Декларация по налогу на доходы физ лиц / Налоги - 205 советов адвокатов и юристов

Добрый день, нет не нужно, ст. 217 нк рф, дарение от близких родственников (в данном случае сын подарил матери) освобождены от налога на доходы физ. лиц. Если вы получили долю в квартире в качестве подарка, вам, не надо будет подать налоговую декларацию за этот период. Согласно статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации, подарки, включая доли в квартирах, облагаются налогом от близких родственников.

Надеюсь мой ответ вам полезен! У меня квартира приватизирована на меня и троих детей по 1/4. Сын подписал дарственную своей доли на меня. Я пенсионерка и не плачу налог за свою часть квартиры. Нужно ли мне подавать декларацию в налоговую за 1/4 часть квартиры, полученную в подарок от сына?

Очень просто, укажите общий доход в 3-ндфл. Страховые выплаты не выпоачиввются Вам проще зарегистрировать самозанятость, и тогда не нужно будет сдавать налоговые декларации Вообще такая деятельность более выгодна на условиях применения налога на профессиональный доход (НПД), которым пользуются самозанятые. На этом режиме просто записываете в приложении "Мой налог" размер дохода и вид плательщика (компания, гражданин). И всё, дальше система сама посчитает налог и не потребует никакие взносы Как задекларировать 3 НДФЛ разовые уборки квартир физ лицом без уплаты страховых взносов

Оформляйте самозанятость-3% налог. Плюс там есть бонус по налогу. Я уже 3 года самозанятая, весь бонус еще не израсходован. Для физ лиц существует один налог с доходов - НДФЛ - 13 %

Декларацию надо подавать о доходах в налоговую, когда дело касается сдачи жилья. ПО остальным доходам отчеты подает работодатель - организация, как вариант. Здравствуйте

Зарегистрируйтесь как самозанятое лицо и будете оплачивать 4 %.

Отчетность формируется в приложении, чеки. Оформите самозанятость, чтобы платить налог 4 %, а не 13 НДФЛ. По общим основаниям выплачивается подоходный налог 13 процентов, Договор аренды на срок более 1 года регистрируется в Росреестре. Какими налогами будет облагаться сдача частного жилья физическим лицом? Какие отчеты и в какие органы нужно будет предоставить?

Передача в аренду т\с с экипажем физ. лицу не запрещена. А вот дальше не понятно, что значит «быть с оформлением водителей на арендодателя»? Уточните. Если ваш арендодатель (собственник автомобиля) является одновременно и водителем, то вы заключаете договор аренды ТС с экипажем и оплачиваете за него налог на доходы физических лиц как за лицо, получившее от вас доход, либо на следующий год подаете декларацию о его доходах с которых вы не удержали налог. О том, кто будет платить НДФЛ лучше прописать в договоре. Здравствуйте! Да, может. Может заключить такой договор, ст. 421 ГК РФ. Может ли ООО заключить договор аренды грузового авто с экипажем с физ лицом собственником авто?

1. Может;

2. Две: отчитываться как предприниматель и декларацию как физлицо;

3. Если ИП на УСНО, например, то он может сэкономить при уплате налога с доходов и платить всего лишь 6%. А как физлицо сроки подачи те же? У мужа ИП. Может ли он сдавать свой личный автомобиль в аренду как физ. Лицо? Нужно подавать 2 декларации?

Все налоги (на землю и на имущество) платит исключительно собственник (в Вашей ситуации - физ. лицо),

декларация в этом случае не подаётся (физ. лицом).

ИП, кстати, тоже не является юридическим лицом. В вашей ситуации ИП платит свои 6% с дохода, независимо от источника их происхождения и использования при этом оборудования, земель и помещений. Хочу уточнить свой предыдущий вопрос. Приобретен земельный участок и находящиеся на нем объекты недвижимости на физлицо. Это все используется в предпринимательской деятельности. Освобождаюсь ли я от уплаты земельного налога.? Налогообложение 6%.Если да,то когда я должна его уплатить? Как физлицо или как ИП.? Нужно ли подавать декларацию? Еще вариант: если земля не используется в предпринимательской деятельности, а только объекты недвижимости, которые на ней стоят.?

В момент регистрации документов о переходе права собственности. НДФЛ - налог на ДОХОД физ. лица.

То есть обязанность по уплате НДФЛ возникает при получении дохода.

Ни дата договора, ни дата регистрации в целях исчисления ндфл с продажи значения не имеют. Важен момент получения дохода. Может вы квартиру продали с рассрочкой на пять лет? то и декларацию и налог платить будете по каждому платежу (если раз в год, к примеру). ст.223 НК. Договор купли-продажи оформлен 30.12.2021 г. и передан в регпалату. Регистрация произведена 18.01.22 г. Для подачи НДФЛ-3 в налоговую как будет считаться доход получен в момент подписания договора, т.е. 2021 год или в момент подписания акта передачи/регистрации?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый день!

Источником дохода может считаться только официальный документ. Для подтверждения РВП это:

1. Доходы с банковских счетов (выписка из банка о полученных процентах со вклада или вкладов)

2. Доходы от инвестиций (справка о проданных акциях, облигаций и тд.)

3. Доходы человека, у которого иностранец находится на иждивении (справка 2-НДФЛ, налоговая декларация и т.д.)

4. Доходы от трудовой деятельности у юр.лица (справка 2-НДФЛ)

Доходы от работы самозанятым (только для ЕАЭС) (справка о доходах по НПД)

5. Доход от работы с физ. лицами (налоговая декларация, поданная в НС)

Доход иностранного гражданина с РВП за год должен превышать в сумме 12 прожиточных минимумов региона, где выдано РВП. У меня РВП по браку, я не работала была на иждивении мужа. Как подтвердить РВП если дохода мужа не хватает на двоих.

Здравствуйте! Если вы применяете НПД, то хоть в статусе ИП,хоть в статусе физ лица вы не сможете предоставлять счета с НДС. Поэтому только ИП с другим налоговым режимом. Чтобы работать с НДС необходимо оформить ООО или ИП на ОСН иметь в штате бухгалтера, который будет вести налоговый учет, представлять декларации, уплачивать остальные налоги. Я бы не соглашалась с требованиями работать с НДС, слишком дорого и трудозатратно.

Обратите внимание! Экскаватор-погрузчик является спецтехникой - подъемным сооружением - вы должны ставить на учет его и оформлять ОПО в Ростехнадзоре, сдавать отчеты и пр. Я оказываю услуги на экскаваторе-погрузчике, являясь плательщиком НПД. Каким образом я могу работать с организацией, которая просит счета с НДС? Если для этого нужно открыть ИП, то я смогу остаться так же и самозанятым и работать с другими заказчиками без НДС?

Если Вы подадите декларацию и заплатить налог, то никаких санкций не будет. Вы не указали, кому собираетесь сдавать недвижимость физ. или юр.лицу. Что за недвижимость, жилое помещение или не жилое. Главное правильно отразить в 3 НДФЛ весь ваш доход. Вариант, рассматриваемый Вами, невыгоден. Неуплата НДФЛ с доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, может повлечь ряд негативных последствий: начисление пени на неуплаченную сумму, наложение штрафа налоговым органом в размере 20% от неуплаченной суммы налога. При повторном правонарушении штраф увеличивается вдвое.

.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Если сдавать свою единственную находящую в собственности недвижимость, но прописка в другом месте. Оформить договор на мой ИП но деньги принимать наличными, а не через счет ИП, какие санкции могут быть? Спасибо.

В личном кабинете физ лица на сайте ФНС попробуйте выгрузить данные справки. Было ИП. Открыто было в апреле 19 первое время велась деятельность. Потом прекратилась. ИП было ликвидировано в апреле этого года так как больше года не велась деятельность но я не сдавал декларации о доходах. А сейчас в соц защите требуют справку из налоговой о доходах а для этого мне надо оплатить все налоги а сейчас такой возможности нет. А справка нужна для соц защиты чтоб получить выплаты по рождению ребенка. Что делать?

Здравствуйте!

Налог платится с дохода, поэтому если физлицо сдает помещение за плату, такое лицо обязано платить налог. Декларация подается до 30 апреля года, следующего за отчетным, а налог уплачивается до 15 июля. Что там платит ип для физ лица все равно.

Само физическ лицо платит налог на доходы.

Основание-получение дохода. Физлицо сдаёт ИП нежилое помещение.

На основании чего подаётся декларация!?

И кто платит налог?

Здравствуйте.

В соответствии с избранной Вами системой налогообложения. Если Вы не зарегистрированы как ИП или как плательщик НПД-ф.л. - подавать ежегодно декларацию 3-НДФЛ и платить НДФЛ 13%. Парикмахеров оформить самозанятыми?

Как физ. лицо я плачу 13%.

А если у меня есть статус самозанятой? Свое помещение под парикмахерскую. Сдаю 2 арендатора по 1 рабочему месту. Как платить налог?

[i]"налог из налоговой на этот займ как доходы"[/i] - уточните... вероятно, вы ошибаетесь. Налог на доходы физ. лица с доходов, полученные физ. лицами в соответствии со ст.228. Я звонила и спрашивала что это за налог, мне ответили вы когда то брали заём и не отдали, и на вас подали декларацию, а именно МФК Займер. Был займ в 2016, в 2019 году пришел налог из налоговой на этот займ как доходы, я оплатила этот налог. Теперь с меня взыскивают этот займ, через суд, как быть?

Здравствуйте!

Вероятно вы имели в виду не НДС (налог на добавленную стоимость), а НДФЛ (налог на доходы физических лиц). С НДС работают только юридические лица.

Чтобы получить налоговый вычет, вам нужно в следующем году подать налоговую декларацию, приложив к ней документы, подтверждающие ваши расходы на медицинские услуги. Как вернуть НДС физ лицу за медицинские услуги, которые были сделаны в течении года?

Наталья Алексеевна, здравствуйте!

Есть речь идет о продаже между физическими лицами, то 13% НДФЛ. Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый орган (инспекцию ФНС России) по месту жительства (месту пребывания) физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход.

Срок уплаты НДФЛ физическим лицом по итогам года в отношении полученных им доходов в соответствии со ст. 228 НК РФ установлен не позднее 15 июля следующего года.

Если речь идет о продаже доли Обществом, то это другие налоги. Все зависит от системы налогообложения. Физ лицо продало юридическому. Как рассчитать налог от продажи доли в уставном капитале? И когда его нужно платить?

Чтобы не платить - надо подать декларацию. Добрый день! Вы продали по договору свою долю в обществе (100%) как ее учредитель (физ. лицо) третьему лицу, поэтому с суммы дохода 13%. При подаче декларации 3-НДФЛ Вам необходимо было приложить документы, подтверждающие Ваши расходы на покупку доли (договор купли-продажи, расписка в передаче денег или квитанция). У меня вопрос, я продала фирму по 10000 т. е. как и купила подала 3 НДФЛ, и ИФНС присылает что я должна заплатить налог 1300 рублей, как правильно мне надо дать ответ на то что я не должна платить эту сумму.

Налог на доходы физических лиц налогоплательщик начисляет себе сам, когда предоставляет налоговую декларацию в налоговый орган, Если Вы такую декларацию не сдавали, то налоговый орган самостоятельно не сможет исчислить налог. В 2018 году муж, 1961 г. р. продал машину и участок. С Налоговой пришёл запрос о необходимости платы налога на Доход Физ лица.

С 2017 года он нигде не работает.

Уменьшить доход от продажи квартиры на расходы, произведенные на приобретение этой же квартиры. Со ста тысяч дохода - налог 13%.

Если доход от продажи получите в 2020, то до 30 апреля 2021 должны подать налоговую декларацию о доходах физ. лица (форма 3-НДФЛ), в которой заявите об уменьшении дохода расходами, и приложите документы, подтверждающие произведенные расходы на покупку квартиры, и все полученные в 2020 доходы. Срок уплаты налога - до 15 июля 2021.

Ст.220 НК РФ. В 2018 купил квартиру за 2400000 рублей,. Сейчас необходимо ее продать за 2500000. Как уменьшить налог с продажи.

Если квартира была приватизирована в 1993 году, то налог на доходы физ. лиц такому продавцу платить не надо. Нет, налог платить не надо. Заполните декларацию 3-НДФЛ на доходы физических лиц (это можно сделать на сайте ФНС) . Сделайте копии документов о приватизации и продаже. Оригиналы предъявите при сдаче документов в ФНС. Квартиру приватизировали 1993 г. в БТИ. В 2018. г продали но перед продажей пришлось зарегистрировать в регпалате. Надо ли платить налог с продажи имущества (квартиры).

Любовь, продажу квартирв отражаете в декларации, но налог не платите. Продаю квартиру, которую купила 15 лет назад по цене св 1 млн. Налог на доходы надо платить?

Вопрос задан о стандартном налоговом вычете на детей (ст.218 НК РФ). Если по месту работы вычет не предоставлялся, то заявить о вычете и вернуть переплату по НДФЛ можно по окончании налогового периода (календарного года) в налоговой инспекции по месту жительства. Только за родного или усыновленного ребенка, а также на подопечного (налогоплательщик является назначенным опекуном). Если второй ребенок пасынок или падчерица, то на него вычет отчим не получает.

По окончании года подает в налоговую инспекцию декларацию о доходах физ. лица по форме 3-НДФЛ, в которой заявляет о стандартном налоговом вычете. Приложить справку 2-НДФЛ и заявление о перечислении переплаты по налогу на банковский счет (бланк в налоговой можно взять). Муж работает вахтовым методом. В прошлой организации с него вычитали подоходный налог полностью. Не учитывая детей. Один ребенок родной, один не родной. Возможно ли вернуть с организации деньги с подоходного налога за детей?

Чтобы не платить налог с полученного от продажи имущества, нужно в налоговой декларации о доходах физ. лица (форма 3-НДФЛ) указать на уменьшение налоговой базы дохода) на расходы, произведенные на приобретение этой же квартиры. Ст.220 НК РФ.

Срок подачи декларации - до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. В прошлом году купил квартиру за 850000 р. В этом продал за 850000 р. Нужно ли мне в 2020 году платить налог с продажи? Кадастровая стоимость 374523 р. 51 коп.

Выписку с налоговой запросите о статусе ИП и о доходах

Если вы не работали официально, как физ лицо, предоставлять ничего не нужно. Декларации ИП сдаваемые в налоговую за 3 года.

Не забудьте еще, что если вы подаете на банкротство со статусом ИП, вам нужно будет у нотариуса сделать обязательную публикацию на ЕФРСБ о намерении обратиться за банкротством (указав еще всех кредиторов) и далее не ранее 15 дней только можно будет податься. Извините, "не работала", просто судья у меня требует эти сведения, дело в том, что налоговые декларации не подавала... Есть просто долг по ИП по налогам. Подаю на банкротство на физического лица. Есть пункт в перечне необходимых документов "сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом". А если я нигде официально не работал за последние три года и у меня ИП что предоставлять?

Нет, налог должен собственник платить. Отец является налогоплательщиком НДФЛ с полученного дохода от сдачи в найм (аренду) имущества. Если в доверенности указано право платить налоги и подавать декларации о доходах физ. лица (3-НДФЛ) от имени доверителя, то можете.

Физ. лица платят с полученного дохода НДФЛ. Налог на прибыль - это налог организаций. Сдал в аренду квартиру отца по доверенности. Могу ли я оплачивать налог с аренды как представитель собственника?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение