в данном случае значения не имеет, так как недвижимость коммерческая и использовалась в предпринимательской деятельности, ст. 224 НК РФ. Продал комерческую недвижимость здание магазина и землю в собственности более 10 лет работал в нем сам как ип на патенте нужно ли будет платить налог с продажи обьектов в налоговую? Спасибо.

Возможно что будет и не штраф, а уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ мошенничество. (смотря для чего собираетесь оформлять справку). Здравствуйте Марина

На самом деле Налог на Доходы Физических Лиц (НДФЛ), обязаны платить все граждане получающие доход, в не зависимости от трудоустройства, это может быть и гражданский договор, а соответственно подтверждение налогообложения и дохода гражданина возможно получить у того, кто вам выплачивает доход. Можно ли оформить 3 НДФЛ без официальной работы и будет ли штраф?

Добрый вечер

1.Если вы оформите ГПХ как самозанятый, то будете платить налог в соответствие с законом РФ.Как вы понимаете, ваш доход должен быть не более 2400 000. Для самозанятых установлены две налоговые ставки. Это 4% (если доходы получены от реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам без статуса ИП) и 6% от суммы дохода (если он получен от реализации товаров (работ, услуг) организациям либо предпринимателям для их бизнеса).

2.ИФНС вообще не важно, какой договор вы будете заключать в случае, если вы самозанятый. Какие могут возникнуть сложности в ситуации, когда резидент РФ заключает договор гпх с иностранной компанией на английском языке как самозанятый. Каким образом происходит налогообложение. Есть ли иные нюансы, которые необходимо знать.

Здравствуйте. Да, можете. Здравствуйте Денис!

Минфин разъяснил, можно ли применять специальный налоговый режим для самозанятых при получении дохода от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

В письме от 12.10.2021 № 03-11-11/82468 отмечается, что ограничения, связанные с применением специального налогового режима для самозанятых, установлены частью 2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Объектом налогообложения налогом на профессиональный доход признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

При этом доходы от реализации, в том числе ценных бумаг и производных финансовых инструментов, не признаются объектом налогообложения НПД.

Соответственно, спецрежим для самозанятых нельзя применять в отношении доходов от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Я торгую на бирже. Я могу быть замозанятым?

Вы обязаны платить в ФФОМС, ПФР и ИФНС налога на доходы, которые зависят от выбранной системы налогообложения.

Работодатель к этому отношения не имеет. Я пенсионер. Есть ИП. Работаю в другой организации. Работодатель платит за меня взносы на медицинское страхование. Должен ли я как ИП платить за себя такие же взносы?

Этих ОКВЭД достаточно и не советую много набирать потому что они могут подпадать под разные схемы налогообложения а это значит что нужно сдавать дополнительные отчеты. Я хочу открыть интернет-магазин, специализирующийся на продаже товаров ручной работы. Часть товара будет изготовлена мной, а также будут представлены товары других мастеров. При регистрации ИП на УСН 15% я выбираю ОКВЕД 90.03 деятельность в области худ. творчества, а дополнительно 32.00 производство прочих готовых изделий, 47.91.2 торговля розничная, осущ. Непосредственно при помощи ИКС интернет, а также 72.40 - деятельность по созданию и использованию баз данных (наличие карточек поставщиков). Но не знаю достаточно будет этих кодов, если я продам изделия на ярмарке офлайн или нужно добавить код по розничной торговле?

Добрый день! Экономический паспорт предприятия [b]не является[/b] документом, обязательным для функционирования Вашей организации. Данный паспорт - это документ, в котором содержится обоснованный вывод независимых квалифицированных экспертов, построенный на анализе ликвидности, финансовой устойчивости, законности операций, эффективности работы Вашей организации. Это результат [b]добровольной[/b] сертификации. Он может потребоваться, например, для участия в тендерах, контрагенты могут его запрашивать. Но оформлять его или нет - это исключительно Ваше добровольное желание. Вправе ли от нас требовать экономический паспорт предприятия. Мы ООО Частная охранная организация, УСН 6%

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение