Подоходный налог юридического лица - 19 советов адвокатов и юристов

Налоги юридического лица к Вам не относятся. Вы должны платить НДФЛ - подоходный налог, 13 % от дохода. Я хочу сдать квартиру юр. лицу, который обязуется сам оплачивать налог за аренду по договору. Возможно ли это и на основании какой статьи? Спасибо.

Здравствуйте! Так как это гражданско-правовой договор, то Вам просто не нужно прописывать обязанность по уплате подоходного налога за исполнителя в нем, тогда это будет его обязанность. Удачи Вам и всего самого доброго. Может ли заказчик - юридическое лицо не платить ндфл за исполнителя - физическое лицо по договору возмездного оказания услуг? Как это отразить в договоре.

Здравствуйте Если по безналу будут перечислять то они конечно же будут показывать Это всё по налоговой инспекции и вам придется регистрировать этот договор в налоговой инспекции и соответственно подавать отчет ИП оформить 3 НДФЛ и платить 13% подоходного налога с прибыли во время действия этого договора. Здравствуйте, я собираюсь сдавать квартиру, есть предложение от Юр. Лица (аренда для работника фирмы) оплата по безналу и налог оплачивает юр. Лицо. Какие могут быть подвохи? Как я могу ежемесячно контролировать оплату налога? И могут ли быть вопросы от налоговой, если после окончания срока действия договора я перестану сдавать квартиру?

Доброго времени суток! Все будет зависит от того, на общей или упрощенной налоговой системе будет работать ваше Общество с ограниченной ответственностью. Все работающие платят подоходный налог. Ещё придётся платить в пенсионный фонд на работника и налоги, установленные для юридического лица, правда первые 3 года Вы будете от налогов на юридического лицо освобождены. Все расчёты должен сделать бухгалтер, без которого Вам не обойтись. Какие налоги будет уплачивать работающий пенсионер, который открыл ооо и является учредителем и генеральным директором этого бизнеса.

А как этот вопрос урегулирован в договоре займа? Если удержание не предусмотрено, то получатель самостоятельно будет декларировать этот доход и уплачивать с него подоходный налог, о чём его стоит уведомить письменно и оставить в делах юрлица экземпляр этого письма на случай проверки.

Вопрос больше бухгалтерский, чем юридический. Юридическое лицо (работает с НДС) взяло процентный займ у своего сотрудника (он работает менеджером в этой организации), путем внесения наличных денег на расчетный счет, по договору процентного займа между юридическим лицом и физическим. Вопрос: при уплате (переводе с расчетного счета) процентов на карточку физ. лица (своего сотрудника), Юридическое лицо с этой суммы платит 13% подоходнего налога?

Здравствуйте! Да,обязаны исчислить и уплатить в бюджет НДФЛ.Декларацию подавать не обязательно,сведения об удержанном налоге обязан подать работодатель. Меня выбрали казначеем в СОТе, а наш СОТ без права образования юридического лица. Моя зарплата составляет 1,5 тыс. руб. в месяц. Надо ли мне делать перечисление подоходного налога с неё и должна ли я составлять декларацию о доходах? Благодарю за ответ.

Если вы не прошли в России 183 дня, то подоходный налог берётся 30 %, а оплаченные вами деньги засчитываются в счёт этих 30 %. Я работаю у юр.лица по патенту, какой налог платится за патент + 13% подоходного, или только подоходный налог, или как? подскажите пожалуйста.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Если предметом договора аренды является помещение, не предназначенное для проживания граждан; а собственник помещения регулярно получает доход от его сдачи в аренду, существует риск признания таких действий гражданина предпринимательской деятельностью и привлечения его к административной ответственности на основании ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ с наложением штрафа в размере от 500 до 2000 рублей

Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве ИП. Я физлицо не предприниматель желаю сдать в аренду нежилое помещение зарегистрированное как магазин ИП. В налоговой мне сказали что я должна уплачивать подоходный налог в размере 13% на доходы от аренды. Сейчас требуют регистрации меня как ИП. Как правильно? Договор аренды заключен временно сроком на 11 месяцев.

Добрый день! Работодатель обязан платить 30% подоходного налога в ИФНС. Здравствуйте.

Платить обязан 30% Иностранный гражданин работает ро патенту у юридического лица. Какова сумма ежемесячных выплат? Будут ли отчисления помимо 4000 р?

Все сделки с нежилой недвижимостью облагаются подоходным налогом и налогом на добавленную стоимость (НДС). Подоходный налог считается главным налогом, которым облагаются все физические лица.

НДС выставляется отдельным пунктом вместе со стоимостью недвижимости в счет-фактуре, и после оплаты НДС, продавец переводит эти восемнадцать процентов на счет в налоговом органе.

Подоходным налогом облагается только прибыль юридического лица, полученная в результате проведения сделки. Прибыль считается следующим образом (грубая формула).

Доход – Расход – Остаточная стоимость недвижимости = Прибыль

Для корректного подсчета расходов и амортизации необходимо воспользоваться услугами профессиональных бухгалтеров. Какой налог мне придется заплатить при продаже земли? От чего он рассчитывается? Если продет юридическое лицо. Спасибо.

Сергей!

Зависит от того, в качестве чего Вы получили данные переводы. Если от родственников, то нет. Не налоги, а комиссионные банку:

рубли - 2% мин. 50 руб., макс. 1500 руб.

Иностранная валюта - 1% мин. 15 долл. США,

макс. 200 долл. США Извините, но вы уверены? Всё-таки от зарубежного юридического лица. В общем я как физическое лицо и резидент РФ получил несколько банковских переводов из-за рубежа от зарубежного юридического лица. Я должен платить какие-то налоги? Какой? СПАСИБО.

Любая сумма облагается подоходным налогом. Скажите, пожалуйста, какая сумма не облагается налогом и отсчётностью если совершать банковский перевод с юр.лица на физ.? Спасибо!

Вера, добрый день!

Да. может. Только встанет вопрос о выплате подоходного налога.

Всего доброго, Заключен договор аренды с физ. лицом, которое хочет получать наличные деньги за аренду, может ли юридическое лицо оформить оплату аренды через кассу расходным ордером.

Минимальный размер оплаты труда устанавливается Федеральным законом от 19 июня 2000 годаN 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" и с 01.01.2013г. составляет 5205 руб.

на указанную сумму начисляются все предусмотренные законодательством платежи, в т.ч. Уральский коэффициент, иные выплаты предусмотренные локальными актами юридического лица, и соответственно удерживаются соответствующие налоговые и иные отчисления. Какая сейчас минимальная зароботная плаиа по области? Удерживается ли с нее подоходный налог? И как правильно насчитывать зарплату-на минималку доплачивать все надбавки такие как уральские, за стаж, мрот?

Если вы не зарегистрированы как СПД или не действуете от имени юридического лица, то все доходы полученные в Украине и за её пределами нужно внести в годовую налоговую декларацию - уплатить с них 15% подоходного налога и спать спокойно.

(но учтите, так можно делать если это не систематическая ваша деятельность не направленная на извлечение прибыли...) Какая разница со стороны законности, если я куплю домен и хост в России или в украине? Как облагаются налогом граждане, зарабатывающие в интернете. Если зарегестрировать сайт под чужим именем, какова вероятность неприятностей со стороны закона.

Поскольку муж-бывший, следовательно уплаченные им деньги считаются именно его расходом на покупку квартиры. Таким образом у него возникает право на налоговый вычет, у вас -нет. Но вы говорите о безналичном перечислении денег и счет при этом называете -РАСЧЕТНЫМ. Такой счет может быть у юридического лица. Тут вопрос тогда. Если мы с бывшым мужем покупаем квартиру в общей долевой собственности, вся оплата идет с расчетного счета мужа. Сможем ли мы оба оформить возврат подоходного налога с 1000000 руб, стоимость квартиры превышает 2000000 рублей.

Павел день добрый!

Я могу вас проконсультировать по данному вопросу, только для этого мне понадобиться от вас дополнительная информация.

1. Организационно-правовой статус иностранной фирмы, в которой вы трудитесь (представительство или филиала иностранного юридического лица, российское ООО, ЗАО с иностранными нвестициями)?

2. Мне необходимо будет ознакомиться с текстом контракта.

Для связи deniskas@pochtamt.ru Работаю по контракту на инстранную фирму. Зарплата приходит на карточку в банк. Работаю с сентября 2005 года. Подоходный налог все это время не платил. Контракт не переведен. Представляет собой документ на трех листах без печатей с подписями, не сшитый (есть возможность подменить 1 и 2 страницы, подправить, изменить дату контракта). Озаботился уплатой. Что мне грозит? Какие будут санкции? Будет ли налоговая запрашивать банк о переводах по моему счету или попросит меня предоставить эту выписку? Есть ли смысл мухлевать с датами в контракте? Заранее спасибо!

Как физлицо Вы можете действовать на основании трудового договора, которого у Вас нет. В данной ситуации вам проще зарегистрироваться как ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) с упрощенной системой налогообложения.

В данном статусе Вы вправе нанимать работников на условиях трудового договора (и тогда Вы выплачиваете зарплату, удерживаете подоходный налог и платите за работников социальные взносы) либо заключать с ними договоры подряда (но тогда они тоже должны быть ПБОЮЛ), и получив от Вас сумму по договору они самостоятельно решают свои вопросы с уплатой налогов и взносов. Такой вопрос: для того, чтобы выполнить иностранный заказ на разработку программы мне потребуется помощь нескольких моих знакомых - программистов. Должен ли я зарегистрировать ООО, или я могу действовать как физическое лицо? Как с точки зрения налоговой инспекции будет выглядеть, если я распределю деньги со своего счета на их счета и что делать с налогами? С уважением Илья.

Уважаемый Юрий!

В соответствии со ст. 212 Налогового кодекса РФ доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей. Таким образом, если займ получен от юридического лица или индивидуального предпринимателя налог с материльной выгоды подлежит уплате. Если заем получен от физического лица, материальная выгода не уплачивается.

С уважением, Демидова Н.Г. Я приобрел квартиру в 2002 г. Подлежит ли налоговому вычету подоходный налог по ставке 35% с материальной выгоды по договору беспроцентного займа выделенного на приобретение жилья.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение