Натуральный доход / Законы и прочие темы - 1061 советов адвокатов и юристов

Нет, натуральный доход не входит. Пожалуйста входит ли натуральный доход в сумму заработка в производственной характеристеке для МСЭ? А так же какие начисления по больничны листам включают в эту справку? 3 дня за счет работадателя или полностью?

Да, это доход.

Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме (ст. 41 НК РФ). Между мной и молочным заводом заключён договор, по условиям которого я им сдаю излишки молока со своего ЛПХ. При оплате мол заводом указывается "денежное вознаграждение". Скажите пожалуйста, являются ли эти деньги официальным доходом (я не работаю, уважительной причины отсутствия дохода нет) для заключения соцконтракта на развитие ЛПХ?

Доход до вычета налога учитывается

изучайте постановление 2330 от 16.12.2022 г Доход а натуральной форме в расчёт при начислении детских пособий?

Руководствуясь ст.41 Налогового кодекса РФ, достаточно в назначении платежа указать формулировку: «Пополнение собственных средств», тем самым исключим экономическую выгоду в виде дохода, что являлось бы основанием для налогообложения.

К сведению: "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.12.2023) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2024)

Статья 41. Принципы определения доходов

1. В соответствии с настоящим Кодексом доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, … Как внести деньги на л/с учредителю и директору в одном лице, без налогообложения? Внесение вклада в имущество в виде денег может учредитель он же директор внести на счет?

Ст. 217 НК, освобождение от налога

18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, [b]если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками[/b] в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями [b]и детьми[/b], в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

нет налога у вашей дочери Объясните пожалуйста, я купила квартиру дочери и сделала сразу дарственную на нее, дочь должна будет заплатить налог в следующем году или нет? Спасибо.

По общему правилу НДФЛ облагаются все полученные гражданином доходы в денежной и натуральной форме (п. 1 ст. 210 НК РФ). Но в отношении подарков применяется освобождение от НДФЛ в пределах 4000 рублей за налоговый период (п. 28 ст. 217 НК РФ). Другими словами, если стоимость подарков, переданных организацией работнику за календарный год, не превышает 4000 рублей, работодатель не должен удерживать с них НДФЛ. Данные вычеты носят незаконный характер.

Жалобу в прокуратуру либо иск в суд. Согласовать должен Может ли работодатель делать вычеты за подарок на 8 марта без уведомления сотрудников? Подарок до 4 тысяч

При ликвидации организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований всех кредиторов, передается ее участникам (учредителям) (п. 8 ст. 63 ГК РФ), полученный учредителем при ликвидации ООО натуральный доход в виде объекта недвижимости подлежит обложению налогом на доходы физических лиц Если нет кредиторов, то имущество будет распределено между участниками ликвидированной фирмы в пропорциях, согласно долям или в силу соглашения между ними.

Все споры и вопросы процесса распределения разрешаются арбитражными судами. ООО ликвидируется. Числится квартира. Как она перейдет учредителю. Какие налоги нужно будет оплатить ООО На УСН доходы - расходы Квартира приобретена для перепородажи

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Пунктом 1 ст. 210 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой согласно ст. 212 НК РФ.

Поэтому, с дохода в натуральной форме по договору дарения недвижимости необходимо заплатить НДФЛ (п.1 ст. 210 НК РФ).

Ставка налога - 13% или 30% в зависимости от налогового статуса:

Ставка 13% предназначена для резидентов, т.е. граждан России, проживающих на территории государства не менее 183 дней в году

Ставка 30% подходит для остальных граждан — нерезидентов. Если отец сделал договор дарения собственной доли квартиры в Москве на второго собственника (свою дочь) , уплачивается ли налог 13% при продаже квартиры?

Неподтвержденные по счету поступления могут посчитать доходом. Движение денежных средств по картам, это не доход гражданина. Доход -

это личные доходы граждан, получаемые в виде денежных средств, в натуральной форме или в виде материальной выгоды. К ним относятся: заработная плата, доходы от продажи и сдачи в аренду (наем) имущества, вознаграждения за оказанные услуги, и т.д. Систематические поступления в виде зачисления денежных средств могут В суде может ли служить движение по дебетовым картам денежных средств источником дополнительного дохода?

Нет Будьте ИП на УСН, и вопросы исчезнут Вопрос такой...

Я ИП на НПД и хочу делать подарочные наборы из натуральных камней и минералов, приобретать камни и формировать подбор камней в подарочной упаковке. Под пой налоговый режим это подходит?

Смотря в чем вопрос и как получены Любые поступления денежных средств для любого человека - это доход. Доход - это личные доходы граждан, получаемые в виде денежных средств, в натуральной форме или в виде материальной выгоды. К ним относятся: заработная плата, доходы от продажи и сдачи в аренду (наем) имущества, вознаграждения за оказанные услуги, и т.д. Надо смотреть, как оформлены деньги от зятя. Доброго дня!

Если вы являетесь получателем социальных выплат и пособий то любая благотворительность (а зять надо полгать передал деньги в дар, безвозмездно) будет считается вашим доходом.

Что увеличивает риск отказа вам в получении социальных пособий и выплат.

То есть деньги переданные из рук в руки (можно написать расписку) вы получать можете, но светить их официально например при оплате лечения, обучения, необходимого ремонта т.п. будут являться ваши доходом Денежные средства полученные от зятя, являются ли иным доходом для меня?

Налогом не облагается. В соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Обжалуйте. Налоговики видимо посчитали, что это скрытая продажа, поэтому предоставьте сведения, что вы родственники и они требование снимут Нет, Вам нужно уведомить ИФНС, что вы близкие родственники, приложив копии документов. В 2021 году я подарил квартиру маме на юридической основе, в налоговую инспекцию подтверждающие документы не предоставляла, спустя 2 года пришло извещение из налоговой инспекции о том, что она уплатить налог в сумме около 500 т.₽.

Обязана ли она платить налог, если она получила квартиру дарственным путём и какой % от стоимости квартиры?

Не хочется вас огорчать, но нет такого пособия. СМ.

Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О государственной социальной помощи"

Статья 12. Виды оказания государственной социальной помощи

[quote]1. Оказание государственной социальной помощи осуществляется в следующих видах:[/quote]

[b]денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты);

[/b]

[b]натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи).[/b]

Т.о.,

Вы вправе обратиться в отдел социальной защиты региона с заявлением об оказании Вам натуральной помощи, единовременной денежной выплаты и порешать вопрос о предоставлении субсидии на оплату коммунальных услуг, если соответствуете иным критериям (траты на оплату КУ в совокупном доходе) Я получаю единое пособие от 0 до 18 лет 13 тыс, могу ли я оформить ещё пособие из малообеспеченной семьи, так как являюсь одиноким родителем и получать эти пособия одновременно

У вас льготы установлены в натуральном виде. Они учитываются, как и льготы в денежном выражении, при определении вашего дохода.

Вы можете на следующий год отказаться от льгот в натуральной форме, подав в СФР до октября соответствующее заявление. Пенсия по инвалидности (3 гр) назначена в декабре 2022 г, отказалась от НСУ, чтобы получать в денежном выражении, в итоге эту сумму ни разу не выплатили, но в сумму прожиточного минимума ее в СФР считают как начисленную, и соответственно доплату до прожиточного минимума тоже не начисляют, подскажите что делать?

Постановление Правительства №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

2. В доходе семьи или одиноко проживающего гражданина не учитываются:

государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;

При этом, согласно Указу Президента РФ «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», пособия по уходу за ребенком-инвалидом безусловно являются государственной социальной помощью.

Таким образом, пособие по уходу за ребенком-инвалидом не является доходом. Считается ли Выпоата по уходу за 2 детьми - инвалидами и их пенсия в доход? Если, можно то напишите закон, пункт, статья, чтоб можно было привести пример сотруднику

Согласно ст.217 НК РФ, от уплаты налога при составлении договора дарения освобождаются близкие родственники.

18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); Родственники с Ашхабада хотят подарить квартиру дяде. Сами они в России проживают. У дяди нет прописки Ашхабадской, ему сказали что в этом случаи он не может получить дарственную. Что делать?

Пунктом 1 статьи 210 Кодекса установлено, что при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах.

Согласно статье 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса.

В случае дарения недвижимого имущества (доли в квартире) величина полученной одаряемым физическим лицом экономической выгоды, учитываемой при исчислении налога на доходы физических лиц, определяется рыночной стоимостью полученного в дар имущества. Хочу подарить комнату в комуналке, не родственнику, если в договоре дарения сумма будет меньше чем кадастровая, с какой суммы ему будут считать налог?

Да, с премии подоходный налог берется.

Премиальные суммы выплачиваются по результатам работы, имеют стимулирующий характер и относятся к зарплатным выплатам. Поэтому, премия облагается НДФЛ, и 13% вычитается из нее, как и из заработной платы (ст. 210 НК РФ). Здравствуйте уважаемый Павел!

НДФЛ уплачивается со всех доходов налогоплательщика, полученных в денежной и в натуральной формах, и доходов в виде материальной выгоды. И премия здесь не исключение.

В этой связи к сожалению с единовременного вознаграждения (премии) за преданность компании удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ.

Всего доброго! Берётся ли подоходный налог с премии за преданность компании ОАО РЖД, за 20 лет непрерывного стажа?

Здравствуйте, Наталья!

Согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»1. Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной форме, в том числе: в) с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов; м) с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного здоровью.

Таким образом, алименты будут выплачиваться и из данных сумм.

Желаю удачи! Можно с регресса через приставов взыскать алименты с регресса

Договор дарения и свидетельство о рождении ваше. Нужно обоснование что подарил именно родитель. Добрый день!

В том случае, если одаряемый является близким родственником, то полученная в дар недвижимость не признается его натуральным доходом и НДФЛ он с него не уплачивает.

Налоговым законодательством определено, что физические лица не обязаны указывать в декларации по форме 3-НДФЛ доходы, которые освобождены от НДФЛ, в т. ч. и по рассматриваемым операциям (абз. 2 п. 4 ст. 229 НК).

Если вас прямо очень) беспокоит данный вопрос, вы можете через личный кабинет налогоплательщика направит в соответствующую ФНС пояснения с приложением копии договора дарения (но это совсем не обязательно)) В 2022 году я получила в дар от отца недвижимое имущество. Какие документы в налоговую мне нужно предоставить, для обоснования отсутствия обязанности подавать налоговую декларацию?

Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ. Здравствуйте

если по кадастровой стоимости-стоимость менее 1 млн р, то налога при продаже платить не нужно

с 2021 года НДФЛ-3 также подавать не нужно Добрый день. Смотря о каком имуществе речь)

Есть движимое, где необлагаемую сумму можно учесть только в пределах 250 тысяч.

Есть жилое и нежилое, где суммы также отличаются.

Если речь идет о жилом помещении, тогда с суммы, не превышающей 1 млн. руб налог не платиться и декларация не подается. Как облагается налогом сделка по продаже имущества пришедшего по наследству, если стоимость её составляет 450 тысяч рублей. Надо ли составлять декларацию 3 НДФЛ?

Да, правомерно. Это является доходом. - ст. 41 НК РФ

[quote]1. В соответствии с настоящим Кодексом доходом признается [b]экономическая выгода[/b] в денежной [b]или натуральной форме,[/b] учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц"[/quote] Правомерно ли требование руководства шахты оплатить подоходный налог за пайковый уголь пенсионеров этой шахты?

Самозанятый не обязан сдавать декларацию. Уточните в налоговой, как это делать. По сути - применим указанный вывод

[quote]Для ИП на УСН, патенте и общей системе и юрлиц выгода от бесплатной аренды (договор о безвозмездном пользовании)— это доход в натуральной форме. В доход ставят рыночную стоимость аренды похожего имущества. [/quote] Самозанятый взял в ссудареду (договор о безвозмездном пользовании) у физлица нежилое помещение. Нужно как то отражать это в декларации?

Да должны. С любого дохода уплачивается налог. НДФЛ 13 % (общая ставка). Если как самозанятый зарегистрируетесь там другая ставка, другой порядок уплаты, если ИП зарегистрируете, там есть специальные налоговые режимы. 13 % и не имеет значения сумма дохода При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются ВСЕ доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды (п.1 ст.210 НК РФ). Начиная с какой суммы заработка в интернете нужно платить налоги. Я занялся торгами на бинарных опционах доход не привышает 40.000 руб в месяц должен ли я платить налог или нет?

Налог 13%, так как дарители - не близкие родственники

ваш сын получил доход в виде долей в доме, доход может быть не только денежный, но и натуральный В 2022 году моя сестра и ее сын подарили доли дома моему сыну, то есть тетка и двоюродный брат подарила племяннику и двоюродному брату. На днях налоговая прислала письмо о подаче декларации 3-НДФЛ и уплате налога. Я согласна что он должен подать декларацию, а разве он должен разве уплачивать налог, если ему подарили по дарственной доли дома и он же не получил от этого дохода, какой же налог для уплаты? Подскажите

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение