Налоговая декларация / Налоги - 24152 советов адвокатов и юристов

Нужно:

1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором были уплачены взносы.

2. Взять справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за год по форме 2-НДФЛ.

3. Для получения вычета по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение или добровольное пенсионное страхование следует подготовить копию договора с негосударственным фондом или страхового полиса На 13 % от 88 тыс можете расчитывать С 25 10 2021 г. и по настоящее время я внёс в Нпф Сбербанка 88000 руб. Как мне с этого получить налоговый вычет и на какую сумму могу рассчитывать?

Если супруга открыла ИП в марте 2023 года, то она не обязана была сдавать отчетность за этот период, так как на момент окончания отчетного периода (31 марта 2023 года) она не проводила никаких хозяйственных операций. Однако если она проводила хозяйственные операции в течение этого периода, даже если они не привели к доходам, то необходимо было сдать НДС-отчетность и налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (если она не применяет систему налогообложения "Упрощенная декларация"). Супруга открыла на себя ИП по УНС, без работников в марте 2023, нужно ли ей было сдавать нулевую отчётность?

А вам его и так не произведут, какой смысл от него отказываться? Но если вы до 2014 года получали налоговый вычет, то никакого больше не получите, или наоборот. Вы не можете получить вычет за 11 год, это в принципе невозможно. У меня в собственности 2 квартиры, 2011 и 2021 года покупки.

Я подала декларацию в 2022 году за 2019 год за квартиру 2011 года покупки. И декларацию за 2021 год за вторую квартиру.

Обе налоговая приняла и одобрила, а теперь выясняется, что вторая декларация неправомерна. Могу ли я отказаться от вычета на квартиру 2011 года.

Андрей! Вот Статья 217 НК РФ:

[quote]Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

17.1) доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период:

от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика [b]три года и более[/b].

[/quote]

Поэтому этот доход от продажи авто в 2022 году подлежит налогообложению и, соответственно, декларацию тоже нужно подавать. Авто в собственности жены с августа 2017 г. По договору купли-продажи муж в сентябре 2020 г покупает у нее авто. В феврале 2022 г. муж продает авто посторонним лицам. Надо ли подавать декларацию? Если нет то со ссылками на НПА

В налоговую инспекцию жалуйтесь. В налоговые органы если она не платит налог с дохода от сдачи квартиры и не отчитываться путем подачи декларации Хотела спросить вот я снимала квартиру и собралась съезжать предупредила хозяйку все она повышает голос угрожает что будете платить сколько я скажу и так далее я могу куда нибудь пожаловаться что она сдаёт квартиру

Декларацию подавать не нужно. Если вы продали авто, которое не использовалось в предпринимательской деятельности, то к УСН данный доход не относится. А на НДФЛ он не подлежит налогообложению на основании ст.217 НК РФ, так как вы владели им более 3 х лет. Так как нет налогооблагаемого дохода, то не нужно подавать никакой декларации.

Поэтому просто ответьте письменно на данный запрос и сообщите, что авто никогда не применялось в предпринимательской деятельности, а использовалось исключительно для личных и семейных целей. ИП занимается сдачей в аренду нежилого помещения. В личном использовании были две легковые машины, которые были проданы в 2022 г. была подана Декларация 3-НДФЛ, но ИФНС требует включить в Доход по УСН и уплатить налог. ИФНС оперирует тем, что легковые авто эксплуатировались меньше 3-х лет и тем что данные объекты приобретались не для личных целей, а для дальнейшей перепродажи

Справки 3-НДФЛ не существует, есть декларация 3_НДФЛ, которая заполняется налогоплательщиком при получении доходов, с которых не удержан НДФЛ либо для получения налогового вычета. Если вы такую декларацию в налоговую не предоставляли, то и в банк вам тоже предоставить нечего Здравствуйте. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — письменное заявление физ. лица о доходах и расходах за год. Вместе с тем, форма 3-НДФЛ применяется не только для расчета доходов, подлежащих налогообложению, но также в качестве документа при подаче заявки на кредит или выпуск кредитной карты) Банк запросил справку 3-НДФЛ. Есть ли смысл предоставлять ему 3-НДФЛ, если там не будет информации о налогах?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Для переоформления патента с Москвы на Ивановскую область необходимо выполнить следующие действия:

Получить справку о несудимости в органах внутренних дел на территории Ивановской области.

Подать заявление на переоформление патента в налоговую инспекцию по месту жительства в Ивановской области.

Предоставить копию действующего патента.

Оплатить государственную пошлину.

Предоставить документы, подтверждающие право пользования помещением (если оно необходимо для осуществления деятельности по патенту).

Подписать декларацию о переходе на упрощенную систему налогообложения (если ранее не была применена).

Получить новый патент на осуществление деятельности в Ивановской области.

Обращаем ваше внимание, что в зависимости от вида деятельности, вам могут потребоваться дополнительные документы. Чтобы получить подробную информацию, рекомендуем обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства в Ивановской области. Как надо делать перекормить патент с Москва на Ивановская область

С продажи автомобиля налог по УСН уже не должен уплачиваться. На данный доход распространяются нормы, регулирующие НДФЛ.

Вопрос у налогового органа возник в результате того, что Вы нарушили срок представления декларации по УСН (не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения предпринимательской деятельности - ст. 346.23 НК РФ). За это нарушение предусмотрена ответственность по ст.119 НК РФ. Предприниматель оказывал транспортные услуги на патенте (+дополнительно перешёл на усн), закрыл ИП в апреле 2022, в декабре 2022 продал транспорт, который участвовал в деятельности, в январе 2023 сдал нулевую декларацию по усн, в апреле 2023 с налоговой приходит требование дать объяснение почему декларация нулевая и почему не включена в неё продажа ТС. Подскажи пожалуйста, в данном случае лучше сдать уточненную декларацию и заплатить усн с продажи авто? Или можно не платить налог, т.к. машина была продана после закрытия ИП?

С 2024 года. Здравствуйте, Ольга!

Вы вправе заявить о имущественном вычете с января 2024. В любой месяц с 2024 года.

Декларация 3-НДФЛ на возврат налога всегда подается за целый календарный год вне зависимости от того, в каком месяце куплено жилье и в какие месяцы были уплачены налоги. При этом подать декларацию за календарный год можно только по его окончании (п.7 ст.220 НК РФ). Подать декларацию на возврат налога за календарный год до его окончания нельзя. Когда возникнет право на имущественный вычет за покупку квартиры, если куплена она в марте текущего года?

Добрый день! Если в вашем личном кабинете налогоплательщика уже имеется информация о доходах за 2022 год, то прикреплять 2-НДФЛ заверенную у работодателя - не обязательно Не нужно, если есть в личном кабинете налогоплательщика Если в моём личном кабинете на сайте налоговой уже присутствуют справки 2-НДФЛ с места моей работы, то всё равно их нужно прикреплять к остальным документам на формирование декларации на налоговый вычет? Эти справки скачиваются без печати. Или обязательно нужно у работодателя запросить эту справку с печатью? Или в 2023 уже не нужно эту справку прикреплять?

Нет, налоговая база считается из разницы между ценой покупки и продажи. У вас ее нет. Если все это было в одном налоговом периоде, только нужно будет подать декларацию если срок владения домом был менее установленного времени, но если сумма сделки не превышает 1 млн. рублей, то и декларацию подавать не надо! Нужно ли будет платить налог если мы купили дом и за такую же цену продаём?

Мила, не откажут, не переживайте Будет зависеть от инспектора, который будет проводить КП вашей декларации.

Изучите НК РФ Статья 105.1. Взаимозависимые лица. 7. Суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, если отношения между этими лицами обладают признаками, указанными в пункте 1 настоящей статьи. Купила квартиру в феврале этого года. В августе выхожу замуж, так получилось, за продавца этой квартире. Откажут ли мне в возврате 13% с налоговой? По сути на момент покупки я не была зарегистрирована с этим человеком, может кто сталкивался с подобной ситуацией?

Здравствуйте

важна кадастровая стоимость Если стоимость объекта недвижимости меньше или равна 1 млн, платить налог с полученного дохода не надо!

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Так, физлицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию при продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и т.д.) – до 250 тыс. рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется. Платите налог, если меньше 3 х лет и стоимость более 1 млн руб. Хочу продать квартиру, которую получил в наследство. Владею 2 года, сумма сделки 200 000 рублей. Нужно ли мне платить налог с продажи?

Да. Это действительно так. ИФНС видит дату регистрации права собственности в ЕГРП и видит дату продажи (прошло менее пяти лет). Более того, если у Вас есть статус ИП, то налог могут посчитать не от кадастровой стоимости, а от РЫНОЧНОЙ. С целью определения рыночной стоимости, налоговая инспекция вправе назначить оценочную экспертизу объекта недвижимости. Не забудьте подать декларацию по НДФЛ, чтобы ещё и штраф налоговики не прилепили (40% от сокрытого, в рамках статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации). А то в итоге получится и 13% НДФЛ от кадастровой стоимости (от кадастровой, это в лучшем случае) и 40% (от сокрытого налога, а не от суммы сделки). Скажите пожалуйста получила права собственности по сужу на нежилое помещение, через 3 месяца продала за 3 млн, кадастровая стоимость 3.75 млн. Теперь переживаю что мне посчитают налог, подскажите пожалуйста так ли это? Спасибо

Ее действия не правомерны, в том случае случае, если у Вас не ипотека Можно ли подать декларацию 3 НДФЛ с целью получения имущественного налогового вычета одновременно на два объекта недвижимости? Или сначала подать на один, затем на другой? (обратилась за данной услугой в консалтинговую фирму. Девушка не приняла документы за второй объект, ссылаясь на то, что сначала надо получить возврат налога за первый объект) Права ли она?

Да, имеете право с расходов на новое жилье получить вычет 13% со стоимости, но не более чем с 2 млн. Предоставив в налоговую декларацию 3-НДФЛ, платёжные документы, договор купли продажи, выписку из егрн, справку 2 ндфл. Если ранее не получали вычет Я получил жилье в дар от близкого родственника. Хочу его продать после положенного срока. Купить другое жилье. Имею ли я право на налоговый вычет после покупки нового жилья?

За помощью в составлении объяснительной можете обратиться к любому юристу в личные сообщения. Марина здравствуйте 🤝

Объяснение можно написать в свободной форме на бумаге или в электронном виде. В тексте объяснения необходимо указать причины ошибочного указания суммы дохода мужа и упущения уведомления о доходе дочери (получении денежных средств за практику), а также указать корректную информацию. При возможности, следует приложить копии документов, подтверждающих новые сведения. Объяснение необходимо подписать

С уважением, Дарья Алексеевна Как написать объяснение не верно указала сумму дохода мужа (больничный) и не написала что дочь получила в школе деньги за практику

Нет Опишу ситуацию. Самозанятый занимается ремонтом мягкой мебели в гараже своего знакомого, они заключили договор ссударенды (на случай если налоговая поитересуется на каком основании здесь находится самозанятый) Вопрос должен ли самозанятый отражать это в своем натуральном доходе?

Добрый день! Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Если гражданин работает за рубежом, но при этом является налоговым резидентом. РФ, то с полученного им дохода от этой работы он обязан самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ, а также представить декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего жительства не позднее 30 апреля следующего года (ст. 228, 229 НК РФ). Указанный доход подлежит обложению НДФЛ по ставке 13% (ст. 224 НК РФ). Я работаю в Бангладеш, подоходного налога у нас с зарплаты нет. Я тут всего 3 месяца, получается я пока что налоговый резидент РФ, я планирую работать тут еще не один год и точно перестану им быть. Мне нужно сейчас платить налоги в РФ с доходов полученных в Бангладеш?

Самозанятый не обязан сдавать декларацию. Уточните в налоговой, как это делать. По сути - применим указанный вывод

[quote]Для ИП на УСН, патенте и общей системе и юрлиц выгода от бесплатной аренды (договор о безвозмездном пользовании)— это доход в натуральной форме. В доход ставят рыночную стоимость аренды похожего имущества. [/quote] Самозанятый взял в ссудареду (договор о безвозмездном пользовании) у физлица нежилое помещение. Нужно как то отражать это в декларации?

Можете в 23 году подавать декларацию за 22 год и вернуть весь уплаченный налог за 22 г. Супруг тоже может если в браке приобретено жильё. Необходимо написать заявление о распределении вычета. Когда можно получить налоговый вычет, если жильё приобрели 20 декабря 22 года и можно ли обоим супругам подать на вычет?

Да, имеет право налоговая погасить задолженность с суммы налогового вычета У меня такой вопрос, заполнил декларацию по ипотеке и вычет на ребёнка в налоговую и сдал, имеют ли налоговая с этих денежних средств, взыскать без спроса за не уплату транспортного налога?

Добрый день.

Да, будете платить Вы должны подать 3-НДФЛ до конца апреля., а платить или нет зависит от суммы за которую продали-можете воспользоваться налоговым вычетом Если продажа более 1 млн, то нужно будет подать декларацию 3-НДФЛ и будет налог с суммы, что свыше 1 млн. Не важно сколько был в собственности брата.

Нужно платить. От дохода отнять 1 млн и с разницы платить 13% В феврале 2022 года я переоформила земельный участок на себя после смерти брата. В апреле 2022 года его продала. Нужно ли платить налог за продажу участка? Участок был в собственности брата 20 лет. Я пенсионерка.

Какие нужны документы, чтобы оформить вычет на обучение?

Декларация 3-НДФЛ;

договор с учебным учреждением об оказании образовательных услуг (он должен быть составлен на имя получателя вычета);

квитанции об оплате образовательных услуг (они также должны быть на имя получателя вычета);

справка 2-НДФЛ из бухгалтерии с места работы. Если договор на родителя оформлен то можно Можно ли получить налоговый вычет на образование ребенка, если он сам оплачивал свое образование по очной форме со своей карты, я лишь давал ему наличкой, а он оплачивал?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение