Закон о двойном налогообложении автомобиля при продаже - причины и непонятки
При покупке машины я заплатила налоги. Почему я должна при продаже это авто еще раз платиь налог как от выручки. Мне не понятно, что за законы дважды платить налог?
Здравствуйте! Не понятно какие налоги вы заплатили при покупке и кому, но налог при покупке не платится. А вот при продаже, если авто в собственности менее 3 лет, платится налог 13% от суммы продажи.
СпроситьЗаключаем договор франшизы с иностранным юр. лицом в договоре прописано разделение выручки от продаж, а не доходов.
Т.е получив выручку мы платим часть причитающуюся иностранной компании, а налоги и пр. платим только со своей части выручки.
Или мы должны будем платить налоги со всей выручки включая то что уже заплатили иностранной компании по договору франшизы?
Добрый день, Артем!
Какая у вас форма организации?
Вообще, расходы на выплаты франчайзеру (роялти, паушальный взнос) включаются в статью расходов при подаче налоговой декларации.
Еслы вы платите налог на прибыль, то, соответственно, и прибыль будет без учета выплат франчайзеру.
СпроситьОтветте, пожалуйста, нужно ли будет при продаже квартиры платить подоходный налог. А возврат подоходного налога при покупке квартиры можно получить только один раз или каждый раз при покупке жилья? А при покупке машины есть ли что-либо подобное?
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ (НК) предоставляется имущественный налоговый вычет в сумме, полученной от продажи квартиры, не превышающей в целом 1000000 рублей, если квартира находилась в собственности менее 5 лет. Если квартира находилась в собственности 5 и более лет, то вычет предоставляется на всю сумму. При продаже иного имущества также можно воспользоваться этим же вычетом – в сумме 125000 руб., если имущество было в собственности менее 3 лет. А если имущество было в собственности 3 и более лет, то на всю сумму. Вычет предоставляется на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода.
Ограничений по количеству и периодичности предоставляемых вычетов при продаже имущества НК не устанавливает. При покупке квартиры вычет предоставляется только один раз (подпункт 2 пункта 1 статьи 220 НК). Вычет на покупку машины не предоставляется, он предусмотрен только для покупки жилья.
С уважением,
СпроситьПри передаче прав собственности по договору купли-продажи собственник должен уплатить 13%-ный налог на дохода. Однако в соответствии со ст.220 Налогового кодекса РФ при определении размера налоговой базы в соответствии налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в суммах, полученных от продажи квартир, находившихся в собственности налогоплательщика менее пяти лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей. При продаже квартир, находившихся в собственности налогоплательщика пять лет и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества. То есть доход с продажи квартиры не облагается налогом (при грамотном подходе).
Налоговый вычет при покупке жилья предоставляется только один раз. При покупке машины вычет не предусмотрен. С уважением,
СпроситьПрошу проконсультировать о оплате налога с продаж тех ПБОЮЛ которые перешли на уплату единого налога на вмененный дохд.
Т е интересует должен ли я как предприниматель платить налог с продаж на те товары котрые я покупаю у организации за наличный расчет и продаю по тем же ценам, но после этого организация мне оплачивает сумму за оказанные услуги.
При продаже этих товаров своей накрутки на этот товар я не делаю (например)
Далее должен ли я как ПБОЮЛ на вмененном доходе оплачивать НДС и налог на доходы. При всем этом хочу сказать, что сумма вмененного налога по данному виду деятельности явл. самой высокой согл. Пункта в законе о вмененном налоге. Ка быть я считаю, что не надо т.к в законе о вмен. Налоге сказано, что предприниматели перешедшие на уплату вмененки не платят налог с продаж и др налоги ГНИ говорит что надо платить налог с продаж НДС и т д.
Вы можете не платить лишние виды налогов только по деятельности, по которой переведены на уплату ЕНВД.
Если инспекция МНС выдвигает требования об уплате НСП, НДС и ЕСН, это наверняка связано с тем, что доход получен вами по другому виду деятельности. Например, вы платите ЕНВД по розничной торговле, осуществлямой через магазин. А спорные сделки осуществлены вами в порядке оптовой торговли.В последнем случае по таким сделкам у вас должен быть отдельный учет и уплата налогов в общеустановленном порядке.
В связи с отсутствием в вашем вопросе конкретных данных о видах деятельности, характере и обстоятельствах спорных сделок (кто покупатели, характер товаров и их количество), точный ответ и конкретные рекомендации о способах избежания лишних налогов дать невозможно.
СпроситьЯ продаю ее за 4 млн. рублей. Налог мне надо будет платить с 2 миллионов или с 3? При встечной покупке квартиры за 1 млн. рублей мне надо будет платить еще налоги?
При продаже квартиры, которой Вы владели менее 3-х лет, налоговый вычет (подп.1.п.1.ст. 220 НК РФ) предоставляется в размере 1 000 000 рублей, т.е. налог необходимо заплатить с суммы 3 000 000 рублей. Но так как Вы купили квартиру, то согласно подп.2.п.1. ст. 220 НК РФ Вам может быть предоставлен вычет на 2 000 000 рублей , т.е. если сложить два вычета, то налог придется платить только с 1 000 000 рублей.
Обратите внимание, что вычеты суммируются, если сделка по продаже и приобретению происходили в один налоговый период.
В соответствии с Федеральным законом от 26.11.2008 года № 224-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ, ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в абзаце 13-м подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ цифры «1000000» заменены цифрами «2000000», то есть увеличен максимально возможный размер имущественного налогового вычета при приобретении жилья до 2-х млн. руб.
Согласно тому же закону, «6. Положения абзаца тринадцатого подпункта 2 пункта 1 статьи 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года».
СпроситьЯ не совсем понимаю почему при продаже своего автомобиля (как физ лицо) нужно платить налог? Я же покупала его на свою зарплату с которой у меня УЖЕ ВЫЧЛИ один раз НАЛОГ на доход? Машину продаю явно по цене меньше покупки (т.к. она амортизируется). Какой же доход я получаю? ЧТо то не понятно. КОогда мне еще нужно добавить чтобы купить авто посвежее? Какой то беспредел получается.
Можно дискутировать об этом, только какое это имеет значение, поскольку обязанность уплатить налог на доходы физ. лиц установлена законом - ст.57 Конституции РФ, ст.228 НК РФ. Причем не только в отношении дохода от продажи автомобиля, но и от продажи иного имущества, принадлежащего физическим лицам на праве собственности. Плох закон или хорош - это отдельная тема, к тому же: "dura lex, sed lex".
С уважением,
СпроситьПочему мне пришлось заплатить налог при продаже машины, если я ее продала дешевле, чем покупала?
2 года назад купила машину за 120.000 руб., через год продала ее за 110.000 рублей. Пришло письмо из налоговй о том что я должна заплатить налог за ее продажу. Я так и не поняла, а почему я должна платить налог за нее, я ведь его при покупке заплатила, а продаа машину дешевле чем она стоила, в чем я не права. Возврат налога при покупке я не делала. Подскажите пож-та алгоритм моих действий. Потому как они просят ПТС и квитанцию продажи. А это все у покупателя, я его и не помню если честно. А на сколько я помню он все сдавал при офрмлении в ГИБДД (ну там где ставят на учет машины).
Галина,
1) Вы получили доход от продажи. Любой доход облагается НДФЛ
2) если Вы продали авто в 2009-м, то Вы до 30.04.10 должны подать декларацию (даже если не сохранились документы)
3) о том, как заполнить декларацию подробно написано на моем сайте
4) то, что документов нет, это плохо, т.к. доказать размер дохода будет проблематично (поэтому надо обратиться в то МРЭО, где авто ставилось на учет или попробовать найти покупателя). По состоянию на 2009 год необлагаемый доход от продажи имущества - 125000 руб., поэтому для начала надо этот доход задекларировать
СпроситьУважаемая Галина! Вы обязаны подать до 30.04.2010г. декларацию по форме №3-НДФЛ и одновременно вместо использования имущественного вычета произвести зачёт затрат на покупку(если есть документы по затратам на покупку), однако поскольку полученная от продажи сумма не превышает суммы вычета в 125000руб., то при предоставлении вычета по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ НДФЛ плтить не придётся. Однако этот вычет не предоставляется автоматически, нужно вместе с декларацией подать заявление, раз Вы владели машиной до продажи менее 3-х лет.
СпроситьЯ недавно стал ИП (УСН, 6%). Еще не разу не платил налоги. Хотелось бы узнать как производится оплата налога (6%)? Я высчитываю сумму налога за квартал и должен ее заплатить в банк по реквизитам. Мне не понятно, когда я заплатил налог, я должен что-то принести в налоговую (какую-то квитанцию или что-то еще) о том, что я этот налог за квартал заплатил? Или ничего не нужно, кроме годовой декларации? И еще, если у меня не было никакого дохода за квартал, значит налог не с чего платить, что делать в этом случае? Надо ли приходить в налоговую, сдавать что-то о том, что нет дохода за квартал? То есть меня интересует нужно ли как-то отчитываться в налоговой после уплаты налога за квартал и как быть если налог не платишь (в случае отсутствия дохода)? Не могу найти информацию по этому вопросу. Надеюсь на помощь.
Андрей, НЕЗАВИСИМО от того получили Вы доход или нет, Вы обязаны ежеквартрально подавать налоговую декларацию и уплачивать исчисленный вами налог. Квитанции об оплате Вы не обязаны предствалять вместе с декларацией, но хранить из необходимо!
С уважением, адвокат Калинина Ольга Геннадьевна.
СпроситьДобрый вечер! Если я сдала машину в аренду, тот кому сдала заплатил налог и отдал мне деньги за аренду за минусом налога, должна ли я еще что-то платить государству?
Если налог уплачен за Вас, а такое возможно согласно главе 28 НК РФ и одним из последних измененияй в НК РФ, то обязанности по уплате налога у Вас нет. Вы не должны ничего платить. Но сохраняйте квитанцию об оплате.
СпроситьЗдравствуйте! Государству вы уже ничего не должны, а вот налог должен платить собственник имущества, если договором с арендатором не предусмотрено иное, то есть налог может входить в размер арендной платы, а может не входить, как договоритесь
ст. 210 ГК РФ.
Статья 210 ГК РФ. Бремя содержания имущества (действующая редакция)
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 13] [Статья 210]
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
СпроситьУточняю-в договоре написано, что арендная плата составляет хххх руб., включая все налоги. Значит, я ничего не плачу больше, но в декларации о доходах показать эту сумму необходимо, так?
СпроситьДа, вы совершенно правильно все поняли, ответ дан с расчетом того, что вы пишите об уменьшении арендной платы на сумму оплаченного налога. У вас это предусмотрено договором аренды. Кроме того. Сам налог вам платить не придется, двойное налогообложение законом исключено.
СпроситьЗдравствуйте! Да, в декларации о доходах согласно главе 23 НК РФ Вы декларируете все свои доходы. А расходы Вы несете отдельно в соответствии с требованиями налогового законодательства. Т.е. не можете уменьшить сумму дохода на сумму налога, если вы обычный физик.
СпроситьКвартира в собственности 4 года. Хотим ее продать. Будем ли мы при продаже платить налог или нет? Не понятно, сейчас вроде 5 лет должно пройти по новому закону, чтобы без налога. Или это действительно только для тех, кто после вступления нового закона силу стал собственником?
Здравствуйте. 5 лет - для тех, кто купил квартиру в 2016 году и позднее. Для остальных - три года.
СпроситьНалоги платить не будете.
Данные полодения распространяются только на имущество приобретенное в 2016г.
СпроситьЗдравствуйте! Платить не будете,а вот декларацию обязаны предоставить в связи с изменениями в ст.220 НК РФ.
СпроситьПо поводу уплаты налога от продажи грузового авто. Приобретали мы машину за 350 000, пробыла она у нас менее трёх лет. Продали за 200000. Сейчас пришло письмо из Налоговой об уплате налога. По закону, если машину продали за меньшую сумму, чем покупали, то налог не уплачивается. Но дело в том что договор на покупку машины к сожалению не сохранился, а договор на продажу есть. Как быть в данной ситуации. Если платить налог, то исходя из чего он будет рассчитываться?
Здравствуйте! Вы вправе обратиться в ГИБДД за предоставлением вам дубликата договора купли-продажи транспортного средства.
Спросить