Усн расчет налога / Налоги - 188 советов адвокатов и юристов

Согласно статье 346.19 Налогового кодекса налоговый период по УСН – календарный год. Отчетным периодом по УСН является 1 квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. Это и означает, что декларация по упрощенному налогу подается лишь по окончании года, однако расчет налога, а точнее авансовых платежей по нему, должен производиться по итогам каждого квартала. Налоги ИП усн 6% зарегистрированного в марте 2017

Подскажите, зарегистрировал ип в марте 2017 года, УСН 6%, работников нет. Необходимо ли мне сдавать какую-либо отчетность и оплачивать какой либо налог в этом году?

Анна, использование кассового аппарата субъектами предпринимательской деятельности регламентировано ФЗ №54 «О применении ККТ при осуществлении денежных расчетов

Заводить и использовать ККМ обязаны: ИП и ООО на УСН; онлайн и офлайн магазины; предприниматели, осуществляющие деятельность на условиях ЕНВД, если региональные нормы требуют использования ККТ. У меня ИП, агентство недвижимости, УСН, нужен ли кассовый аппарат?

ООО на УСН доходы какие налоги нужно заплатить при продаже здания,

- При продаже здания нужно будет заплатить только 6%, т.е. единый налог при УСН, Чтобы заплатить налог 6% с дохода от продажи недвижимости, ООО должно иметь вид деятельности Продажа недвижимости с включением соответствующего кода в ЕГРЮЛ. Иначе такую продажу налоговый орган может квалифицировать как отчуждение основного средства вне рамок деятельности на УСН, начислить налоги по общей системе налогообложения.

Кассовый аппарат применить нужно, если хотите подтвердить продажу недвижимости как товара с уплатой налога по УСН.

Не забывайте, что если покупатель будет ИП или организация, то наличный расчет свыше 100 тыс рублей запрещен даже при применении кассового аппарата. За нарушение этого запрета установлена административная ответственность. ООО на УСН доходы какие налоги нужно заплатить при продаже здания, оплата за недвижимость наличными деньгами в кассу, нужно ли применять кассовый аппарат.

Здравствуйте. На нашем сайте услуги по консультированию по вопросам коммерческого характера осуществляется на платной основе. Вы можете выбрать юристу на сайте обратиться в личном сообщении, договориться о стоимости консультации. Да, налог платить будете. Ваше транспортное средство использовалось Вами в предпринимательской деятельности, а значит у Вас нет права на освобождение от уплаты налога на доходы (ст. 217 НК РФ) Вы должны включить доход от сделки в налоговую базу для расчета сбора в размере 6% от прибыли или 15% от схемы «доходы минус расходы». Расскажите пожалуйста должен ли я платить налог с продажи грузового авто купленного в 2006 г. Я Индивидуальный предприниматель. Вид деятельности грузоперевозки. Налог плачу по упрошенке..

Здравствуйте! Татьяна, вам нужно с этим конкретным вопросом по расчету налогов обратиться к сотруднику налоговой инспекции, который курирует эти вопросы. Удачи и добра! За 2015 г. было проплачено по усн по кбк (доход минус расход). в 2017 г. при проверки был пересчитан налог по усн по кбк (минимальный налог) в большей сумме мы доплатили платеж полностью перекинули на кбк минимальный налог, а пении расчитали с общей суммы и с 2015 г. но до проверки была сдана декларация по усн и проплачена по кбк (доход минус расход). Объясните правильно ли они начислили пении.

Бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках) представляется в налоговую инспекцию 1 раз в год не позднее трех месяцев после окончания отчетного года (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ)

Налоговые декларации должны представляться по-квартально, даже если они нулевые.

На общей системе налогообложения по-квартально представляются:-декларация по НДС (гл.21 НК РФ)-декларация по налогу на прибыль (гл. 25 НК РФ)

- или вместо них единая упрощенная декларация

- расчет по страховым взносам (гл.34 НК РФ)

Если ООО на УСН, то ежеквартально в налоговую инспекцию представляет расчет по страховым взносам. По которому ООО обязано подавать в налоговую баланс каждый квартал, даже если баланс нулевой. Александр Львович, Нижний Новгород.

Доброго времени суток. ИП может справку сам себе выдать, так как он и есть единственный участник ИП. Проконтролировать может налоговая. Удачи и всего самого доброго. Обращайтесь. Тогда и налог 6% он должен выплачивать только с суммы определенного себе дохода? Если налог платится с другой базы, значит ошибка в списке и это не доходят, а зарплата? Разве ИП могут платить себе зарплату? Имеет ли право ИП с УСН доходы, сам себе выплачивать зарплату и принять себя же на работу. Выдать себе справку о среднемесячном доходе, для расчета алиментов? Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте, Татьяна.

Что вы подразумеваете под "правильно продать"? Заключайте договор купли-продажи, отдавайте его на регистрацию.

Порядок определения расходов для "упрощенцев" предусмотрен статьей 346.16 части II Налогового кодекса. Татьяна. Информации по вашему вопросу мало. Землю продает юридическое лицо? При чем тут налогообложение и продажа земли? Кто покупает ЗУ? Доброго времени суток! Организации, осуществляющие деятельность на УСН должны включить продажную стоимость земельного участка, закрепленную в договоре купли-продажи, в расчет единого налога. Как правильно продать земельный участок и что можно взять в расходы предприятием на УСНО доходы минус расходы.

Здравствуйте.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах, страховых взносах.

Вам предоставили требование на 70 000 рублей? Решение налоговой инспекции о начислении задолженности можно обжаловать в вышестоящую налоговую инспекцию, либо в суд. Только они вправе провести проверку правильности расчета. Ип по УСН было от крыло в июне 2014 г. Декларацию сдали с запоздание в сентябре 2015. В октябре 2015 ИПБ закрыли и сдали декларацию в срок 28 апреля 2016. Сейчас налоговая начислить задолженность за 2014 год более 70 000 р. Можно ли данную задолженность уменьшить?

Сдать в аренду часть торговой площади можно. В этом случае при расчете ЕНВД эта площадь исключается. С доходов, полученных от сдачи имущества в аренду Вам надо платить налог либо по общей системе налогообложения (НДФЛ+НДС), либо по упрощенной системе налогообложения, если Вы подавали такое заявление в ИФНС. Магазин находится в собственности система налого обложения енвд можно ли сдать часть торговой площади в аренду и платить только енвд.

У меня такой вопрос. Мы построили объект на сумму скажем 5 млн. подрядчику который выиграл аукцион оставили 7% это у него 6% УСН налог и 1% банк и у меня УСН 6%+1% банк тогда получается налог с 5 млн 12% или неправильно понимаю?[quote][/quote]

Да нет, все правильно вы понимаете. Не очень понятен вопрос. Но налог - будет считаться с полученного по договору, то есть кто подрядчик - с 5 млн., полученных от заказчика, субподрядчик или налоговый агент - с того, что от подрядчика получил. Объект стоит 5 млн. Подрядчик отчисляет 6% налог это 300 тыс. рб. Субподряд 6% 282 тыс. итого с 5 млн только на налог 582 тыс. Это правильный расчет? У меня такой вопрос. Мы построили объект на сумму скажем 5 млн. подрядчику который выиграл аукцион оставили 7% это у него 6% УСН налог и 1% банк и у меня УСН 6%+1% банк тогда получается налог с 5 млн 12% или неправильно понимаю?

Доброго времени суток! Можете рассчитать сумму налога самостоятельно, можете обратиться за точным расчетом в отдел пенсионного фонда по месту регистрации. Арифметические действия произвести не сложно, необходимую сумму годового взноса разделить на 12, умножить на 8 ИП такси без работников по УСН открыто 6 мая 2016 г. как посчитать страховые и ОФМС взносы.

Здравствуйте. Конечно является расходом закупка товаров. Если вы индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения. Доброго времени суток!

Ваш вопрос не носит юридический характер. Обратитесь к бухгалтерам или к налоговому инспектору.

Удачи Вам и всех благ! Доброго времени суток, Анатолий.

Является закуп товаров расходом при оптовой торговле, однако, при оптовой торговле, это не имеет значения при налогообложении. Доброго времени суток! Индивидуальный предприниматель на УСН 15% включает стоимость товара в расходы после реализации этих товаров. Следовательно суммы закупа товаров не учитываются как расходы при расчетах по налогам и должны входить в прибыль? Является ли закуп товаров расходом при оптовой торговле ИП на УСН.

Здравствуйте.

Поступление от продажи учитываются как доход, значит 6 % от полученного дохода от продажи.

За 4 квартал да должны если с учета снята после 15 декабря, если до, то нет.

Но это расчеты за месяц. Машина была оформлена на юр.лицо и продана 06.12.2016. Какой налог я должен заплатить если у меня упрощенка 6%. Должен ли я платить транспортный налог за четвертый квартал.

Здравствуйте Светлана!

Вы конечно понимаете, что для правильного ответа нужно больше данных от вас, чем торгуете есть ли работники и так далее. Так что запишитесь к кому нибудь на консультацию. Переходите на ЕНВД или на УСН 6%,предварительно сделайте расчеты, исходя из Ваших средних оборотов за 2016 год. И в том, м в другом случае налог уменьшается на страховые взносы. Я живу в Крыму, ИП, имею торговое место 6 кв.метров. В 2016 году работала на патентной системе налогообложения. С 2017 года оплата за патент будет увеличиваться в 4 раза. Для меня это непосильно. На какую систему налогообложения мне перейти. Чтобы не расстаться с бизнесом?

Тамара, добрый день!

По законодательству РФ, для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения.

При объекте налогообложения «[b]доходы[/b]» ставка составляет[b] 6%[/b]. Налог уплачивается с суммы доходов. Какое-либо снижение этой ставки не предусматривается.

Если объектом налогообложения являются «[b]доходы минус расходы[/b]», ставка составляет [b]15%[/b]. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода.

При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15 процентов. Пониженная ставка может распространяться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определённых категорий.

С уважением,

Екатерина. Я хотела уточнить какой % налога нужно уплачивать при упрощенной системе налогообложения.

Добрый вечер, Алена. Согласно НК РФ:

[quote]Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в [b]фиксированном размере.[/b][/quote] Здравствуйте! Налог необходимо оплатить до 31 декабря, тогда при расчете декларации налог к доплате будет 0.

Даже если книгу доходов не нужно сдавать, вести ее Вы обязаны. Я ИП на УСН 6%. в этом месяце получила доход 90000 р. До этого не было никаких доходов. Пенсионные отчисления тоже не платила за этот год ещё. как правильно оплатить пенсион взнос, чтобы не платить налог с 90000?

И где потом отразить что у меня был единственный доход 1 ноября? В Декларации? Так как книгу доходов сдавать же не обязательно в налоговую.

Это вопрос не к юристам. К бухгалтерам по налогам и налоговому инспектору. Мы - не бухгалтеры по налогам и расчетами не занимаемся. Оплата налогов и их размер зависит от системы налогообложения, которую вы выберете при осуществлении предпринимательской деятельности в качестве ИП. Это может быть УСН, ЕНДВ, ПСН или ОСН, Открываю автомойку, как определиться сколько налогов буду платить? От чего зависят мои налоги с автомоек?

Здравствуйте! Расходы на уплату процентов по кредиту можно включить в состав расходов при расчете налога по УСН. Расходы по уплаченным процентам учитываются в пределах норм. На расчет УСН деньги полученные по договору займа (кредита) и возвращенные обратно, не влияют. Их не нужно включать ни в состав доходов, ни в состав расходов. ООО (УСН 15%) покупает в рассрочку (ипотека) на три года нежилое помещение, учредитель (100%доля) вносит свои денежные средства по Договору займа. Входят ли в состав расходов платежи по ипотеке произведенные из заемных средств? И в какой момент?

Здравствуйте! Должно заплатить налог по ставке 6% от суммы, указанной в договоре купли-продажи. Невыплата кредита на налогообложение не влияет. Какой налог, должно заплатить ООО на УСН (доходы), при продаже производственного здания? Здание приобретено в кредит, кредит еще не выплачен.

Применение упрощенной системы налогообложения и ЕНВД индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с "пунктом 7 статьи 378.2" настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных "абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2" настоящего Кодекса).

(ст.346.11 и 346.26 НК РФ) Как будут расчитывать налог на недвижимость для нежилых зданий, в помещении которых осуществляется предпринимательская деятельность и ИП находятся на УСН или на ЕНВД, т.е. будет применяться налоговая льгота для собственника здания, как в 2016 г?

Добрый день! Требование налоговой,увы,правомерно,если использовали в предпринимательской деятельности,ИП не закрыто,то обязаны уплатить в бюджет УСН от продажи. Здравствуйте, Елена!

Для ответа на Ваш вопрос о правомерности требований налоговой, мне необходимо смотреть все документы.

Удачи! ИФНС заставляет ИП включить сумму от продажи сауны в расчет по УСН и заплатить 6% налога от суммы, сауна была оформлена не на ИП, а на частное лицо, мотивация налоговой службы - сауна использовалась для коммерческой деятельности ИП.

Я программист, имею большой опыт и стаж работы. Хочу открыть свое ИП, вид деятельности консультационные услуги в области IT и разработка программного обеспечения.

1. Как правильно оформить и зарегистрировать ИП?

2. Каков будет размер налога?

Будут считаться к1 и к2. Получается, что патент самый выгодный для такой деятельности? Спасибо Вам огромное Руслан Александрович, Вы мне очень помогли в моих вопросах, прошу Вашей помощи ещё раз Руслан Александрович.

Я ИП и сейчас нахожусь на УСН (доход-расход) и боялась, что это будет не выгодно для такси вот и рассматривала патент или енвд, но самое главное то, что при усн (доход-расход) на котором я сейчас нахожусь мне понадобится ККМ, а это ужасно не удобно в такси ( ( (скажите, можно ли без ккм обойтись? Возможно БСО будет достаточно при таком виде едятельности? Спасибо Вам огромное за всё)) Я ИП, планирую заняться деятельностью "такси" код ОКВЭД 60.22, выбираю вид налогооблажения между ЕНВД и Патент, скопилось много непонятных моментов. Вопрос: Если выбиру ЕНВД, то при расчёте будет ли считаться К 1 и К 2? или для деятельности такси достаточно БД*ФП*15% (тоесть без К 1 и К 2)?

Да, может. Только эта деятельность уже будет облагаться не ЕНВД, а второй Вашей системой налогообложения (УСН или ОСН, смотря что Вы выбрали).

Документы - договор, акт об оказании услуг, счет, счет-фактуру (если на ОСН). [quote]ИП на ЕНВД (автосервис). может ли предприниматель заключать договора с юридическими лицами на ТО автомобилей и работать по безналичному расчету?[/quote]

с ЮЛ-как правило, по безналичному. ИП на ЕНВД (автосервис). может ли предприниматель заключать договора с юридическими лицами на ТО автомобилей и работать по безналичному расчету? Какие документы нужно будет предоставить юр.лицам? Или можно оказывать услуги только физ. лицам за наличку?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение