Работа с ндс для ООО - 34 советов адвокатов и юристов
Предприниматель обязан платить три налога: НДФЛ: 13% с дохода, ст. 224 НК РФ; НДС: 0%, 10%, 18% с дохода от реализации товаров, работ и услуг в зависимости от вида бизнеса, ст. 164 НК РФ; налог на имущество: до 2% от стоимости недвижимого имущества в зависимости от его вида, ст. 406 НК РФ.
Генеральный директор ООО вообще ничего не платит, с него удерживается НДФЛ - 13%. Все налоги платит Общество. Какие взносы и размер платит ИП за себя в обязательные фонды государства? И генеральный директор ООО?
Предприниматель обязан платить три налога: НДФЛ: 13% с дохода, ст. 224 НК РФ; НДС: 0%, 10%, 18% с дохода от реализации товаров, работ и услуг в зависимости от вида бизнеса, ст. 164 НК РФ; налог на имущество: до 2% от стоимости недвижимого имущества в зависимости от его вида, ст. 406 НК РФ.
Генеральный директор ООО вообще ничего не платит, с него удерживается НДФЛ - 13%. Все налоги платит Общество.
СпроситьДобрый день! Неправомерно. ООО как подрядчик (исполнитель) указывает сумму работ без НДС, поскольку применяете УСН (сделайте об этом оговорку в договоре). На перечисление суммы работ УК - данный режим налогообложения ООО никак не влияет. Неправомерно. Но следует также помнить про свободу заключения договора - УК его может с вами не заключать просто потому, что не хочет. Я ООО на УСН. Обратились жильцы многоквартирного дома с заказом на установку ворот. Оплата со счета УК. УК отказывает по причине того, что я не являюсь плательщиком НДС. Правомерно ли это?
Добрый день! Неправомерно. ООО как подрядчик (исполнитель) указывает сумму работ без НДС, поскольку применяете УСН (сделайте об этом оговорку в договоре). На перечисление суммы работ УК - данный режим налогообложения ООО никак не влияет.
СпроситьНеправомерно. Но следует также помнить про свободу заключения договора - УК его может с вами не заключать просто потому, что не хочет.
Спросить5 тр. Как за повторное нарушение? НДС вообще никакого значения тут не имеет, причем тут НДС и штраф? Это обман собственника - ООО.
Смотрите по какой статье привлечение.
КОАП РФ Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора
1. Проезд на запрещающий сигнал светофора
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
И оспорить Вы не можете, не Вас же оштрафовали.
Вот моя статья
https://www.9111.ru/questions/777777777375824/ Вопрос такого характера:
Работал в такси. Проехал случайно на красный сигнал светофора. В контору пришёл штраф 5000 руб. Контора высчитывает штраф с меня с 20% НДС, т.к. собственник ТС - ООО. Но на этой машине я первый раз проехал на красный и значит я должен оплатить 1000 р. Как я могу оспорить этот штраф, учитывая, что это мой первый проезд на красный свет?
НДС вообще никакого значения тут не имеет, причем тут НДС и штраф? Это обман собственника - ООО.
Смотрите по какой статье привлечение.
КОАП РФ Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора
1. Проезд на запрещающий сигнал светофора
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
И оспорить Вы не можете, не Вас же оштрафовали.
Вот моя статья
СпроситьЗдравствуйте Андрей!
В ст. 143 НК РФ закреплено, что к плательщикам налога на добавленную стоимость относят:
компании;
ИП;
лиц, перевозящих товары через таможенную границу.
Чаще всего с ситуацией возврата НДС сталкиваются экспортеры, применяющие по отгрузкам на экспорт ставку 0% (п. 1 ст. 164, ст. 165 НК РФ) и имеющие право на вычет налога, уплаченного поставщикам, при приобретении у них товаров, работ, услуг, относящихся к продажам за рубеж. Вам следует указать в вопросе Вашу сферу деятельности. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Где узнать положена ли мне компенсации ндс. Было лет 9 назад ООО фрегат в Ставрополье занимались гсм и сельхоз продукцией. Кто и когда получает компенсацию ндс.
Здравствуйте Андрей!
В ст. 143 НК РФ закреплено, что к плательщикам налога на добавленную стоимость относят:
компании;
ИП;
лиц, перевозящих товары через таможенную границу.
Чаще всего с ситуацией возврата НДС сталкиваются экспортеры, применяющие по отгрузкам на экспорт ставку 0% (п. 1 ст. 164, ст. 165 НК РФ) и имеющие право на вычет налога, уплаченного поставщикам, при приобретении у них товаров, работ, услуг, относящихся к продажам за рубеж.
СпроситьКакой налог платит организация при оформлении дарственной на коммерческую недвижимость на физ. лицо.
Дарение - это безвозмездная передача. В подп.1 п. 1 ст. 146 НК РФ сказано, что объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров, работ и услуг (а также передача имущественных прав) на возмездной и безвозмездной основе. В силу этого прямого указания юрлицо обязано исчислить и уплатить НДС со стоимости безвозмездно переданных товаров, работ и услуг. При этом под стоимостью понимается рыночная стоимость. НДС не облагается только безвозмездная передача имущества в целях благотворительности.
У физлица - получателя имущества, возникнет обязанность по оплате НДФЛ 13%. Это уплату производит либо организация, как налоговый агент, либо само физическое лицо, если организация не имеет возможности удержать и оплатить этот налог. Если ООО не является плательщиком НДС? Какой налог платит организация при оформлении дарственной на коммерческую недвижимость на физ. лицо.
Дарение - это безвозмездная передача. В подп.1 п. 1 ст. 146 НК РФ сказано, что объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров, работ и услуг (а также передача имущественных прав) на возмездной и безвозмездной основе. В силу этого прямого указания юрлицо обязано исчислить и уплатить НДС со стоимости безвозмездно переданных товаров, работ и услуг. При этом под стоимостью понимается рыночная стоимость. НДС не облагается только безвозмездная передача имущества в целях благотворительности.
У физлица - получателя имущества, возникнет обязанность по оплате НДФЛ 13%. Это уплату производит либо организация, как налоговый агент, либо само физическое лицо, если организация не имеет возможности удержать и оплатить этот налог.
СпроситьПри безвозмездной передаче имущества организацией, применяющей УСН, НДС не начисляется и не уплачивается. Не уплачивается при этом и налог по УСН, поскольку он платится с дохода, а при безвозмездной передаче имущества организация-даритель платы или иного встречного предоставления за имущество не получает и, следовательно, выручки от реализации (дохода) не имеет.
Кроме того, при безвозмездной передаче имущества у организации-дарителя не возникает и иной экономической выгоды, признаваемой доходом в целях налогообложения.
СпроситьЗапросить у ООО письмо с уточнением назначения платежа, где ООО напишет, что верным прошу считать назначение платежа "Ттттт, без НДС". В удущем, если будут вопросы от налоговоой предоставить это письмо, всё должно быть хорошо. Я ип на енвд грузоперевозки. В мае выставил счет и акт выполненных работ ооо без ндс. В июне они мне оплачивают на р/счет с ндс 20 процентов. Что мне делать в данной ситуации?
Запросить у ООО письмо с уточнением назначения платежа, где ООО напишет, что верным прошу считать назначение платежа "Ттттт, без НДС". В удущем, если будут вопросы от налоговоой предоставить это письмо, всё должно быть хорошо.
СпроситьДобрый день! Нужно считать какой будет оборот. Кто будет покупатель. Главное система работы с НДС или без нее. Тут много вариантов. Я планирую заниматься оптовыми поставками кофе и чая от производителя для хорики и в магазины. Подскажите какую форму ИП выбрать или ООО.
Добрый день! Нужно считать какой будет оборот. Кто будет покупатель. Главное система работы с НДС или без нее. Тут много вариантов.
СпроситьДобрый вечер. Если Ип находится на упрощённой системе налогообложения, то при реализации вам работ, услуг НДС не уплачивается и в первичных документах не выставляется. Если вы данный товар или услугу в дальнейшем реализуете, то Ваша ООО выделяет НДС и уплачивает в бюджет. Если ооо на осно заказывает у ип на урпощенке услугу ооо планит ндс?
Добрый вечер. Если Ип находится на упрощённой системе налогообложения, то при реализации вам работ, услуг НДС не уплачивается и в первичных документах не выставляется. Если вы данный товар или услугу в дальнейшем реализуете, то Ваша ООО выделяет НДС и уплачивает в бюджет.
СпроситьЗдравствуйте! Если Ваша организация является плательщиком НДС, то, кроме документов, подтверждающих отгрузку готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг), должны выставить счет-фактуру. Мы можем выставить кс-2, кс-3 и счет-фактуру? Оказываем работы по монтажу крана. ООО с НДС. Какие первичные документы нужно составить?
Здравствуйте! Если Ваша организация является плательщиком НДС, то, кроме документов, подтверждающих отгрузку готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг), должны выставить счет-фактуру.
СпроситьОбязаны выставить кс-2, кс-3 и счет-фактуру заказчику, дополнительно можете подписать бухгалтерский акт выполненных работ.
СпроситьДобрый вечер. Да общество с ограниченной ответственностью будут возмещать НДС так как у них работа с этим видом налога. Всего хорошего приятного вечера. Здравствуйте! При исчислении НДС предоставление имущества в лизинг рассматривается как оказание услуг. НДС принимается к вычету независимо от факта перехода права собственности на предмет лизинга (см. Письмо Минфина России от 08.04.2010 N 03-07-11/92).
Если лизингополучатель заключает договор сублизинга и передает полученное имущество другой организации, то в данном случае лизингополучатель становится плательщиком НДС, выставляет счета-фактуры в соответствии с договором сублизинга, а новый пользователь полученного предмета лизинга имеет право на налоговый вычет по НДС в обычном порядке. Я индивидуальный предприниматель, работающий без НДС. Беру в аренду автомобиль по договору Сублизинга у ООО, работающей на общей системе налогообложения с НДС. Вправе ли ООО продалжать возмещать НДС с лизинга?
Добрый вечер. Да общество с ограниченной ответственностью будут возмещать НДС так как у них работа с этим видом налога. Всего хорошего приятного вечера.
СпроситьЗдравствуйте! При исчислении НДС предоставление имущества в лизинг рассматривается как оказание услуг. НДС принимается к вычету независимо от факта перехода права собственности на предмет лизинга (см. Письмо Минфина России от 08.04.2010 N 03-07-11/92).
Если лизингополучатель заключает договор сублизинга и передает полученное имущество другой организации, то в данном случае лизингополучатель становится плательщиком НДС, выставляет счета-фактуры в соответствии с договором сублизинга, а новый пользователь полученного предмета лизинга имеет право на налоговый вычет по НДС в обычном порядке.
СпроситьЗдравствуйте.
Ваш вопрос носит коммерческий характер, а поэтому, в соответствии с пунктом 3.1.1 Правил сайта, разработка правовой позиции является платной услугой.
Для получения ответа на свой вопрос Вы можете по своему выбору:
а) обратиться к любому выбранному Вами юристу на нашем сайте личным сообщением, либо по телефону или электронной почте, указанным в его профиле; оплатить его консультацию по назначенной юристом цене и указанным юристом способом;
б) обратиться в любую юридическую контору Вашего города, а также к любому частнопрактикующему юристу или адвокату, адреса и телефоны которых найдете в СМИ своего города;
в) принять на работу штатного юриста и платить ему достойную белую зарплату.
Всего Вам доброго.
Спасибо, что выбрали наш сайт. ООО "Региональная компания по реализации тепловой и электрической энергии" выставили счет на оплату управляющей компании за ГВС для содержания общего имущества в МКД с учетом НДС, верно ли это.
Здравствуйте.
Ваш вопрос носит коммерческий характер, а поэтому, в соответствии с пунктом 3.1.1 Правил сайта, разработка правовой позиции является платной услугой.
Для получения ответа на свой вопрос Вы можете по своему выбору:
а) обратиться к любому выбранному Вами юристу на нашем сайте личным сообщением, либо по телефону или электронной почте, указанным в его профиле; оплатить его консультацию по назначенной юристом цене и указанным юристом способом;
б) обратиться в любую юридическую контору Вашего города, а также к любому частнопрактикующему юристу или адвокату, адреса и телефоны которых найдете в СМИ своего города;
в) принять на работу штатного юриста и платить ему достойную белую зарплату.
Всего Вам доброго.
Спасибо, что выбрали наш сайт.
СпроситьВы платите так, как написано в договоре, а именно цену, включая НДС. Если арендодатель работает с НДС, то он обязан все работу, услуги выставлять с НДС. Я арендатор ИП УСН 6%, у арендодателя ООО он работает с НДС. Как мне платить за аренду?
Вы платите так, как написано в договоре, а именно цену, включая НДС. Если арендодатель работает с НДС, то он обязан все работу, услуги выставлять с НДС.
СпроситьЗдравствуйте! Работа с ООО -это опт,под ЕНВД не подпадает.Принять можете,но налоги с данной сделки-по ОСНО,т.е.НДС и НДФЛ. У меня ооо на ендв продаю запчасти в розницу, у меня хочет приобрести запчасти организация, могу ли я принять безнал.
Здравствуйте! Работа с ООО -это опт,под ЕНВД не подпадает.Принять можете,но налоги с данной сделки-по ОСНО,т.е.НДС и НДФЛ.
СпроситьЗдравствуйте!Освобождение от уплаты НДС предусмотрено ст.145 НК РФ:Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее в настоящей статье - освобождение), если [b]за три предшествующих последовательных календарных месяца [/b]сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей. Я являюсь учредителем ООО и я работаю с НДС могу ли я в данном случае раз в квартал подавать декларацию об освобождении НДС? если да, то каким законом это регламентируется?
Здравствуйте!Освобождение от уплаты НДС предусмотрено ст.145 НК РФ:Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее в настоящей статье - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей.
СпроситьДобрый день, можете выбрать УСН. Меня зовут Дмитрий я хочу заниматься грузоперевозками, грузовладельцы фирма ООО работющая с ндс для того чтобы работать с ними мне нужно открыть ООО с НДС какую систему налогооблажения лучше выбрать при условии, что в фирме будет 1 руководитель доходы за год не привысят 5 млн. руб. и какие налоги нужно будет уплачивать. Транспорт будет по договору аренды.
Здравствуйте.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст) (с изменениями и дополнениями)
Уточните по какому Вы договору? Ооо на осно будет покупать солярку для дальнейшей работы с ндс. Можем ли мы возместить ндс из бюджета в будущем?
Здравствуйте.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст) (с изменениями и дополнениями)
Уточните по какому Вы договору?
СпроситьК субъектам малого предпринимательства, к малым предприятиям относятся организации, у которых:
суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) , благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25%
средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек
Примечание:
Микропредприятие - до 15 человек
выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 400 млн руб. Несколько месяцев назад зарегистрировали ООО.
3 месяца сдавали нулевки, сейчас началась деятельность.
Можно ли сразу отнести нас к малому бизнесу?
Не можем определиться по одному критерию, по выручку, так ка ее просто не было...
К субъектам малого предпринимательства, к малым предприятиям относятся организации, у которых:
суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) , благотворительных и иных фондов, организаций, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в их уставном капитале не превышает 25%
средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100 человек
Примечание:
Микропредприятие - до 15 человек
выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 400 млн руб.
СпроситьЗдравствуйте! НДС к вычету принимается в том периоде в котором выполнены следующие условия:
1. Получен счет-фактура
2.Товары оприходованы и используются в деятельности облагаемой НДС.
Ст.169 НК РФ1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой. Если лизинг был на ооо, а часть оплачивала ип как возместить ндс.
Здравствуйте! НДС к вычету принимается в том периоде в котором выполнены следующие условия:
1. Получен счет-фактура
2.Товары оприходованы и используются в деятельности облагаемой НДС.
Ст.169 НК РФ1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.
СпроситьЗдравствуйте. налог по Вашим видам деятельности зависят от объеме выполненных работ и выбранной системы налогообложения: ОСН (НДС+прибыль) или УСН (6% от дохода или 15% от "доходы минус расходы" ) День добрый уважаемые юристы! Какие налоги и сколько платит ООО в строительной сфере, если занимается несколькими видами деятельности? Пример: металлоконструции+малоэтажное строительство+устройство скважин+фундаменты и т.д. Штад 18 человек. Какой налог выбрать лучше? За ранее благодарен..
Здравствуйте. налог по Вашим видам деятельности зависят от объеме выполненных работ и выбранной системы налогообложения: ОСН (НДС+прибыль) или УСН (6% от дохода или 15% от "доходы минус расходы" )
Спросить1. Если ООО заключает договор с физлицом, то при выплате вознаграждения за выполненные работы ООО должно удержать с выплаты НДФЛ и перечислить в бюджет как налоговый агент, кроме того ООО должно заплатить страховые взносы в ПФР.
2. НДС предъявить к возмещению может ООО, которое на общей системе налогообложения, при наличии счетов-фактур от поставщиков. ООО заключают м/у собой договор подряда. Исполнитель ООО заключает договор с физ лицом (или с ИП, как выгодно?) на выполнение услуг. Как будет выглядеть налогооблажение для всех участников договоров? У кого из ООО возмещается НДС. Сколько платит ФЛ (или ИП)?
Поясните пж и предложите свои варианты в этой схеме?
Спасибо!
1. Если ООО заключает договор с физлицом, то при выплате вознаграждения за выполненные работы ООО должно удержать с выплаты НДФЛ и перечислить в бюджет как налоговый агент, кроме того ООО должно заплатить страховые взносы в ПФР.
2. НДС предъявить к возмещению может ООО, которое на общей системе налогообложения, при наличии счетов-фактур от поставщиков.
СпроситьЗдравствуйте. Вы как плательщик начисляете НДС на свою выручку от реализации товаров, работ, услуг.
Когда Вы арендуете у ООО или ИП, они выставляют Вам акт выполненных работ и счет на оплату без НДС, если они неплательщики НДС. Вы оплачиваете по счету без НДС. Я предприятие на ОСНО. Арендую у ИП и ООО на УСН помещение под магазин., допустим за 1000 рублей. Должна ли я начислить и перечислить в бюджет НДС с суммы оплаченной аренды? И какими документами это оформляется? Спасибо.
Здравствуйте. Вы как плательщик начисляете НДС на свою выручку от реализации товаров, работ, услуг.
Когда Вы арендуете у ООО или ИП, они выставляют Вам акт выполненных работ и счет на оплату без НДС, если они неплательщики НДС. Вы оплачиваете по счету без НДС.
СпроситьЗдравствуйте. Странная ситуация. Если Вы выставили счет за выполненные работы без НДС и счет-фактуру не выставляли, то Вы НДС не платите, даже если ИП написал в платежке (в т. ч. НДС).
У Налоговой инспекции нет прав запрещать Вам распоряжаться деньгами, находящимися на Вашем счете, как только если Вы не сдали декларацию и не заплатили налог. ООО. работающее без НДС, получает на счет сумму денег, отправленную ИП,с НДС. Налоговые органы штрафуют ООО на 1 тысячу рублей и рекомендуют не распоряжаться деньгами. Какое наказание последует, если ООО все таки распорядится этими деньгами (сумма не значительная, около 30 тыс, плюс 5 тысяч сумма налога)?
Здравствуйте. Странная ситуация. Если Вы выставили счет за выполненные работы без НДС и счет-фактуру не выставляли, то Вы НДС не платите, даже если ИП написал в платежке (в т. ч. НДС).
У Налоговой инспекции нет прав запрещать Вам распоряжаться деньгами, находящимися на Вашем счете, как только если Вы не сдали декларацию и не заплатили налог.
СпроситьЗдравствуйте. НДС в бюджет уплачивает тот, кто является плательщиком НДС. НДС уплачивается с выручки от реализации товаров, работ, услуг.
Из Вашего вопроса следует, что выручка у ИП, а он не плательщик НДС, День добрый, подскажите пожалуйста если оплата идет с ООО на осн, на ИП на усн, три ООО будет оплачивать в налоговую НДС? или ИП оплачивает?
Здравствуйте. НДС в бюджет уплачивает тот, кто является плательщиком НДС. НДС уплачивается с выручки от реализации товаров, работ, услуг.
Из Вашего вопроса следует, что выручка у ИП, а он не плательщик НДС,
СпроситьЗдравствуйте. Налог на прибыль, НДС. При УСН. Я единственный учредитель ООО и директор. Какие налоги я могу не платить.
Налог 13% плюс НДС. Я ИП заключил договов с ООО на оказание услуг по перевозке товаров, мне на пластиковою карту приходят деньги ежемесячно по акту выполненных работ, какие налоги я должен платить если мой режим ОСНО.