Что не облагается налогом на прибыль - 202 советов адвокатов и юристов

Если Вы о налоге при продаже квартиры, нет, не нужно.

Иных налогов при вступлении в наследство в РФ не предусмотрено. При получении наследства налоги не платятся ,платится пошлина нотариусу за выдачу свидетельства о праве на наследство Нет, наследуемые счета и вклады не облагаются налогом.

Но если после смерти наследодателя по вкладу были начислены проценты, то возможно, придется заплатить налог на процентный доход: с момента вступления в наследство эти деньги — прибыль наследника.

Если владелец счета умер 20 января, все деньги на счете и проценты, начисленные до 20 января, — это наследуемое имущество. Платить за него налог не нужно. Пенсионерка после смерти мужа получила деньги на депозите умершего и квартиру где её было 50%, надо ли с них платить налог?

Здравствуйте. Будет. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества указаны в ст. 217.1 нк рф Если продаете единственное жилье по истечении трех лет с момента приобретения, то обязанность по уплате налога на доходы не возникает. Приобрел квартиру 16.12.2019, сейчас хочу ее продать (февраль 2024), будет ли она облагаться налогом на прибыль если это единственное жилье?

Найдите нормальный банк, оформите статус самозанятого и т.д. Пожертвования не облагаются налогом на прибыль, если они соответствуют своим общеполезным целям п.1 Ст. 582 ГК РФ, Ст. 217 НК РФ.

Самозанятость (налог НПД) и Договор дарения (пожертвование) вещи несовместимые. Множество переводов на карту, как избежать блокировок?

Здравствуйте! Прошу пожалуйста, совета, собирали пожертвования на тинькофф карту, было 5-10 переводов в день, 30 тысяч за 30 дней, расчитывали на 70, снятие наличных было 1 раз, и то в начале месяца, чтобы закрыть сбор. Сегодня заблокировали карту, позвонив в банк, причину не уточнили, предложили закрыть обслуживание. Физ лицо. Как можно себя обезопасить, от таких блокировок в дальнейшем, так как у знакомых волонтеров читал похожие истории что делать в таком случае? Открыть самозанятность? Или всё будет тоже самое. Кто то ведь и больше намного собирают, и ничего…а тут. Благодарю что дочитали до конца. Прислушаюсь к любому адекватному совету). Как быть

Налога не будет, если прибыль на человека будет менее миллиона то данная сумма не облагается У однокомнатной квартиры 36 кв м три наследника. Один первой очереди и двое второй. Как будут платить 13 % при продаже квартиры до 3 лет собственности отдельными договорами третьему лицу, если например квартира будет оценена в 2,5 млн?

Да, необходимо уплатить налог на прибыль в размере 13% от суммы продажи акций Газпром, полученных по ваучеру в 1994 году, даже если они находились у вас в собственности более 5 лет. Такая налоговая ставка установлена для всех долгосрочных инвестиций в акции и другие ценные бумаги и не зависит от срока держания. Есть два варианта продажи акций - через брокера и прямому покупателю. Брокер является налоговым агентом, поэтому он удержит 13% от суммы сделки. Прямой покупатель налоговым агентом не является - и на руки можно получить полную сумму. Акции Газпрома, приобретённые на ваучеры в 90-х годах, облагаются 13% налога?

1)Суммы, полученные в виде вступительных, членских и целевых взносов, не признаются доходами садового некоммерческого товарищества, применяющего упрощенную систему налогообложения (п. 1 ст. 346.15, подп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).

2)Членские взносы в садоводческие и огороднические товарищества не облагаются налогом на прибыль. Скажите пожалуйста, облагаются ли членские взносы СНТ, поступившие с расчетный счет СНТ, налогом на товарооборот при упрощенной системе налогообложения. Или налог на прибыль, при общем режиме налогообложения? 8 (916) 9272717 Светлана

С момента регистрации права собственности Налоговая будет ориентироваться на дату регистрации права собственности из ЕГРН в отношении конкретного земельного участка. Здравствуйте. Налог с прибыли физические лица не платят, платим только ндфл.

Срок считает налоговая с даты регистрации права собственности в Росреестре

С уважением, Дарья Алексеевна Нет, налогом на доходы данная сделка облагаться не будет если конечно вы все правильно изложили в вопросе. Я владею земельным участком на основании договора купчей от 15.10.2016 года. И соглашения об образовании земельного участка путем перераспределения земель, выдан 23.09 21. Как в таком случае будет считать налоговая? Сколько лет участок в, собственности? Надо ли будет платить налог с прибыли?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Если вам нужна платная консультация, со ссылками на закон, выберите юриста, и вам её подготовим на платной основе. Ст.779 ГК РФ. Обжалуйте налоговое требование в суд. Добрый день! Выплаты по многим видам страхования налогом не облагаются. Это ОСАГО, добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, добровольное пенсионное страхование. Компенсации также не облагаются. На основании какого документа вы сделали вывод, что это именно 13% на присужденные денежные средства? Было ДТП, через суд оплатили нам денежные средства на ремонт машины, теперь налоговая посчитала это прибылью и надо оплатить 13% от суммы. Как это может быть доходом, если это наши деньги на ремонт.

[quote]Облагаются ли эти средства ндфл как прибыль юрлица?[/quote]

нет и не НДФЛ, а налог на прибыль. На избирательный счёт кандидата в депутаты поступили средства от юрлица в качестве добровольных пожертвований. По итогу они вернулись к жертвователю как неизрасходованные. Облагаются ли эти средства ндфл как прибыль юрлица?

Налог оплачивается не "с товара", а я прибыли. Прибыль будет и у самозанятого - изготовителя, и у магазина.

Поэтому да, изготовитель должен регистрироваться как самозанятый и оплачивать налог. В обязательном порядке нужно оформлять самозанятость. Может и будет двойной налог. А может и не будет. Все зависит от системы налогообложения магазина. Налог магазина вас не и должен интересовать, как и их накрутки на ваш товар. Вы "магазин" вы продали, единственный вопрос физику или юрику, это 4 или 6% дохода. Добрый день. В обязательном порядке нужно оформлять самозанятость. Всего Вам наилучшего, желаю успехов! Если человек делает кукол и сдает их в магазин на продажу, то магазин с продажи платит налог. В этом случае нужно ли быть человеку самозанятым и тоже платить налог. Получается с одного товара дважды будет оплачиваться налог?

Ставка налога с продаж для автомобиля такая же, как для подоходного — 13 процентов от вырученных за реализацию средств. Под действие налога попадают как новые, так и подержанные машины. Но не все. Продажа не облагается налогом, если с момента предыдущей покупки автомобиля прошло как минимум три года. Доброго дня. Если с момента приобретения ТС прошло менее 3 х лет и цена сделки была больше 250 т. р., в этом случае необходимо будет уплатить налог в размере 13% от прибыли. К примеру, если Вы купили ТС за 250 т. р., а продали в течении 3 х лет за 300 т. р., в таком случае необходимо уплатить налог на прибыль (300 т. р. - 250 т. р.)*0,13=6500 р. Соответственно если цена сделки менее 250 т. р. или срок владения ТС более 3 х лет, в этом случае налог платить не требуется. Если я приобрёл машину по одной цене а продал чуть по дороже, какой налог будет мне.

Да, нужно платить налог 13% с полученного дохода. Здравствуйте!

[quote]Приобрёл авто в 2021 году[/quote]

Обязанность по налогу есть, так как владели машиной менее 3 лет.

[quote]Облагается ли налогом моя прибыль в 130 тр. и нужно ли подавать декларацию[/quote]

Вы вправе зачесть расходы на покупку авто и заплатить налог только с разницы (130.000*13%). Обязательно нужно подать налоговую декларацию и приложить оба договора. Налоговую декларацию Вы обязаны предоставить не позднее 30 апреля 2023 года, а налог должны заплатить до 15 июля 2023 года. Здравствуйте, Борис!

Да, с разницы в 130 000 рублей нужно будет заплатить НДФЛ по ставке 13% и обязательно нужно будет подать налоговую декларацию. Приобрёл авто в 2021 году за 520 тр. В 2022 продал за 650 тр. Облагается ли налогом моя прибыль в 130 тр. и нужно ли подавать декларацию в обеих случаях (облагается/не облагается).

Уплачивая налог по УСН 6%, полученные доходы в виде дивидендов не включайте в облагаемые доходы, так как они попадают под налог на прибыль организаций. Полученные ИП-упрощенцем дивиденды облагаются НДФЛ и тоже не учитываются в составе доходов, облагаемых единым налогом. Если учредитель в ООО являющийся ИП получает дивиденды то он оплачивает НДФЛ 13% или УСН 6% включив в выручку от ИП дивиденды?

Здравствуйте!

Если владеете авто менее 3 лет, доход от его продажи облагается налогом. Чтобы уйти от налога, вы можете зачесть расходы на покупку авто. Добрый день, Василий!

Обременение налогом с продажи а/м возникает у собственника (налогового резидента) в случае, если он пользовался транспортным средством менее 3 лет и если он не докажет, что с продажи а/м он не получил прибыли. Здравствуйте! Платить налог не нужно, если:

- продали авто за меньшую или равную 250 тыс. руб. сумму;

- продали за столько же, за сколько и купили (при наличии документов о купле-продаже). На продажу авто если зарегистрировался неделю назад?

Налогом облагается сделка купли-продажи недвижимого имущества, если оно находится в собственности менее 3-х лет, в вашем случае сделка не предусматривает какой-либо прибыли, соответственно налогооблажению не подлежит! Мать и сын. Оба нерезиденты РФ (граждане Украины). Есть недвижимость в России оформленная на мать. Мать хочет через дарственную передать правообладание недвижимостью сыну. Такая сделка возможна? Какие налоги надо будет оплатить матери и сыну? Спасибо!

Деньги, полученные в долг, доходом не являются, поэтому налогообложению не подлежат. [quote]

Но Верховный суд с такими требованиями не согласился и подтвердил справедливые решения нижестоящих судов, что деньги, полученные гражданином в долг, НДФЛ не облагаются, так как не образуют для человека экономической выгоды.[/quote] Нет, не должен платить с полученного займа, это не считается доходом. Да и сделка носит неформальный характер, нигде не фиксируется. Нужно ли физическому лицу платить налог на прибыль с тех денег которые ему дали в долг?

Добрый день! По какому договору будет передаваться автомобиль? Здравствуйте, Игорь! Если речь идет именно о договоре дарения, то Вы обязаны будете уплатить НДФЛ, поскольку об освобождении от уплаты налога речь могла бы идти только в том случае, если бы Вы с отчимом (дарителем) являлись близкими родственниками (или хотя бы усыновителем и усыновленным, чего в данном случае, как явствует из Вашего вопроса, нет).

Выгоднее было бы заключить договор купли-продажи, в этом случае отчим будет иметь право на имущественный налоговый вычет в размере 250 т.р. (т.е. облагаться налогом будет только тот его доход от продажи, который превысит данную сумму), а Вы НДФЛ в связи с этой операцией платить не будете вообще, т.к. для покупателя обязанность по уплате налога не предусмотрена.

С уважением, Отчим получил в наследство от брата автомобиль стоимостью более 250 т.руб., который хочет подарить мне. Должен ли я буду в этом случае заплатить налог на прибыль 13%?

Здравствуйте.

Будете 13%.

Вы можете ничего не заплатить, но всегда будет риск, что в налоговую сообщат. Добрый день!

Налог платят с прибыли.

Деньги от продажи это прибыль.

Так что платить надо.

Тем более если ООО поставит его на баланс. Здравствуйте, Оксана! Все зависит от того, сколько времени Вы владеете этим оборудованием как собственник. Если более трех лет, то доход от продажи облагаться не будет. Я физ лицо, продаю пивное оборудование юр лицу (ООО), буду ли я платить налог с продажи! Оборудование нигде не зарегистрировано, оно лично мое!

Сам биткоин не облагается налогом, а только полученная прибыль / доход за год в рублях, а значит код указывается «32» (иные доходы) в соответствии с Приказом ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме». Здравствуйте, при обложении НДФЛ доходов от операций с криптовалютами следует руководствоваться разъяснениями Минфина России https://base.garant.ru/71959252/#friends

На мой взгляд наиболее подходящий код дохода - 1533 "Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке" При заполнении декларации 3-НДФЛ озадачился с указанием подходящего вида дохода (кода). Сам доход был получен от торговли криптовалютой на иностранной бирже.

Нужно разбираться каким образом вы деньги "отправил на развитие бизнеса" (тогда, вероятно, данная сумма должна облагаться налогом на прибыль) ..., почему в налоговой данная сумма проходит как зарплата (и тогда требования налоговой правомерны) Здравствуйте!

Вы ведь сами фонд оплаты труда 130 000 руб. указали, а по факту налог оплатили с 25 000 руб. По остатку, чтобы не платить налог нужно писать весомые возражения, подтвержденные документально. Я являюсь директором и единственным учредителем ООО. В 2019 году выполнил по договору ремонтные работы на сумму 450000 руб. В смете указан фонд оплаты труда в размере 130000 руб. Для этих целей нанял работника по договору (он работал не каждый день), в основном я работал сам. Ему заплатил на работу 25000 руб., сам себе не платил т.к. данные денежные средства отправил на развитие бизнеса. Сейчас звонят с налоговой и просят доначислить на 130000 руб. налог. Вправе ли налоговая требовать чтобы я доначислил налог? Спасибо.

По общему правилу продажа нежилого помещения облагается налогом независимо от срока владения.

Так происходит потому, что априори считается, если у вас нежилое помещение, то вы используете его для получения прибыли.

Можете конечно не платить, тогда если что, бремя доказывания в суде ведения вами коммерческой деятельности лежит на налоговом органе.

Однако, могут и доказать. Тем более у вас договор аренды, я так поняла ещё действующий. Нельзя точно ответить. Если собственника помещение не меняло (всегда оставалось в собственности физического лица) - тогда не надо. Облагается ли налогом с продажи нежилое помещение принадлежащее физ лицу? История такая.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в собственности с 2010 года.

Магазин закрыт в 2016 году.

На сегодня обременен арендой, договор в процессе расторжения.

Собственник - физ лицо, прекратившее действие своего Ооо в 2018 году. Будет ли облагаться налогом с продажи нежилое помещение?

Здравствуйте.

Никаких налогов платить не нужно. Вы продали наследованное имущество, в данном случае прибыль полученная от продажи налогом не облагается. А почему, собственно, Николай Валерьевич и Олег Вячеславович так в этом уверены? Безусловного освобождения от налогообложения только потому, что было продано имущество, полученное по наследству, нет. Возможно они перепутали с налогом НА НАСЛЕДСТВО - такой налог действительно давно уже отменен. С полученного же дохода от продажи наследственного имущества налог взимается на общих основаниях, кроме тех случаев, когда можно использовать право на получение вычета. Апродан автомобиль в 2020. Был приобретён в 2014 году совместно с мужем. Муж умер и 2020 году я подучила свидетельство о праве наследства и продала авто. Как быть с налогами.

В данном случае налогом облагаться не будет, в связи с тем, что не была получена прибыль. Тут еще такой момент, что продавец квартиры в сентябре 2020 года продал часть квартиры доставшейся в наследство. Налоговый вычет с 2 млн рублей продавец успел получить полностью.

Итого получил прибыль 2,4 млн рублей, другую недвижимость не приобретал. Является пенсионером. В январе 2016 года была куплена квартира за 2 млн рублей с привлечением кредитных средств. В августе 2020 года квартира была продана также за 2 млн рублей. Покупатель также использовал кредитные средства. Как будет рассчитываться налог при сроке владения менее 5 лет? Какой необходимо будет заплатить налог с данной сделки?

У физ лица нет доходов, значит и налогов нет

для юрлица доходом будут являться уплаченные заемщиком проценты, облагаются только налогом на прибыль как внереализационный доход. Здравствуйте.

При наличии договора займа физлицу ничего не придется платить ни в каком случае - нет дохода.

Юрлицу придется платить налог с процентов, которые будет получать от физлица, в зависимости от своей системы налогообложения, которую использует.

Если договор займа беспроцентный (сколько взял. Столько и должен вернуть), то никто не платит никаких налогов.

Подробности - в Налоговом кодексе России, в главе. Относящейся к той системе налогообложения, которую применяет юрлицо. Юр.лицо (ооо) дает процентный денежный займ физ. лицу. Какой процент налогов необходимо будет заплатить физ. лицу и юр. лицу, если налог предусмотрен. Где можно более подробно ознакомиться с информацией? Спасибо за ответ.

[quote]У нас бюджетное учреждение социального обслуживания.[/quote]

[quote]Облагается ли налогом на прибыль 75 % пенсий инвалидов,[/quote]

:sm_bj:

Уважаемая Жанна!

Я не знаю, сколько там ВАС, но мне от Вашего вопроса почему-то стало очень грустно. Если Вы, как главный бухгалтер, не знаете основ бухгалтерского учёта и не понимаете, что такое налог на прибыль организации, то о чём вообще можно говорить? :sm_ak: У нас бюджетное учреждение социального обслуживания. Для выполнения государственного задания мы получаем субсидии из областного бюджета и 75% пенсий получателей социальных услуг из Пенсионного фонда. Облагается ли налогом на прибыль 75 % пенсий инвалидов, которая поступает в учреждение от ПФ как плата за стационарное обслуживание?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение