Индивидуальный предприниматель задержал оплату взносов в фонды ПФР и ОМС - как избежать ответственности и развитие событий

• г. Пермь

Я Индивидуальный предприниматель. УСН 6% с дохода без работников. При подаче декларации в АПРЕЛЕ 2015 указал сумму уплаченных взносов в фонды ПФР и ОМС, при этом сумма к уплате налога уменьшается на этот вычет. НО сумму в фонды я по факту не заплатил, хотел это сделать позже. В НОЯБРЕ я получил письмо от налоговой, что в результате камеральной проверки обнаружилось отсутствие этой самой оплаты в фонды ПФР и ОМС по вычету, правонарушение по п.1 ст 122 НК. Оплату в фонды я совершил в ДЕКАБРЕ 2015. т.е. по сути я все заплатил, только позже. Подскажите как избежать ответственности на нарушение данных сроков и возможное развитие событий.

Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте.

Нужно смотреть письма с налоговой, есть необратимые риски с неблагоприятными последствиями. Вы ответили?

Спросить
Пожаловаться

Я так понимаю речь идет о налоговом периоде 2015 года. К налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ Вас не должны привлечь. Насчитают пени за не полный уплаченный аванс по налогу. Если к налоговой ответственности привлекли, то обжалуйте решение налогового органа в вышестоящий налоговый орган, а затем в суд.

Спросить
Пожаловаться

Подала декларацию 2.02.2015 на возврат налогового вычета в которую включила невыплаченный налоговый вычет 2013 года и налоговый вычет 2014 при камеральной проверке прислали письмо с просьбой пояснить сумму налогового вычета составила уточнённые декларации за 2013 год и 2014 год камеральная проверка по первой декларации прошла 4.05.2015, но налоговый вычет мне не перечислили, сказали, что надо ждать еще три месяца камеральной проверки по уточнённым декларациям. Какие же сроки возврата налогового вычета?

Подавали декларацию на социальный вычет, сегодня пришел ответ, Результаты камеральной налоговой проверки декларации за 2017 год.

Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, не в полном объеме

Социальный налоговый вычет.

Подтверждено частично.

Сумма вычета по декларации

89 406.00 Р

Сумма вычета, подтверждённая налоговым органом-30 594.00 Р как это понять.

В личном кабинете в налоговой появилась переплата на доходы. Подала декларацию и заявления на возврат. Сегодня пришло сообщение: Результаты камеральной налоговой проверки декларации за 2018 год.

Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, не в полном объеме

Социальный налоговый вычет.

Отказано.

Сумма вычета по декларации

6 284.00

Сумма вычета, подтверждённая налоговым органом

0.00

Что это значит? И почему нет причины отказа.

Результаты камеральной налоговой проверки декларации за 2019 год

Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, в полном объеме.

Имущественный налоговый вычет на продажу объекта.

Подтверждено.

Сумма вычета по декларации

100 000.00

Сумма вычета, подтверждённая налоговым органом

100 000. Скажите что это значит?

Я решила вернуть налоговый вычет за покупку частного дома. Так получилось, что в этот же период времени я продала автомобиль. При подаче налоговой декларации мне сказали, что сумма налогового вычета может быть уменьшена, если сумма за автомобиль превышает первоначальную сумму покупки. К счастью первоначальная сумма естественно была больше и на мой налоговый вычет это не повлияло. В 2012 году часть вычета я получила, часть получу в 2013 году. Вопрос: если моя мама подарит мне квартиру (по договору дарения), то как это сможет отобразиться на моем налоговом вычете за дом, ведь получение квартиры - это тоже доход? Или лучше оформить завещание, чтобы не повлияло на вычет?

Ситуация: муж и жена оформляет налоговый вычет за квартиру стоимостью 1600.000. Муж - собственник, в личном кабине, при подаче декларации в поле сумма расходов, так и указал эту сумму. Декларации прошли проверку и можно в личном кабинете писать заявление на возврат. При оформлении вычета женой, супругой собственника, при указании суммы расхода опять же 1600.000 из налоговой пришло уведомление, цитата: "При проведении камеральной налоговой проверки представленной Вами декларации выявлено неверное заполнение Приложения 7 «Расчет имущественного налогового вычета» декларации. В связи с чем, вам необходимо представить уточненную декларацию, в которой необходимо исправить сумму фактически произведенных расходов на приобретение объекта (вместо 1600000 проставить 0). " А теперь вопрос, как это сделать, если система не пропускает "ноль" в поле "сумма расходов" ? Заранее спасибо за ответ.

Я ИП без сотрудников. Подскажите, по УСН я не платила авансовые платежи. И в декабре тоже не заплатила налог годовой. Но сумма медицинских и пенсионных взносов превысила сумму налога за год. Чем мне это грозит при подаче декларации? Я же при подачи укажу, что уменьшаю налог на сумму взносов.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

После смерти отца, я унаследовал квартиру, которую продал за сумму, которая не облагается налогом, но не предоставил декларацию о доходах. Т.к. я ни когда не предоставлял подобных деклараций и знал, что с этой суммы дохода мне не надо платить налог, да и налоговое уведомление я не получал. Но в дальнейшем, в июле месяце, я получил и в этом же месяце предоставил декларацию. Но межрайонная ИФНС, рассмотрев акт комеральной налоговой проверки в моё отсутствие/я не получал извещения на рассмотрение материалов налоговой проверки/ выносит решение привлечь меня к налоговой ответственности-штраф 1000 рублей. Разве это справедливо?

Результаты камеральной налоговой проверки декларации за 2020 год.

Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, не в полном объеме

Имущественный налоговый вычет на приобретение недвижимости.

Сумма вычета по декларации

203 318.02

Сумма вычета, подтверждённая налоговым органом

0.00

Сумма налога к возврату по результатам проверки

26 431

Хочу получить налоговый вычет за обучение в 2012-2015 гг. Находилась в декретном отпуске с 2011 г. по 2013 г. Сумма уплаченная за весь период обучения составила 120 000 р. В 2015 г. заполнила декларацию 3 НДФЛ за 2014 г. где уплаченный налог составил 26 000 р. Сдала в налоговую. После месячной камеральной проверки позвонил сотрудник налоговой и сказал, что выплатить они могут 13% только от суммы уплаченной за обучение в 2014 г., т.к. предыдущие года обучения и оплаты приходились на декретный отпуск и не было отчислений налога. Подскажите насколько прав сотрудник налоговой?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение