Налоговая декларация по ндс / Налоги - 285 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте! Нет, нельзя, так как в настоящее время декларации по НДС подаются налогоплательщиком только в электронном виде. Может ли ООО сдать налоговую декларацию по НДС на бумажном носителе, а не как требует налоговая в ПТКС?
Здравствуйте! Нет, нельзя, так как в настоящее время декларации по НДС подаются налогоплательщиком только в электронном виде.
СпроситьЗдравствуйте,
Проконсультируйтесь с хорошим бухгалтером на платной основе, по коммерческим вопросам бесплатной помощи на сайте нет
У Вас всегда есть возможность подробно обсудить вашу проблему с любым юристом (адвокатом) сайта, в личных сообщениях, на платной консультации.
Желаю Вам удачи и всех благ! При ликвидации нулевого ООО объявился долг по НДС агент. За 2008 год. Есть документы, подтверждающие что декларация НДС должна была быть нулевая. ИФНС отказывается проводить уточненную декларацию, так как по истечении трехлетнего срока сумма налога к уменьшению не подлежат отражению в карточке расчета с бюджетом. Согласиться с этим?
Здравствуйте,
Проконсультируйтесь с хорошим бухгалтером на платной основе, по коммерческим вопросам бесплатной помощи на сайте нет
У Вас всегда есть возможность подробно обсудить вашу проблему с любым юристом (адвокатом) сайта, в личных сообщениях, на платной консультации.
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьДекларацию подать можно, если вы сможете подтвердить документально, но при этом можете получить и проверку со стороны налогового органа. Ответ не понятен. "Подтвердить документально" это предоставить счета фактуры или что то другое? Наше предприятие золотодобывающее, имеем лицензию. Но в этом году не работаем по своей лицензии а заключили договора подряда и оказываем услуги по золотодобычи. За полугодие выручки нет можем ли мы подать декларацию на возмещение НДС по приобретенным ТМЦ и ГСМ?
Декларацию подать можно, если вы сможете подтвердить документально, но при этом можете получить и проверку со стороны налогового органа.
СпроситьОтвет не понятен. "Подтвердить документально" это предоставить счета фактуры или что то другое?
СпроситьДоброго времени суток.
Уважаемая Ольга, нет не можете подать т.к. у вас нет движения по счету. Вам не вернут НДС.
Всего хорошего, удачи вам.
СпроситьЕсли вам налоговый орган начислил ндс значит вы осуществляли продажу. Вам налоговый орган начисливший ндс по результатам проверки должен разъяснить правомерность начисления вы вправе оспорить. Проверить правильность действий налогового органа невозможно поскольку вопрос ваш неконкретен. ИП находится на ЕНВД, при розничной продаже юридическому лицу была выставлена счет-фактура и выделен НДС в 2016 году. Мы оплатили налог НДС и сдали декларацию, но 11 мая 2017 нам выставили инкассовое поручение (решение о взыскании по требованию МИФНС) сняли денежные средства со счета. Почему? ИП на ЕНВД, за что начислен НДС? Как избежать ошибок?
Если вам налоговый орган начислил ндс значит вы осуществляли продажу. Вам налоговый орган начисливший ндс по результатам проверки должен разъяснить правомерность начисления вы вправе оспорить. Проверить правильность действий налогового органа невозможно поскольку вопрос ваш неконкретен.
СпроситьИП находится на ЕНВД, при розничной продаже юридическому лицу была выставлена счет-фактура и выделен НДС в 2016 году. Мы оплатили налог НДС и сдали декларацию, но 11 мая 2017 нам выставили инкассовое поручение (решение о взыскании по требованию МИФНС) сняли денежные средства со счета. Почему?
СпроситьДобрый день! Если Вы уже предоставили налоговую декларацию или умышленно уклоняетесь от Ее предоставления, то будет уголовная ответственность, если нет-будет налоговая ответственность. Скатиться можно только по сумме. В соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ
для целей статьи 199.2 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Так что бейте на этот момент. ООО находится на УСН (упрощенная система налогобложения) отчетность сдавать будем до 30.03.2018! Но ООО покупатель на ОСН (с НДС) сдали отчетность за 1 квартал 2017! В данном случае какой кодекс будет задействован! Такой вопрос---
Статья 199.2 ук есть ли аналог в-Коап и как на-нее скатиться?
Спасибо.
Скатиться можно только по сумме. В соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ
для целей статьи 199.2 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Так что бейте на этот момент.
СпроситьНе очень понятно что за доверенность и кто ее выдал. Если это доверенность, выданная физическим лицом, то представлять интересы юридического лица по ней не сможете. Для представления интересов юридического лица необходима доверенность именно от юридического лица (ст. 185 ГК РФ) и ее не обязательно удостоверять у нотариуса. Налоговая на принимает декларацию НДС, требует, чтобы директор пришел лично, хотя есть нотариальная доверенность на другого лица с правом представления интересов в налоговых органах. Имеют ли право?
Не очень понятно что за доверенность и кто ее выдал. Если это доверенность, выданная физическим лицом, то представлять интересы юридического лица по ней не сможете. Для представления интересов юридического лица необходима доверенность именно от юридического лица (ст. 185 ГК РФ) и ее не обязательно удостоверять у нотариуса.
СпроситьМожно вернуть налоговый вычет за лечение в размере 13 процентов, предоставив в налоговую службу копию договора об оказании медицинских услуг, справку об оплате медицинских услуг (выдаёт администратор клиники), копию лицензии клиники, оригиналы платёжных документов, заявление, декларацию формы 3-НДФЛ, справку с места работы 3-НДФЛ. Здравствуйте! Возврат налога на доходы по расходам на лечение предусмотрен ст.219 Налогового кодекса. Максимальная сумма затрат, которая принимается к вычету составляет 120 т.р.Ставка налога 13%. Я инвалид 2 группы меня зовут Галина. Я сделала несколько операций в частной клинике по лорзаболеваниям. Есть ли положение в законодательстве - возврат НДС через налоговую службу. С уважением Галина. Телефон +79780656039 Крым Керчь.
Можно вернуть налоговый вычет за лечение в размере 13 процентов, предоставив в налоговую службу копию договора об оказании медицинских услуг, справку об оплате медицинских услуг (выдаёт администратор клиники), копию лицензии клиники, оригиналы платёжных документов, заявление, декларацию формы 3-НДФЛ, справку с места работы 3-НДФЛ.
СпроситьЗдравствуйте! Возврат налога на доходы по расходам на лечение предусмотрен ст.219 Налогового кодекса. Максимальная сумма затрат, которая принимается к вычету составляет 120 т.р.Ставка налога 13%.
СпроситьЗдравствуйте, Валерий.
Камеральная налоговая проверка по НК РФ проводится 3 месяца.
НК РФ Статья 88. Камеральная налоговая проверка
[quote]2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).[/quote]
Спасибо за обращение на наш сайт. Время рассмотрения материала по возврату 13% за строительство дома.
Здравствуйте, Валерий.
Камеральная налоговая проверка по НК РФ проводится 3 месяца.
НК РФ Статья 88. Камеральная налоговая проверка
2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).
Спасибо за обращение на наш сайт.
СпроситьБухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках) представляется в налоговую инспекцию 1 раз в год не позднее трех месяцев после окончания отчетного года (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ)
Налоговые декларации должны представляться по-квартально, даже если они нулевые.
На общей системе налогообложения по-квартально представляются:-декларация по НДС (гл.21 НК РФ)-декларация по налогу на прибыль (гл. 25 НК РФ)
- или вместо них единая упрощенная декларация
- расчет по страховым взносам (гл.34 НК РФ)
Если ООО на УСН, то ежеквартально в налоговую инспекцию представляет расчет по страховым взносам. По которому ООО обязано подавать в налоговую баланс каждый квартал, даже если баланс нулевой. Александр Львович, Нижний Новгород.
Бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках) представляется в налоговую инспекцию 1 раз в год не позднее трех месяцев после окончания отчетного года (пп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ)
Налоговые декларации должны представляться по-квартально, даже если они нулевые.
На общей системе налогообложения по-квартально представляются:-декларация по НДС (гл.21 НК РФ)-декларация по налогу на прибыль (гл. 25 НК РФ)
- или вместо них единая упрощенная декларация
- расчет по страховым взносам (гл.34 НК РФ)
Если ООО на УСН, то ежеквартально в налоговую инспекцию представляет расчет по страховым взносам.
СпроситьЦена продажи минус цена покупки, а с разницы платите налог на доходы по той налоговой ставке и системе налогообложения, по которой работаете. Здравствуйте!
Если Вы физ лицо, налог на доходы платить не нужно, Вы можете использовать имущественный вычет 250 тыс руб. (если Вы не использовали магазин в предпринимательской деятельности). Но налоговую декларацию подать нужно. Надо подавать декларацию и исчислять налог отдельно от продажи макгазина отдельно от участка и помните что если речь идет о том что объект недвижимости использовался в предпринимательстве возможно возложение обязанности и по уплате ндс. обратитесь в налоговую по месту жительства за консультацией. Участок находится в собственности меньше года выкупали землю у администрации под магазин магазин решили продать кадастровая стоимость участка 95000 руб продаём за 100000 нужно ли платить налог с продажи.
Цена продажи минус цена покупки, а с разницы платите налог на доходы по той налоговой ставке и системе налогообложения, по которой работаете.
СпроситьЗдравствуйте!
Если Вы физ лицо, налог на доходы платить не нужно, Вы можете использовать имущественный вычет 250 тыс руб. (если Вы не использовали магазин в предпринимательской деятельности). Но налоговую декларацию подать нужно.
СпроситьНадо подавать декларацию и исчислять налог отдельно от продажи макгазина отдельно от участка и помните что если речь идет о том что объект недвижимости использовался в предпринимательстве возможно возложение обязанности и по уплате ндс. обратитесь в налоговую по месту жительства за консультацией.
СпроситьДобрый день
точные консультации по налоговому праву это платная услуга, раз нежилое помещение
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович. Если оно использовалось ранее этим физ. лицом в предпринимательской деятельности то вам придется заплатить помимо ндфл еще и ндс то есть 31 %. еще и декларацию 3 ндфл заполнить. Никак не могу абсолютно точно выяснить вопрос: должен ли я буду заплатить налог после продажи нежилого помещения, если оно продаётся физлицом (не предпринимате-лем), приобретено в 2007 г этим же физлицом, использовалось ранее в предпринимательской деятельности?
Добрый день
точные консультации по налоговому праву это платная услуга, раз нежилое помещение
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.
СпроситьЗдравствуйте, Елена
Спросите у своего бухгалтера или наймите другого на платной основе, который знает ответ на ваш вопрос
Желаю Вам удачи и всех благ! Этот вопрос больше адресован бухгалтером они юристом. Если нет грамотного бухгалтера Вы можете позвонить на горячую линию Федеральной налоговой инспекции и уточнить ваш вопрос. Вы обязаны отчитываться до даты ликвидации, соответственно за 1 кв.2017 года надо представить декларации по НДС и налогу на прибыль, вместо них, если не было движения по счету можно представить единую упрощенную декларацию не позднее 20.04.2017 Организация с 31,12,16 перестала быть на ЕНВД в данный момент в стадии ликвидации. Деятельности и работников нет. нужно ли сдавать НДС и налог на прибыль за 1 кв 2017
Здравствуйте, Елена
Спросите у своего бухгалтера или наймите другого на платной основе, который знает ответ на ваш вопрос
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЭтот вопрос больше адресован бухгалтером они юристом. Если нет грамотного бухгалтера Вы можете позвонить на горячую линию Федеральной налоговой инспекции и уточнить ваш вопрос.
СпроситьВы обязаны отчитываться до даты ликвидации, соответственно за 1 кв.2017 года надо представить декларации по НДС и налогу на прибыль, вместо них, если не было движения по счету можно представить единую упрощенную декларацию не позднее 20.04.2017
СпроситьЗдравствуйте! Вам нужно обратиться в федеральную налоговую службу по месту регистрации. Вам нужно предоставить в налоговый орган договор купли-продажи, а также справку НДФЛ. Если Вы купили квартиру как физ лицо, и работаете официально, Вы вправе получить имущественный вычет в размере 13 % .
Для этого подавайте в ФНС декларацию 3 НДФЛ, справку 2 НДФЛ, копии документов на квартиру. Вам вернут налог за 2016 год.
За 2017 год Вы можете получать вычет у работодателя, предварительно получив из ФНС уведомление о возможности его получения. Год назад купил квартиру, слышал что можно через три года с момента покупки получить НДС обратно. Что нужно для того чтобы получить НДС И РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ?
Если Вы купили квартиру как физ лицо, и работаете официально, Вы вправе получить имущественный вычет в размере 13 % .
Для этого подавайте в ФНС декларацию 3 НДФЛ, справку 2 НДФЛ, копии документов на квартиру. Вам вернут налог за 2016 год.
За 2017 год Вы можете получать вычет у работодателя, предварительно получив из ФНС уведомление о возможности его получения.
СпроситьЗдравствуйте, Анастасия Сергеевна!
Никак не примените. УСН нельзя применять одновременно с общей системой налогообложения.. Здравствуйте! Если выставите в адрес своего заказчика счет-фактуру с НДС, то этот НДСнеобходимо перечислить в бюджет в полной сумме по окончании квартала, а именно не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был выставлен счет-фактура (ст. 163, пп. 1 п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174 НК РФ).
А также сдать в свою ИФНС декларацию по НДС[b] в электронном [/b]виде тоже не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ). ООО находится на УСН. Крупному заказчику нужно выставлять счета-фактуры с НДС. Как можно применять общую систему налогообложения?
Здравствуйте, Анастасия Сергеевна!
Никак не примените. УСН нельзя применять одновременно с общей системой налогообложения..
СпроситьЗдравствуйте! Если выставите в адрес своего заказчика счет-фактуру с НДС, то этот НДСнеобходимо перечислить в бюджет в полной сумме по окончании квартала, а именно не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был выставлен счет-фактура (ст. 163, пп. 1 п. 5 ст. 173, п. 4 ст. 174 НК РФ).
А также сдать в свою ИФНС декларацию по НДС в электронном виде тоже не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ).
СпроситьПишите жалобу в Управление ФНС с указанием ФИО сотрудника инспекции, который отказался принимать вышеуказанную декларацию. Кроме того, напишите жалобу начальнику инспекции вашего территориального отделения и держите ваш случай на контроле. Данный аргумент инспекторов неправомерен, поскольку нормами НК РФ и разъяснениями МИНФИНА не установлено таких ограничений. Ифнс не принимает нд на добавленную стоимость по ткс, аргументируя это тем, что директор не явился на вызов для дачи пояснений. А если его в стране уже 3 мес нет, незнаю что делать. Хотят видеть только директора.
Пишите жалобу в Управление ФНС с указанием ФИО сотрудника инспекции, который отказался принимать вышеуказанную декларацию. Кроме того, напишите жалобу начальнику инспекции вашего территориального отделения и держите ваш случай на контроле. Данный аргумент инспекторов неправомерен, поскольку нормами НК РФ и разъяснениями МИНФИНА не установлено таких ограничений.
СпроситьДоброго времени суток! Если заявление о переходе на ЕНВД, не подавали, значит требование налоговой инспекции правомерно и декларацию по НДС и НДФЛ необходимо будет предоставить, налоги оплатить. Я и.п. 2 года сдавал деклорации на е.н.в.д.сейчас вызвали и говарят что нет заявления на е.н.в.д.и за 2 года надо сдать деклорации на н.д.с. и н.д.ф.л. и заплатить.
Доброго времени суток! Если заявление о переходе на ЕНВД, не подавали, значит требование налоговой инспекции правомерно и декларацию по НДС и НДФЛ необходимо будет предоставить, налоги оплатить.
СпроситьВсё зависит от того на какой системе налогообложения вы находитесь. Декларация может быть ежеквартальная или ежегодная. Всего хорошего. Декларация НДС - Отчет сдается в контролирующие органы по месту регистрации индивидуального предпринимателя один раз в квартал. [quote]Я открыл ип 13.01.2017 г. скажите когда мне подавать декларацию?[/quote]
Здравствуйте. Всё зависит от режима налогообложения на котором Вы находитесь. УСН - подается по окончании налогового периода; ЕНВД - по окончанию отчетного периода; Планируете нанимать сотрудников - отчетность за них совсем другая. Всё это, Вам, нужно уточнить у налоговой, если будете самостоятельно отчитываться или заключайте договор с бухгалтером, который будет этим заниматься. Я открыл ип 13.01.2017 г. скажите когда мне подавать декларацию?
Всё зависит от того на какой системе налогообложения вы находитесь. Декларация может быть ежеквартальная или ежегодная. Всего хорошего.
СпроситьДекларация НДС - Отчет сдается в контролирующие органы по месту регистрации индивидуального предпринимателя один раз в квартал.
СпроситьЯ открыл ип 13.01.2017 г. скажите когда мне подавать декларацию?
Здравствуйте. Всё зависит от режима налогообложения на котором Вы находитесь. УСН - подается по окончании налогового периода; ЕНВД - по окончанию отчетного периода; Планируете нанимать сотрудников - отчетность за них совсем другая. Всё это, Вам, нужно уточнить у налоговой, если будете самостоятельно отчитываться или заключайте договор с бухгалтером, который будет этим заниматься.
СпроситьЗдравствуйте! Упрощенцы должны уплачивать НДС:
- при исполнении обязанностей налогового агента по НДС (ст. 161, п. 5 ст. 346.11 НК РФ);
- при ввозе товаров на территорию России;
- при ведении операций по договору простого товарищества, договору инвестиционного товарищества, договору доверительного управления имуществом или концессионным соглашениям на территории РФ (п. 2, 3 ст. 346.11, ст. 174.1 НК РФ). ООО не приобрели товар, а наоборот продали в США и Испанию. ООО на УСН (Доходы) полставили оборудование (пищевые принтеры, ноутбуки с ПО) в США и Испанию, на р/счет поступили денежные ср-ва (валюта). Нужно ли подавать НД по НДС и как заполнить декларацию?
Здравствуйте! Упрощенцы должны уплачивать НДС:
- при исполнении обязанностей налогового агента по НДС (ст. 161, п. 5 ст. 346.11 НК РФ);
- при ввозе товаров на территорию России;
- при ведении операций по договору простого товарищества, договору инвестиционного товарищества, договору доверительного управления имуществом или концессионным соглашениям на территории РФ (п. 2, 3 ст. 346.11, ст. 174.1 НК РФ).
СпроситьЯ Вам указала, когда подается декларация и платится НДС. Выводы делайте самостоятельно.
Смотрите письмо Минфина России от 22.07.2010 N 03-07-13/1/04, от 27.04.2010 N 03-07-08/135, п. 2 письма Минфина России от 06.10.2010 N 03-07-15/131.
СпроситьЗдравствуйте! Правильно понимаете, сейчас Вы находитесь на ОСНО. Декларацию по НДС в электронном виде, даже если она нулевая, необходимо предоставить в ИФНС до 25 января. Собирсь купить готовый бизнес-продуктовый магазин с правом аренды помещения. С 31 декабря 2016 года зарегестрирована как ип,но договор с арендодателем, если все хорошо, буду составлять числа 20-21 января 2017 и соответственно после этого поеду в налоговую и буду писать заявление на вмененку. Правильно ли я понимаю, что сейчас я состаю на общем налоге и мне нужно будет заплатить налог за эти 20 дней до того, как я перейду на вмененку?
Здравствуйте! Правильно понимаете, сейчас Вы находитесь на ОСНО. Декларацию по НДС в электронном виде, даже если она нулевая, необходимо предоставить в ИФНС до 25 января.
СпроситьЗдравствуйте.
Даже если Вы не осуществляете деятельность сдавать отчетность Вы обязаны. Формы отчетов зависят от выбранной Вами системы налогообложения и учетной политики. Сдавать отчетность (нулевую) в налоговые органы все равно придется, даже если не ведется никакой деятельности в организации. Вы должны сдавать годовую бухгалтерскую отчётность (ф. 1 - 6) , налоговые декларации (при ОСНО - НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций), отчётность по ФСС - всё с нулевыми показателями. В ПФР-справку о том, что деятельность не ведётся, ЗПл. не начисляется, застрахованных лиц нет, в ИФНС - справку такого же содержания и о том, что НДФЛ не исчисляется/не удерживается ввиду отсутствия начислений по Зпл. Зарегистрировалавтономную некоммерческую организацию дополнительного образования в апреле деятельность не веду зарплату никому не плачу нужно ли сдавать и если да то какие бухгалтерские отчеты?! Спасибот.
Здравствуйте.
Даже если Вы не осуществляете деятельность сдавать отчетность Вы обязаны. Формы отчетов зависят от выбранной Вами системы налогообложения и учетной политики.
СпроситьСдавать отчетность (нулевую) в налоговые органы все равно придется, даже если не ведется никакой деятельности в организации.
СпроситьВы должны сдавать годовую бухгалтерскую отчётность (ф. 1 - 6) , налоговые декларации (при ОСНО - НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций), отчётность по ФСС - всё с нулевыми показателями. В ПФР-справку о том, что деятельность не ведётся, ЗПл. не начисляется, застрахованных лиц нет, в ИФНС - справку такого же содержания и о том, что НДФЛ не исчисляется/не удерживается ввиду отсутствия начислений по Зпл.
СпроситьНачисленный налог на дарение должен быть оплачен налогоплательщиком в срок не позднее 15 июля года, наступающего за прошедшим налоговым годом.
З этого следует, что не позднее 15 июля следующего года.
После заключения договора дарения и получения права собственности на недвижимость, одаряемый до 30-го апреля следующего после сделки года должен заполнить декларацию о доходах и предоставить ее в налоговую инспекцию. Если сделка дарения 1/2 доли собственности оформлена в феврале 2017 года, то когда я должна по закону уплатить налог ндс до 30 апреля 2017 или до 30 апреля 2018
Начисленный налог на дарение должен быть оплачен налогоплательщиком в срок не позднее 15 июля года, наступающего за прошедшим налоговым годом.
З этого следует, что не позднее 15 июля следующего года.
После заключения договора дарения и получения права собственности на недвижимость, одаряемый до 30-го апреля следующего после сделки года должен заполнить декларацию о доходах и предоставить ее в налоговую инспекцию.
СпроситьКак подать на 13% и НДС при использовании материнского капитала при покупке квартиры с двумя детьми?
Не НДС, а НДФЛ налог называется. Возврат идёт на сумму ДС, оплаченных Вами за счёт общих супружеских накоплений, а не за счёт мат. капитала. Каждому из супругов - в размере стоимости его доли предоставляется вычет, на детей вычет предоставят любому из родителей. Представить нужно декларации по ф. 3-ндфл в территориальный налоговый орган, приложив к ней св-во о рег., ДКП, платёжки на уплату своих ДС покупателю; заявление на возврат НДФЛ из бюджета. Людмила, я наступающим Вас Новым годом. Уточните, когда можно уже подавать эти документы? Мы купили с супругом квартиру. У нас двое детей, при использовании мат. капитала поделили доли по 1/4 на каждого члена семьи. Меня интересует каким образом мы можем подать на 13%? Что для этого надо сделать? Куда обращаться? Я слышала, что за детей тоже можно подать ндс, взяв по доле за каждого ребенка, может ли мы с супругом одновременно подать на ндс по 50%?
Не НДС, а НДФЛ налог называется. Возврат идёт на сумму ДС, оплаченных Вами за счёт общих супружеских накоплений, а не за счёт мат. капитала. Каждому из супругов - в размере стоимости его доли предоставляется вычет, на детей вычет предоставят любому из родителей. Представить нужно декларации по ф. 3-ндфл в территориальный налоговый орган, приложив к ней св-во о рег., ДКП, платёжки на уплату своих ДС покупателю; заявление на возврат НДФЛ из бюджета.
СпроситьЛюдмила, я наступающим Вас Новым годом. Уточните, когда можно уже подавать эти документы?
СпроситьСпасибо. Вас с наступившим Новым годом!
Подавать декларацию 3-ндфл с подтверждающими документами можно по окончании налогового периода (календарный год).
Возврат налога можно произвести не позднее истечения 3-х лет после окончания налогового периода.
СпроситьДоброго времени суток!
Вам следует обратиться в налоговую для уточнения.
Блокировать счет налоговая может как в случае с не сдачей декларации своевременно, так и в случае не уплаченного НДС. НДС за 3 квартал Вы должны были оплатить не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Спасибо за вопрос, надеюсь, что помогла Вам разобраться. Может ли налоговая блокировать счет в банке организации за не сдачу декларации по НДС, хотя мы на УСН и сдаем когда выписываем счет-фактуру клиенту. В 3 кв.2016 г. по банку поступили средства с в.ч. НДС доплата за отгрузку в полной сумме, во 2 кв.2016 г. сдана декларация на выписанный счет-фактуру в полном объеме. Благодарю Вас.
Доброго времени суток!
Вам следует обратиться в налоговую для уточнения.
Блокировать счет налоговая может как в случае с не сдачей декларации своевременно, так и в случае не уплаченного НДС. НДС за 3 квартал Вы должны были оплатить не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Спасибо за вопрос, надеюсь, что помогла Вам разобраться.
СпроситьДоброго времени суток. В любом случае при прекращени и деятельности будут проводить камеральную проверку - не закрывайте пока - есть надежда что пройдет срок давности - но тогда нужно платить взносы. Здравствуйте! Если применено незаконно, подавайте декларации по НДС, оплатите налог с учетом пеней. Штрафы за несвоевременное представление декларации придется оплатить.
Возможно, что Вы неверно рассчитали, льгота Вам положена, иначе бы ИФНС давно Вам выставила требование об уплате сравнив книги покупок контрагентов. Я ИП на ОСНО. Было применено освобождение по НДС не правильно (как выяснилось позже). ТН и С/Ф выставлялись клиентам с НДС.
От ИФНС претензий не поступало.
Хочу закрыть ИП, опасаюсь, что при закрытие всплывет нарушение и выставят к оплате долг перед бюджетом и пени.
Подскажите пжл как поступить правильно.
Доброго времени суток. В любом случае при прекращени и деятельности будут проводить камеральную проверку - не закрывайте пока - есть надежда что пройдет срок давности - но тогда нужно платить взносы.
СпроситьЗдравствуйте! Если применено незаконно, подавайте декларации по НДС, оплатите налог с учетом пеней. Штрафы за несвоевременное представление декларации придется оплатить.
Возможно, что Вы неверно рассчитали, льгота Вам положена, иначе бы ИФНС давно Вам выставила требование об уплате сравнив книги покупок контрагентов.
СпроситьПридется заплатить налог с разницы (600-350 тыс. )13% и сдать декларацию.
[b]П.2 ч.2 ст.220 нкрф
налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.[/b] Продал 600 т. р. менее 3 х лет. купил за 350 т. р. можно ли купить 2 й авто за 250 т. р.и в какой срок чтобы не платить НДС?
Придется заплатить налог с разницы (600-350 тыс. )13% и сдать декларацию.
П.2 ч.2 ст.220 нкрф
налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.
Спросить