Налогообложение налог на доходы / Налоги - 4999 советов адвокатов и юристов

Все зависит от срока владения долей. Да, будет

Согласно абзацу второму подп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации при продаже доли (ее части) в уставном капитале организации налогоплательщик может уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.

Иных норм об уменьшении подлежащих налогообложению доходов от продажи имущественных прав статьей 220 Кодекса не предусмотрено. Юридическая фирма ооо - деятельность аренда. Уставный капитал 10 000 руб. Участники 2 физ лица резиденты и владеют долями 5 лет.

Вопрос: при продаже доли 100% за 100 000 000 руб. третьему лицу будет ли облагаться НДФЛ у продавца?

Здравствуйте.

Подайте заявление сейчас.

За 1 квартал придется сдать отчетность по ОСНО. Гаражный кооператив ежегодно сдавал отчетность Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За 2020 год произошли изменения, т е отмена ЕНВД заявление на переход УСН надо сдать до 31 декабря 2020 года, сдано не было. Как выйти из положения? Налоговую декларацию 6-НДФЛ не сдавал, замечаний не было.

Мария, либо через приложение "Мой налог" или обратитесь непосредственно в ИФНС. Здравствуйте! Исчислять и уплачивать налог по ставке 4% в Вашей ситуации возможно только после регистрации в качестве самозанятого. Поскольку 2020 год уже закончился, а Вы в качестве самозанятого зарегистрированы не были, платить за указанный год придётся по общей системе налогообложения - НДФЛ 13%.

Регистрация в качестве самозанятого производится с помощью мобильного приложения "Мой налог", либо через кредитную организацию (п. 4, 5 ст. 5 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"). Я сдаю квартиру в наем и ежегодно плачу налог. Я недано узнала что за 2020 год я могу заплатить налог 4% но я не зарегистрирована как самозанятая. У меня нет смартфона. Как я могу заплатить налог за 2020 год.

Нет не вправе. Самозанятый платит налог с дохода без уменьшения его на сумму расходов.

Для самозанятых предусмотрен только один вычет: всем, кто регистрируется как самозанятый, доступен налоговый вычет 10 000 рублей.

С 1 июня 2020 года — введен также дополнительный налоговый вычет 12 130 рублей, который суммируется с основным и действует в отношении доходов полученных по ноябрь 2020 года включительно.

Если же вы хотите уменьшать налоговую базу на сумму расходов по закупке сырья для вашей деятельности, то тогда Вам нужно зарегистрировать ИП выбрать налогообложение УСН 15% (доходы уменьшенные на расходы).

Но в любом случае нужно считать, что выгоднее. Самозанятый при закупке сырья платит ндс, в праве ли он рассчитывать на налоговый вычет?

О каких именно налогах идёт речь? Добрый день! Это зависит от того, сколько лет проданные объект находился в вашей собственности, на основании чего возникло право собственности на него, в какой сумме получен доход от продажи и на что был потрачен доход. Уточните ваш вопрос. При продаже Вы получили доход, да должны, если сумма более 1 млн рублей.

Есть вычеты и сроки 3 и 5 лет в собственности, которые полностью освобождают от уплаты.. Папа был наследником, и по дарственной мне досталась квартира. И чтоб нам туда сюда не ездить мы ее сразу продали. За 1700000. Теперь я хочу купить в Крыму квартиру. Должна ли я что-то платить из налогов. Я продала недвижимость в нижегородской области. Сама крымчанка есть квартира и ещё хочу купить жилье в Крыму. Должнаа ли я платить налоги.

Здравствуйте!

Ориентироваться нужно на 5-летний срок, то есть если прошло более 5 лет, налог не платится.

[quote]Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

[b]Не подлежат налогообложению[/b] (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

17.2) [b]доходы, получаемые от реализации[/b] (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также [b]акций[/b], указанных в пункте 2 статьи 284.2 настоящего Кодекса, [b]при условии, что[/b] на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) [b]они непрерывно принадлежали[/b] налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве [b]более пяти лет[/b];[/quote] Нужно ли будет платить налог 13% с продажи акций полученных по наследству более 3 х лет назад?

Добрый день. Естественно может. Может, никаких ограничений нет. Здравствуйте, ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ установлено ограничение именно при наличии трудовых отношений и соответственно трудового договора. Вы выступали просто заказчиком по гражданско-правовому договору, поэтому вы можете заключать договора с лицами, вставшими на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого).

[quote]не признаются объектом налогообложения доходы:

от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад;[/quote] ООО работало с физ. лицом по договорам ГПХ. В связи с сокращением объема работ выпускаю приказ на 2021 год о привлечении самозанятых. Трудовых отношений не было. Может ли ООО работать с тем же лицом, но в качестве самозанятого? С уважением.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый вечер! Такой статьи нет. Налог оплачивается независимо от срока владения акцией. Здравствуйте! Про три года насчёт акций в Налоговом кодексе РФ статьи нет, однако налоговым законодательством установлен перечень необлагаемых доходов, в который, в частности, включены доходы от реализации акций (п. 17.2 ст. 217, п. 2 ст. 284.2 Налогового кодекса). Для применения такой льготы акции должны непрерывно принадлежать на праве собственности налогоплательщику более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК РФ).

Если же у Вас в собственности акции, о которых говорится в ст. 284.2.1 НК РФ, то для освобождения дохода от их продажи от налогообложения достаточно, если они были в собственности продавца 1 год и более (п. 17.3 ст. 217 НК РФ). А в какой статье сказано про акции, что "сохраняется 3-летний срок владения для продажи без налога".

Нет, это не является основанием для лишения льгот.

Также помните, что при дарении квартиры сыну Вы освобождаетесь от обязанности платить налог.

Как сказано в статье 217 Налогового кодекса:

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами) Сы собираемся оформить дарственную своему сыну на квартиру с сохранением права пожизненного проживания в ней. Мы оба с женой ветераны труда. Потеряем ли мы свои льготы.

В месячный срок ответ должны. Здравствуйте.

Все обращения рассматриваются в течение 30 дней по общему правилу. В данном случае я говорю не о письме, а об изменении информации о налогоплатильщике. Сейчас стоит налоговый режим УСН, а должно стоять НПД. И очень важно понять, в какой срок ИФНС рассматривает уведомление и меняет информацию. Подала уведомление об отказе от УСН т.к. перешла на НПД. В какой срок и в каком виде налоговая дает ответ по этому вопросу (подтвердили или нет НПД)?

Все ветераны боевых действий освобождаются от уплаты налога на имущество одного объекта налогообложения каждого вида: квартиры, дома, гаража или другого помещения. При условии, что имущество не используется в предпринимательской деятельности. Нет, такой льготы не существует. Освобождается ли ветеран боевых действий от налога дохода продажи недвижимости?

Облагается, дело не в тех услугах, которые предоставляете, дело в получении дохода, который и облагается налогом. По тексту - доход Вы получаете. А по доходам, освобожденным от налогообложения - смотрите ст. 217 НК РФ. Что значит есть бумаги? И народная медицина... Если вы практикуете как психотерапевт, то, это медицинская деятельность и она лицензируется, налоговая это уже второстепенно, а если психология, то регистрируйтесь как самозанятый. Не могу найти в интернете. Я вот работаю на дому психотерапевтом и психологом. Подтверждающие бумаги есть у меня, что я могу заниматься этой деятельностью. Я хотел узнать, нужно оформляться в налоговой или нет. Просто слышал, что народная медицина налогами не облагается. Да и работаю в этой сфкре второй год и ни кто не тревожит. За свои услуги беру только наличными.

В законе нет ограничений по количеству видов деятельности, которые может вести самозанятый. Напишите заявление в налоговую с указанием еще одного нового вида деятельности.

Самозанятый может это еще сделать в приложении «Мой налог», выбрав нужные вам виды. Здравствуйте, в соответствии со ст.6 Федерального закона от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ доход от реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов не признается объектом налогообложения по налогу на профессиональный доход, такие доходы облагаются 13 % НДФЛ.

Есть некоторые нюансы для детального рассмотрения ситуации обращайтесь. Я косметик-эстетист. Оформлена самозанятость. Сейчас у меня есть второй доход от финансового учереждения, там то же можно оформить выплаты и налог по самозанятости. Это не будет нарушением закона или нужно оформлять другой вид налогообложения?

Здравствуйте!

С 1 января 2021 года ЕНВД отменяется и Вы автоматически остаетесь на ОСН. Физлица, в том числе ИП, изъявившие желание перейти на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД;

для регистрации необходимо скачать бесплатное мобильное приложение "Мой налог" либо зарегистрироваться через веб-версию приложения (https://lknpd.nalog.ru/) или воспользоваться услугами уполномоченных кредитных организаций;

в случае регистрации после 01.01.2021, например 11.01.2021, в период с 1 по 11 января налогоплательщик будет считаться применяющим общую систему налогообложения (УСН или ЕСХН в случае их применения одновременно с ЕНВД), что повлечет обязанность представить отчетность за указанный период. Я занимаюсь грузоперевозками мне на 6 процентов надо. Не успел подать заявление о переходе с ЕНВД что делать.

Здравствуйте! Открывать или нет ОКВЭД по сдаче в ареду - это на собственное усмотрение, обязательного требования в этой части закон не содержит. В любом случае доход от сдачи имущества в аренду будет подлежать налогообложению в рамках УСН. ИП на УСН (производство мебели) сдает в аренду часть собст. Помещения и станок другому ИП на УСН (производство мебели). Составили договор аренды за определенную сумму. Оплату произвели с р/с на р/с. Нужно ли 1 ИП (получателю) открывать оквэд аренды и где и как показать выручку? Налоги?

Добрый день

Да, облагается.

Передача права собственности на имущество в счет погашения обязательства по возврату денежного займа по соглашению об отступном признается реализацией такого имущества и подлежит учету при определении объекта налогообложения.

Налоговый кодекс РФ прямо говорит, что объектом обложения НДС является реализация товаров, в том числе реализация предметов залога и передача товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Реализацией признается передача прав собственности на товары на возмездной основе (п. 1 ст. 39 НК).

Исключений для операций по передаче отступного по договору займа не установлено. Будет ли являться доходом и облагаться налогом оборудование переданное, ООО "1" в счет закрытия займа другому ООО "2"?

Добрый день! Доход от продажи не будет облагаться только в случае, если такая квартира была в собственности не менее 3 лет. В Вашем случае это условие соблюдено. [quote]НК РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества

3. В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;[/quote] Надо ли платить налоги с продажи квартиры которая в собственности по приватизации более трёх лет после 2016 года?

Внереализационный доход будет.

Как налог на прибыль при общей системе налогообложения. Доброе утро! Указанная сумма задолженности в виде займа подлежит списанию и будет признаваться внереализационным доходом организации А, она подлежит обложению налогом на прибыль по ставке 20%. При этом если указанное в вопросе письмо будет содержать информацию о прощении долга, списание и отнесение во внереализационный доход происходит в налоговом периоде получения письма. Если же о прощении долга речи в письме нет - то в периоде, когда организация Б будет ликвидирована либо в периоде истечения срока исковой давности - в зависимости от того, какой из этих моментов наступит ранее. Организация А взяла заем у организации В. Организация В закрывается, но организация А заем не успела выплатить. Если организация В предоставит письмо о том, что не будет востребовать возврат займа, то у организации А взятая сумма будет считаться прибылью? И если да то каким % будет облагаться?

В рамках вашей системы налооблажения, этот доход является внереализационным доходом в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (Письмо Минфина от 29.04.11 № 03-03-06/1/277). Если ОСНО 20%

Если усн то 6% Евгений, здравствуйте.

НДФЛ (35%) с призера не удерживайте, потому что деньги - виртуальные (скидка в вашем интернет-магазине). Это как бонусные карты других интернет-магазинов Эльдорадо, М-видео. Сколько налога должен заплатить OOO, за выданный им приз в размере 100 000 руб? А призёр в свою очередь, может истратить эти деньги только в интернет магазине данного ООО.

Добрый день, Ирина! В налоговом законодательстве обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость возложена на всех предпринимателей ведущих бизнес – деятельность и получающих прибыль от подобной работы.

После прохождения процедуры регистрации в налоговой инспекции индивидуальный предприниматель может автоматический приобрести статус плательщика налога на добавленную стоимость. Исключение составляют те, кто выбрал специальный режим налогообложения. В случае, когда деятельность осуществляется на упрощенной системе налогообложения, едином сельскохозяйственном налоге и едином налоге на вмененный доход, согласно НК РФ, НДС не уплачивается. Продала магазин, сегодня позвонили с налоговой сказали чо нужно сдать ндс, обязана ли пплатить ндс? я ип.

Продать ниже 0,7 от кадастровой стоимости он конечно может, но налог будет исчисляться с 0,7 от кадастра.

Отнести полученный доход на деятельность ИП можно, если у ИП вид деятельности строительство или риэлторская деятельность. Кстати при продаже как ИП Вы не сможете использовать налоговые вычеты, предусмотренные ст.220 НК РФ. ИП на УСН 6% Доходы с 2000 года.

В 2018 году купил земельные участки как физлицо!

Построил на них дома.

Может ли он сейчас продать эти земельные участки и дома ниже 0,7 кадастровой стоимости, как ИП, заплатив 6% с дохода?

Спасибо.

Здравствуйте, Вадим!

Нет, так как не допускается осуществление иной оплачиваемой деятельности. Здравствуйте, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ

доход государственных и муниципальных служащих не признаются объектом налогообложения НПД, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.

Это связано с тем, что муниципальный служащий не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Проще говоря вы можете быть самозанятым и платить НПД только с дохода от сдачи в аренду жилых помещений. Если вы занимается иной оплачиваемой и дозволенной муниципальному служащему деятельностью, то должны платить НДФЛ 13% по итогам года подавая декларацию. Может ли муниципальный служащий быть самозанятым?

Если ребенок был собственником гаража менее 3-х лет.

Сумма дохода от продажи обычно определяется в соответствии с договором купли-продажи. Доход от его продажи в целях налогообложения определяется следующим образом. Кадастровая стоимость гаража на 1 января года, в котором зарегистрирован переход права собственности на него, умножается на понижающий коэффициент 0,7. Полученная величина, если она больше суммы дохода от продажи гаража по договору, учитывается при исчислении НДФЛ. Понижающий коэффициент может быть уменьшен законом субъекта РФ. 1/4 доля гаража в порядке наследования в январе 2019 года была оформлена на ребенка в марте доля продана за 200000 рублей, кадастровая стоимость гаража 4000000 р какой налог.

Здравствуйте!

Если Вы занимаетесь розничной торговлей с площадью торгового зала не более 150 м кв., то можете перейти на патентную систему налогобложения. Заявление о переходе ИП, ранее применявшие ЕНВД, могут подать до 31 декабря 2020 г. Нужно переходить на новую систему налогообложения.. Я торгую нижним бельем, могу ли я взять патент.

Оценивать стоимостью менее 1 млн. рублей. Добрый день! Для Вас сестра мужа согласно законодательства не является членом семьи или близким родственником, поэтому полученный ей доход в форме подаренной Вами доли в квартире подлежит налогообложению. Избежать налога на доходы физических лиц можно лишь несколько удлиннив цепочку передачи доли - сначала Вы ее дарите мужу (для Вас он член семьи), а уже затем он дарит ее сестре (для него сестра является близким родственником). Тем самым будут соблюдены все условия для освобождения от налогообложения, предусмотренные п.18.1 ст.217 Налогового кодекса РФ. Совершите сделку обычным договором дарения доли и налог не будете платить. Доля в квартире. Как передать ее сестре мужа, чтобы не платить налог?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение