В каких случаях возвращаются налоги и когда надо подавать декларацию о возврате лишне уплаченного?
В каких случаях возвращаются налоги и когда надо подавать декларацию о возврате лишне уплаченного?
Людмила. Доброе время суток!
Если Вы официально работаете и платите налоги, то можете вернуть налоговый вычет.
Можно выделить следующие разновидности налогового вычета:
Имущественный. Если было приобретено жилье или земля.
Социальный. Если ресурсы пошли на оплату обучения, лечения.
Благотворительность. Если расходы связаны с добровольными пожертвованиями.
Удачи Вам и всего хорошего!
СпроситьЗдравствуйте,
Не нужно платить больше, чем это требуется, чтобы потом не возвращать лишне уплаченые
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьПричины данного явления могут быть разными. Чаще всего возврат переплаты по налогам (сроки давности будут рассмотрены позже) возникает вследствие внесения слишком большой суммы денежных средств за:пени;
налоги;
штрафы;
авансовые платежи;
налоговые сборы.
Например, организация может ошибиться при расчете налога и перечислить сумму, превосходящую реальный сбор. Или сумма авансовых платежей за год превысила налоги, положенные к уплате в конце отчетного периода. В любом случае, если гражданин или организация перечислили много денег за налог, их разрешается вернуть.
Возврат переплаты по налогам (сроки, отведенные на эту операцию, будут представлены вниманию ниже) предусматривает простой алгоритм действий для реализации поставленной задачи. Алогоплательщику необходимо:
Подготовить определенный пакет документов.
Написать заявление на предоставление возврата денег.
Обратиться с собранными документами в ФНС по месту регистрации. Отдать заявление с подготовленными бумагами и ждать решения налоговых органов.
Вот и все. Больше никаких манипуляций не нужно.
СпроситьДобрый вечер Людмила,
необходимо подать заявление о проведении сверки расчетов. На основании Акта о сверке расчетов, после признания факта переплаты, при отсутствии задолженности по иным налоговым обязательствам, можно подавать заявление о возврате.
СпроситьДобрый вечер. В любом случае переплаты вам могут вернуть излишне уплаченные, или зачесть в счет будущих платежей. Все зависит от ситуации. Обращайтесь в налоговую.
СпроситьЗдравствуйте! Сами по себе налоги не возвращаются. Их можно возвратить путем оформления различных налоговых вычетов. В случае переплаты в соответствии со ст. 78 НК РФ Вы можете подать заявление в налоговую о возврате. При этом Вам могут вернуть налог, но не более, чем за три предшествующих года.
СпроситьВ 2017 году я подала декларацию за 2014 год с целью возврата налога за лечение и обучение. Проверка декларации завершилась уже в 2018 году. Я подала заявление о возврате излишне уплаченного налога на доходы. Мне ответили, что теперь я могу получить возврат только по решению суда. Куда я должна обратиться? Сколько нужно заплатить за подачу заявления в суд?
Непонятен в данном случае причина отказа налоговой в возврате указанной суммы, Если пропуск срока для возврата - 3 года, то вы вправе обратиться в суд с ходатайством о востановлении срока и с требованием возврате излишне уплаченного налога. Если налоговая отказала по иной причине, то с требованием об обжаловании действий налогового органа и требованием о возврате суммы налога. Сумма госпошлины зависит от суммы излишне уплаченного налога, возвращать который вы планируете. Можете на суйте суда по месту вашего жительства зайти в калькулятор расчета госпошлины и расчитать сумму госпошлины подлежащей к уплате.
СпроситьМоя сестра оформила с мужем ипотеку. В ноябре 2015 года муж умер. Для возврата налога необходимо подавать декларацию. Декларация за 2014-2015 год. Надо ли подавать декларацию на мужа.
За 2020 г Сумма дохода составила 368 870 р, но я подал в декларацию 3 НДФЛ о возврате 13% излишне уплаченного налога за покупку недвижимости только 332 056 и получил соответсвенно 43 167 возврата.
Вопрос:
В 2022 г. Когда буду вновь подавать декларацию 3 НДФЛ за 2021 г на возврат налога, есть графа "Сумма имущественного налога за предыдущие годы". В ней указывать: Сумму дохода полностью которая отобразилась в налоговой 368 870 р, или же 332 056 сумму которую я подал в декларацию за предыдущий год?
Николай, доброго дня Вам!
Вам нужно указать сумму, 332056 рублей, поскольку именно эту сумму Вы писали в прошлой декларации!
Это важно.
Налоговый инспектор посмотрит Вашу декларацию в автоматическом режиме, и если ошибок не будет, примет её и подтвердит право на вычет.
Система сама помогает заполнить декларацию на официальном сайте ФНС.
Согласно статье 88 НК РФ:
4. Налогоплательщик, представляющий в налоговый орган пояснения относительно выявленных ошибок в налоговой декларации (расчете), противоречий между сведениями, содержащимися в представленных документах, изменения соответствующих показателей в представленной уточненной налоговой декларации (расчете), в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации, а также размера полученного убытка, вправе дополнительно представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет).(в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 04.11.2014 N 348-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано рассмотреть представленные налогоплательщиком пояснения и документы. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика налоговый орган установит факт совершения налогового правонарушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах, должностные лица налогового органа обязаны составить акт проверки в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Кодекса.
6. При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика-организации или у налогоплательщика - индивидуального предпринимателя представить в течение пяти дней необходимые пояснения об операциях (имуществе), по которым применены налоговые льготы, и (или) истребовать в установленном порядке у этих налогоплательщиков документы, подтверждающие их право на такие налоговые льготы.
Надеюсь мой ответ Вам полезен Вам!
С уважением!
СпроситьВам уже сейчас можно подать уточненную налоговую декларацию - через личный кабинет налогоплательщика делается быстро!
Основание -
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 20.04.2021) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.07.2021)
НК РФ Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты
ссылка - Подробнее ➤
и
ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705 (ред. от 13.02.2020) "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок"
3. Уточненные налоговые декларации
ссылка -
ИФНС рассмотрит и доплатит ещё!
А в 2022 укажете по факту, если что-т о надо будет.
СпроситьСудя по всему речь о налоговом вычете на основании пункта 3 статьи 220 НК РФ вследствие приобретение объекта недвижимого имущества. Но это не имущественный налог, а вычет по налогу на доходы физических лиц. И если излишне уплаченный налог был только с 332056 рублей, то именно в таком объеме был использован налоговый вычет. Так что указываете именно эту величину ранее использованного вычета. Что же касается, суммы возвращенного налога, то он равен 43167 рублей.
СпроситьВ этом году подавал декларацию 3-ндфл для возврата сумм излишне уплаченного налога.
Камеральная проверка закончена с результатом "Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, в полном объеме"
В личном кабинете появилась запись о возможности возврата налога. Оформил заявление на возврат излишне уплаченного налога.
Ответ на заявление о возврате следующий " отказано по причине: переплата, указанная в заявлении, не подтверждена налоговым органом".
Как так? И что делать?
В каких случаях обязательно подавать декларацию 3 НДФЛ? если при продаже квартиры не возникает оплаты налога - подается ли декларация? Обязательно ли это делать? И если да, то какие штрафы за ее не предоставление?
Подать декларацию по форме 3-НДФЛ вы обязаны в случае, если вы: получили доход по трудовому или гражданско-правовому договору от лица, которое не является налоговым агентом (например, если вы сдавали квартиру внаем).
СпроситьПодавала декларацию на возврат излишне уплаченного налога 9.09.2021 г. после камеральной проверки позвонили и сказали уточнить декларацию, так как не хватает свид. О рождении одного из троих ребенка. Декларацию я уточнила, естественно опять началась кнп. Позже пришел отказ в возврате. Я подала в налоговую жалобу и пришло письмо 16.12.2021 о том, что принято решение о возврате. Статус декларации из КНП поменялся на - передано на исполнение, а чуть выше переплаченной суммы, где было написано к возврату, теперь написано-возвращено. Что возвращено, куда возвращено, что передано на исполнение, куда передано, ничего не понятно. Мне ничего не возвращали.
Обращайтесь к инспектору. Если вопрос не решиться - к начальнику налогового органа.
СпроситьПосле покупки квартиры подлежит возврату подоходный налог 2600000 рублей. Могу ли я получить всю сумму возврата полностью с учетом уплаченного мною за последние три года подоходного налога. Или данный возврат предусмотрен только за последний год?
Уважаемая Елена Валентиновна! Право на вычет возникает либо с момента регистрации перехода права собственности, либо с момента передачи квартиры по акту(при долевом участии в строительстве нового жилья). Если Вы заключили договор долевого участия в 2006г. и начали производить оплату, а квартира передана Вам по акту в 2008г., то Вы можете подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларации за 2006,2007 и 2008годы и получить по заявлению вычет на общую сумму 2000000руб. без учёта процентов по ипотечному кредиту банка(если Вы пользовались кредитом и платили банку проценты). Если же Вы купили квартиру в 2008г. и ранее платежи не производили, то имеете право подать декларацию и заявление на вычет пока только за 2008г. и возвратить НДФЛ за 2008г. впределах суммы вычета. На остаток Вы можете получить уведомление для работодателя, чтобы не платить текущий НДФЛ или по итогам 2009г. снова подать декларацию и заявление на получение остатка вычета по пп.2 п.1 ст.220 НК РФ.
СпроситьЯ ИП. В 2012 году была излишне уплаченная сумма налога. Суммы излишне уплаченного налога были указаны в декларации. Могу ли я обратиться с заявлением о возврате излишне уплаченного налога и будут ли санкции за ошибку в налоговой декларации?
Санкций за ошибку не будет. Подайте корректирующую налоговую декларацию и заявление о возврате излишне уплаченной суммы налога.
Спроситьили заявлении о возврате суммы налога?
Уважаемая Татьяна, для того, чтобы сделать налоговый вычет за обучение Вам требуется заполнить налоговую декларацию и к ней приложить следующие документы:
1. Копию договора и квитанции об оплате обучения.
2. Заявление в налоговый орган.
3. Лицензию образовательного учреждения.
4. Копию свидетельства о рождении.
5. Копию паспорта.
6. Справка 2-НДФЛ (выдается в бухгалтерии по месту работы).
Спросить