Поступления в 2012 году составили порядка 35 тыс., соответственно налоги порядка 2 тыс. руб.
Ликвидирую ИП (УСН). Насколько понимаю, в течение 5 дней после ликвидации я должен подать налоговую декларацию за неполный 2012 г. Также я должен оплатить пенсионные взносы (порядка 4 тысяч). Поступления в 2012 году составили порядка 35 тыс., соответственно налоги порядка 2 тыс. руб. Могу ли я зачесть пенсионные платежи и не платить налог?
Спасибо.
Добрый день!
Налоговую декларацию за 2012 год нужно подать до 30 апреля 2013 года.
Пенсионные взносы и налоги за 2012 год заплатить придется.
До 20.04.2012 года нужно было оплатить налог по УСН за 1 квартал 2012 г.
До 20.07.2012 года нужно оплатить налог по УСН за 2 квартал 2012 г.
До 31.12.2012 года нужно оплатить взносы в ПФ за то время, пока Вы были предпринимателем.
С уважением, Наталья
СпроситьЛиквидировал ИП (УСН), оплатил пенсионные взносы вплоть до дня ликвидации. Получилось порядка 5500 тыс. (с 1 янв. 12 до 24 апр 12).
За второй квартал налоговый доход составил примерно 33 тыс, где-то две тысячи должен заплатить (6%). Могу ли я не платить эту сумму так как пенсионный взнос покрывает сумму налога? Когда мне следует подать налоговую декларацию - до апреля следующего года или сейчас?
Спасибо.
ИП на УСН без сотрудников. Плачу взносы ежеквартально. Налог УСН тоже поквартально уменьшив его на сумму оплаченных взносов. Также плачу поквартально взносы 1% с превышающей 300 тыс. руб. дохода. ВОПРОС: позволяет ли уплата дополнительного взноса в течение года уменьшать авансы по налогу УСН в течение года или итоговый налог УСН за 2014 год?
Моя подруга ушла на пенсию в декабре 2016 года. До этого она всегда сдавала налоговые декларации для возврата налога за квартиру, купленную в 2013 году. В 2017 г. она уже не работала, но продолжала выплачивать кредит и проценты по кредиту. В 2016 году с ее дохода было удержано и перечислено в бюджет 106936 руб, возврат налога составил 49000 руб. Можно ли ей подать уточненную декларацию за 2016 год, чтобы вернуть оставшиеся налоги за уплаченные банку в 2017 г проценты?. Или надо подать декларацию за 2017 год, куда перенести остаток по налогу за 2016 г.
За год у меня набежало порядка 15 тыс. рублей налога УСН по ИП. Все я выплачивал ежеквартально, оплатил также взносы в ПФ (неполный год, порядка 13 тыс.). Итого я имею право на вычет примерно семи тысяч рублей (50% от суммы налога).
Так как вычет я не использовал по факту, я переплатил и имею право на учет этой суммы в текущем году, верно? То есть, могу ли я не платить налоги поквартально, пока их сумма не превысит 7,5 тыс. рублей?
Спасибо!
Работающий пенсионер приобрел квартиру в 2012 году. На основании Декларации вернул подоходный налог за 2012, 2013, 2014 годы. Уволен в марте 2015. Имеет ли он право на возврат остатка (53 тыс. руб.) удержанного налога за 2015 и предшествующий покупке 2011 год?
После продажи квартиры родителей в декабре 2015 г. доход каждого наследника (4 человека) составил 700 тыс. Риэлтер уверял, что если доход менее 1 млн., то налоги платить не надо. Заполнили налоговую декларацию о продаже в феврале 2016 г., в налоговой подтвердили, что налоги платить не надо. А сейчас пришло требование об оформлении уточненной декларации и уплате налога. Может изменился закон с 2016 года?
Зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 06.02.2013. Был открыт счет в Мастер-банке. Система налогообложения – УСН доходы (6%).
На счете с каждой поступившей суммы оставляла 6%, чтобы заплатить налог. В течение года авансовые платежи по УСН не платила, т.к. думала, что нужно уплачивать единоразово по итогам года.
В момент банкротства Мастер-Банка (20.11.2013) на счету оставалось 150064,17 руб. Доход за год составил 2095531,58 руб. Налог с этой суммы составил бы 125731,90 руб.
В декабре 2013 открыла счет в другом банке. Получила небольшой доход. Уплатила обязательные взносы за год в ПФ РФ 32161,87 руб. Направила в налоговую инспекцию декларацию по УСН за 2013 с указанием дохода только по счету в новом банке.
За 2014 все налоги плачу исправно (ежеквартальные авансовые платежи по УСН и взносы в ПФ РФ).
В октябре получила от налоговой инспекции два письма.
Одно датировано 15.07.2014: сообщение с требованием представления пояснений, где просят в течение 5-ти дней внести исправления в «налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН» за 2013 год в связи с расхождениями между данными, указанными мною в декларации и сведениями, содержащимися у налогового органа. При этом дата отправления на конверте: 10.10 2014. Дата на штампе моего почтового отделения: 12.10.2014.
Второе (даты на конверте 03.10.2014 и 04.10.2014) содержит в себе:
1. Акт камеральной налоговой проверки от 29.07.2014.
Постановлено:
- начислить налог по УСН за 2013 год и соответствующие пени,
- взыскать штраф в размере 20% от неуплаченного налога (ст.122 Налогового кодекса)
Предлагается в течение месяца со дня получения письменные возражения по указанному акту или по его отдельным положениям + документы, подтверждающие обоснованность возражений.
2. Извещение от 08.10.2014 о том, что Акт от 29.07.2014 подлежит рассмотрению 27.11.2014 на территории моей налоговой инспекции.
Вопросы:
- Можно ли каким-то образом перенаправить требования об уплате налогов в Мастер-банк, на счету которого были оставлены для этого средства?
- Либо уменьшить сумму требований (хотя бы на пени и штраф)?
Заранее спасибо.
Если сдаешь нулевую деклорацию УСН по ИП, нужно ли платить минимальный налог?
Вопрос касается 2010, 2011, 2012 г.ода.
Ставка налога 6%.
В 2011 году куплена квартира в ипотеку за 2 450 000, в 2015 году подана декларация в ифнс на возврат по имущественному вычету за 2012-2014 на общую сумму возврата (уплаченного в бюджет налога) 37 000 руб. (Согласно справкам 2-НДФЛ за 2012-2014 годы). В 2016 году хочу подать декларацию на возврат оставшейся части вычета и процентами по ипотеке. Сумма уплаченного мною НДФЛ в 2015 году составил 12 096, а сумма уплаченных процентов по ипотеке начиная с 2011 года составило 1 131 000 руб. На какую сумму возврата я могу рассчитывать если подам декларацию в 2016 году на вычет за 2015 год по НДФЛ и процентами по ипотеке? Спасибо.
ИП УСН "доходы" (6%) без работников. Годовой доход составил 350000 руб. Авансовые платежи не были уплачены в течение года. Все страховые взносы были заплачены в декабре. Нужно ли платить авансовые платежи, если страховые взносы больше налога по УСН?