Пени по налогу ндс - 110 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте. Срок исковой давности 3 года. Он уже прошёл. Существует ли срок исковой давности постановления ИФНС от 08.04.2010 вступившую в законную силу от 08.04.2010 г по акт пене на НДС? ИП закрыла 28.12.2011 г. Судебные приставы по исполнительному документу от ИФНС возбудили испол. Производство от 20.01.2014 г, указывая, что срок исковой давности ещё не истёк. руководствуясь ст 6,12,13,14, 30,67,112 Фз от 02.10.2007 г.№229-ФЗ об исполнительном производствеПравомерные ли действия ИФНС и Суд. присавов.? Какими ст. закона я могу воспользоваться при защите?

Где смотреть ответ на вопрос? e-mail: imperialux@mail.ru

Формально статья говорит об уплате налога и пеней. Но возможный варианты при уплате налога снижения размера штрафа.

Но это уж в суде решается.

С указанным выводом согласился и Президиум ВАС РФ (Постановление от 26.04.2011 N 11185/10). Причем в данном Постановлении отмечено, что подача уточненной декларации и уплата недоимки могут быть учтены судом или налоговым органом в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность. Как известно, в этом случае размер штрафа, применяемого по ст. 122 НК РФ, должен быть уменьшен (пп. 3 п. 1 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ).

Нижестоящие суды следуют позиции Президиума ВАС РФ (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25.07.2011 N Ф03-1545/2011, Ф03-3129/2011 ). Сдали уточненную декларацию по НДС налог был оплачен а пени забыли оплатить будит ли штраф?

Наймите юриста и платите ему заработную плату. Данный сервис предназначен для консультирования граждан Татьяна! По данному вопросу есть две точки зрения.

Согласно официальной позиции, выраженной Минфином России, продавец не должен увеличивать налоговую базу по НДС на суммы неустойки (штрафы, пени), полученные им от покупателя в связи с несвоевременной оплатой товаров (работ, услуг). Есть судебные акты, в том числе Постановление Президиума ВАС РФ, подтверждающие данную точку зрения.

Ранее Минфин России, ФНС России и УФНС России по г. Москве придерживались иной позиции, согласно которой суммы санкций, полученные от покупателя, увеличивают налоговую базу поставщика на основании пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. ИН (поставщик) получил от ООО (покупателя) пени за просрочку платежа за поставленный товар согласно договору (1% за каждый день просрочки, но не более 20%). Должен ли поставщик исчислить с суммы пеней НДС и перечислить его в бюджет?

Вера Степановна, общий срок исковой давности 3 года.

А в вашем случае вы не обязаны ничего платить.Советую вам направить соответствующее заявление в ИФНС, где отразить все моменты со всеми ссылками на нормы и законы.

Если нужна помощь в составлении-пишите, буду рада помочь Вам Каков срок исковой давности по налогам. Была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность прекращена в мае 2007 года, выдано свидетельство о прекращении деятельности. На днях приходит требование об уплате НДС и пени. При закрытиии все налоги были уплачены, да и свидетельство не выдавали пока не уплатила все налоги. Как быть? Квитанции об уплате не сохранились (хранила лет пять) каков срок исковой давности по налогам?

1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Ст. 155 ЖК РФ. Вычисление суммы процентов за пользование чужими денежными средствами производится по формуле:

Проценты = Сд * Дни * Среф / 100 * (1 / 300) , где

Сд - Сумма задолженности с НДС,

Дни - Период задолженности в днях,

Среф - Процент ставки рефинансирования ЦБ РФ. За неоказание коммунальных услуг и подачи отопления я отказалась платить за коммунальные услуги. У нас образовался долг около 30 тыс руб. за апрель месяц мне насчитали 800 руб пени за долг, за май насчитали 1800 руб. правильно ли это? как рассчитывается пени за долг по коммунальным платежам?

Ольга, неустойка оплачивается с 31 дня, когда вам должны были ее выплатить. Неустойка начисляется на сумму задолженности (основного долга) без НДС по формуле: сумма задолженности без НДС x размер неустойки (ставка)% x количество дней просрочки/75. Удачи. Страхоая компания задерживает выплаты по ОСАГО, как рассчитать пени за каждый день просрочки?

Может, но при этом сразу попадаете на УСН или ОСНО. Здравствуйте! Продажа по договорам поставки приравнивается к оптовой торговле и Вы автоматически подпадаете под общую систему налогообложения, что предполагает доначисление НДС, ЕДФЛ, ЕСН, пени и штрафов. Мое предприятие зарегистрировано по ЕНВД и имея лицензию на розничную торговлю, может ли торговать товаром по безналичному расчету в больницы мелкими партиями?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте Владимир!

Без НДС. При начислении пени за просрочку оплаты товара по договору поставки сумма основного долга берется для расчета с НДС или без НДС?

На потребительское общество нет, если оно докажет, что на момент приема банком платежного поручения на перечисление налога на расчетном счете компании имелась необходимая сумма. Потребительское общество сдало в банк платежное поручение на перечисление НДС за август месяц текущего года 20 сентября. Однако в связи с тяжелым финансовым положением банка и временным отсутствием денежных средств, на его корреспондентском счете сумма налога была перечислена банком на соответствующие бюджетные счета 28 сентября.

Подлежит ли в данном случае начислению пеня за несвоевременную уплату налога.

Должна, Вы к банку убытки. Должна ли организация уплачивать пени за ндс если просрочка была по вине банка?

НДС уплачивают только юридические лица? Вы представляете юридическое лицо? У Вас в штате наверняка есть юрист, почему Вы ему не задаете этот вопрос? Или речь все-же идет об НДФЛ - налоге на доходы физических лиц? Существует ли давность срока за неуплату НДС? За какой период правомерно начисление пени? Последний срок уплаты налога был 15 июля 2010 года.

Здравствуйте! Адрес ИП совпадает с адресомрегистрации гражданина, тем более после прекращения ИП, в ЕГРИП вносятся сведения о том, что ИП прекращено, и оттуда никуда не деются. Было ип. в 2005 году снято с регистрации. Есть свидетельство. Сейчас приходят требования об уплате пени по НДС. немного немало 3 000 000 руб. написала исковое в арбитражный о признании незаконными действия налоговой о включении в справку № 2408 задолженности. Чтобы в дальнейшем списать данную сумму так как срок исковой давности уже прошел и налоговая не может с нас списать данную сумму. Исковое оставили без движения - требуют выписку из реестра на ип. взять я ее не могу. Так как ип уже не существует. Как указать сведения о месте нахождения истца?

Пени и не облагаются НДС. А вот сумма на которую начисляются пени может включать НДС (стоимость работ). Все правильно сделал Заказчик, т.к. согласно судебной практике пени начисляются на всю сумму, в т.ч. НДС. ВАС РФ давно поменял практику АС согласно которой пения на НДС, включенного с стоимость товаров, работ, услуг, не начислялись. Я уже взыскивал подобные санкции в судах и все просто идеально.

Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.09.2009 N 5451/09.

Я бы вам советовал самой все же учится юриспруденции. Смотреть практику. Это мой последний ответ вам. Заказчик удержал пеню по договору за выполнение работ не в срок. Но посчитали они ее от суммы договора с НДС, хотя пени налогом не должны облагаться, и расчет нужно делать от суммы договора без НДС?

Срок давности общий - 3 года. Организация на усн, в 2013 году выставили недоимку по ндс налоговый агент за 2006 г, при этом за 2006 г по ндс простому висит переплата, зачет своевременно произведен не был, а сейчас, как говорят, невозможен, на расчетном счете висит картотека, налоговая бессовестно без объявления войны снимает налог и пени, имеет ли право?

Конечно НЕТ!!!!! Помогите разобраться: Начисляется ли НДС на пени, если организация, просрочившая платеж, работает без учета НДС?

Здравствуйте! Списание возможно в том случае, если налоговый орган не предпринимал никаких попыток взыскать с вас эту сумму, т.е. не выставлял требований, не обращался в суд или к приставам. Сроки на взыскание недоимки вышли, однако само по себе это не повод для её списания, необходимо судебное решение. В 2004 году возникла задолженность по НДС. Возможно ли списание задолженности и пени в связи со сроком давности. Спасибо.

17 445,65руб. Х 8,25%/75 Х 23, где 8,25% ставка рефинансирования. http://www.msk.arbitr.ru/process/duty/calc_395 вот вам в помощь калькулятор (убираете лишь 18% ндс и ставите 0) расчет по 395 ГК РФ Помогите посчитать пени, понимаю, что 1/75, и что дальше, напишите формулу и сумму которая получается по осго: Если страховая сумма — 17445 рублей 65 копеек; а период просрочки - с 17 марта по 09 апреля 2013 года (23 дня), то сколько получается неустойка?

Елена, при начислении пени НДС исключайте или суд исключит сам НДС из расчета пеней. Поценты считаются исходя из суммы указанной в договоре,т.е. суммы которой передали заемщику исходя из ч.1 ст. 807 ГК РФ. Нет. Передача денежных средств по договорам займа (и возврат) не подлежит обложению НДС.

Помогу составить иск, представитель в суде.

Мой сайт urhelp-sau.ru Договор займа между физ. лицами, договором предусмотрено что на сумму займа начисляются проценты. Также есть неустойка. При расчёте суммы процентов или расчете пени нужно считать НДС? В договоре про НДС не слово. Суд общей юрисдикции.

Транспортный налог платится физическим лицом, к обязательствам индивидуального предпринимателя он не имеет отношения. А тем более к ней не имеют касательства ваши отношения с Пенсионным фондом.

По поводу применения срока давности по платежам по предпринимательскому налогу есть нюансы. Могу предложить платную консультацию по данному вопросу. Есть неоплаченное требование от 18.11.09 г об уплате НДС, штрафов, пени, начисленных из-за потери первичных документов, арестован р/с, соответственно деятельности ИП не было, в ПФР периодически оплачивалось, в 10-11-12 гг приходили квитанции по транспортному налогу, где была сумма т/налога и общая сумма долга для ИП, больше никаких действий со стороны ФМС не было, может ли распространяться на данную ситуацию срок давности?

Илона, с 26 декабря 2011 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ установлена в размере 8% годовых.

Сумма задолженности 1600000 руб. 0 коп. , в том числе НДС 18% 244067 руб. 80 коп.

Период просрочки: 30 (дней)

Ставка рефинансирования: 8%

Проценты итого за период = (1600000) * 30 * 8/36000 = 10666 руб. 67 коп.

Успехов. Заключили договор участия в долевом строительстве, оформили ипотеку, со своей стороны выполнили все обязательства, застройщик не сдает дом в течении месяца, мы несем убытки. В договоре есть пункт: застройщик несет ответственность перед инвесторами за несвоевременную сдачу квариры в эксплуатацию в виде взыскания пени в размере ставки рефинансирования действующей на момент начисления пени. Скажите, пожалуйста, как рассчитать сумму пени, если просрочка 30 дней, стоимость квартиры 1600 тыс. Какие наши действия должны быть в данном случае, пока дом еще не сдан? Спасибо.

Пени начисляются на общую сумму - т.е. сумму с учетом НДС. Считаем пени.. НДС учитывать или нет? По ст.395 не учитывать, а еще есть Постановление Президиума ВАС №5451/09 от 22.09.2009 года, где говорится, что пени начисляются на полную сумму задолженности, включая НДС. Как правильно считать пеню, помогите разобраться.

Срок исковой давности 3 года. Если Вы сами добровольно не заплатите, то налоговая не сможет взыскать.

Желаю удачи! В 2002 г. заплатил все налоги и прекратил деятельность ИП, но предприятие не закрыл. В мае 2012 г. из налоговой получил письмо требованием оплатить НДС за 2002 г. 6000 руб. пени 30000 руб. Подскажите что делать? Существует ли срок давности на НДС. За 10 лет писем, извещений и т.д. из налоговой не получал. Заранее спасибо.

Здравствуйте. Это налог не НДС , а налог на дарение. Если Вам подарила родная бабушка, то ничего платить НЕ надо, так как по закону Вы с бабушкой близкие родственники. Мне бабушка подарила дом с земельным участком по договору дарения. Я вступил в права собственности, оплатил гос пошлину. Но недавно родственник сказал что нужно было еще оплатить ндс в проценте от стоимости дома, участка. То есть получается что то около 150000. А почему сразу не сказали-потому что государству выгодно после истечения определенного временного промежутка росли штрафные пени. Разъясните пожалуйста нужно оплачивать ндс от суммы стоимости дома с участком. Заранее спасибо.

А машина была оформлена как на ИП? В любом случае у налоговой упущены все сроки давности для взыскания налога Был ИП до декабря 2009, на едином вмененном налоге, деятельность-грузовые автоперевозки, в 2008 продал машину Газель и сразу купил другую, составил 3-НДФЛ, заполнил лист В, от предриним. Деятельности. Хотя машина использовалась и в личных целях. Сейчас с налоговой пришло уведомление, предложено составить декларацию на НДС и заплатить. Как поступить? Непонятно, почему через 2 года? А если я не представлю декларацию? А если представлю и заплачу НДС они мне сразу и пени начислят за 2 года? Помогите!

Здраствуйте Илья.

Ставка рефенансирования в двойном размере - это пеня + Ваши доп. расходы.

Застройщик часом не Ипотечная корпорация Брянской области или Брянский областной фонд жилищного строительства и ипотеки? Квартиру в строящемся доме должны были сдать в феврале 2010 года, до сих пор не сдали. Планируем послать претензию на адрес фирмы-застройщика. Подскажите пожалуйста формулу расчета пени. (считать с НДС или без, Ставка реф/300 или Ставка рефинансир/150)? в договоре написано, что пени вздымается в соответствии с действующим законодательством.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение