Налоговая декларация по ндс / Налоги - 285 советов адвокатов и юристов

Зоя, Вы неверно истолковали требования закона. До окончания года все индивидуальные предприниматели должны выбрать один из двух вариантов: упрощенную декларацию либо общеустановленный порядок. Всех, кто этого не сделает, органы госдоходов автоматически переведут на общеустановленный порядок. А это означает уплату всех налогов и сборов, включая НДС. Могу ли я обойтись без кассового аппарата если я пенсионерка торгую 1 раз в неделю молочной продукцией на территории рынка? Оформлено ИП и патент на занятие предпринимательской деятельностью, требуют закрыть патент и работать через кассовые аппараты. Насколько это правомерно?

[quote]Налоговая заставляет сдать НДС и 3-НДФЛ как индивидуальный предприниматель, хотя такой вид деятельности не включен.[/quote]

Требование правомерно, платить налог обязаны по УСН. ИП на ЕНВД (розничная торговля) и УСН (услуги снегохода) сдал личную квартиру в аренду, в других предпринимательских целях квартиру не использовал. Может ли он сдать декларацию 3-НДФЛ от аренды как физическое лицо? Налоговая заставляет сдать НДС и 3-НДФЛ как индивидуальный предприниматель, хотя такой вид деятельности не включен.

Наталья, налоговая инспекция может осуществляться проверку камеральную или выездную (ст.88,89 НК РФ). Камеральная проверка осуществляется на основании декларации, выездная по физическим лицам не проводится. Если Вы не подавали декларацию по НДС, то и проверять у вас нечего. Возможно, налоговая проверяет правильность исчисления и уплаты налогов в бюджет у той организации, которая арендует у вас помещение. Поэтому Вы можете быть привлечены для опроса и дачи пояснений. Однако, за действия арендатора, а именно неуплаты налогов, вы ответственность не несете. Я, физ. лицо сдаю юр.лицу помещения в аренду. Плачу с суммы аренды НДФЛ 13%, налоговая проверяет у меня ндс, который я не платила т.к. не являюсь ИП. Какую цель они преследуют, что хотят? Не пойму.

Восстанавливать НДС надо будет по тем основным средствам, которые будут чис литься на баланса по состоянию на 31.12.2016 года, т.е. перед переходом на УСН, в налоговой декларации за 4 кв.2016 года. ОС (автомобиль) был приобретен в 2013 году. В 2015 году автомобиль продан. Предприятие планирует перейти на УСН с 2017 года. Надо ли восстанавливать НДС с проданного автомобиля? Спасибо.

Подайте уведомление о применении освобождения от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ. Согласно Постановления Президиума ВАС № 33 это уведомление можно подать задним числом, тогда не придется платить штрафы за непредставление деклараций по НДС.

Чтобы разблокировали счет придется подать налоговые декларации по налогу на прибыль. При регистрации СНТ не написала заявление на УСН, а отчиталась за 2014 и 2015 г. по УСН. Налоговая в ноябре 2016 г. сообщила, что мы не имели права работать по УСН и заблокировала счет в банке.

Добрый день! Пишите в произвольной форме, указывайте, что доверенность представлена, оснований для отказа нет. Просите указать срок принятия декларации согласно квитанции уполномоченной бухгалтерии. Через уполномоченную бухгалтерию сдаем электронную отчетность. 25.10.16 отправлена декларация НДС за 3 квартал, 27.10.16 пришел отказ в приеме (соответственно нарушение сроков сдачи) на основании того, что отсутствует доверенность на право представления интересов (доверенность есть в наличии и действительна до 31.05.2017 г.). Как написать претензию налоговой, для снятия нарушения о сроках предоставления декларации? Заранее, спасибо.

Здравствуйте.

Все зависит от вашей системы налогообложения.

Продажа объекта недвижимости предпринимателем на ОСН классифицируется как доход физ. лица (НДФЛ), и предусматривает ставку 13%. Кроме этого, продавец должен заплатить 18 % налога на добавленную стоимость (НДС).

При продаже физическим лицом гражданином РФ недвижимости, находящейся в собственности продавца 3 года и больше, налоговая ставка не применяется.

Для предпринимателей на ЕНВД четко определена деятельность, попадающая под эту систему налогообложения, и продажа объектов недвижимости в это перечень не входит. Точнее, предприниматель этой группы может продать недвижимость, но заплатить после сделки 13 % НДФЛ и 18 % НДС. При продаже коммерческой недвижимости, которая зарегистрирована на физ. лицо и сдавалось в аренду от физ. лица, платился налог на имущество и налог на доходы физ. лиц 13 %,находится в собственности с 2004 года.. должны ли мы заполнять декларацию и платить налог с физ. лиц?Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Можете подать уточненную декларацию после вынесения решения по результатам камеральной проверки. Это не отменит решение и не сделает его незаконным. Вышестоящий налоговый орган вправе пересмотреть решение инспекции и рассчитать налог с учетом разницы между первой и уточненной декларациями. Скажи те пожалуйста, можно ли подать уточненую декларацию по НДС если прошла камеральная проверка, получен акт, вынесено решение, подана жалоба в вышестоящий налоговый орган и получен ответ (оставить без изменения решение налогового органа), а также идет оспаривание данного решения в суде (готовиться апелляция в 4 арбитражный суд). Выездная налоговая проверка не назначалась и не проводилась. Спасибо.

Здравствуйте. По данному факту советую Вам написать в ИФНС, направившее такое уведомление, заявление в свободной форме с требованием пояснений.

Не указывайте в заявлении номера телефона и укажите, что ответ желаете получить в письменном виде за подписью руководителя. Отправьте это заявление на адрес налоговой ПОЧТОЙ РОССИИ, на бумаге, заказным письмом с уведомлением о вручении.

В общении с налоговой службой ЗАБУДЬТЕ НАВЕЧНО о существовании таких средств связи, как телефон и электронная почта. В случае поступления звонка отказывайтесь разговаривать. Я, не являюсь индивидуальным предпринимателем, мною не зарегистрированы организации любой формы собственности. В настоящий момент получаю Уведомление ИФНС о не предоставлении налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2016 г. На мой звонок в ИФНС пояснения дать не могут, так сотрудник, направивший уведомление, находится в отпуске.

Татьяна.

Марыся:sm_ab:

В ИФНС Вы подаете налоговые декларации в зависимости от выбранной системы налогообложения. Здравствуйте! А какую систему налогообложения Вы выбрали при регистрации?Если ничего не выбрали,значит обязаны ежеквартально сдавать декларацию по НДС,а по окончании года еще подать декларацию по НДФЛ. У меня открыто ИП, перевозка грузов на автомашине. Какую декларацию я должна заполнить и подать в ИФНС как индивидуальный предприниматель по этому виду деятельности? Заранее спасибо.

Здравствуйте! За несоблюдение сроков сдачи деклараций установлена не только налоговая, но и административная ответственность по статье 15.5 КоАП РФ.

Срок проверки-3 месяца со дня представления декларации.В отличие от выездной проверки, закон не предусматривает ни продления, ни приостановления срока проведения камеральной проверки (письмо Минфина России от 18.02.2009 № 03-02-07/1-75, Постановления ФАС Московского округа от 23.05.2012 по делу № А40-85281/11-20-359, ФАС Северо-Западного округа от 04.03.2010 по делу № А52-4313/2009). Декларация по НДС за 1 кв. 2015 г. сдана с опозданием на 2 дня. На 23 августа 2016 г. ИФНС назначено рассмотрение материалов о несвоевременном предоставлении декларации. НДС за указанный период уплачен своевременно. Какой срок давности наказания за данное нарушение?

Здравствуйте. Так инспектор и просит документы по ОСНО, Вы же об усн заявления не подавали. Я нахожусь на упрощённой системе налогообложения по основному виду деятельности. Открыл новый вид деятельности "розничная торговля пивом" по патенту, но патент не оплатил в указаный срок. Теперь налоговый инспектор требует сдать декларацию 3-ндфл+ндс за то время, которое я успел проработать на патенте. Правильно ли это? почему меня не вернули на УСН?

Никак. В любом случае нужно декларацию подавать. Физическое лицо, оно же собственник помещения, оно же учредитель ООО. Как сдать помещение в аренду собственному ООО, чтобы не платить налог на прибыль и НДС, так ка деятельность ООО еще не ведется.

Если узнают - конечно. Обычно это уголовка + начисление налогов в пределах срока исковой давности и пени. Изучайте законы этого иностранного государства. Удачи! Светлана не можно ,а нужно это сделать,тем более в 2 странах Росийская фирма работает 15 лет на территории другого государства, налоговая инспекция Росии об этом не знает, фирма показывает при декларации доходов на территории России 000. Иностранное государство не взымает налоги в связи с тем что фирма зарегистрированна на територии России. Иностранное государство сдает в аренду только торговую площадь без НДС в связи с тем что фирма Российская и не подлежит обложению налогов в данной стране. Росийской налоговой службе сложно отследить деятельность этой фирмы и привлеч ее к ответственности. Каким образом это можно зделать. Росийская фирма работает за границей в течении 15 лет не плотя налоги, не за границей не на територии России. Можно ли эту фирму призвать к ответственности.

Декларацию по НДС ВЫ должны сдавать в случае выставления Вами счетов-фактур с НДС. (п.5 ст.173 НК РФ) Помогите пожалуйста разобраться, я ИП на усн доход-расход, нужно ли мне сдавать декларацию НДС КНД 1151001? или это только для тех кно на ОСНО. Заранее всем огромное спасибо.

---ответ на вопрос нужно готовить. а это платная услуга. обратитесь к любому юристу и вам его подготовим. Просто скажите да или нет. Я начинающий ИП на УСН (доход минус расход) основной код ОКВЭД 52.46.7 розничная торговля строй. Материалами. Вопрос: должна ли я сдавать налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость (форма ЕНД 1151001) 25,07,2016 года? Или к моей системе налогообложения это не относится? Помогите пожалуйста разрбраться, я совсем за (путалась, а сроки совсем близко (

Здравствуйте!Должно предоставить,т.к.является налоговым агентом по НДС при аренде муниципального имущества.п.3,ст.161 НК РФ Должно ли ООО (УСН) предоставить декларацию по НДС, если заключен договор аренды муниципального имущества с Муниципальным районам (предмет договора объект находящийся в собственности у Муниципального района), в договоре указано что ндс не облагается. Оплаты по данному договору ооо не производило. Налоговая требует декларацию по году.

Здравствуйте!Освобождение от уплаты НДС предусмотрено ст.145 НК РФ:Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее в настоящей статье - освобождение), если [b]за три предшествующих последовательных календарных месяца [/b]сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей. Я являюсь учредителем ООО и я работаю с НДС могу ли я в данном случае раз в квартал подавать декларацию об освобождении НДС? если да, то каким законом это регламентируется?

Здравствуйте. Подайте в налоговую заявление о возврате излишне уплаченного налога. подавайте декларацию 3 НДФЛ на возврат переплаты налога (не заявление) За аренду помещения мне выставляют счёт с НДС, хотя я работаю по вменёнке. В налоговой у меня переплата на эти суммы.

Здравствуйте! Сдать корректировку на 0,остаток налога оставить на сч.19.Когда будет выручка,включить в сумму налога к возмещению.Принять суммы налога к возмещению возможно в течение 3 лет. Есть и другие соображения.

Бьюсь об заклад, что под словами

[quote]Налоговый орган требует сделать корректировку на 0[/quote]

Вы подразумеваете на самом деле то, что Вам позвонила неизвестная девушка, представилась "... из налоговой звонят" ))) и попросила сделать корректирующую декларацию.

Вы будете смеяться, но это стандартный "развод". Никакой "налоговый орган" ничего не требует. Если бы он чего-то требовал, прислал бы письменный документ под названием "требование" с подписью должностного лица. :sm_ag: Мы, коммерческая организация, открыта в начале этого года. Прибыли нет, только расходы. Сдали декларацию по ндс за первый квартал с суммой возмещения менее 200 руб. Налоговый орган требует сделать корректировку на 0. Подскажите, как лучше поступить?

Вам необходимо подать утончённые налоговые декларации (ст.81 Налогового кодекса) с заявлением на возврат излишне уплаченныхтсумм налога, после камеральной проверки которых будет произведён возврат, статья 78 НК. Нахожусь на системе нлогоОбложения ЕНВД. Ателье. В 2015 году был ошибочно указан к 2 в электронной программе. И весь год шла переплата налога по результатам отчетности. Переплата за 2014 год 19500 руб. Какие нормативные положения регулируют возврат излишне уплаченных средств на банковский счет ИП. Спасибо.

Добрый день. Вопрос непонятен, переформулируйте его Как передать в Налоговую декларацию по НДС с коррекцией физ лицу.

Если у вас прибыль без образования юр.лица и ип просто необходимо заполнить налоговую декларацию и подать ее в ФМС (заплатить НДС) Физическое лицо сдает в аренду автомобиль ООО обязан ли он зарегстрироваться как ИП и является ли он плательщиком НДС.

Здравствуйте. А при чем здесь налог на добавленную стоимость?

Если Вы хотите заявить налоговый вычет по процентам с ипотеки, то Вам нужна справка с работы по форме 2-НДФЛ., заполняйте декларацию и получайте вычет. Первое предложение следует читать:

Подаю 3НДФЛ для возврата налога с процентов по ипотеке. Подаю 3 НДФЛ для возврата НДС с процентов по ипотеке.

Имею фиксированную зар. плату + доход от ценных бумаг.

Т.к. брокер является налоговым агентом, то он уже удержал налог от дохода от ценных бумаг.

Обязан ли я в данном случае при заполнении 3 НДФЛ указавать доход от ценных бумаг?

Если я не укажу в 3 НДФЛ этот доход, чем мне это грозит?

Здравствуйте!Сдавать все отчеты,что и раньше,кроме декларации по НДС,но обязаны сдавать декларации по НДС в двух случаях.

Первый: если организация выставляет покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога (подп. 1 п. 5 ст. 173, п. 5 ст. 174 НК РФ). Тогда в состав декларации нужно включить титульный лист и раздел 1.

Второй: организация выступает в качестве налогового агента (п. 5 ст. 174 НК РФ). При этом в состав декларации нужно включить титульный лист и раздел 2.

Подробнее: http://www.glavbukh.ru/hl/91859-deklaratsiya-po-nds-pri-osvobojdenii-po-145-state#ixzz44kmrvdMD При получении Уведомления с 01.07.15 г. об освобождении от уплаты НДС по ООО, какие формы отчётов нужно было сдавать в МИФНС за 3 и 4 кв. 2015 г.? С 01.01.16. согласно заявления перешли на УСНО.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение