Ндфл облагаться / Налоги - 2769 советов адвокатов и юристов

Через пять лет можно это сделать. Здравствуйте, Светлана. Если она будет дарить близкому родственнику то договор дарения НДФЛ не облагается. Если же иному лицу 13% будет платить, когда бы это не случилось. Продать без 13% она сможет, через три года. Т.е. в 2021 году. Через три года по причине того, что в дар она получила от близкого родственника-сына. Моя тётя получила в дар от своего сына квартиру в марте 2018 года. Через сколько лет она сможет ее передарить, что бы не платить налог?

Так больничный не отображается в справке, как доход и не является как таковым, выплаты идут же через ФСС. Здравствуйте,

Пособие по нетрудоспособности облагается НДФЛ. Соответственно это доход

Желаю Вам удачи и всех благ! Работала в организации в 2018 году. После увольнения запросила справку 2 ндфл. В ней не был отражён доход по больничному. Законно ли это?

Доброго времени суток Наталья! Вы имеете право на стандартный налоговый вычет в размере 5800 руб.

1 400 рублей - на первого ребенка;

1 400 рублей - на второго ребенка;

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка).

То есть указанная сумма налогом на доходы не облагается.

Для применения вычета необходимо написать соответствующее заявление работодателю, автоматически он не применяется. Либо за истекший год подать в налоговую форму 3-НДФЛ с расчетом вычета и получить денежную сумму отдельно. Добрый вечер. Налог 13%, просто учитывается в таком случае наличие налогового вычета на детей, смотрите ст. 218 НК РФ. Сколько % подоходного налога должен вычитать работодатель с моей заработной платы, если у меня трое несовершеннолетних детей? 13% или меньше?

Да. Такие справки существуют, это называется по форме банка. В справке 2 ндфл так сделать не получится. Здравствуйте Юлия Кочкина.

Это ваше право! Но официальная ЗП облагается налогом, а неофициальная нет. Можно ли в справке о заработной плате указать неофициальную зарплату.

Не подлежат налогообложению следующие выплаты:

вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную помощь (п. 4 ст. 217 НК РФ). Здравствуйте.

Если работодатель выплачивает работнику-донору средний заработок за день сдачи крови и за дополнительный день отдыха, в соответствии со статьёй 186 Трудового кодекса РФ, то такие выплаты облагаются НДФЛ, поскольку они не названы в числе необлагаемых доходов, указанных в ст. 217 Налогового кодекса РФ.

Вознаграждения донорам за сданную кровь, выплаченные медицинской организацией, не облагаются НДФЛ (п. 4 ст. 217 Налогового кодекса РФ). Облогаеться ли оплата донорских дней налогом?

Какой "этот миллион", уточните вопрос. Добрый день!

Вы имеете в виду налоговый вычет?

Если срок владения жилым домом меньше установленного минимума (трех или пяти лет), доход от его продажи налоговым резидентом РФ облагается НДФЛ по ставке 13%.

При этом налогоплательщик вправе уменьшить доход на имущественный вычет в размере не более 1 000 000 руб. или на сумму расходов на приобретение жилого дома.

В таком случае вам следует обратиться в налоговую инспекцию по месту вашего жительства. Как получить этот миллион на покупку жилья.

Здравствуйте, Мария!

Любой доход должен облагаться НДФЛ. Стандартный налоговый вычет (необлагаемая сумма) на детей составляет, согласно ст 218 НК РФ:

[quote]на первого и второго ребенка – 1400 рублей;

на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 рублей;

на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы – 12 000 рублей родителям и усыновителям (6 000 рублей – опекунам и попечителям)[/quote][quote][/quote].

На детей одиноких родителей вычет удваивается.

С остальной суммы дохода надо платить налог. Я одинокая мать, на отпускные налагается налог 13%,на отпускные сумма которая необлагается 13%,должна вычитываться.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте! Удержание НДФЛ с вашей зарплаты никакого отношения к инвалидности вашего супруга не имеет. Все доходы физ. лиц, которые не облагаются налогом, перечислены в статье 217 Налогового кодекса РФ. У меня муж инвалид 2-группы можно ли удерживать с моей зарплаты подоходный налог?

Добрый день!

Взять в аренду имущество Вы можете как у стороннего физ. лица так и у учредителя. Касательно вопросов налоговой все зависит какую сумму арендных платежей Вы установите. И вопрос с какой целью Вы хотите заключить договор аренды. Если с целью снижения налога на прибыль то имейте ввиду что расходы понесенные юр.лицом по аренде будут доходами физ. лица у которого Вы арендаете имущество и будут облагаться ндфл. Если же цели снижения налоговой нагрузки нет то может заключить договор с учредителем с суммой оплаты равной сумме коммунальных платежей. Все зависит от целей и задач поставленных в данной ситуации. Организация на общей системе налога обложения. Можно ли ей брать в аренду транспорт и офис у физ лица или лучше у учредителя? В каком из случаев у налоговой будет меньше вопросов?

Здравствуйте! Нет, это не так.

Налог на доходы платят только с доходов, которые этим налогом облагаются по закону. Обычно налог начисляет и удерживает налоговый агент: работодатель на официальной работе, банк при выплате процентов по вкладу и.т.д.

НК РФ в статье 217. указывает доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения).

Доказывать, это обязанность налоговой.[u] Никто не может просто так получить выписку из банка, увидеть поступления и начислить налог на доходы со всех сумм. Налоговая должна доказать, что это доход и что с него нужно заплатить НДФЛ.[/u][b][/b] Слышал что с этого года будет начисляться налог на поступления на дебетовую карту. Так ли это?

Не совсем понятен вопрос. Имущество, полученное в порядке наследования, не облагается НДФЛ. Продажа комнаты по завещанию от гражданского мужа через 3 или 5 лет без налога.

Здравствуйте!

Полностью не платить не получится. Вы можете либо заплатить налог с суммы, превышающей 250 тыс. рублей, либо зачесть расходы на покупку авто и заплатить налог с разницы. Здравствуйте, Сергей!

Если автомобиль находился в собственности более 3-х лет, то доход с его продажи не будет облагаться налогом (статья 217 НК РФ).

В противном случае НДФЛ платится с разницы между ценой продажи и ценой покупки, либо налоговым вычетом в 250 т.р

Налоговый орган определяет доход продавца исходя из цены в договоре купле продажи автомобиля. Продал авто за 700000 р. А покупал за 249000 р. Как быть с нал. вычетом чтоб не платить 13% государству.

Добрый день!

Вы можете получить налоговый вычет. Для этого Вам необходимо обратиться в налоговую службу с пакетом необходимых документов. Здравствуйте.

Если Вы инвалид и ваши доходы - только пенсия, которая НДФЛ не облагается, то вычет получить не сможете, поскольку вычет - это возврат УПЛАЧЕННОГО налога (или уменьшение суммы налога за год).

На высокотехнологичное лечение вычет не ограничен, а на обычное - до 120 000 руб в год (то есть вернуть можно 120000*0,13=15600 руб.) и остаток вычета не переносится на другие налоговые периоды. Мне пришлось по состоянию здоровья обратится в платную клинику, в которой мне в буквальном смысле слова спасли жизнь. Сумма расходов составила 380 000 рублей, я могу вернуть хоть какую то часть потраченных средств? И на какой закон мне опираться? Я не работаю, н инвалид 2 группы.

Вы можете работать в сети фрилансером без оформления, но по закону ежегодно должны подавать 3-НДФЛ декларацию и платить налог с дохода в размере 13%.

- см. ст. 208 НК РФ. В настоящее время это форма предпринимательской деятельности. И поэтому надо оформлять ИП или статус самозанятого. Если же этого не делать, то все равно есть обязанность платить 13% НДФЛ. Является ли фриланс трудоустройством и должен ли облагаться налогом?

Если имеете в виду налоговый вычет на обучение - тогда нет, пособия НДФЛ не облагаются, а иных доходов, облагаемых НДФЛ, не указываете - поэтому нечего будет возращать. Я стою на бирже труда, могу ли я рассчитывать на возврат денег за учебу за ребенка.

Здравствуйте, Алексей. Если правильно оформить договор купли - продажи., то облагаться налогом не будет. НДФЛ не облагается сумма до 250000 руб на долю каждого собственника. При получении налогоплательщиком имущества в порядке наследования налог не взимается.

При налогообложении доходов, полученных при продаже такого имущества, учитываются также документально подтвержденные расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества,

ТО есть от дохода при продаже вправе отнять затраты отца на покупку. Нам с мамой досталась машина по наследству от отца (по 1/2. Машина в собственности менее 3 х лет, при продаже дороже 250 тысяч рублей будет ли сумма остаточная облагаться налогом? Или считается что каждому достанется по 1/2 от суммы продажи? И если авто не стоит дороже 500 тысяч (по 250 тысяч каждому) то налогом облагаться не будет?

Не берите на себя обязанности налогового агента. Добрый день!

Физическое лицо, выполняющее для организации работы или оказывающее услуги, получает доход. А этот доход облагается НДФЛ (пп.6 п.1 ст.208 НК). Организация является источником выплаты этого дохода, а значит – налоговым агентом (п.1 ст.226 НК). Поэтому организация должна удержать НДФЛ с выплат по гражданско-правовому договору и уплатить его в бюджет.

Таким образом, физическое лицо не может выступать налоговым агентом. Можно ли составить договор ГПХ между организацией и сотрудником так чтобы организация не платила ЕСН и НДФЛ.

Здравствуйте, Александр! Согласно ст. 217 НК РФ государственные пенсии не облагаются НДФЛ, но проценты, начисленные банком с денежных средств на вашем счете облагаются налогом на доходы физических лиц. (п.1 ст. 208 НК РФ). Пенсионер. 69 лет. Мою пенсию перечисляют на карту в почта банк. С остатка пенсионных накоплений в месяц, банк перечисляет 5 % годовых на карту. Мне присылают извещения, что-бы я заплатил налог НДФЛ с суммы этих 5 % за истекший год. Вопрос. Платить, или не платить. Пенсионеры с пенсий налогов не платят.

Нет, подарки от членов семьи и близких родственников не облагаются НДФЛ.

В соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации являются: супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сёстры). Единокровная сестра (сводная, по отцу) хочет купить мне комнату. Должна мне некоторую сумму и таким образом желает расплатиться. Буду ли я в таком случае платить налог (НДФЛ, вероятно)? Знаю, что покупка жилья в пользу близкого родственника не подлежит налогообложению. Вопрос в том, достаточно ли близка для этого наша степень родства? Повторю: единокровная сестра.

Данный доход не подлежит налогообложению. Здравствуйте. Не читайте неграмотный ответ Теплова Е.Н., он НЕВЕРНЫЙ. НДФЛ необходимо заплатить с сумм неустойки, штрафа, и возврат оплаты услуг юриста, но только если Вы заключали договор оказания Вам юридической помощи с юридическим лицом (ООО, самозанятым, или ИП).

Сумма страховой выплаты, и компенсации морального вреда налогом не облагается. Какая часть страховой выплаты по судебному делу о дтп подлежит налогообложению?

С возмещения реального ущерба, судебных расходов ндфл не оплачивается, т.к. указанные средства не являются доходом. Неустойки, штрафы облагаются налогом. При покупки машины в кредит, навязали страховку на 3 года на 150 000 р., за 1 год погасил кредит, стал требовать со строховрй выплатить страховые премии за 2 года, далее пришлось через суд, иск был на 100 000 это без неустоек и штрафов, вообщем 1,5 года судов и по аппеляции с частичным удовлетворением иска, выплатили 75 000 р. и это со штрафом и неустойкой. Сейчас страховая компания извещает меня что я должен оплатить налог с полученных доходах (штрафы, неустойки). Какой тут доход, я не получил даже то, что должен был получить. Должен я платить налог?

Если не хотите продавать квартиру-то придется до 1 декабря нынешнего года заплатить налог на имущество Налог на имущество физических лиц является местным налогом ст 15 НК РФ,поэтому ставку налога утверждают ваши местные власти. Здравствуйте, не будете Вы платить налоги, поскольку доход в виде имущества, полученного в дар от близкого родственника не облагается НДФЛ. Надо будет только платить налог на имущество физических лиц ст.15 НК РФ. Не забывайте благодарить юристов за бесплатные консультации. Получила в прошлом году квартиру в дар от мамы. Мама пенсионер. Какие налоги я буду платить и когда?

Здравствуйте!

Да, независимо от возраста собственника. Здравствуйте, Юлия.

С учетом имущественного налогового вычета на каждого собственника - НДФЛ не облагается. Если квартира в соответствии менее трёх лет, цена ее 25000000, собственники один взрослый и двое детей, нужно ли будет платить налог 13% с продажи.

Доход от продажи недвижимости, которой человек владеет менее 3 или 5 лет (в зависимости от применимости указанных выше правил) или же при использовании ее в коммерческих целях (вне зависимости от срока владения помещением) облагается налогом на доходы физлиц — НДФЛ по ставке в 13%. Имею нежелое помещение по дарению с 2016 года, физическое лицо. Должен ли я платить налог при продаже.

Здравствуйте, Сергей! В данном случае давность владения недвижимым имуществом начинает течь с момента возникновения права на первоначально принадлежавшую Вам долю (1/2); таким образом, срок владения составляет 5 лет. Момент последующего изменения размера доли (с 1/2 на целую) юридического значения не имеет. Соответственно, поскольку квартира находится в Вашей собственности 5 лет, постольку доходы от ее продажи не облагаются НДФЛ (п.17.1 ст.217, ст.217.1 НК РФ).

С уважением, А.Д.Руслин. Вопрос по налогу. Должен ли я платить налог с продажи квартиры? Если 1/2 моя доля уже 5 лет,1/2 умершей бабушки (менее 1 года). но я купил на эти деньги квартиру (моё единственное жильё)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение