Как правильно указать код дохода от торговли криптовалютой на иностранной бирже в декларации 3-НДФЛ?
При заполнении декларации 3-НДФЛ озадачился с указанием подходящего вида дохода (кода). Сам доход был получен от торговли криптовалютой на иностранной бирже.
Сам биткоин не облагается налогом, а только полученная прибыль / доход за год в рублях, а значит код указывается «32» (иные доходы) в соответствии с Приказом ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме».
СпроситьЗдравствуйте, при обложении НДФЛ доходов от операций с криптовалютами следует руководствоваться разъяснениями Минфина России Подробнее ➤
На мой взгляд наиболее подходящий код дохода - 1533 "Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке"
СпроситьВозникла необходимость подать декларацию 3-НДФЛ, в связи с тем, что я утратил по итогам 2021 года статус резидента РФ (перерасчет НДФЛ по ставке 30% и доплата).
Но в 2021 году был получен также доход от продажи квартиры и иного имущества, которое было у меня в собственности более 5 лет.
ДОЛЖЕН ЛИ Я ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ВСЕ ПОЛУЧЕННЫЕ МНОЮ ДОХОДЫ В 2021 ГОДУ ИЛИ ТОЛЬКО ТЕ, С КОТОРЫХ НАДО ОПЛАТИТЬ (ДОПЛАТИТЬ) НАЛОГ?
P.S. При попытке заполнения дохода от продажи имущества в скачанной программе 3 НДФЛ (заполняю соответственно как Нерезидент) нет возможности указать, что этот доход не подлежит налогообложению и считается налог к уплате со всего полученного дохода.
Заранее спасибо за ответ.
Согласно разъяснениям Минфина РФ имущественные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 220 Кодекса, в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, полученных от продажи недвижимого имущества, не применяются.
СпроситьДобрый день!
К сожалению, у вас нет права на имущественный вычет.
Поскольку в отношении доходов нерезидентов налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц составляет 30 процентов, то имущественный вычет данной категории физлиц не предоставляется. Получить имущественный налоговый вычет (уменьшить доходы от продажи имущества на расходы, связанные с его приобретением) могут только налоговые резиденты РФ, чьи доходы облагаются по ставке 13 процентов на основании пункта 1 статьи 224 Налогового кодекса.
Соответственно, в описанной ситуации гражданину придется заплатить налог на доходы физических лиц по ставке 30 процентов со всей суммы дохода от продажи квартиры.
смотрите разъяснения ФНС Подробнее ➤
СпроситьКвартира в собственности была у меня более 5 лет, она не облагается НДФЛ даже если я перешёл в категорию нерезидента (норма действует с 01.01.2019). Вопрос был: указывать этот доход в декларации или нет? Или в декларации указываются только доходы, которые попадают под начисление НДФЛ?
СпроситьЯ получила доход от продажи недвижимости в 2014 г., декларацию 3-НДФЛ подам в 2015 г., в 2014 году я не работала по семейным обстоятельствам, дохода по з/п не было. Вопрос: при заполнении Декларации мне нужно указывать только доход с продажи? Или по з/п ставить 0?
Хочу подать декларацию 3 НДФЛ за 2021 год, работал не официально но нужно срочно задекларировать доход от трудовой деятельности, при заполнении 3 НДФЛ в личном кабинете не могу понять какой код дохода ставить?
Так срок подачи декларации за 2021 года закончился 30 апреля 2022 года Вам за неподачу декларации грозит налоговая ответственность по статье 119 НК РФ.
СпроситьБыл заключен договор с физическим лицом на оказание возмезных услуг (разовые обслуживание банкетов) доход был получен физ. лицом но налог на на доходы она самостоятельно не оплатили какие могут быть последствия для физ. лица в налоговой инспекции так как налог не уплачен и несдана декларация 3-НДФЛ? Она утверждает что фирма должна была платить налог и сдать декларацию 3-НДФЛ, в договоре не прописано что фирма должна платить налог с дохода и сдать декларацию 3-НДФЛ.
Какой код дохода надо указывать при заполнении декларации (доходы полученные)
При (дарение) доли в квартире не от родственника?
Заполняю 3-НДФЛ.
Доходы за пределами РФ.
Вопрос: какой код дохода указывать в следующих случаях
1. доход с рекламы в мобильных приложениях через AdMob?
2. доход с продажи платных приложений через Google Play и iTunes?
Тип приложений, если это важно: справочные и словарные статьи.
Заполняю через программу Декларация 2015 - Доходы за пределами РФ - Полученный доход - Код дохода.
Все коды начинаются с 1000 (Суммы прибылей контроллируемых иностранных компаний) и т.д.
Заплатите бухгалтеру и он заполнит за вас.Мы юристы,а декларации бухгалтера заполняют.
СпроситьПри подачи декларации 3-НДФЛ, я должен указать в ней только те доходы, которые подлежат налогообложению?
В 2021 году у меня были доходы, которые облагаются НДФЛ (з/п, перерасчет НДФЛ с 13% на 30% - статус нерезидента) и доходы, которые освобождены от налога (продажа квартиры, которая в собственности более 5 лет). Если я указываю все доходы в программе "Декларация 2021", то налог считается соответственно со всей суммы дохода и нет возможности указать, что квартира не подлежит налогообложению. Значит я должен указать только доход в виде з/п, где идет перерасчет НДФЛ?
Заранее спасибо за ответ.
Согласно позиции Минфина РФ, нерезиденты РФ не имеют права на имущественные налоговые вычеты по НДФЛ. То есть, доход от продажи такого имущества подлежит налогообложению в полном объеме. Вы, конечно, можете попробовать не указывать этот доход, но сведения о продаже квартиры в налоговую поступают из Регпалаты. Скорее всего вам придет требование и будет акт.
СпроситьЗнаю. что должен подать диклорацию о доходах за 2015 год, т.к. мне по КАСКО выплатили за полную гибель автомобиля. При заполнении формы 3-НДФЛ столкнулся с тем, что не знаю какой код вида дохода выбрать оформляя через программу Диклорация 2015. Выбираю код дохода 1203, но мне не дают ввести код вычета. Стоимость покупки авто выше выплаты по КАСКО. Помогите пожалуйста правильно выбрать коды и правильно поставить вычеты.
В 2012 году был получен доход, с которого не был удержан налог налоговым агентом. Нам следует предоставить налоговую декларацию по налогу на доходы физического лица (форма 3-НДФЛ). Доход был получен от арендатора как арендная плата за земельный пай (6 га) по договору аренды. Доход получен зерном 1 т 100 кг и составил (сумма дохода 5698 руб.). Ставка налога 13%. Арендодатель - пенсионерка, неработающая 83 года. Имеет ли право арендодатель на уменьшение налоговой ставки или освобождение от налога?
С уважением, Людмила Васильевна!
Ничем невозможно Вас утешить. Декларацию придется представить, налог придется заплатить.
СпроситьМуж подал деклорацию 3 ндфл-на иные доходы деклорацию налоговая приняла, муж налог заплатил, как теперь подтвердить что доход за 2020 год был (для соцзащиты) можно ли мужу через личный кабинет налоговой взять справку подтверждающую доход по деклорации.
Здравствуйте, если есть такой раздел в личном кабинете, то можно, а соц. Защита может потом проверить через межведомственный запрос.
СпроситьПросто в личном кабинете налогоплатильщика можно взять только справку 2 ндфл. Муж сам платил налог на доход физических лиц без налогового агента, и просто видно что заплатил налог за 2020 год и подал деклорацию-вот мы и интересуемся по деклорации дают такую справку или деклорация сама по себе являеться подтверждением дохода.
Спросить