Передача товара на реализацию - 89 советов адвокатов и юристов

Не является, тк раздача воды безвозмездная. Согласно статье 39 Налогового кодекса РФ реализацией товаров (работ, услуг) признается передача на возмездной основе права собственности на товары. Является ли бесплатная раздача воды населению при аварийном отключении реализацией? Раздачу осуществляет водоснабжающая государственная организация.

Мы можем составить такой договор. Можете заключить договора с питомниками Согласно закону «О защите прав потребителей» продажа товаров, у которых истек срок годности, запрещена. Но вы можете заключить договор, чтобы забирать такую продукцию для утилизации. Кроме того магазин проводит акцию по передачи просрочки на корм животным. Какой договор? Мы же юристы, работающие онлайн. Какие продукты? Можно Можно составить договор между Вами и "организацией" об утилизации просроченной продукции, т.к. реализация продукции с истекшим сроком хранения запрещена по законодательству. Здравствуйте

Можно подготовить договор между вами и организациями на утилизацию просроченной продукции. Можно с вами заключить договор о том что бы забирать просроченные продукты питания на корм животным

Вопрос то сформулируйте И что? В чем собственно Ваш вопрос? Здравствуйте!

В соответствии с законодательством РФ, передача товара под реализацию должна осуществляться на основании договора купли-продажи или иного документа, установленного законом. Однако, если такого документа нет и вы передали товар клиенту без письменного подтверждения, то это может привести к некоторым юридическим последствиям.

Надеюсь данный ответ поможет Вам разобраться в сложившейся ситуации! Если покупатель не подтвердит факт получения от вас товара и наличие задолженности, то вам придется возмещать ущерб компании в которой вы работаете. Я работаю торговым представителем, клиенту товар отдала под реализацию, без письменного подтверждения.

Да, организации при розничной продаже алкоголя нужно иметь лицензию. Хотя передача товара по договору дарения формально не является куплей-продажей (поставкой) алкогольной продукции в смысле п. 2 ст. 18 Закона № 171-ФЗ, в данном случае умысел организации направлен не на безвозмездную передачу, а именно на реализацию алкоголя без лицензии. Поэтому такая схема, хотя формально и не нарушает условия законодательства по обороту алкогольной продукции, известна контролирующим органам и может привести к административной ответственности продавца. Предприятие имеет два магазина один торгует алкоголем и есть лицензия, другой нет но в качестве подарка всем покупателям обоих магазинов дарим алкоголь это законно?

Добрый день! Да, так можно сделать, оформить можно по-разному, например, договором передачи товара на реализацию. Добрый день,

Дистрибьюторский или дилерский договор, например. Может ли изготовителем быть одно юридическое лицо (при условии, если на товаре указано его наименование), а поставщиком в сеть другое юридическое лицо (на упаковке указан уже его наименование).

Как можно оформить отношения?

Добрый день! Оформите куплю-продажу указанных товаров. К договору приложите документы на товар. Я закрыла ИП. Оставшийся товар безвозмездно передала сотруднице, которая открыла своё ИП. Какие документы ей нужны для дальнейшей реализации этого товара.

Здравствуйте.

Вы брали масло на реализацию? Обязаны остаток вернуть владельцу, а не продавать его. В этом случае стороны должны будут руководствоваться общими нормами закона, согласно которым покупатель становится собственником товара с момента его передачи поставщиком (ст. ст. 223, 224 ГК РФ). При этом товар считается переданным в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу (п. 1 ст. 224 ГК РФ). Ситуация такая, мы расторгнули договор с фирмой по реализации масла моторного, можем ли мы продовать остаток этого масла? Или это уже не законно.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Объектом налогообложения НДС является реализация товаров, работ, услуг, в т.ч. передача в некоторых случаях на безвозмездной основе. У Вас изъяли недвижимое имущество и выплачивают возмещение. Это не объект для НДС. В рамках исполнения реновации государство предложило мне денежное возмещение за нежилую собственность. Размер возмещения рассчитан оценщиком, но в его отчёте указаны 2 суммы: одна с вычетом НДС, другая - без. Государство предлагает мне ту, из которой НДС уже вычтен (то есть меньшую).

Является ли возмещение при изъятии собственности объектом налогообложения? Разве я должна получить сумму за вычетом НДС?

Добрый день

Да, облагается.

Передача права собственности на имущество в счет погашения обязательства по возврату денежного займа по соглашению об отступном признается реализацией такого имущества и подлежит учету при определении объекта налогообложения.

Налоговый кодекс РФ прямо говорит, что объектом обложения НДС является реализация товаров, в том числе реализация предметов залога и передача товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Реализацией признается передача прав собственности на товары на возмездной основе (п. 1 ст. 39 НК).

Исключений для операций по передаче отступного по договору займа не установлено. Будет ли являться доходом и облагаться налогом оборудование переданное, ООО "1" в счет закрытия займа другому ООО "2"?

Только через реализацию.

[quote]Статья 39. Реализация товаров, работ или услуг

1. Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.[/quote] ООО 1 работает на УСНО 6% и магазин на ЕНВД. С нового года планирую магазин передать сыну, который должен зарегистрировать ООО 2 с УСНО 15%. Как передать алкоголь?

Добрый день! В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) в случае приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, используемых для операций по производству и (или) реализации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения).

Именно этой нормой вы и должны руководствоваться, то есть учитываете а стоимости товара (работы, услуги), полученных от поставщика, всю стоимость, включая НДС, отражая ее полностью на счете 60 без выделения предъявленного налога. Фирма на ОСНО, сфера ЖКХ, льгота по НДС ст.149 НК, счета-фактуры выставляем без НДС, но полученные счета с НДС оплачиваем и приходуем на 60 счете, и после этого на 68 счете выходит НДС по дебету, может просто нужно фактуру приходовать не выделяя НДС?

Исчисление НДС при передаче имущественных прав регулируется статьей 155 НК РФ. Хотя ее правила относятся к передаче прав, вытекающих из договора реализации товаров (работ, услуг), считаю, что ее положения возможно применить и к Вашей ситуации.

Согласно статье - налоговая база по НДС при уступке первоначальным кредитором денежного требования... определяется как сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором... над размером денежного требования, права по которому уступлены.

Таким образом, если размер возвращенные денежные средств не превышает сумму, которая были на р/сч, то обязательство по уплате НДС не возникает. Организация ООО (система налогообложения ОСН). Банк, в котором обслуживалась организация сообщил о добровольной ликвидации. Для возврата денежных средств, которые были на р/с, был заключен договор цессии. Возникает ли у организации обязательство по уплате НДС с возвращенных денежных средств?

В соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара. Соответственно ссылайтесь на эту норму, если заключенным договором иное не предусмотрено. Нужно смотреть документы, в том числе заявление и прикрепленные к нему документы. Продали 1/2 дома по договору купли продажи покупатель с нами не расчитался, подали на банкротство, ввели процедуру реализации имущества, на сегодняшний день принято заявление как обеспечение долга залоговым имуществом, суд арбитражный просит указать обоснование требований, что указывать в этом случве.

Договор купли-продажи в рассрочку или реализацию, с оформлением акта приёмо-передачи товара покупателю.

С уважением. Я отправляю свою продукцию под реализацию. Какие мне необходимо составить документы, чтобы избежать обмана. Как зафиксировать этот факт приема - передачи продукции?

Да, есть право отказаться от покупки такого товара (ст. 26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей"). Здравствуйте! Во-первых, согласно ст. 26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей" при продаже товаров дистанционным путем потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. Во-вторых, отсутствие гарантийного талона не влияет на Ваши права потребителя - с точки зрения действующего законодательства представлять такой документ продавцу, или производителю для реализации гарантии Вы не обязаны. Если доставят технику из интернет магазина, без заполненого гарантийного талона, могу отказаться от товара и оплаты курьера?

Операция по перечислению денежных средств в виде финансовой помощи не признается реализацией товаров, работ или услуг и, соответственно, объектом обложения НДС не является.

Вывод о том, что безвозмездная передача денежных средств не является объектом обложения НДС, представлен в письмах Минфина России от 11.04.2011 N 03-07-11/87, от 13.04.2010 N 03-07-11/114, от 08.11.2007 N 03-07-11/555. Должен ли детский дом оплачивать НДС при поступлении денежных средств на расчетный счет по договору благотворительной помощи!

Выделен НДС, это во всех договорах так делается и нужно для продавца.

Согласно п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33,

[quote]17. По смыслу положений пунктов 1 и 4 статьи 168 НК РФ [b]сумма налога, предъявляемая покупателю при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна быть учтена при определении окончательного размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой[/b]. При этом бремя обеспечения выполнения этих требований лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую операцию по реализации при формировании налоговой базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по итогам соответствующего налогового периода.

[/quote]

То есть просто требование закона выделять НДС, окончательная сумма не меняется, 785000 рублей. В договоре купли-продажи авто с автосалона прописана сумма 785000 рублей в том числе ндс 131000. Как это понять?

На передачу товара должен быть документ, на основании его и норм ГК нужно предъявить письменную претензию на выплату денег. Отправляйте в их адрес досудебную претензию с указанием срока возврата, в случае неполучения средств, можете обращаться в суд. Я отдал прибор на реализацию (в другом городе), фирма деньги не отдает и прибор не возвращает (продан, но с ними не расплатились). Прошло 9 мес вместо обещанных 2-3 х. Как действовать? Есть образец письма-заявления к ним?

Здравствуйте!

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 210 НК РФ). Исходя из положений п. 3 ст. 38 и п. 1 ст. 39 НК РФ передача одного товара в обмен на другой является реализацией. Это значит и по договору мены доход облагается налогом физ. лица.

Поскольку Вы получили квартиру по наследству, срок ее владения для освобождения от налога 3 года (ч.3 ст. 217.1. НК РФ). Нельзя, налоги платить надо, а не спиртягу хлебать 😄 Что сейчас с налогом НДФЛ в случае продажи НЕ единственного жилья, сколько лет должно пройти? И можно ли такую квартиру не продать, а обменять на другую, примерно равнозначную, чтобы не платить этот налог при продаже?

Может передать, если заперта нет в договоре.

Да,можете. Заключил договор поставки на условиях реализации. Договор составлен неграмотно, где-то указан Продавец, где-то Поставщик. Может ли покупатель передать товар на реализацию третьим лицам? И чем грозит продавцу (мне) следующее условие? 2.6. Право собственности на поставленный товар переходит от Продавца к Покупателю в момент оплаты Покупателем товара. При этом Покупатель имеет право распоряжаться Товаром и несет риск случайной гибели товара или его повреждения с момента подписания накладной.

Могу ли я потребовать у покупателя товар обратно, при учете пункта 2.6 (см. выше), если есть следующая договоренность?

4.7. По первому требованию Поставщика, Покупатель обязан вернуть не реализованный товар.

Уважаемая Елена Алексеевна! Это гражданско-правовые отношения, подавайте жалобу в суд первой инстанции. Сформулируйте свой вопрос более конкретно, чтоб юристы смогли вам компетентно на него ответить. Юристы не владеют всей информацией и догадываться не могут какая у вас ситуация и что именно вас интересует. Доброго дня!

то есть какого либо договора вы не заключали?

У вас на руках только накладные? Но в них нет указаний на возврат вам денег.

Однако. Накладные могут служить доказательством передачи товара.

Следовательно в суд подать можно.

Но для формирования исковых требований нужны будут ваши документы. Дала товар на реализацию как физлицо, ИП есть накладные с росписью ИП дело было в 2016 году, товар не вернул, ипэшник не скрывается хочет отдать остатки товара и обещает вернуть деньги и не возвращает просит ещё подождать (товар: люстры.

Дарение - это безвозмездная передача. В подп.1 п. 1 ст. 146 НК РФ сказано, что объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров, работ и услуг (а также передача имущественных прав) на возмездной и безвозмездной основе. В силу этого прямого указания юрлицо обязано исчислить и уплатить НДС со стоимости безвозмездно переданных товаров, работ и услуг. При этом под стоимостью понимается рыночная стоимость. НДС не облагается только безвозмездная передача имущества в целях благотворительности.

У физлица - получателя имущества, возникнет обязанность по оплате НДФЛ 13%. Это уплату производит либо организация, как налоговый агент, либо само физическое лицо, если организация не имеет возможности удержать и оплатить этот налог. Если ООО не является плательщиком НДС? Какой налог платит организация при оформлении дарственной на коммерческую недвижимость на физ. лицо.

Перед обращением в суд выставить претензию, в случае отказа, либо не получения ответа в течении 1 месяца, иск в в суд. Полписанную накладную и счет-фактуру на оплату можно признать в суде договором. ИП передал другому ИП товар на реализацию, договор не составлялся есть только накладная подписанная, что необходимо для возвращения, претенизия и суд?

Добрый день.

Есть договор между Вами и владельцем товара? Как передавался товар на реализацию (по акту приема-передачи)? Он подписан с обеих сторон? Оформлялся ли какой-либо документ (акт) когда товар забирался владельцем? Кто присутствовал при этом? Я брала товар на реализацию. Прошёл год товар который продавался я деньги отдала приехал хозяйке товара забрала без меня посчитала якобы и увезли товар а потом сказала что у нас недостача товара. ПРИСЛАЛА претензию что делать?

Вам сначала надо доказать факт передачи товара. Как вернуть деньги за товар, сданный на реализацию и проданный? Оформления не было, хозяйка магазина хочет сэкономить на налогах.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение