Система налогообложения / Налоги - 6858 советов адвокатов и юристов

Я ИП на УСН, подскажите пожалуйста до какой суммы я могу принимать денежные средства от клиентов за поставленный мной товар на расчетный счет по договору? Или таких лимитов нет и я могу не заключать договора, а работать только на основании счета? Спасибо.

Организация (ООО) на ОСН. 09.01.2024 было отправлено уведомление по ТКС в ИФНС о переходе на УСН. Решение было не совсем обдуманное. 28.02.2024 по ТКС отправили уведомление об отзыве ранее отправленного уведомления. А так же по окончанию 1 квартала 2024 была сдана декларация по НДС. (решили что этого будет "достаточно" что бы вернуться на ОСН) . Сегодня звонит ИФНС и сообщаю что мы на УСН. И будем сидеть на ней до конца года. Если не "утратим" возможность использовать УСН. Прочитала как "слететь с УСН". - открыть филиал. Но если мы его откроем в июне, ОСН будет только со 2-ого кв.2024. А 1 кв.2024 УСН - нам так не надо. - отправить уведомление об утрате права в связи с трудоустройством сотрудников более 100 человек. - и написать Уведомление что в январе 2024 года у нас была произведена крупная сделка (более 150 млн. руб). Они запросят подтверждение? Какие варианты еще есть? Нам желательно что бы нам признали что еще в 1 квартале мы перешли на ОСН..

Все доброго времени. Подскажите пожалуйста, ИП на УСН сделал патент, но не указал количество сотрудников. Придется делать новый или можно подать запрос в изменение патента? Спасибо.

При регистрации ИП и переходе сразу же на УСН придется ли оплачивать "Страховые взносы ИП за себя" в размере 50.000

Я ИП по УСН. Если я не работаю нужно ли мне платить налоги? Как правильно все сделать или просто перестать уплачивать налог? Вскором ожидается декрет. Как действовать в этих ситуациях.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Я хочу открыть пять пекарен, то есть будет несколько торговых точек, могу ли я использовать для этого ИП и систему налогообложения УСН? Заранее спасибо.

В апреле 2021 г зарегистрировался как самозанятый, работал в Яндексе. В Марте 2024 г решил дополнить сферу деятельности, открыл ИП, одновременно с открытием ИП подал уведомление на переход на УСН. В итоге с марта получал небольшой доход как самозанятый у уже основной доход как ИП на УСН (доходы). После открытия ИП на УСН заявление на снятие с НПД (самозанятого) не подавал, просто не знал об этом. Сейчас налоговая прислала уведомление о несоответствии требованиям применения УСН с пометкой: "Обработка Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения возможна до получения ответа на данное уведомление". В личном кабинете налогоплательщика написано, что я нахожусю на НПД, хотя по закону нельзя применять одновременно 2 льготных режима, при открыитии ИП я подавал на УСН. В теории налоговая должная была меня снять с НПД, но не сняла. Каким образом они пересчитают налоги и есть ли вероятность, что с марта поставят УСН?

Создаю духи (самостоятельно), нанимать сотрудников не планирую. Ежемесячный доход в первое время вряд ли превысит 10 000 р - могу ли я уменьшить сумму страховых взносов (40 000 р/год)? Влияет ли доход на сумму страховых взносов?

Как при патентной системе налогооблажения доказать свой доход? Какой доход учитывается при подаче заявления на единое пособие на детей до 17 лет (один из родителей ИП, патент) и учитывается расход?

В 2020 г. физ лицо получило в дар от отца нежилое помещение. На момент дарения физ лицо имело статус ИП. Помещение в предпринимательской деятельности не использовалось, находилось в состоянии черновой отделки и требовало ремонта. Налоговым органом при проверке рыночная стоимость подаренного помещения была отнесена к внереализационным доходам ИП, главным критерием отнесения дохода к доходам предпринимателя был вид помещения "нежилое помещение" и возможность его использования в предпринимательской деятельности. В 2023 данное помещение было продано, до момента продажи в предпринимательской деятельности не использовалось, находилось все в том же состоянии "черновой отделки". Как необходимо отчитаться о продаже данного нежилого помещения, включить в состав доходов УСН по ставке 6% или необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13%.%?

Поясните ситуацию: Как уменьшить налог ИП с уменьшением усн на страховые взносы за 2023 год? Я за год внес 45842 рублей страховых взносов. Мой налог за год составляет 14100 рублей. Какую сумму мне платить с учетом уменьшения?

Пожалуйста, о штрафных санкциях. В октябре 2023 года закрыла ИП без работников (система налогообложения УСН, доходы), забыла сдать декларацию за 2023 г. Планирую до 25.04 сдать декларацию в налоговую. Какие штрафные санкции предусмотрены в отношении меня? Также интересует нужно ли мне платить налог, взносы и сдавать нулевую декларацию за 1 квартал 2024 г.?

Ситуация следующая: рамочный договор на годовое сотрудничество подписали обе стороны. Услуги оказаны (первая услуга в году на малую часть общей суммы договора), т.е. Заказчик планирует еще присылать заявки на выполнение работ. В итоге оказывается, что в договоре прописан НДС. Мы (исполнитель) работаем без НДС (у нас ИП и мы работаем по УСН). Договор заключен по 44 фз. Насколько правомерно сейчас просить заказчика рассмотреть доп. соглашение? Можно ли продолжать принимать заявки от заказчика, пока допсоглашение на рассмотрении? Есть ли выход из этой ситуации с наименьшими финансовыми потерями для нас (Исполнителя), то есть как можно избежать уплаты всех налогов за квартал в случае неподписания допсоглашения? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно выйти из ситуации, сохранив сотрудничество и продолжив работать без выплаты НДС.

Пришло требование на ИП о доначислении налогов по УСН (Доходы) в связи с продажей единственного жилья, приобретенного более 12 лет назад, предпринимательской деятельность начал заниматься 8 лет назад. На сколько это законно?

Я индивидуальный предприниматель (УСН доходы). Мой доход за 2023 составил 560000. В течение года я не платил авансовых платежей, а страховые взносы уплатил одним платежом 45842 руб., 29.12.2023. Налог 6% составляет 33600 руб. Должен ли я уплатить эту сумму в 2024 году или она уменьшина на размер страховых взносов и платить 33600 не надо?

Можно ли обратиться с таким вопросом: ИП на УСН 6% использовал собственное имущество в своей деятельности, в предыдущие периоды налог на имущество не начислялся (вместо него платили УСН 6%). В 2022 году начислен налог на имущество физического лица, налог уплачен. (имущество в собственности с 25-12-2006 г. ) В 2023 году это имущество было продано, за 26 млн. руб. Вопрос: Нужно ли отчитываться за имущество? Если да, то как физ. лицо или как ИП? Как физ. лицо 3 НДФЛ не нужно подавать, т.к в собственности больше 5 лет. Заранее огромное спасибо за ответ! ! !

Пжл, у строителей (ООО) на УСН (Д-Р) есть льгота 10 процентов, 23 год организация получила доход свыше 200 млн, а именно, 244 млн. Как будет облагаться налог, с суммы превышения-20 процентов или со всей суммы.

Как нужно отчитаться ИП (1. если ИП на ОСНО 2. Если ИП на УСН) при переводе средств с расчетного счета на личную дебетовую карту, как материальную помощь? Нужно ли с этого платить НДФЛ?

Я индивидуальный предприниматель. Система налогообложения патент. Заблокировали личную карту Сбербанк. Какие документы предоставить в подтверждение дохода?

ИП зарегистрирован в 2016 году применял енвд плюс ОСНО, т.к. уведомления о применении усн не подавал. С 2021 сдавал декларацию 3-ндфл. С 01.01.2022 применяет усн (представил уведомление о переходе). Имеет ли право ИП в 2022 году применить пониженную (льготную) ставку по налогу 4%, как бывший енвд?

Вопрос к налоговым юристам о переходе ИП с ОСНО на УСН. Суть вопроса. Ип потеряло право на УСН в 22 году и автоматически перешло на ОСНО. В декабре 23 года было подано уведомление о переходе обратно на УСН. Налоговая прислала ответ с отказом в праве на переход ИП с аргументов превышения лимита за 9 месяцев 23 года. Но вопрос в том что данное требование распространяется на юридические лица. Индивидуальный предприниматель при подаче уведомления о переходе на УСН с ОСНО не попадает под это требование. Хотел бы проконсультироваться по данному вопросу. Так как во всех источниках указано что на ИП данное требование не распространяется.

У меня есть ИП усн 15%, хочу начать новое направление. И мне нужен усн 6%. Могу ли я так ли я сделать совмещение или это катит только с другим налоговым режимом?

Я ИП без наёмных работников, система налогообложения "доходы". Сумма доходов за 2023 год по декларации 10 млн. Как правильно рассчитать упущенную выгоду за участие в судебных заседаниях за четыре дня

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за 5 минут
спросить
Администратор печатает сообщение