Год налог прибыль / Налоги - 4188 советов адвокатов и юристов

Если прибыль получает, то облагается налогом

В приложении для самозанятых 21 раздел, включающий в себя 138 направлений деятельности, в том числе

01. IT-сфера

Администрирование

Анализ данных

Вебмастер

Верстка и дизайн

Компьютерный мастер

Обработка данных

Программист

Техническая поддержка

Прочее. Сам по себе факт работы на компьютере удаленно еще не делает человека самозанятым, поскольку нужно регистрироваться в налоговой в качестве самозанятого лица. Инвалид 1 гр.,удалённая работа на компьютере, считается ли самозанятым и облагается ли налогом?

Нет, таких льгот по налогу на доходы физических лиц Налоговым кодексом не предусмотрено. Будут ли пенсионеры освобождены от налога на прибыль от вкладов с 2021 г?

Добрый день налог с продажи имущества находящегося более 5 лет в собственности не уплачивается. Договор купли-продажи заключается в простой письменной форме (можно составить самим или обратиться к юристу). С подписанным договором необходимо обратиться в МФЦ для гос. регистрации перехода права собственности на участок. От налогообложения доходы от продажи участка освобождены с учётом срока владения участком - платить НДФЛ не нужно, налоговую декларацию подавать не нужно. Здравствуйте, Мари!

Если участок в собственности более 10 лет, то никакого налога с продажи платить не придется, также как и не придется подавать декларацию в ИФНС после продажи. Пенсионер хочет продать участок 11 соток, кадастровая стоимость 200 т. р, продать хочет за 300 т. р, в собственности более 10 лет. Подскажите, какой порядок продажи и какой налог он должен заплатить? Заранее благодарю за внимание и ответ.

Здравствуйте!

Если это ваше единственное жилье, через 3 года владения налог платить не надо. Купила квартиру с помощью ипотеки за 1350000. Владела 3 года. Налоговый вычет получала 3 раза по 35 тысяч. Если продать квартиру на 150 тысяч дороже, чем купила, нужно ли платить налог?

Здравствуйте, Анна Сергеевна!

Налоговая может запросить обоснование почему общество, созданное для извлечения прибыли, безвозмездно оказало услугу. При отсутствии убедительно го обоснования может применить к сделке правила возмездной сделки с ценой, соответствующей рыночным ценам за аналогичные услуги, и насчитать налоги, пени, штрафы и т. п. А какие могут быть налоги и штрафы? Дело в том, что договор был не совсем безвозмездный. Договор на 12 месяцев, но 1 платный, а 11 остальные бесплатные. Чтобы уйти от закона по защите прав потребителей. То есть за первый месяц налоговая налоги получит. А остальные - как без выручки и потому нет налога. Какой здесь может быть налог/штраф? Договор услуг безвозмездно по бумагам. ООО оказало услуги гражданину. ООО по упрощенке, НДС нет. Фактически услуга была платной. Есть ли какие-то налоговые риски?

Здравствуйте, Ирина!

Нет, такого зачета не предусмотрено. Можно ли зачесть штраф по пфр суммой переплаченного налога на прибыль?

Данный вопрос законодательно не регулируется. На усмотрение работодателя. Суммы компенсированных работникам затрат по уплате процентов по займам и кредитам, которые взяты на приобретение или строительство жилья, плательщики налога на прибыль могут учесть в налоговых расходах в качестве расходов на оплату труда. Правда, НК ограничивает такие расходы — их можно признать [b]в пределах 3% от общей суммы расходов на оплату труда[/b] (п. 24.1 ст. 255 НК РФ). Этот лимит на возмещение ипотечных процентов [b]считается ежемесячно нарастающим итогом с начала года[/b] (п. 3 ст. 318 НК РФ); Письмо Минфина от 03.10.2017 № 03-04-06/64194.

Удачи. Если у работодатель принял решение компенсировать проценты по ипотеке сотрудникам, может ли он это сделать разово за год, например в конце года (при условии, что сумма в рамках 3% от ФОТ), или это можно только ежемесячно?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Придется налог заплатить при наличии прибыли. Нет, если жилое помещение у Вас одно. Если жильё для Вас является единственным, то в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ минимальный срок владения составляет три года, по истечении которого обязанности по уплате налога и подачи декларации не возникает.

Иначе - 5 лет. В этом случае к вычету при продаже можно предъявить стоимость покупки по ДКП. Налог будет начислен на разницу. Квартиру купили в ноябре 2017 года, сейчас хотим продать по стоимости большей, нужно ли будет платить налог с продажи. В собственности 3 года?

Вопрос в чем?

На момент получения прибыли банк должен был удержать налог.

Размер его должен соответствовать курсу валют на этот же момент. Вопрос в следующем: например купил 10 акций по 100 долларов= 1000 долларов. Доллар стоил 80 руб. акции выросли в цене и стали 110 долларов, я продал и получил 1100 долларов. Но доллар стоил 80 рублей, а теперь 60. итого у меня было 1000 долларов по 80 руб=80000 рублей, а теперь 1100*60=66000 рублей. Получается я в минусе по рублям, но банк спишет налог на прибыль в 100 долларов*13%=13 долларов, а дальше он говорит разбирайтесь с налоговой. Можно ли как-то этот вопрос решить чтобы налоговая вернула мне этот налог? , ведь в рублях убытки же... Заработал в долларах на акции, но из-за снижения курса доллара, получится прибыль. Брокер - тинькоф инвестиции говорит что за прибыль по акциям он удержит 13%, а то что курс доллара ниже стал - это он не будет пересчитывать, посоветовал обратиться в налоговую.

При покупке квартиры не только пенсионеры, но и другие граждане. Не платят налог. Подоходный налог можнет бытьь начислен после продажи квартиры и получения прибыли. Какой налог платят пенсионеры при покупке квартиры?

Нет, не должны. Тем более, что о прибыли речь не идет - стоимость золота в лом гораздо ниже стоимости изделий при их покупке в магазине.. Хочу сдать в скупку лом ювелирных украшений. Должен ли я заплатить налог с выданных денег?

Нужно смотреть стоимость квартир в ваших договорах. Налог идет на прибыль. Доходов действительно не образуется. Но чтобы не платить налог необходимо по окончании года направить в налоговую инспекцию декларацию о продаже и покупке недвижимости. Недвижимость, подаренная отцу его матерью 2016 год, в 2018 году отец дарит дочери 1/2 недвижимости, далее в 2019 году продается эта недвижимость (единственное жилье) и в этот же день покупается (единственное жилье) также по 1/2 отцу и дочери по той же стоимости, какие могут быть налоги, если дохода, как такового нет, а есть единственное жилье на две семьи..

Налог на прибыль перечисляют в два бюджета - федеральный и региональный. По каждому бюджету своя ставка налога. Так, налог начисляют:

- в федеральный бюджет - по ставке 2%. На периоды с 2017 по 2020 год - 3%;

- в региональный бюджет - по ставке 18%. На периоды с 2017 по 2020 год - 17%.

Перераспределение ставки налога на прибыль между бюджетами на период с 2017 года по 2020 год установлено Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ. Организация исчислила налог на прибыль организаций в общей сумме 1 млн. р. Он в полном объеме был перечислен на счет регионального бюджета. Но с учетом ст. 284 НК РФ в региональный бюджет надо было перечислить 900 тыс. р., а остальные 100 тыс. надо перечислить в федеральный бюджет. А Организация возразила и сказала, что в соответствии с п. 2 ст. 56 БК РФ налога на прибыль организаций по нормативу 100 процентов зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. Кто прав?

2. Действия застройщика правомерны. Суммы, выплачиваемые застройщиком участнику долевого строительства в виде неустойки подлежат обложению НДФЛ. Очевидно, застройщик не удержал сумму налога при выплате вам неустойки как налоговый агент и подал сведения в налоговые органы

1. Вам следует подать налоговую декларацию (за 2018 год), в которой указать неустойку в качестве дохода, а расходы на покупку новой квартиры - в качестве имущественного вычета. В 2018 году была получена неустойка от застройщика. В этом же году приобретена новая квартира большей стоимости.

Сейчас застройщик подал сведения о выплате неустойки (2 года спустя).

Соответственно мне начислили налог на прибыль. Вопрос 1: могу ли я не платить данный налог в связи с покупкой квартиры в тот же отчётный период? 2. Правомерно ли действия застройщика?

Не должен, налоги уже включены в УСН, но тут надо смотреть по его конечной прибыли.

С уважением. Транспортный налог вы по-прежнему будете платить, как собственник автомобилей. Сын ничего, кроме УСН не будет уплачивать. А скажите пжлст, мне как собственнику при условии что я отдаю машины на безвозмездной основе и ни получаю дохода с этого, могут насчитать налоги с этого? Я как физлицо имею в собств 20 авто, хочу передать их своему сыну В безвозмездное пользование для сдачи им этих авто в аренду через его ип, он платит налоги за сдачу в аренду этих авто по усн. Он что то еще должен будет оплачивать за то что использует Не свои машины?

Чистая прибыль должна быть разделена пополам.

С уважением. Как доказать чистую прибыль? Ждать когда будет сдана годовая отчетность? У нас упрощенка. И обычно при оптимизации налогов чистая прибыль мизерная. А из чего может состоять доля предприятия, если кроме уставного капитала в 10 т.р. и прихода на р/с больше ничего нет? И пока неизвестна чистая прибыль. А если это ИП? Как делятся денежные средства на расчетном счете (оплата за выполненные работы) ИП и ООО при разводе? Учитываются ли при разделе налоги, которые необходимо заплатить в будущем ИП и ООО? Имущества, товара на балансе нет.

Добрый день! Согласно ГОСТ Р 56396-2015 наращивание ресниц отнесено к бытовым услугам. В силу ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» — лицензия на это не нужна. Единственный вопрос-уплата налогов. Если хотите быть чистым перед законом-оформитесь как самозанятый (будете платить налог на прибыль). Я мастер по наращиванию ресниц, принимаю дома, цены низкие. Является ли моя деятельность незаконной? Нужно ли лицензиировать свою деятельность, если я занимаюсь ресницами около года.

Если вы фотограф, который снимает не ради собственного удовольствия, а получаете оплату за свои услуги, то, по закону, вы – предприниматель.

Предпринимательская деятельность – это регулярная деятельность, направленная на получение прибыли. Четкого определения регулярности нет, считается, что это более одного раза. Не важно, насколько вы успешны, какие у вас доходы, главное, что вы нацелены на прибыль.

А предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована в установленном порядке. Здравствуйте!

Можно платить налог на профессиональный доход. Я нахожусь в декрете. Люблю фотографировать. Хотела бы проводить небольшие платные фотосессии в качестве подработки. Скажите, это обязательно как - то оформляется? Или можно спокойно фотографировать?

Деньги от деятельности ООО принадлежат ООО. Директор имеет право на зарплату, учредитель на дивиденды. Приветствую. В ООО денежные средства принадлежат обществу от деятельности. Генеральный директор - это исполнительный орган. Получает зарплату. Учредитель - он может получать прибыль от деятельности, заплатив налог НДФЛ. Соответственно любые движения денежных средств по расчетныму счёту ООО должны быть обоснованы (зарплата, налоги, взносы, оплата контрагентам по договорам, счёта, акты, выручка от реализации и т.д.).

Удачи вам. Пожалуйста статью о принадлежности денег организации. Кому принадлежат деньги от деятельности организации (ООО) юридическому или физическому лицу? Учредитель один, он же генеральный директор.

Добрый вечер, Ольга! Дарение является сделкой не подразумевающей какой-либо стоимости. За 50 тыс. рублей Вы можете его только продать, т.е. оформить договор купли-продажи. Однако, в случае, если Вы все таки дарите, то налог будете платить не Вы, а подруга, так как она получает в данном случае прибыль. Так-как Вы даритель то никаких налогов платить не будите, а вот подруга должна будет заплатить 13% НДФЛ. И ещё: если вы "дарите" за 50 тыс. рублей, то сделка изначально НИЧТОЖНАЯ, поскольку является притворной: договором дарения вы прикрываете договор купли-продажи. Я дарю земельный участок своей подруге за 50 000 рублей. Он, земельный участок, у меня в собственности 4 года. Буду ли я платить налог? Спасибо!

Поскольку передача остатков товара не относится к розничной торговле, то ваш товарищ должен будет исчислить налоги с их передачи (т.е, фактически, с их продажи) по обычной системе налогообложения (НДС, налог на прибыль). У человека ИП, усн доходы (сдача в аренду) и енвд (торговля розница), так вот я открыла ИП на енвд, и переоформляю этот магазин на себя (торговля розница). Вопрос такой: как нам быть с остатками? Как правильно передать товар? Должен ли человек будет заплатить налоги с продажи этого товара, если он на енвд? Могу ли я в следующем году включить это в расходы, если товар, допустим не продастся, но я заплатила же за него, то есть доход пойдёт, с продаж, а расход - нет, потому что я купила его в этом году ещё на енвд. В общем, запуталась я.

Согласно статье 119 НК РФ К РФ непредставление в установленный срок налоговой декларации влечет штраф в размере 5% процентов НЕУПЛАЧЕННОЙ в срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации за каждый месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Т.к. авансовый платеж за 9 мес. вы уплатили вовремя, то размер штрафа, согласно статье 119, будет минимальным, т.е. 1000 руб. Кроме налоговой ответственности по 119 НК РФ могут привлечь к административной.

В соответствии со ст. 15.5 КоАП РФ нарушение установленных сроков представления налоговой декларации в налоговый орган влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей. А почему не 200 руб. по ст.126 НК? Опоздали со сдачей декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев на 1 день. Авансовый платеж по налогу заплатили вовремя. Каковы штрафы?

Нет, это не прибыль, это возмещение ущерба, убытков и т.д. Взимается ли налог на прибыль, полученный в результата взыскания по судебному решению?

Договор будет иметь юридическую силу.

Если Вы через год не оплатите 13% налог с прибыли, то Вам налоговики могут вынести предупреждение, если они об этом узнают.

Заключайте договор и сдавайте, а далее по ситуации. Здравствуйте, договор будет иметь силу, регистрироваться в качестве ИП вы не обязаны. Хочу сдать квартиру в аренду, при этом я не ИП и не самозанятая. Подскажите, если составлю договор и заключим мы его между двумя физ лицами (мной и арендатором) будет ли он иметь юр силу? И обязана ли я вообще регестрироваться как ИП Или самозанятая? Если да, то чем черновато если я это не сделаю и буду сдавать квартиру?

Лариса, добрый день

Могут, но налоговая ничего не сможет сделать, если Вы выступаете как физическое лицо.

Наоборот, если Вы как физическое лицо получали бы от сдачи в аренду прибыль, то должны были зарегистрироваться как ИП или как юридическое лицо, так как осуществление деятельности от сдачи в аренду, если это приносило бы Вам доход, повлекло бы обязанность оплаты Вами налога.

Закон разрешает сдавать в безвозмездное пользование имущество.

ГК РФ Статья 689. Договор безвозмездного пользования

1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Да, могут сообщить в налоговую данные сведения. Могут судебные приставы отправить в налоговую безвозмездный договор аренды с юр лицами.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение