Запрос о возврате переплаты по налогам при закрытии ИП в 2006 году
Проконсультируйте, пожалуйста.
В 2005 году я работал ИП. После одной проверок начислили всякие штрафы, пени, задолженности. Не профессиональный бухгалтер оплачивала все эти задолженности не туда. В результате по многим видам (15) КБК получилась переплата на общую сумму примерно 45000 руб.
В январе 2006 года я закрыл ИП (есть свид-во о прекращении ИП).
О переплатах я не знал тогда, узнал несколько дней назад и написал заявление о возврате мне этих сумм. Инспектор принимающий заявление сказала, что могут вообще не вернуть эти суммы за давностью. Как мне действовать, если они мне откажут в возврате.
Спасибо.
Добрый день!
По общему правилу заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в налоговый орган в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.
В то же время данная норма не препятствует гражданину в случае пропуска указанного срока обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, и в этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности - три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).
Только этот факт (дату, когда Вы узнали о наличии переплаты) перед судом нужно будет доказать.
СпроситьПроконсультируйте пожалуйста.
В ноябре 2008 года после получения акта сверки в налоговой узнал, что в 2004-2005 гг. мною (тогда я был ИП) переплачены налоги по многим КБК на общую сумму примерно 45000 рублей. Прок срок давности 3 года я знаю, но я нашел статью в НК где сказано, что они должны были известить меня о факте переплаты в течение 10 дней. В 28.07.2009 года я написал заявление о возврате ошибочно переплаченных мною денежных средств, и указал, что я не был должным образом извещен о переплате. Скоро месяц пройдет, а они молчат. Каковы мои шансы получить свои деньги обратно, если они откажут. Успею ли подать иск в суд?
Спасибо.
Добрый вечер! Сумма страховых взносов за 2002 г-10866, за 2003-12007, за 2004-11432, 2005-19052, 2006-31628, 2007-41132, 2008-68500, 2009-68500,2010-55400 с учетом индексации сумма капитала. Спасибо.
Здравствуйте. Вопросы надо формулировать таким образом, чтобы они были понятны не только Вам.
Из того, что Вы сообщили - понять ничего не возможно.
Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.
P.S. Общее предупреждение для всех! Прежде чем что-то сделать - обязательно посоветуйтесь с юристом, специализирующемся на аналогичных вопросах. Это избавит от многих проблем в будущем.
СпроситьМой муж,1953 г р. Закрыл ИП в 2015 г в феврале, все платежи за ИП оплачены в 2016 году полностью. Т.к у нас была переплата по работникам и в ПФР сказали, что пока не погасите задолженность по ИП за 2014-2015 год-не вернем переплату. Но ни о какой задолженности по ИП за 2002-2004 годы ни разу не упоминалось. Муж уже с 2013 года на пенсии. Оказалось, что не оплачены остались фиксированные платежи за 2002-2004 годы страх =3000 руб и накоп 1500 руб, про которые не упоминались ни разу и нигде. (Тогда в законе было указано, что платит тот, кто ведет предпринимательскую детельность, но муж эти годы не работал, просто числился. Поэтому не платит фиксированный платеж). Оказывается, пока мы оплачивали долги за 2014-2015 год и на этот долг начисляются пени (которые были оплачены в 2015-2016 г). И теперь нам опять не возвращают переплату по ФФОМС, И говорят, что пока не оплатите задолженность за 2002-2004 годы, не вернем вашу переплату и так и будут ежегодно начислять пени на эту сумму. Правомерно ли начисление пени и возможно ли не платить за 2002-2004 г фиксир платежи и можно ли вернуть те деньги, что были начислены пени за эти годы? И как списать задолженность по фиксированному платежу за 2002-2004 г и пени, начисленние за весь период? Это что до конца жизни будут пени начислять? Спасибо.
Возможно все сделать в судебном порядке Надежда, вам следует заключить соглашение с юристом в своем регионе, что облегчит вам добиться положительного результата
СпроситьМне не приходило уведомление на ТН с 2002 по 2007 г. Я сам узнал в налоговой инспекции о задолженности. И уплатил за 2006-2008 гг в 2009 году. Общая сумма составила 35250 руб. Часть долга (15000 р.) заплатил в срок до 17 04 2009, как требовала налоговая инспекция. А остальную часть (20250 р.) - 22 07 2009 г. Мне прислали уведомление о начислении пени в размере 13583 р. На каком основании мне начисляли пеня? И если это правомерно, то из какой суммы она должна быть начислена?
Пеня начислена правомерно, поскольку часть платежа уплачена за пределами установленного срока. Вы ведь однозначно уплатили налог за 2006- 2007г. г. только в 2009 г.
Но исходя из какой суммы Вам рассчитывалась пеня? Извините, сидеть и пересчитывать - это выходит за рамки консультации.
Кроме того, добровольная уплата пеней не предусмотрена действующим законодательством.
Статья 330. Понятие неустойки
1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
Так что, оплата пени в досудебном порядке - дело добровольное.
Всего доброго.
СпроситьЗдравствуйте, Василий! Если вам не приходили уведомления об уплате налога, то пеня не начисляется. Кроме того, за 2002-2007 год налоговая инспекция пропустила срок для взыскания с вас пени в судебном порядке. Пишите письменное требование о списании с вас начисленной пени как безнадежной ко взысканию. Если не спишут - обжалуйте в суд. Удачи!
СпроситьЯ работаю в бюджетном учреждении. В декабре 2015 года мы случайно перечислили в налоговую сумму НДФЛ за декабрь 2015 года дважды (одна из этих сумм правильная, а вторая должна была быть перечислена в проф. Организацию). На вопрос работнику налоговой службы "можем ли мы по заявлению вернуть излишне перечисленную сумму за прошлый год сейчас-в 2016 году", нам ответили, что про эту сумму можно забыть и она не возвращается, что можно вернуть только, если переплата была в 2016 году. Хотя я читала, что после обнаружения ошибки, в течение трех лет можно написать заявление на возврат излишне уплаченной суммы.
С января 2005 года плачу алименты. (В суде согласился платить 3000 рублей на двоих детей, в решении указана сумма 4,16 МРОТ).
Сейчас собираюсь подать заявление о снижении суммы алиментов, какую сумму надо написать в графе "Цена иска", если заплата за последний год составляет;
2008 март-2400
2008 апрель-2400
2008 май-2400
2008 июнь-2400
2008 июль-2400
2008 август-5099
2008 сентябрь, октябрь-не работал
2008 ноябрь-1315,75
2008 декабрь-5000
2009 январь-5000
2009 февраль-5000
200 март-еще не начисляли.
Уважаемый, Михаил! Если в решении суда указано - 4,16 МРОТ, это означает, что размер алиментов равен - 416 руб. 1 МРОТ для алиментов равен - 100 руб.
С Уважением, адвокат Н.Федоровская.
СпроситьБеларусь. Витебск. Оплачиваю приватизацию восемь лет 2007 года. В 2008 году оплатила предварительно два взноса, а следующий месяц пропустила. Этим нарушила пункт договора о ежемесячных взносах. И таких случаев несколько. Во всех банковских квитанциях в графе пеня печатали ноль. В обязательстве указано, что за просрочку платежа взимается пеня 11 процентов. Не оговорено с какого момента начинается начисление. На момент заключения мною договора действовали только годовые проценты? Где об этом можно прочитать? На момент сверки у меня имелась большая переплата выплат минимальных сумм. Из этих переплат за приватизацию погашена пеня. Фактически уменьшена сумма выплат за приватизацию. Сверку проводили в 2014 году. А пеню начислили за семь лет (а срок исковой давности 3 года). Начисляли пеню эжемесячно. И даже - пеню на пеню. Меня же за все семь лет ни разу не поставили в известность о пене. Как я могла ее гасить выплачивая минимальную сумму?
В 2001 году было открыто ИП. Закончила работать в 2003 году, правда официально не закрывалась. В этом году случайно узнала, что у меня задолженность по ЕНВД на 2004 год 2800 и еще пеня 4500 по нынешний год. Каким образом они вообще насчитали эту сумму? Есть ли у уплаты налогов срок давности? Обязана ли была инспекция меня оповестить, что у меня задолженность, чтобы пеня не копилась? ? В базе задолженности по налогам этой суммы нет. У судебных приставов тоже нет. Задолженность могут видеть только инспекторы налоговой. Как такое могло получиться? Что мне делать с этим налогом оплачивать или нет? Можно ли что то сделать, чтобы его не платить?
Валентин, срок давности для взыскания пенсионных взносов три года. Требования ПФР - неправомерны.
СпроситьВопрос о возврате налога за покупку квартиры.
Купили в 2007 за 1050000 руб. Заработок за 2007 год позволил вернуть в 2008 году 23000 руб. Как вернуть 117000 руб. в 2009 году? В налоговой ничего не объясняют - сказали приходите в 2009 г. Можно ли вернуть подоходный за 2006, 2005 и т.п.? Как надо оформить?
Спасибо!
Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования.
СпроситьНет, вы не можете осуществить возврат налога за 2005-2006 г.г., поскольку право на вычет у вас возникло только в 2007 г. Т.е. остаток вычета может быть перенесен и использован в последующие годы, 2009 - и далее, до полного использования предоставленного вычета.
При этом, согласно позиции Минфина РФ, получить остаток имущественного налогового вычета вы можете при подаче в налоговый орган письменного заявления и декларации за 2008 г.
СпроситьВ декабре 2005 года купил квартиру за 998000 руб. Получил в 2006 году налоговый вычет в сумме примерно 23000 руб. подав декларацию за 2005 год. Сумма вычета меньше 13% стоимости жилья (это 129740 руб.). В 2007-2008 годах документов не подавал. Могу ли сейчас подать декларацию и получить еще налоговый вычет, и сколько раз я могу это делать в будущем? Пожалуйста если можно дайте ссылку на соответствующий законодательный акт.
Если вычет не удалось полностью использовать, то его остаток может быть перенесен на последующие годы до полного его использования (абз. 21 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). Каких-либо ограничений, касающихся налоговых периодов, на которые может быть перенесено использование остатка имущественного налогового вычета, указанной нормой закона не установлено.
Спросить