Как уменьшить налоги ип на усн - 69 советов адвокатов и юристов

Добрый день!

При открытии ИП вы платите 6% с дохода или 15 % с дохода уменьшенного на величину расходов. Какие налоги есть при открытии ИП по УСН?

Здравствуйте. При упрощенной системе налогообложения – налог в размере 6% от стоимости продажи или 15% от разницы между стоимостью продажи и затратами на приобретение объекта. Я ИП с 2016 года. Сейчас на патенте, до этого был енвд, до этого усн 15%. В 2018 году купила коммерческую недвижимость. Помещение использовалось для ведения там предпринимательской деятельности. Сейчас хочу продать помещение. Какой налог мне нужно будет заплатить? 15%? Можно ли его каким-то образом уменьшить?

Кому и зачем нужно отчитываться

ИП на УСН «Доходы», ПСН и НПД не нужно подтверждать расходы документами. Они платят налог без учета расходов и не ведут бухгалтерский учет.

ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ОСН нужно подтверждать расходы на бизнес. У таких предпринимателей бухучета тоже нет, но налоговый учет они ведут — для уменьшения налога на доход. Для этого записывают номера и даты подтверждающих документов в книгу учета доходов и расходов (КУДиР). По ней подтверждают расходы, если у налоговой есть сомнения. Если документов не будет, то обосновать расходы будет нечем — и уменьшить налог не получится. Личные расходы по бизнес-карте предприниматели не учитывают. Ребёнку год и 11 мес, получаю путинские. Полгода назад открыла ИП, появились доп. доходы на бизнес карту. Что я должна сделать? Вроде по договору я обязана об этом сообщить? Кому, когда и как?

Добрый день, Неля!

В письме от 31.01.2013 № 03-11-10/1925 Минфин России разъяснил, как производится расчет дохода индивидуального предпринимателя на УСН в целях назначения мер социальной поддержки. Финансисты указали, что доход, полученный от ведения предпринимательской деятельности, нужно уменьшить на расходы, связанные с его получением, и на сумму налога, уплаченного в связи с применением УСН. А в письме от 29.07.2016 № 03-11-10/44552 специалисты финансового ведомства отметили, что в целях назначения органами социальной защиты населения мер социальной поддержки доходы индивидуальных предпринимателей и произведенные ими расходы определяются в порядке, предусмотренном для удержания алиментов.

Таким образом, Вы можете подать жалобу, потребовав пересчитать доходы за вычетом расходов. Подала заявление на путинское пособие на ребенка. Доход мужа (ИП) посчитали без учета расходов и отказали. Правильно ли это. В интернете нашла что надо учитывать расходы.

Добрый день, Наталия! Налог можно уменьшить, в том числе, на дополнительные взносы с дохода. Порядок тот же, что и для основных сумм взносов. Применяйте вычет в тех отчетных периодах, когда взносы фактически перечислили в бюджет (письма Минфина от 22.03.2016 № 03-11-11/15822, от 26.05.2014 № 03-11-11/24969). ИП (УСН 6%) зарегистрировано 20/04/21

До 30/06/21 уплачены страховые взносы 8060 р.

Выручка за 2 кв. 110 000 (как понимаю, налог с нее - 6600 р).

Т.к. взносы больше, то можно сделать вычет. КАК его оформить? Просто не платить налог, который должна перечислить до 15/07?

Заранее спасибо за ответ!

Нет не вправе. Самозанятый платит налог с дохода без уменьшения его на сумму расходов.

Для самозанятых предусмотрен только один вычет: всем, кто регистрируется как самозанятый, доступен налоговый вычет 10 000 рублей.

С 1 июня 2020 года — введен также дополнительный налоговый вычет 12 130 рублей, который суммируется с основным и действует в отношении доходов полученных по ноябрь 2020 года включительно.

Если же вы хотите уменьшать налоговую базу на сумму расходов по закупке сырья для вашей деятельности, то тогда Вам нужно зарегистрировать ИП выбрать налогообложение УСН 15% (доходы уменьшенные на расходы).

Но в любом случае нужно считать, что выгоднее. Самозанятый при закупке сырья платит ндс, в праве ли он рассчитывать на налоговый вычет?

Здравствуйте, Любовь.

ИП-частная стоматологическая клиника должен платить подоходный налог плюс страховые взносы. Либо, в добровольном порядке он переходит на упрощенную систему налогообложения и платит 6% налог и страховые взносы (причем может уменьшить налог на сумму взносов, при определенных условиях).

Наверняка вы платите не 13% - подоходный налог (НДФЛ), а 6% - налог по упрощенной системе налогообложения.

Поэтому возврат подоходного налога для вас невозможен. Я И П. Платим налоги, понадобилась справка 2 НДФЛ, на возврат подоходного налога., бухгалтер отказалась ее написать., т. к. мы якобы не платим подоходный налог. Скажите пожалуйста какие налоги должен платить И.П. , частная стоматологич. Клиника.?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Ваш доход на налоговый вычет не влияет. Это надо знать. Возвращается сумма до 260 тысяч рублей, т.е. 13% с 2 млн, потраченных на приобретение квартиры, но Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.

Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет. Добрый вечер! А где прописано, что деньги вам подарены? Добрый день! С фактически уплаченного Вами НДФЛ 13%.

Согласно п.3 ст. 210 НК РФ доходы, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 НК РФ. С подаренных денег купил квартиру, смогу ли я с них вернуть 13%ведь деньги не мои вложены?260000 р с какой суммы ворачиваются?

Здравствуйте, Татьяна!

Необходимо заплатить 1% в ПФ с суммы, превышающей 300 000 руб.

Авансовые платежи по единому налогу платить не нужно, если суммы взносов превышают сумму налога. Спасибо за ответ! Еще вот что. Заполняю декларацию в программе "Налогоплательщик". Ввела все данные. В строках 040 и и 070 появились авансовые платежи. Их надо заплатить? И в строке 110 стоит сумма, на которую уменьшен сам налог? Он получилась равна сумме строк 040 и 070? ИП УСН "доходы" (6%) без работников. Годовой доход составил 350000 руб. Авансовые платежи не были уплачены в течение года. Все страховые взносы были заплачены в декабре. Нужно ли платить авансовые платежи, если страховые взносы больше налога по УСН?

1. Форму налогообложения вы выбираете сами исходя из собственных размышлений о структуре ваших доходов и расходов.

Вам необходимо самому посчитать свои предполагаемые доходы и расходы и выбрать более удобную и выгодную для себя систему

Это может быть как патентная система налогообложения, так и упрощенная с взиманием налога от дохода или от дохода, уменьшенного на расходы.

2. Лицензия - требуется

3. Особых льгот по налогам (ради которых стоило бы напрягаться) для вас не имеется. А разве нужна лицензия, если у меня авто до 8 мест? А точнее 4+водитель. И осуществление перевозок нерегулярно и по заявкам от крюинговой фирмы. Хочу открыть ИП, для осуществления трансфера (пас. перевозки) за границу. Работать буду одни на личном легковом автомобиле. Какую форму налогообложения выгоднее всего выбрать для данной деятельности? Нужно ли делать лицензию? И на какие льготы по налогам и отчислениям я имею право, если я имею инвалидность 3 группы (инвалид с детства)? Пенсию получаю.

Нет, к сожалению учитываются только вовремя выплаченные авансовые платежи. Можно ли уменьшить налог по УСН доходы (ИП без работников) на страховые взносы, если авансовые платежи не оплачивались? По итогу 2019 года налог был меньше чем страховые взносы, в итоге по декларации налог был 0.

Но налоговая выставила задолженность в полной сумме плюс пени. Можно ли оспорить?

Да, если Вы имеете доходы, облагаемые по ставке 13% (стандартный вычет на детей в размере 1 400 руб. в месяц на каждого ребенка до месяца, когда Ваш доход превысит 350 000 руб. и вычет на образование каждого ребенка в размере, не превышающем 50 000 руб. при наличии документов, подтверждающих как Ваши расходы, так и право организации на образовательную деятельность).

Однако, если в течение налогового периода Вы имели только доходы на спец. Режимах (патент, УСН, ЕНВД, ЕСХН), то вычет Вам не положен. При этом нужно иметь ввиду, что Вы могли получать доходы, облагаемые 13%, не связанные с Вашей деятельностью, как ИП (например, продажа квартиры, машины, подработка в качестве наемного сотрудника). Эти доходы для целей налогообложения также можно уменьшить на сумму вычета. Положен мне налоговый вычет, если у меня два ребёнка студента 16 лет, учатся очно, на платной основе. Я мать одиночка и я являюсь ИП.?

Вы имеете право уменьшить сумму налога на сумму оплаченных взносов в ПФР и ФОМС. Да можно, на уплаченную сумму. Возможно ли уменьшить усн 6% для ип без работников, если оплатил страховые за год, квартальном оплату не было, и уменьшить можно налог за 4 квартал или за год?

Услуги по внешнему и внутреннему туризму предусматривают значительные финансовые затраты. Поэтому выгоднее сразу выбрать упрощённую систему налогообложения, с видом "доходы минус расходы", ставка единого налога пятнадцать процентов. При таком режиме предприниматель вправе уменьшить сумму дохода на сумму затрат, связанных с оказанием услуг. Здравствуйте! Какую Вы выберете. Если еще не зарегистрировались, то при подаче документов на регистрацию можете сразу подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, только она бывает двух видов, почитайте поузнавайте какая для вас выгоднее. Скорее всего доход минус расход. Если при регистрации заявление о применении УСН не было подано, значит Вы автоматически на основной системе налогообложения. Какая система налогообложения предусмотрена при открытии тур. фирмы (ИП)?

Я бы рекомендовал доходы минус расходы УСН. Если это Москва, т.к в ней нет системы ЕНВД. Это сложнее с точки зрения учета, но зато лучше с точки зрения налогов, т.к. расходы на аренду, приобретение товаров и иные можно учесть и уменьшить базу по налогу. Кроме того, есть вопрос по торговому сбору, но это не относиться к теме вопроса. Лицензия не нужна. Но надо, конечно, понимать, что дети это цветы жизни и за продажу небезопасных для них товаров (дешевый китайский ширботреб) может наступить уголовная ответственность. Посему надо иметь документы на товар, а не липовые бумаги от непонятных товарищей. Спасибо за внимание. Хочу открыть ип для торговли детскими товарами, арендовать помещение примерно 10 кв метров, какую выбрать систему налогообложения, и нужна лицензия на детские товары?

Зависит от того на какой системе УСН находитесь - доходы или доходы минус расходы. Если на доходах, то 6% от фактически полученной арендной платы. Если доходы-расходы, то 10% от разницы. Добавляете соответствующий ОКВЭД по аренде и платите в зависимости от Вашей системы налогообложения, если у Вас УСН 6 % (доход) , то 6 % с доходов, если УСН 15 % (Доходы-минус расходы), то 15 % с доходов уменьшенных на расходы. Я ИП (упрощенка), сдаю свое авто в аренду, какой налог мне необходимо платить?

Добрый день!

Страховые взносы уплачиваются до 31 декабря отчетного года, но можно, оплатить и вместе с отчетностью за год, но отчетность будет сдаваться за предыдущий год, а взносы будут учитываться за год текущий, т. е. уменьшить сумму налога за предыдущий год, на сумму уплаченных страховых взносов в этом году не получится.

Фиксированная сумма оплачивается. До тех пор, пока гражданин зарегистрирован в качестве ИП, вне зависимости получает ли он доход от деятельности ИП или нет, взносы уплачиваются обязательно. Помогите разобраться: когда должен платить ИП на усн 6% страховые взносы за себя? Могу ли я заплатить их разом вместе с отчетностью за год? Оплачивается фиксированная сумма даже если мой доход за квартал составил 0 руб? Заранее спасибо.

Уважаемый Владимир! ИП без сотрудников могут снизить налог по УСН (6% от доходов) на сумму страховых взносов на себя.

Взносы нужно оплатить в том же периоде, за который считаете налог. Например, налог за I квартал можно уменьшить на страховые взносы, оплаченные с 1 января по 31 марта. Не имеет значения за какой период оплачены взносы.

Т.о. выгодно платить страховые взносы ИП за себя поквартально. Вы равномерно будете снижать авансовые платежи по налогу УСН, и к концу году у вас не будет переплаты. 29354+6884 р. - это страховые взносы.

6 % - это налоги. ИП кроме 29354+6884 р. еще и платит 6% если сам, т.е. никого не принимает на работу? Или 6% не платит?

Доброе утро. Да, Вы всё правильно сделали. Когда оплачиваются страховые взносы, тогда и уменьшается авансовый налог к уплате по усн. Я ИП без работников на УСН (доходы 6%). За 2017 год оплатил налог 1% свыше 300 тыс., 15.03.18, после чего уменьшил налог (на сумму оплаченного 1%) по УСН за 1 кв 2018 года. Все ли правильно я сделал? Или я не мог уменьшить сумму налога по УСН?

Добрый вечер! Если являетесь индивидуальным предпринимателем и находитесь на упрощенной системе налогообложения с доходов, то доходы от реализации коммерческой недвижимости используемой в предпринимательской деятельности облагаются УСН. По данному вопросу сложилась однозначная судебная практика. Если Вы зарегистрированы в качестве ИП (УСН доходы), то да налог будет 6 %

Если Вы не зарегистрированы в качестве ИП, но квартира использовалась вами в предпринимательской деятельности (например, вы сдаете ее в аренду), то Доход от ее продажи облагается НДФЛ по ставке 13 % независимо от того, в течении какого периода квартира находится у Вас в собственности, получить налоговый вычет при продаже и уменьшить доход от продажи квартиры на сумму расходов по ее приобретению, вы также не сможете. Добрый вечер, вопрос: имея недвижимость в собственности более 5 лет и используя её в коммерческих целях (сдача в аренду) продав её буду ли я платить налог 6% от суммы продажи?

Здравствуйте! В данном случае Вы платите 6% с общего дохода или 15% с дохода, уменьшенного на величину расходов. При этом размер налога уменьшается на величину фиксированных страховых платежей. А вы уверены.? Если ИП использует общую систему налогообложения, по которой сумма доходов была не больше 2 млн руб., тогда предприятие будет полностью освобождено от налогов. Как то так. Такой ответ ещё дали.. Я инвалид 2 группы и в феврале 2017 года стал ИП на УСН (ОСН). Какие налоги должен буду заплатить, кому и в каких размерах?

Здравствуйте! Нет, это невозможно. Так как страховые взносы на обаятельное пенсионное страхование платите самостоятельно. Они не касаются налогов. Доброго времени суток. Нет, при применении упрощенной системы налогообложения с видом объекта налогообложения доходы же, 6%, пенсионные сборы не входит в налогообложении и размер налога не может быть уменьшена. Это возможно при применении 15% с Объектом налогообложения доходы с вычетом расходов. Здравствуйте. Необходимо вовремя оплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд и фонд медицинского страхования, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на доходы 6%. Взносы надо заплатить до 30 марта, 30 июня, 30 сентября. Да но налоги уменьшались на сумму пенсионных взносов если сумма налогов позволяет. По крайне мере с 2010 года (год регистрации как ИП) было так. Я ИП налогообложение упрощенка 6%. за 2016 год сняли налоги плюс пенсионный (вовремя не заплатил). Возможен ли вариант что бы пенсионные сборы вошли в налогообложение.

Добрый день!

Размер страховых взносов ИП 2017 году составляет: 27 990 р., в т.ч.

Сумма, подлежащая внесению в бюджет на пенсионной страхование 23 400 р.;

Сумма, подлежащая внесению в бюджет на обязательного медицинского страхования 4 590 р.

Данные страховые взносы уплачиваются не позднее 09.01.2018 г.

Также вы можете уменьшить исчисленную сумму налога на уплаченные страховые взносы.

Вам необходимо ежеквартально исчислять авансовые платежи и подавать расчет в налоговый орган. Вам нужно подать расчет за 1 квартал и за полугодие. Сумма налога составит 3000*6%. После уплаты страховых взносов вы можете уменьшить сумму налога. Открыл ип в 2017 на усн 6%без работников, доход получил за 4 месяца 3000 руб. Какую сумму налога необходимо оплатить и какие страховые взносы необходимы?

Здравствуйте.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и дополнениями)

Ст, 2,23 ГК РФ можете зарегистрировать ИП. Можете и 6% выбрать. Доброго времени суток! Если будете работать на УСН доходы 6%, налог необходимо платить ежеквартально до 25 числа следующего месяца от суммы полученного дохода в размере 6%. Налог можно уменьшить на сумму страховых взносов, перечисленных в бюджет. Хотим с мужем открыть своё ИП по предоставлению грузчиков и разнорабочих. Но на счёт налогов разобраться не можем. Хотим УСН 6% выбрать. Рабочих трудоустраивать официально не будем. Получаеться как бы муж один работает и все делает. Скажите пожалуйста как будут начисляться налоги, когда их нужно платить, и что будет если не заплатить во время. И как вообще они рассчитываются? Будем благодарны за ответ!

Здравствуйте! Можно сделать платеж один раз за год, но в этом случае, уменьшить сможете на ту сумму взносов, которая перечислена в данный период, а на авансы, не уплаченные в срок, необходимо будет платить пени. Возможно ли сделать одним платежом за год в конце года налог при УСН доходы для ИП с наемными работниками...

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение