Подача декларации 3 ндфл в налоговую / Налоги - 708 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте!
Если машиной владели менее 3 лет после даты смерти наследодателя, при ее продаже возникает обязанность по налогу (ст.217 НК РФ)
Налог не будете платить, если доход не превысил 250 тыс. руб. (ст.220 НК РФ).
Если же доход более 250 тыс. руб., налог заплатите только с разницы (но нужно подать декларацию, заполнив в ней специальный раздел о налоговом вычете). В соответствии с п. 17.1 ст. 217, п. 1 ст. 228 НК РФ физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности три года и более, освобождены от исчисления и уплаты НДФЛ. Учитывая, что доход от продажи машины, находящейся в собственности более трех лет, не подлежит налогообложению и декларированию, обязанность подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ у вас отсутствует. Машина перешла по наследству. Продала. Нужна ли 3 НДФЛ?
Здравствуйте!
Если машиной владели менее 3 лет после даты смерти наследодателя, при ее продаже возникает обязанность по налогу (ст.217 НК РФ)
Налог не будете платить, если доход не превысил 250 тыс. руб. (ст.220 НК РФ).
Если же доход более 250 тыс. руб., налог заплатите только с разницы (но нужно подать декларацию, заполнив в ней специальный раздел о налоговом вычете).
СпроситьВ соответствии с п. 17.1 ст. 217, п. 1 ст. 228 НК РФ физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности три года и более, освобождены от исчисления и уплаты НДФЛ. Учитывая, что доход от продажи машины, находящейся в собственности более трех лет, не подлежит налогообложению и декларированию, обязанность подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ у вас отсутствует.
СпроситьПишите заявление в налоговую прикладывайте договор купли-продажи. - налог взимается лишь с разницы между той ценой, по которой вы купили квартиру, и той, по которой продали;
- если вы приобрели квартиру и продали ее за ту же или меньшую цену, то дохода не возникает — следовательно, и обязанности уплачивать налог не возникает. Налог платится с дохода-это разница межу ценой продажи и ценой покупки У Вас дохода нет поэтому не нужно платить НДФЛ А декларацию нужно было подавать - за неподачу декларации предусмотрен штраф ст 119 НК РФ. Да! Я Вам вроде бы вчера всё рассказал по телефону! Если у Вас ещё есть вопросы звоните. Налог этот все равно придется платить? Спасибо большое. То есть я могу не платить этот налог, т к дохода у меня не было и на эти деньги я купила другую квартиру. Пришел налог за продажу квартиры менее 3 лет. Сумма 14.300 руб. Квартира была куплена за 1160, а продана за 1100. Откуда они взяли такие цифры? Декларацию не подавала, т.к не знала.
- налог взимается лишь с разницы между той ценой, по которой вы купили квартиру, и той, по которой продали;
- если вы приобрели квартиру и продали ее за ту же или меньшую цену, то дохода не возникает — следовательно, и обязанности уплачивать налог не возникает.
СпроситьНалог платится с дохода-это разница межу ценой продажи и ценой покупки У Вас дохода нет поэтому не нужно платить НДФЛ А декларацию нужно было подавать - за неподачу декларации предусмотрен штраф ст 119 НК РФ.
СпроситьДа! Я Вам вроде бы вчера всё рассказал по телефону! Если у Вас ещё есть вопросы звоните.
СпроситьСпасибо большое. То есть я могу не платить этот налог, т к дохода у меня не было и на эти деньги я купила другую квартиру.
СпроситьЕсли декларацию с Вашими цифрами и документами подадите - тогда можете и не платить, при указанном варианте налогового вычета.
СпроситьЗдравствуйте.
Ничего противозаконного в этом требовании нет. Индивидуальный предприниматель не может подать декларацию 3 НДФЛ, ее могут подать только физические лица. У ИП налоговые режимы иные: ОСН, УСН, ЕНВД, патент. Можете ничего им не предоставлять. Вам ничего предоставлять не нужно, вся отчётность и так поступает из банка в ФНС. Индивидуальный предприниматель в апреле подал декларацию 3 НДФЛ, в июле налоговая запросила выписку из банка за 2020 год. Это законное требование?
Вам ничего предоставлять не нужно, вся отчётность и так поступает из банка в ФНС.
СпроситьДобрый день! 3 НДФЛ подается в налоговую до 30 апреля 2021 года и уплатить НДФЛ необходимо до 15 июля 2021 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. Если у вашего мужа будет официальный доход, то данное основание для отказа в назначении пособия отпадает. Сейчас после изменений в законодательстве есть правило нулевого дохода. Правилом нулевого дохода условно называют новое требование для назначения выплаты. Его суть в том, что семьи, где хотя бы один из взрослых не имеет официального дохода в расчетном периоде, выплату не получат. Теперь при назначении выплаты учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующие 4 месяцам до месяца обращения. Значит если декларация будет, то отказать не должны. Отказали в пособии с трёх до семи, нет дохода мужа. Если подать в налоговую декларацию 3 НДФЛ и задекларировать его доход за прошлый год. Одобрят ли пособие?
Добрый день! 3 НДФЛ подается в налоговую до 30 апреля 2021 года и уплатить НДФЛ необходимо до 15 июля 2021 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. Если у вашего мужа будет официальный доход, то данное основание для отказа в назначении пособия отпадает.
СпроситьСейчас после изменений в законодательстве есть правило нулевого дохода. Правилом нулевого дохода условно называют новое требование для назначения выплаты. Его суть в том, что семьи, где хотя бы один из взрослых не имеет официального дохода в расчетном периоде, выплату не получат. Теперь при назначении выплаты учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующие 4 месяцам до месяца обращения.
СпроситьВы будете повторно подавать заявление о назначении пособия. Орган социальной защиты будет снова запрашивать справку о доходах и в этой справке уже будут отображены доходы в соответствии с поданной декларацией. Чтобы обезопасить себя вы можете, после подачи декларации через госсуслуги сделать запрос в налоговую по форме 2-ндф и проверить отображены ли там эти доходы. Обычно справка заказанная через госсуслуги приходит в течении нескольких часов. Если в справке доходы отображены, то по основанию нет дохода вам отказать не могут.
СпроситьОкаких процентах речь? Вряд ли. По истечении календарного года подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ вместе с документами и заполненным заявлением на возврат налога. Заявить на вычет можно по истечении любого срока с момента покупки недвижимости, но вернуть получится только суммы, которую Вы уплатили в течение трех лет, предшествующих подаче декларации. Если речь идет о налоговом вычете, предусмотренном ст.220 НК РФ, то обращаться следует в ФНС, но получить налоговый вычет Вы сможете только если Вы работаете официально и являетесь плательщиком НДФЛ. Как вернуть проценты при покупке квартиры в ипотеку.
По истечении календарного года подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ вместе с документами и заполненным заявлением на возврат налога. Заявить на вычет можно по истечении любого срока с момента покупки недвижимости, но вернуть получится только суммы, которую Вы уплатили в течение трех лет, предшествующих подаче декларации.
СпроситьЕсли речь идет о налоговом вычете, предусмотренном ст.220 НК РФ, то обращаться следует в ФНС, но получить налоговый вычет Вы сможете только если Вы работаете официально и являетесь плательщиком НДФЛ.
СпроситьОксана, добрый вечер.
Да, в декларации учитываются всех доходы по ставке 13 процентов, от двух разных налоговых агентов (с двух работодателей)
С уважением. Здравствуйте, Оксана! Поскольку в отчетном периоде Вы получали налогооблагаемый доход из двух источников, доходы следует заявлять с обоих мест работы. При подаче 3 ндфл для получения имущественного вычета я обязана заявить доходы с двух мест работы, если их 2? Или я вправе указать только 1?
Оксана, добрый вечер.
Да, в декларации учитываются всех доходы по ставке 13 процентов, от двух разных налоговых агентов (с двух работодателей)
С уважением.
СпроситьЗдравствуйте, Оксана! Поскольку в отчетном периоде Вы получали налогооблагаемый доход из двух источников, доходы следует заявлять с обоих мест работы.
СпроситьОбращайтесь в налоговою. Заявить право на получение вычета можно, но только вот получить вычет можно из доходов за три года, предшествовавших году подачи налоговой декларации 3-НДФЛ (п. 7 ст. 78 НК РФ).
Т.е. если после 2017 года он не работал и не платил НДФЛ то вычет он не получит. Я хочу помочь соседу, который является инвалидом 2-й группы и находится в тяжелом материальном положении. Им была приобретена комната в общежитии в 2012 г. за 400 тыс. р., за налоговым вычетом он не обращался. Официально он работал до октября 2017 года, но после получения тяжелой травмы ноги и затем длительного лечения, ему дали 2-ю группу в ноябре 2018 г. Подскажите, возможно ли вернуть подоходный налог за покупку жилья и как это сделать?
Заявить право на получение вычета можно, но только вот получить вычет можно из доходов за три года, предшествовавших году подачи налоговой декларации 3-НДФЛ (п. 7 ст. 78 НК РФ).
Т.е. если после 2017 года он не работал и не платил НДФЛ то вычет он не получит.
СпроситьДоход должен быть 10 месяцев. За доход надо было отчитаться путём подачи декларации 3-НДФЛ до 30 апреля 2021 года. Это понятно. Просто доход за 4 месяца есть. За 6 уборки зачтут в доход или нет? Про штраф за просрочку мне известно. Налоговое право. Допустим я подам доход о уборке помещения физического лица за 6 месяцев 2020 года. Сам тоже физическое лицо. Сумма устного договора 9900 р. Сам вопрос: Будет ли считаться это доходом для получения пособия по распоряжению Путина с 3 до 7 лет или этот доход пройдёт как "нулевой доход" ? Заранее благодарю умных людей.
Это понятно. Просто доход за 4 месяца есть. За 6 уборки зачтут в доход или нет? Про штраф за просрочку мне известно.
СпроситьДобрый день. Чтобы не было «нулевого дохода» у трудоспособного члена семьи должны быть доходы:
- от трудовой или творческой деятельности;
- от предпринимательской деятельности, включая доходы от самозанятости;
- пенсия;
- стипендия;
- денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Пособие от ЦНЗ не попадает в эти доходы. Нужно хотя-бы 1000 рублей дохода за этот период как самозанятый или по договору ГПХ.
Налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2021 года. Скажите пожалуйста вопрос про пособия с 3 до 7 лет, нам отказали так как у мужа был только центр занятости 6 месяцев, так вот скажите пожалуйста если муж подаст дикларацию 3 НДФЛ за 2020 и оплатит налог могут ли одобрить пособия?
Добрый день. Чтобы не было «нулевого дохода» у трудоспособного члена семьи должны быть доходы:
- от трудовой или творческой деятельности;
- от предпринимательской деятельности, включая доходы от самозанятости;
- пенсия;
- стипендия;
- денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Пособие от ЦНЗ не попадает в эти доходы. Нужно хотя-бы 1000 рублей дохода за этот период как самозанятый или по договору ГПХ.
Налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2021 года.
СпроситьЭто два разных вычета, поэтому их можно заявить за один налоговый период.
При этом в случае продажи участка вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на 1 млн. рублей, подав декларацию 3-НДФЛ по истечении налогового периода.
А в случае покупки квартиры Вы можете подать заявление на вычет как при подаче декларации 3-НДФЛ по истечении налогового периода, так уже в текущий налоговый период.
Т.е. по сути Вы можете получить налоговый вычет в размере 3 млн. рублей. Да, так как одно с другим не связано. В одном году покупка квартиры и реализация земли, возможно ли получение двух имущественных вычетов? 1 за приобретение недвижимости в размере 13% от стоимости квартиры не превышающей 2 млн и второй при котором сумма налогообложения физ лиц уменьшена на 1 млн с суммы продажи.
Это два разных вычета, поэтому их можно заявить за один налоговый период.
При этом в случае продажи участка вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на 1 млн. рублей, подав декларацию 3-НДФЛ по истечении налогового периода.
А в случае покупки квартиры Вы можете подать заявление на вычет как при подаче декларации 3-НДФЛ по истечении налогового периода, так уже в текущий налоговый период.
Т.е. по сути Вы можете получить налоговый вычет в размере 3 млн. рублей.
СпроситьПосле проверки 1 месяц дается налоговикам на возврат налога, если вы подали заявление на возврат (п. 6 ст. 78 Налогового кодекса), т.е. 1 месяц с момента завершения проверки. Здравствуйте! В течение 4 месяца (3 мес+30 дн) на перечисление денег. Ссылаются на п. 2 ст. 88 НК РФ и на Письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2005 г. №98, что срок начинает исчисляться со дня подачи заявления о возврате, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки (то есть декларации). Я подала заявление на возврат, и по нему уже получила положительный ответ. Вот с момента получения этого положительного ответа сколько времени должно пройти до фактического начисления денег? Что-то не могу найти нигде... Через какой срок после принятия положительного решения о возврате НДФЛ после покупки жилья деньги перечисляются на счет?
После проверки 1 месяц дается налоговикам на возврат налога, если вы подали заявление на возврат (п. 6 ст. 78 Налогового кодекса), т.е. 1 месяц с момента завершения проверки.
СпроситьЗдравствуйте! В течение 4 месяца (3 мес+30 дн) на перечисление денег. Ссылаются на п. 2 ст. 88 НК РФ и на Письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2005 г. №98, что срок начинает исчисляться со дня подачи заявления о возврате, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки (то есть декларации).
СпроситьЗдравствуйте!
Дарение между родителями и детьми освобождается от налога и не требует подачи налоговой декларации. Но если в договоре вы никак не отразили родство и не приложили к нему копию свидетельства о рождении, будьте готовы получить от налоговой уведомление о необходимости подать декларацию. Проблема решается представлением копии свидетельства о рождении в налоговую инспекцию. Поскольку у Вас нет дохода, подлежащего налогообложению то Вы не обязаны предоставлять налоговую декларацию 3-НДФЛ (п.п. 2 п. 1 ст. 228 Налогового кодекса РФ).
Чтобы в дальнейшем налоговая не запрашивала документы, подтверждающие родство, можете представить их сейчас, но, опять же, без подачи декларации. Я получила в 2020 году от отца в дар жилой дом. Должна я предоставить до 30.04.2021 г. 3 НДФЛ?
Здравствуйте!
Дарение между родителями и детьми освобождается от налога и не требует подачи налоговой декларации. Но если в договоре вы никак не отразили родство и не приложили к нему копию свидетельства о рождении, будьте готовы получить от налоговой уведомление о необходимости подать декларацию. Проблема решается представлением копии свидетельства о рождении в налоговую инспекцию.
СпроситьПоскольку у Вас нет дохода, подлежащего налогообложению то Вы не обязаны предоставлять налоговую декларацию 3-НДФЛ (п.п. 2 п. 1 ст. 228 Налогового кодекса РФ).
Чтобы в дальнейшем налоговая не запрашивала документы, подтверждающие родство, можете представить их сейчас, но, опять же, без подачи декларации.
СпроситьСветлана, доброго вечера.
После продажи транспортного средства, срок владения которым составил более 3 лет, в соответствии со ст. 217 НК РФ, Вы вправе не подавать декларацию в инспекцию.
В иных случаях, если цена продажи ниже цены покупки или налоговый вычет снижает налогооблагаемую базу до нуля, продавец обязан подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчётным. Нарушение срока подачи декларации грозит штрафом от 1 000 р.
С уважением. Как мне подать декларацию на авто, если нет договора о продаже машины?
Светлана, доброго вечера.
После продажи транспортного средства, срок владения которым составил более 3 лет, в соответствии со ст. 217 НК РФ, Вы вправе не подавать декларацию в инспекцию.
В иных случаях, если цена продажи ниже цены покупки или налоговый вычет снижает налогооблагаемую базу до нуля, продавец обязан подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчётным. Нарушение срока подачи декларации грозит штрафом от 1 000 р.
С уважением.
СпроситьЧерез подачу декларации 3-НДФЛ либо оформление самозанятости. Занимаюсь продажей товаров через интернет-магазин по системе дропшиппинг клиентам из США. Расчеты прохдят через PayPal. Сам PayPal о 54-ФЗ говорит, что онлайн ККТ не нужна. Как нужно отчитываться перед налоговой о получаемом доходе?
Независимо от срока, на который вы заключали договор, при получении дохода от сдачи квартиры вы обязаны подать налоговую декларацию и уплатить налог. Сдавала квартиру по договору 10 месяцев и пришло письмо из налоговой по уплате налога и подаче 3-ндфл. Должна ли я платить налог.
Независимо от срока, на который вы заключали договор, при получении дохода от сдачи квартиры вы обязаны подать налоговую декларацию и уплатить налог.
СпроситьМожет изучить и предыдущие налоговые периоды. Это не запрещено законом. При проверке 3-НДФЛ камеральщику потребуется сама декларация, а также документация, обосновывающая применение указанной ставки, вычетов. При необходимости будет запрос необходимой первичной документации у налогоплательщика. Если проверяющему специалисту будут не понятны какие-либо моменты, то он попросит разъяснений в письменном виде у налогоплательщика.
Камеральную проверку 3-НДФЛ инспектор может проводить лишь за тот период, за который сдана декларация (законом установлен 1 календарный год). При подаче декларации 3-НДФЛ за 2019 год (для получения имущественного вычета), будет ли ФНС изучать предыдущие налоговые периоды (2018, 2017)?
При проверке 3-НДФЛ камеральщику потребуется сама декларация, а также документация, обосновывающая применение указанной ставки, вычетов. При необходимости будет запрос необходимой первичной документации у налогоплательщика. Если проверяющему специалисту будут не понятны какие-либо моменты, то он попросит разъяснений в письменном виде у налогоплательщика.
Камеральную проверку 3-НДФЛ инспектор может проводить лишь за тот период, за который сдана декларация (законом установлен 1 календарный год).
СпроситьБухгалтерия расчитывает ндфл только при выплате текущей зарплаты, т.е. за прошедшие месяцы даже текущего года бухгалтер вам не вернет, а уж тем более и ща прошедшие 5 лет. Вернуть можно только за предыдушие 3 года при подаче декларации в налоговую, т.е. вернет вам ФНС. Моему ребёнку 5 лет, я не знала о налоговом вычете на детей, и высчитывали полную сумму ндфл с зарплаты.. После того как я напишу заявление на налоговый вычет в бухгалтерию, должны ли они пересчитать за весь период или только за текущий год? Спасибо за ответ ❤️
Бухгалтерия расчитывает ндфл только при выплате текущей зарплаты, т.е. за прошедшие месяцы даже текущего года бухгалтер вам не вернет, а уж тем более и ща прошедшие 5 лет. Вернуть можно только за предыдушие 3 года при подаче декларации в налоговую, т.е. вернет вам ФНС.
СпроситьСкорее всего задолженность у Вас образовалась не по причине подачи 3-НДФЛ. В личном кабинете вся информация предоставлена, за что именно данная задолженность возникла. В пределах срока исковой давности три года, ст. 196 ГК РФ можете подать. Это фейк, на который Вы повелись. Вам необходимо подать в налоговую уточненную декларацию. Спасибо, я уже понял. Как мне подать уточненную декларацию и что в ней указывать? Подал декларации за 2017,2018, 2019 года после того как увидел ролик, что можно вернуть НДФЛ. Ранее подавал декларации за эти годы по ипотеке. А сейчас в личном кабинете образовалась задолженность 19 с небольшим тысяч. Что теперь делать? Теперь я понимаю, что такие выплаты невозможны, просто повёлся на ролик.
Скорее всего задолженность у Вас образовалась не по причине подачи 3-НДФЛ. В личном кабинете вся информация предоставлена, за что именно данная задолженность возникла.
СпроситьЭто фейк, на который Вы повелись. Вам необходимо подать в налоговую уточненную декларацию.
СпроситьСпасибо, я уже понял. Как мне подать уточненную декларацию и что в ней указывать?
СпроситьЗдравствуйте!
Уточнённая декларация подаётся ровно так же как и первоначальная. С указанием верных сведений.
Единственное отличие поменяйте в соответствующей графе номер на 2 - это и будет означать уточнение.
Количество уточнений не ограничено!
Удачи Вам!
СпроситьПодача каждой новой утрчненной декларации прекращает проверку по предыдущей. Уточненную подать можете. Добрый день! На основании Налогового кодекса, если подана уточненная декларация, то проверка первоначальной декларации прекращается (нет больше смысла ее проверять, она заменена уточненной), а начинается проверка уточненной декларации, то есть заново начинается срок проверки (трехмесячный, если речь идет о 3-НДФЛ). При этом повторно представлять документы не надо, если они уже были поданы, это тоже установлено Налоговым кодексом. Пришёл статус прекращена в связи с предоставлением уточненной декларации. Что это значит? И могу ли я повторно подать документы на вычет?
Подача каждой новой утрчненной декларации прекращает проверку по предыдущей. Уточненную подать можете.
СпроситьДобрый день! На основании Налогового кодекса, если подана уточненная декларация, то проверка первоначальной декларации прекращается (нет больше смысла ее проверять, она заменена уточненной), а начинается проверка уточненной декларации, то есть заново начинается срок проверки (трехмесячный, если речь идет о 3-НДФЛ). При этом повторно представлять документы не надо, если они уже были поданы, это тоже установлено Налоговым кодексом.
СпроситьЗдравствуйте Татьяна
Судя по всему да, однако надо [b]заявить [/b]о возврате из бюджета конкретной суммы. После подачи декларации 3 ндфл, была произведена камеральная проверка. Результат: Сумма социального налогового вычета: сумма заявленная по декларации 39502 подтверждения 0.
Сумма стандартного налогового вычета заявлено 0,подтверждено 16800.
Сумма подлежащая из бюджета: заявлено 13416, подтверждено 0.
Означает ли это что я могу вернуть 16800 себе на счёт?
Здравствуйте Татьяна
Судя по всему да, однако надо заявить о возврате из бюджета конкретной суммы.
СпроситьЗдравствуйте Вы можете вернуть денежный вычет в котором переплатили полагаемый для Вас НДФЛ, для это необходимо написать заявление в налоговую инспекцию, приложив само заявление с реквизитом счёта, документы на право получения налогового вычета, справки 2-НДФЛ и декларацию 3-НДФЛ. Право на налоговый вычет прописан в письме ФНС номер БС-2-11/13 "О предоставлении налогового вычета. Узнал что имею право на налоговый вычет на ребенка. Подал заявление работодателю на применение в отношении меня вычета. Вопрос: Вычет будет применен с месяца подачи заявления или работодатель должен будет сделать перерасчет за предыдущие периоды работы (в моем случае это 1,5 года) и вернуть излишне взысканный НДФЛ?
Здравствуйте Вы можете вернуть денежный вычет в котором переплатили полагаемый для Вас НДФЛ, для это необходимо написать заявление в налоговую инспекцию, приложив само заявление с реквизитом счёта, документы на право получения налогового вычета, справки 2-НДФЛ и декларацию 3-НДФЛ. Право на налоговый вычет прописан в письме ФНС номер БС-2-11/13 "О предоставлении налогового вычета.
СпроситьЭту справку вы без труда можете получить в секретариате, дети на дистанционном обучении, но часть сотрудников учебных заведений всегда на месте. На вычет Вы должны подавать, но никак не работодатель. Для этого работодатель обязан выдать справка 2-ндфл. При подаче декларации 3-НДФЛ нужна справка об обучении, оригинал. На работе просят справку для налогового вычета, о том что ребенок учится в колледже. Он находится на дистанционном обучении. Справку отправили по электронной почтой. Бухгалтер требует оригинал.
Эту справку вы без труда можете получить в секретариате, дети на дистанционном обучении, но часть сотрудников учебных заведений всегда на месте.
СпроситьНа вычет Вы должны подавать, но никак не работодатель. Для этого работодатель обязан выдать справка 2-ндфл. При подаче декларации 3-НДФЛ нужна справка об обучении, оригинал.
СпроситьФеликс, декларация подается ВСЕГДА при продаже жилья, даже если в собственности оно было больше 5 лет.
Это связано с тем, что декларацией Вы подтверждаете отсутствие обязанности платить налог или исчисляете сумму налога при владении менее 5 лет.
Согласно пункту 7 статьи 220 Налогового кодекса РФ:
имущественные налоговые вычеты предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено данной статьей.
Таким образом независимо от того подлежит ли уплате в бюджет налог на доходы, для уменьшения налоговой базы на сумму налогового вычета (фактически произведенных расходов, связанных с приобретением имущества) предоставление декларации 3 – НДФЛ является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. При продаже единсвенного жилья в собственности более 2 лет но менее 5 лет нужно ли подавать декларацию № НДФЛ.
Феликс, декларация подается ВСЕГДА при продаже жилья, даже если в собственности оно было больше 5 лет.
Это связано с тем, что декларацией Вы подтверждаете отсутствие обязанности платить налог или исчисляете сумму налога при владении менее 5 лет.
Согласно пункту 7 статьи 220 Налогового кодекса РФ:
имущественные налоговые вычеты предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено данной статьей.
Таким образом независимо от того подлежит ли уплате в бюджет налог на доходы, для уменьшения налоговой базы на сумму налогового вычета (фактически произведенных расходов, связанных с приобретением имущества) предоставление декларации 3 – НДФЛ является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
СпроситьКак правильно подать 3 НДФЛ за лечение, если ООО зарегистрировано в одном городе, а я живу в другом?
Добрый день! Наличие ООО у Вас в данном случае не имеет никакого значения. Можете подать декларацию по месту жительства (п. 2 ст. 229 НК РФ) или просто через личный кабинет на nalog.ru. Но Вам следует очень поспешить с подачей декларации, пока не истекли 3 года с момента уплаты НДФЛ за 2017 год, который Вы намерены вернуть. У меня микроООО. Сейчас хочу подать 3 НДФЛ за 2017 год на налоговый вычет за лечение. ООО зарегистрировано и отчеты сдаются в одном городе, а живу в другом. Регион один и тот же. В какую налоговую надо подавать 3 НДФЛ? По месту регистрации ООО или по месту жительства и прописки?
Добрый день! Наличие ООО у Вас в данном случае не имеет никакого значения. Можете подать декларацию по месту жительства (п. 2 ст. 229 НК РФ) или просто через личный кабинет на nalog.ru. Но Вам следует очень поспешить с подачей декларации, пока не истекли 3 года с момента уплаты НДФЛ за 2017 год, который Вы намерены вернуть.
СпроситьСрок давности по налоговым правонарушениям в данном случае 3 года. В июне 2018 года я продала долю ООО в уставном капитале. Декларация ("нулевая") 3-ндфл подана не была. 20 ноября 2020 года из ФНС мне пришло информационное письмо о предоставлении декларации 3-ндфл. Знаю, что согласно ст. 119 НК РФ полагается штраф 1000 рублей, однако пока что штраф не налагали. Есть ли срок исковой давности, а также срок наложения штрафа? Хотелось бы его избежать.