Заполнять ндфл / Налоги - 467 советов адвокатов и юристов
Справку 2-ндфл можно получить в налоговой по месту учёта физ лица (работника). Если 3-ндфл заполнять в бумажном виде, в неё надо вносить данные обо всех доходах за год, то есть данные из справки 2-ндфл. Между физ лицами заключен договор ГПХ на оказание услуг. Работник сам за себя уплатил НДФЛ 13 %. Сейчас нужно составить декларацию 3 НДФЛ. Нужна ли справка 2 НДФЛ? И где ее получить?
Справку 2-ндфл можно получить в налоговой по месту учёта физ лица (работника). Если 3-ндфл заполнять в бумажном виде, в неё надо вносить данные обо всех доходах за год, то есть данные из справки 2-ндфл.
СпроситьДобрый вечер, если у вас есть минимум с 2018 года тогда его и предоставите. Но можете попросить бухгалтера и она сделает как нужно. Я работаю только 3 месяца. Справку 2 ндфл дали за них. недостающую сумму я подтверждаю справкой из банка. Когда заполняла уведомление девушка сказала что нужно 2 ндфл не только за 2018, но и за январь месяц этого года. Вопрос: как я ее возьму если зарплата за январь только придёт 10 числа? Я получила рвп 12.12.2017,7 февраля буду подавать ежегодное уведомление. Справка 2 ндфл за 2018 год. нужно ли брать справку за январь 2019 года если зарплата у меня только 10 числа?
Добрый вечер, если у вас есть минимум с 2018 года тогда его и предоставите. Но можете попросить бухгалтера и она сделает как нужно.
СпроситьЯ работаю только 3 месяца. Справку 2 ндфл дали за них. недостающую сумму я подтверждаю справкой из банка. Когда заполняла уведомление девушка сказала что нужно 2 ндфл не только за 2018, но и за январь месяц этого года. Вопрос: как я ее возьму если зарплата за январь только придёт 10 числа?
СпроситьВы попросите у бухгалтера и она вам сделает как нужно справку 2 ндфл за 2019 г. Потому что там могут вписать данные.
Главное скажите что эта справка нужна для МВД за 2018 и 2019 год.
СпроситьРазные. Покупка квартиры - это имущественный вычет. Лечение - социальный вычет. Добрый день. 2 разных декларации. Здравствуйте. Подается 2 разные декларации. Налоговые вычеты буду оформлять по двум основаниям: покупка квартиры и второе: лечение. Заполняется 3 ндфл одна общая или две разных.
1. Вы купили квартиру, право собственности зарегистрировано, следовательно, вы имеете право на имущественный вычет в размере 13% от 2 млн или от стоимости квартиры в зависимости, что больше.
2. Деньги по кредиту потрачены на приобретение квартиры. Право собственности на квартиру оформлено на заемщика. Следовательно, вы имеете право на имущественный вычет в виде 13% от уплаченных процентов по кредиту.
Заполняйте 3-НДФЛ и обращайтесь с заявлением в налоговую. У меня такая ситуация. Я взяла в банке кредит на покупку квартиры под залог родительской квартиры, но оформлен данный кредит как ипотечный. У меня вопрос: имею ли я право на 13% от покупки квартиры. Спасибо.
1. Вы купили квартиру, право собственности зарегистрировано, следовательно, вы имеете право на имущественный вычет в размере 13% от 2 млн или от стоимости квартиры в зависимости, что больше.
2. Деньги по кредиту потрачены на приобретение квартиры. Право собственности на квартиру оформлено на заемщика. Следовательно, вы имеете право на имущественный вычет в виде 13% от уплаченных процентов по кредиту.
Заполняйте 3-НДФЛ и обращайтесь с заявлением в налоговую.
СпроситьМарина, добрый вечер!
Чтобы не оплачивать налоги надо знать срок нахождения имущества в собственности, если менее 3 лет, то 250 000, если более трех лет, то налог не уплачивается.
Сумму вы вправе указать любую. Не согласен с коллегой. При сдаче в аренду имущества налог платится вне зависимости от срока владения имуществом. Составляет 13 % от суммы. Дополнительно вы заполняете 3-НДФЛ и сдаёте в ИФНС. Если физ лицо состовляет договор аренды машины физ лицу, то сколько в договоре можно указать сумму оплаты минимальную и нужно ли отчеслять налоги.
Ответ отключен модератором
Не согласен с коллегой. При сдаче в аренду имущества налог платится вне зависимости от срока владения имуществом. Составляет 13 % от суммы. Дополнительно вы заполняете 3-НДФЛ и сдаёте в ИФНС.
СпроситьДля того чтобы получить вычет, нужно отправить в ИФНС документы: справка 2 ндфл, договор обучения, квитанции. Также заполняете справку 3 НДФЛ. Иногда требуют лицензию заведения. Я закончил онлайн университет, чеки на руках. Как мне получить налоговый вычет?
Для того чтобы получить вычет, нужно отправить в ИФНС документы: справка 2 ндфл, договор обучения, квитанции. Также заполняете справку 3 НДФЛ. Иногда требуют лицензию заведения.
СпроситьДоброго дня.
В зависимости от того, какая справка и для чего Вам нужна.
Варианты:
1. Справка по форме банка для получения кредита.
А) заключаете письменный договор
б) заполняете справку по форме банка, подписываете у того, на кого Вы работаете
в) подаете справку в банк с приложением договора.
В этом случае нужно предупредить человека, на которого Вы работаете, о том, что банк может звонить и проверять.
2. Справка по форме 2-НДФЛ
а) заключить договор
б) заплатить налоги и подать налоговую декларацию
в) получить справку в налоговой. Как сделать справку о доходах если я работаю по найму и устному договору на частных лиц?
Доброго дня.
В зависимости от того, какая справка и для чего Вам нужна.
Варианты:
1. Справка по форме банка для получения кредита.
А) заключаете письменный договор
б) заполняете справку по форме банка, подписываете у того, на кого Вы работаете
в) подаете справку в банк с приложением договора.
В этом случае нужно предупредить человека, на которого Вы работаете, о том, что банк может звонить и проверять.
2. Справка по форме 2-НДФЛ
а) заключить договор
б) заплатить налоги и подать налоговую декларацию
в) получить справку в налоговой.
СпроситьДобрый день, Екатерина!
Этот лист можно взять на сайте налоговой инспекции,
[quote]Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@
(ред. от 25.10.2017)
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2015 N 35796)
[/quote]
Там же и порядок его оформления, также можно для этих же целей воспользоваться справочными системами, например, Консультант+ Я подавала декларацию 3-НДФЛ на возврат налога за покупку квартиры. Меня просят теперь заполнить лист "В" говорят что его не хватает? Подскажите пожалуйста где взят этот лист и нужно ли его заполнять физическому лицу или только ИП?
Добрый день, Екатерина!
Этот лист можно взять на сайте налоговой инспекции,
Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@(ред. от 25.10.2017)
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2015 N 35796)
Там же и порядок его оформления, также можно для этих же целей воспользоваться справочными системами, например, Консультант+
СпроситьЗдравствуйте, вам подойдет хоть в простой письменной форме хоть 2 ндфл, обратитесь в бухгалтерию, если таковой нет и только директор-как же он начисляет вам заработную плату тогда. Можно сделать простую письменную, главное расписать доход по месяцам. Добрый день. Вы попросите справку 2 НДФЛ в письменной форме и укажите за какой период. Заявление в двух экземплярах и на вашем пусть поставят дату и фио принимающего. В течении трех дней дадут. Директор говорит что он не имеет права заполнять справку сам, и у него всех выплат. Скажите пожалуйста как быть, мне нужна справка о доходах за три месяца для оформления детских, сказала директору предприятия, он вообще не знает о такой справке. Написал там кому то и уже более недели нет ответов.
Здравствуйте, вам подойдет хоть в простой письменной форме хоть 2 ндфл, обратитесь в бухгалтерию, если таковой нет и только директор-как же он начисляет вам заработную плату тогда. Можно сделать простую письменную, главное расписать доход по месяцам.
СпроситьДобрый день. Вы попросите справку 2 НДФЛ в письменной форме и укажите за какой период. Заявление в двух экземплярах и на вашем пусть поставят дату и фио принимающего. В течении трех дней дадут.
СпроситьДиректор говорит что он не имеет права заполнять справку сам, и у него всех выплат.
СпроситьСправка подписывается бухгалтером и директором как правило, обратитесь тогда в бухгалтерию, либо уже в инспекцию по труду с жалобой.
СпроситьНу так пусть поручит тому. Кто должен ее заполнить, если не выдают, пишите жалобу в трудинспекцию
ее следует вам писать в двух экземплярах, на вашем принимающая сторона должна расписаться.
СпроситьДобрый день!
Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо подать в налоговую до 30 апреля 2019 года, срок уплаты налога - 15 июля 2019. Наличие или отсутствие обязанности по уплате зависит от кадастровой стоимости проданного имущества. Вам полагается вычет в размере 1 млн рублей, поэтому если не было многократного занижения цены, платить не придется. Надо только отчитаться. Кадастровая стоимость 375 800 рублей... Если учесть вычет в 1000000 рублей, то платить налог 65 000 рублей не надо, но декларацию всё равно заполнять? После смерти матери в августе 2017 года, вступил в наследство в феврале 2018 года. Получил свидетельство о собственности на дом и землю. В июне 2018 года продал дом и землю за 400 тыс. руб. и 100 тыс. руб. по договору купли-продажи. Какой налог я должен заплатить с продаж земли и дома государству? Необходимо ли в данном случае подавать декларацию в налоговую или уведомление само придёт из налоговой? Сроки подачи декларации и сроки уплаты налога?
Добрый день!
Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо подать в налоговую до 30 апреля 2019 года, срок уплаты налога - 15 июля 2019. Наличие или отсутствие обязанности по уплате зависит от кадастровой стоимости проданного имущества. Вам полагается вычет в размере 1 млн рублей, поэтому если не было многократного занижения цены, платить не придется. Надо только отчитаться.
СпроситьКадастровая стоимость 375 800 рублей... Если учесть вычет в 1000000 рублей, то платить налог 65 000 рублей не надо, но декларацию всё равно заполнять?
СпроситьЗдравствуйте. Дело в том, что возврат налогового вычета, это возврат ваших удержанных в виде налога с заработной платы денег. Соответственно если налоги работодатель не отчислял в доход государства, то и возвращать нечего. Декларацию мы заполняем за целый год, справка 2 ндфл тоже за год считается доход. Если работа
И налоги были после покупки квартиры, то вычета не положено? Можно получить налоговый вычет на квартиру, если покупка состоялась до устройства на работу.
Здравствуйте. Дело в том, что возврат налогового вычета, это возврат ваших удержанных в виде налога с заработной платы денег. Соответственно если налоги работодатель не отчислял в доход государства, то и возвращать нечего.
СпроситьДекларацию мы заполняем за целый год, справка 2 ндфл тоже за год считается доход. Если работа
И налоги были после покупки квартиры, то вычета не положено?
СпроситьЗдравствуйте, Наталья. Если в налоговом периоде (календарный год) Вы купили квартиру, то имеете право воспользоваться налоговым вычетом, если в указанном периоде у Вы уплачивали НДФЛ (получали доход, с которого удерживался данный налог). При этом факт отсутсвия дохода в момент покупки квартиры роли не играет. В случае если вычет не получен в полном объеме, остаток переносится на последующие периоды.
СпроситьЛюбой доход облагается НДФЛ. По отчетному периоду необходимо заполнять форму 3-НДФЛ и сдавать в налоговую. Платить налог необходимо по срокам. Можете как в инете, так и в самой налоговой узнать сроки и порядок оплаты налога. Льготы по оплате НДФЛ, установлены ст. 217 Налогового кодекса РФ. Найм пастуха для выпаса животных частного сектора? Должен ли пастух платить налог?
Любой доход облагается НДФЛ. По отчетному периоду необходимо заполнять форму 3-НДФЛ и сдавать в налоговую. Платить налог необходимо по срокам. Можете как в инете, так и в самой налоговой узнать сроки и порядок оплаты налога. Льготы по оплате НДФЛ, установлены ст. 217 Налогового кодекса РФ.
СпроситьЗдравствуйте, 13% Вы возвращаете с расходов на оплату за обучение ребенка, а не с доходов своих. Возврат будет не более уплаченного налога с доходов. Поэтому берете сумму расходов за каждый год и рассчитываете отдельно по годам, заполняете декларацию, прикладываете документы. При заполнении декларации по справке 2-НДФЛ необходимо учесть налоговые вычеты. Могу вернуть 13% за обучение ребенка если доход составил 453000 тысячи? За 2016 и 2017 года.
Здравствуйте, 13% Вы возвращаете с расходов на оплату за обучение ребенка, а не с доходов своих. Возврат будет не более уплаченного налога с доходов. Поэтому берете сумму расходов за каждый год и рассчитываете отдельно по годам, заполняете декларацию, прикладываете документы. При заполнении декларации по справке 2-НДФЛ необходимо учесть налоговые вычеты.
СпроситьЗдравствуйте. В настоящее время вы можете подать ДЕКЛАРАЦИИ за последние 3 года. То есть за 2017,16 и 15 годы. То есть берете 2 НДФЛ за каждый год и заполняете 3 декларации. За 2014 уже не вернете. Здравствуйте. Хочу вернуть 13% от покупки квартиры, квартира была куплена в 2014 году, но по справке 2 НДФЛ уплаченных налогов за 2014 год не хватает что бы вернули всю сумму, после 2014 года так же работала.
И вот я абсолютно не знаю что делать... как составлять декларацию 3 НДФЛ... брать 2 НДФЛ за 2015, 2016 года?
Я прочитала что декларация 3 НДФЛ составляется только за 1 год...
Буду очень благодарна если вы подскажете как все это сделать.
Здравствуйте. В настоящее время вы можете подать ДЕКЛАРАЦИИ за последние 3 года. То есть за 2017,16 и 15 годы. То есть берете 2 НДФЛ за каждый год и заполняете 3 декларации. За 2014 уже не вернете.
СпроситьВ течении 2018 года необходимо сдать декларация за 2014 год. Не сдадите - утратите право возврата излишне уплаченного налога за 2014 (календарный) год.
Декларации сдаются отдельно: за 2014 год, за 2015 год. Всместе с документами подаются справки по ф. 2-ндфл (подлинники), документы, подтверждающие оплату (копии), заявления о возврате излишне уплаченного налога с реквизитами банковского счёта налогоплательщика.
Разумеется, заполнять декларации должен специалист по предоставленным Вами документам (подтверждающим оплату). Обращайтесь, помогу: 8-9191274724; ludmila-evt@mail.ru В период обучения 14-15 г сын проучился до декабря и вынужден был уйти в академический отпуск, вернулся в период 15-16 в декабре и доучился. Оплату произвели в 14 году за 2014-2015 год и в 15 году за 2015-2016 год обучения. Вернут ли налоговый вычет за эти года? И,как составлять декларацию при таком раскладе?
В течении 2018 года необходимо сдать декларация за 2014 год. Не сдадите - утратите право возврата излишне уплаченного налога за 2014 (календарный) год.
Декларации сдаются отдельно: за 2014 год, за 2015 год. Всместе с документами подаются справки по ф. 2-ндфл (подлинники), документы, подтверждающие оплату (копии), заявления о возврате излишне уплаченного налога с реквизитами банковского счёта налогоплательщика.
Разумеется, заполнять декларации должен специалист по предоставленным Вами документам (подтверждающим оплату). Обращайтесь, помогу: 8-9191274724; ludmila-evt@mail.ru
СпроситьВаш вопрос Скажите пожалуйста, на основание какого закона супруга сотрудника полиции должна заполнять Декларацию о доходах 3 НДФЛ Борьба с коррупцией. Добрый вечер!
Скажите пожалуйста, на основание какого закона супруга сотрудника полиции должна заполнять Декларацию о доходах 3 НДФЛ. Данная информация является конфиденциальной!
Ваш вопрос Скажите пожалуйста, на основание какого закона супруга сотрудника полиции должна заполнять Декларацию о доходах 3 НДФЛ Борьба с коррупцией.
СпроситьЗдравствуйте.
Декларация заполняется по форме 3-ндфл - одну за каждый отчётный период (календарный год). На соответствующих страницах формы заполняются по первичным (подтверждающим документам) все данные для социального налогового вычета по оплате учёбы на двух детей.
Для заполнения декларации можете обратиться ко мне: ludmila-evt@mail.ru Здравствуйте. Мне нужно вернуть за учебу за 2 детей декларацию таже заполнять 2. У нас у возврат за 2 учебных заведения.
Здравствуйте.
Декларация заполняется по форме 3-ндфл - одну за каждый отчётный период (календарный год). На соответствующих страницах формы заполняются по первичным (подтверждающим документам) все данные для социального налогового вычета по оплате учёбы на двух детей.
Для заполнения декларации можете обратиться ко мне: ludmila-evt@mail.ru
СпроситьДобрый день, Татьяна! К сожалению, вы опоздали с обращением о получении налогового вычета. 15 лет - это весьма большой срок. Даже в тот период не было права на его получение. Как такового срока для получения вычета налогового не имеется. А потому заполняйте декларацию, получайте документы у работодателя 2 ндфл и прикладывайте документы о покупке. Я купила комнату в коммунальной двухкомнатной квартире в 2003 году, Налоговый вычет я не получала. Имею ли я право на получение налогового вычета в настоящее время, или существует исковая давность?
Добрый день, Татьяна! К сожалению, вы опоздали с обращением о получении налогового вычета. 15 лет - это весьма большой срок. Даже в тот период не было права на его получение.
СпроситьКак такового срока для получения вычета налогового не имеется. А потому заполняйте декларацию, получайте документы у работодателя 2 ндфл и прикладывайте документы о покупке.
СпроситьДобрый день. Если Вы работаете официально и платите налог, то, Вы имеете право на имущественный вычет. Для этого Вам надо будет взять у Вашего работодателя справку 2 НДФЛ и сформировать необходимый пакет документов. Сдать можно в электрнном виде через личный кабинет. Когда будет заполнять декларацию, то имейте ввиду, сначала вычет идет с стоимости жилья, затем с процентов. Доля выкуплена у брата, со стоимости нет вычета, а вот с % тоже не имею права. Имею ли я право на имущественный вычет по ипотеке при покупке доли квартиры у брата (а именно на%% по ипотеке)?
Добрый день. Если Вы работаете официально и платите налог, то, Вы имеете право на имущественный вычет. Для этого Вам надо будет взять у Вашего работодателя справку 2 НДФЛ и сформировать необходимый пакет документов. Сдать можно в электрнном виде через личный кабинет. Когда будет заполнять декларацию, то имейте ввиду, сначала вычет идет с стоимости жилья, затем с процентов.
СпроситьЗдравствуйте! За последние годы в форму 3-НДФЛ несколько раз вносились изменения, но, при этом важно знать, что при заполнении декларации необходимо использовать ту форму, которая действовала в тот календарный год, за который Вы заполняете декларацию. Можно ли предоставить декларацию 3-ндфл по налогу на доходы физ лиц на бланках образца 2016 до 18 февраля 2018 года.
Здравствуйте! За последние годы в форму 3-НДФЛ несколько раз вносились изменения, но, при этом важно знать, что при заполнении декларации необходимо использовать ту форму, которая действовала в тот календарный год, за который Вы заполняете декларацию.
СпроситьВ п. 3 ст. 230 НК РФ указано, что справка о доходах и удержаниях из них выдается по требованию физического лица налоговым агентом. Справка оформляется по утвержденной фискальным ведомством форме 2-НДФЛ.
Других форм работодатель оформлять не обязан. Если на работе отказали запаполнять справку по форме банка. На что можно ссылаться?
В п. 3 ст. 230 НК РФ указано, что справка о доходах и удержаниях из них выдается по требованию физического лица налоговым агентом. Справка оформляется по утвержденной фискальным ведомством форме 2-НДФЛ.
Других форм работодатель оформлять не обязан.
СпроситьНет, заполняете одну декларацию о доходах физ. лица за налоговый период (календарный год) формы 3-НДФЛ и указываете в ней все доходы. Приложите две справки о доходах формы 2-НДФЛ от каждого работодателя. Работал по совмещению. В 1 организации на 1 ст., в другой на 0,5 ст. В обоих случаях стандартный вычет на детей не предоставлялся. Для подачи декларации на возврат заполнять по каждому месту работы отдельно?
Нет, заполняете одну декларацию о доходах физ. лица за налоговый период (календарный год) формы 3-НДФЛ и указываете в ней все доходы. Приложите две справки о доходах формы 2-НДФЛ от каждого работодателя.
СпроситьЗдравствуйте, Инна. О каких декларациях идет речь? В случае если в прошедшем нлоговом периоде граждане получали доход, они обязаны представить в налоговые органы декларацию 3-ндфл. За работников декларации по выплаченным доходам (заработной плате) подает работодатель. Добрый вам день.
Уважаемая Инна, в данном случае работодатель должен сам заполнять декларацию на своего работника. Надо смотреть эту бумагу, которая якобы обязала вас заполнять декларации. Я имею ввиду заполнять декларации по месту работу. Являюсь работником (вольный найм) в ФСВНГ, пришла бумага, что мы якобы должны заполнять декларации. Обязаны ли работники (вольный найм), не фггс заполнять декларации?
Здравствуйте, Инна. О каких декларациях идет речь? В случае если в прошедшем нлоговом периоде граждане получали доход, они обязаны представить в налоговые органы декларацию 3-ндфл. За работников декларации по выплаченным доходам (заработной плате) подает работодатель.
СпроситьДобрый вам день.
Уважаемая Инна, в данном случае работодатель должен сам заполнять декларацию на своего работника. Надо смотреть эту бумагу, которая якобы обязала вас заполнять декларации.
СпроситьДобрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением налоговой декларации. Я работающий пенсионер, в 2016 году купила квартиру. В настоящее время заполняю декларацию за 4 года (2017,2016,2015,2014).
Вопрос в следующем: какой год указывать в каждой из деклараций в подпункте 1.11 листа Д 1 (год начала использования налогового вычета) — 2017 или 2014?
И еще вопрос: с какого года нужно начинать заполнять декларацию (с 2014 и переносить остаток на 2015, 2016, 2017) или наоборот начинать с 2017 и переносить остатки на 2015, 2014, 2013?
Заранее очень благодарна за ответ, спасибо!
Декларации Вы можете заполнить только за последние три года (2015,2016,2017). Годом начала использования налогового вычета будет считаться 2015. Остаток переносится с 2015 на 2016 и на 2017. По вопросу заполнения декларации Вы можете обратится на официальный сайт налоговой, где есть программное обеспечение, которое поможет Вам правильно заполнить декларацию. Перенос суммы будет автоматически сформирован программой и остаток Вы заполняете в следующей программе. С 01.07.2015 года больничные листы (которые оформлены через фонд социального страхования) в справке организации 2-НДФЛ не отражаются. Их необходимо брать в фонд социального страхования дополнительно.
СпроситьМожете не утруждать себя заполнением такого количества деклараций: квартира куплена в 2017 году, только за 2017 год вы и сможете получить налоговый вычет, если продолжите работать, значит, будете обращаться в налоговую в последующие годы.
Сколько подоходного налога в год вы заплатили, столько за год и вернут (сумма указана в справке 2 НДФЛ, берете в бухгалтерии).
Будете возвращать столько лет, пока не вернете всю сумму.
СпроситьНалоговая декларация 3-НДФЛ – это документ, используя который граждане (физические лица) отчитываются перед государством по налогу на доход (НДФЛ).
По итогам календарного года в обязательном порядке декларацию 3-НДФЛ заполняют и подают в налоговый орган следующие группы лиц:
Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и платят налог на доходы в бюджет: индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и др.
Налоговые резиденты РФ, которые получили доход за пределами России (с этого дохода должен быть удержан налог на доходы).
Граждане, получившие дополнительный доход, подлежащий налогообложению. Например:
от продажи машины;
от продажи квартиры/дома/земли;
от сдачи в аренду жилье;
от выигрыша в лотерею;
и т.д. Где взять ндфл 3 на вычет, продажа, покупка квартиры. Помогогите!
Налоговая декларация 3-НДФЛ – это документ, используя который граждане (физические лица) отчитываются перед государством по налогу на доход (НДФЛ).
По итогам календарного года в обязательном порядке декларацию 3-НДФЛ заполняют и подают в налоговый орган следующие группы лиц:
Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и платят налог на доходы в бюджет: индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и др.
Налоговые резиденты РФ, которые получили доход за пределами России (с этого дохода должен быть удержан налог на доходы).
Граждане, получившие дополнительный доход, подлежащий налогообложению. Например:
от продажи машины;
от продажи квартиры/дома/земли;
от сдачи в аренду жилье;
от выигрыша в лотерею;
и т.д.
Спросить