При продаже коммерческой недвижимости нужно платить налог - 96 советов адвокатов и юристов
Доброе утро.
Только налог на недвижимость до 1 декабря ежегодно. Для коммерческой недвижимости минимальные сроки для безналоговой продажи не действуют.
Не имеет значения, есть ли у продавца статус ИП, — налог придется платить в любом случае. У ИП налог будет исчисляться по применяемому режиму, а человеку без такого статуса, в том числе бывшему ИП, начислят НДФЛ.
При общей системе налогообложения налог с продажи коммерческой недвижимости юридическим лицом составит 13% от разницы между его стоимостью при продаже и при покупке, также понадобится оплатить 18% НДС Если объект считается коммерческой недвижимостью, но, ещё не использовался по назначению,
Какие налоги платить при продаже?
Для коммерческой недвижимости минимальные сроки для безналоговой продажи не действуют.
Не имеет значения, есть ли у продавца статус ИП, — налог придется платить в любом случае. У ИП налог будет исчисляться по применяемому режиму, а человеку без такого статуса, в том числе бывшему ИП, начислят НДФЛ.
При общей системе налогообложения налог с продажи коммерческой недвижимости юридическим лицом составит 13% от разницы между его стоимостью при продаже и при покупке, также понадобится оплатить 18% НДС
СпроситьХотелось уточнить,
В 2019 году я получил в дар землю ИЖС, от родственника, в 2021 году, я построил дом, на этом участке, и после ввода в эксплуатацию, я перевёл землю, под застройку магазина в том же году (2021)
В 2023 году, я перевёл дом в магазин, и сдал его в эксплуатацию.
При продаже, землю отдельно, а магазин отдельно оценить можно ли?, и если да то налог на землю будет ли взыматься, если я получил её в дар, как ИЖС, изначально - 4 года назад?
СпроситьЗдравствуйте, если имущество использовалось в предпринимательских целях, то налог с продажи нужно будет платить. Обязана ли я платить налог при продаже коммерческой недвижимости (нежилого помещения), сдаваемой/ого мною в аренду, если с момента покупки помещения прошло более 5 лет, и покупка осуществлялась мною, как ФЛ. Помещение в аренду я сдаю как ИП (УСН, плачу налог от аренды - 6%). Недавно прочла информацию о том, что, если я получала доход от нежилого помещения, я обязана платить налог с продажи этого помещения независимо от срока давности его покупки, так как оно использовалось в коммерческих целях.
Здравствуйте, если имущество использовалось в предпринимательских целях, то налог с продажи нужно будет платить.
СпроситьНалог будете платить Платить не нужно, 5 лет прошло, так как считается с даты первого приобретения доли в этом имуществе. Буду ли я платить НДФЛ, никогда не имея никакого юридического статуса, при продажи коммерческой недвижимости в 2023 году, полученной при вступлении в наследство в 2008 году в 1/6 доли и полученной остальной 5/6 доли в результате дарения от матери, которая, имеет статус ИП и использовала данное нежилое помещение в коммерческих целях?
Платить не нужно, 5 лет прошло, так как считается с даты первого приобретения доли в этом имуществе.
СпроситьФизическое лицо освобождается от уплаты НДФЛ в случае, если объект любого недвижимого имущества находился в собственности 5 лет и более (ст. 217.1 Налогового кодекса РФ). Это правило применимо и к так называемой коммерческой недвижимости. Не надо подавать декларацию и платить НДФЛ. Я продал коммерческую недвижимость, которая была в собственности более 5 лет, продал как физ. лицо, надо ли мне подавать декларацию 3-НДФЛ и платить налог?
Физическое лицо освобождается от уплаты НДФЛ в случае, если объект любого недвижимого имущества находился в собственности 5 лет и более (ст. 217.1 Налогового кодекса РФ). Это правило применимо и к так называемой коммерческой недвижимости.
СпроситьНет, если жилая, если коммерческая, то платить надо независимо от срока владения. Я инвалид 2 группы, безсрочно, продаю дом и землю, в собственности недвижимость более 5 лет, нужно мне платить налог с продажи или нет?
Добрый день!
Перевод из нежилого в жилое меняет статус объекта, поэтому исчисления право владения домом можно считать с момента регистрации перевода менее 3 х лет. Таким образом вы платите налог с продажи ст.220 НК РФ. С какого момента считать срок владения при переводе коммерческой недвижимости в жилое помещение и нужно ли платить ндфл при продаже? Здание магазина не используется с 2018 года, в 2023 году перевели его в жилое помещение, чтобы продать как жилой дом. Владение зданием с 2009 года, собственник не менялся. Надо ли платить НДФЛ при продаже?
Добрый день!
Перевод из нежилого в жилое меняет статус объекта, поэтому исчисления право владения домом можно считать с момента регистрации перевода менее 3 х лет. Таким образом вы платите налог с продажи ст.220 НК РФ.
СпроситьАлексей, да вы забодаетесь переводить ваш дом в "коммерческую недвижимость"...
Вы не представляете, сколько денег и нервов вам надо!
Посылайте лесом такого покупателя!
И конечно, сейчас-то у вас уже 10 лет в сосбвенности - налог не надо платить. А как переоформите, так сразу налог!
То есть вы попадаете и на деньги, и на проблемы с переоформлением. Здравствуйте, изменение вида разрешенного использования земельного участка и назначение дома не изменяет срок владения этой недвижимостью. У Вас не образуется новый объект, и то, что было вашей собственностью более 10 лет так ею и останется. Владею домом в Крыму оформленным, как частный дом, земля тоже в собственности (ИЖС), более 10 лет.
Покупатель просит переоформить дом и назначение земли соответственно на коммерческую недвижимость (гостиница).
И только после этого он готов приобрести мою недвижимость.
Придется ли мне платить налог с продажи (и сколько) после переоформления моей жилой недвижимости на нежилую?
Алексей, да вы забодаетесь переводить ваш дом в "коммерческую недвижимость"...
Вы не представляете, сколько денег и нервов вам надо!
Посылайте лесом такого покупателя!
И конечно, сейчас-то у вас уже 10 лет в сосбвенности - налог не надо платить. А как переоформите, так сразу налог!
То есть вы попадаете и на деньги, и на проблемы с переоформлением.
СпроситьЗдравствуйте, изменение вида разрешенного использования земельного участка и назначение дома не изменяет срок владения этой недвижимостью. У Вас не образуется новый объект, и то, что было вашей собственностью более 10 лет так ею и останется.
СпроситьПридется либо платить, либо еще год подождать. Уточните, вы предприниматель? На каком режиме? Использовали эту недвижимость в своей предпринимательской деятельности? Комерческая недвижимость в собственности по договору дарения от мамы уже 4 года, решила продать. Придётся ли с продажи платить налог? Подскажите пожалуйста.
Уточните, вы предприниматель? На каком режиме? Использовали эту недвижимость в своей предпринимательской деятельности?
СпроситьПлатить нужно. Применяйте налоговые вычеты. В июне 2018 года я от отца получила в дар долю в коммерческой недвижимости. В сентябре 2021 продала её. Нужно ли мне платить налог? Если да, как его уменьшить?
Если вы продаете коммерческую недвижимость, будучи не ИП, то налог в данном случае вы платить будете 13% исходя из разницы между покупкой и продажей, сможете применить вычет. Вычет в каком размере. Учитывается ли срок более 5 лет в собственности. В 2010 г купила помещение 16 метров кв.будучи ИП под офис. В 2012 г. ИП закрыла. Купила за 270 тыс. руб Кадастровая стоимость 314 тыс руб. Продаю в 2022 г за 500 тыс руб. Какой налог будет при продаже и как он рассчитывается? Заранее благодарна за ответ.
Если вы продаете коммерческую недвижимость, будучи не ИП, то налог в данном случае вы платить будете 13% исходя из разницы между покупкой и продажей, сможете применить вычет.
СпроситьДобрый день! Да, нужно платить налог в соответствии с избранной вашим ИП системой налогообложения. Срок владения в данном случае значения не имеет, так как недвижимость коммерческая и использовалась в предпринимательской деятельности, ст. 224 НК РФ. Продал комерческую недвижимость здание магазина и землю в собственности более 10 лет работал в нем сам как ип на патенте нужно ли будет платить налог с продажи обьектов в налоговую? Спасибо.
Добрый день! Да, нужно платить налог в соответствии с избранной вашим ИП системой налогообложения. Срок владения в данном случае значения не имеет, так как недвижимость коммерческая и использовалась в предпринимательской деятельности, ст. 224 НК РФ.
СпроситьНнважно какпч недвижимость, в собственности более 5 лет, налогом не облагается. Налог с продажи квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости Если вы продали недвижимость, то должны заплатить налог с продажи. Размер налога стандартный – 13% от тех денег, что вы получили от покупателя. Тем не менее существуют законные способы, как уменьшить налог или не платить его вовсе.
[b]217.1 НК РФ. Теперь, для того чтобы продать квартиру и не платить налог, нужно, чтобы она была в собственности не менее 5 лет. Это правило касается жилья, купленного после 01.01.2016 года. С 2020 года минимальный срок владения жильем, купленным после 01.01.2016, снизился до 3 лет.[/b] Вы налог не платите, имущество находилось в собственности более 5 лет. Какой налог надо заплатить с продажи коммерческой недвижимости, мне 63 года, недвижимость с 2004 года, не используется уже 7 лет?
Налог с продажи квартиры, дома, земельного участка и другой недвижимости Если вы продали недвижимость, то должны заплатить налог с продажи. Размер налога стандартный – 13% от тех денег, что вы получили от покупателя. Тем не менее существуют законные способы, как уменьшить налог или не платить его вовсе.
217.1 НК РФ. Теперь, для того чтобы продать квартиру и не платить налог, нужно, чтобы она была в собственности не менее 5 лет. Это правило касается жилья, купленного после 01.01.2016 года. С 2020 года минимальный срок владения жильем, купленным после 01.01.2016, снизился до 3 лет.
СпроситьСтатус самозанятого на имущественные налоговые вычеты не влияет, также как не влияет на статус квартиры как жилого помещения. Спасибо, то есть я правильно понял, снялся с самозанятого и припродаже квартиры т.к. в сбсвенности 5 лет, платить 13 % при продаже не буду. Скажите если зарегистрироваться самозанятым в дальнейшем при продаже квартиры, как повлияет налоговый вычет, не станет ли квартира комерческой недвижимости так как доход был с нее, квартира в собственности 5 лет, я пенсионер. И где прочитать закон?
Юрий, Если вы продаете недвижимость, которая была в вашей собственности три года и более, то доходы от продажи НДФЛ не облагаются (п. 17.1 ст. 217 НК РФ; п. 3 ст. 4 Закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ). Поэтому налог платить не нужно. Кроме того, вам также не требуется заполнять и сдавать налоговую декларацию (п. 4 ст. 229 НК РФ). У сына в собственности коммерческая недвижимость 2 года, хочет подарить ее брату. Будет ли он платить 13% налог со сделки.
Юрий, Если вы продаете недвижимость, которая была в вашей собственности три года и более, то доходы от продажи НДФЛ не облагаются (п. 17.1 ст. 217 НК РФ; п. 3 ст. 4 Закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ). Поэтому налог платить не нужно. Кроме того, вам также не требуется заполнять и сдавать налоговую декларацию (п. 4 ст. 229 НК РФ).
СпроситьДобрый день, Светлана. Если здание - коммерческая недвижимость, то после продажи необходимо платить налог 13%, независимо от срока владения. Налогооблагаемая база может быть уменьшена на стандартный налоговый вычет 250000 руб., и на расходы по приобретению/строительству здания (расходы нужно подтвердить). Удачи. Продано здание, которое использовалось под магазин. В собственности 7 лет. Я и.п. на ЕНВД, здание использовала сама, в аренду не сдавала, по коду 47.11 розничная торговля продуктами питания. Нужно ли будет платить налог?
Добрый день, Светлана. Если здание - коммерческая недвижимость, то после продажи необходимо платить налог 13%, независимо от срока владения. Налогооблагаемая база может быть уменьшена на стандартный налоговый вычет 250000 руб., и на расходы по приобретению/строительству здания (расходы нужно подтвердить). Удачи.
СпроситьНалог платить вы будете в любом случае, независимо от того сколько лет вы владеете данной недвижимостью. Поскольку у вас коммерческая недвижимость. Магазин, купил в феврале 2016 года, собираюсь продать в марте 2021 года (владение более 5 лет), но ниже кадастровой стоимости (более 30%).нужно ли платить налог?
Налог платить вы будете в любом случае, независимо от того сколько лет вы владеете данной недвижимостью. Поскольку у вас коммерческая недвижимость.
СпроситьНалоговый кодекс РФ продажу недвижимости, используемой или бывшей в пользовании в предпринимательской деятельности, рассматривает как подлежащую обложению налогом на доходы физических лиц /НДФЛ/. Вне зависимости от срока владения таким объектом на основании права собственности. Налогоплательщик обязан внести такой доход в годовую декларацию по НДФЛ. Доход облагается налогом по ставке тринадцать процентов. Поэтому для минимизации налога существуют несколько приёмов. Физические лица продают коммерческую недвижимость. В собственности более 10 лет. Перед этим сдавали в аренду. Надо ли будет платить какие-либо налоги.
Налоговый кодекс РФ продажу недвижимости, используемой или бывшей в пользовании в предпринимательской деятельности, рассматривает как подлежащую обложению налогом на доходы физических лиц /НДФЛ/. Вне зависимости от срока владения таким объектом на основании права собственности. Налогоплательщик обязан внести такой доход в годовую декларацию по НДФЛ. Доход облагается налогом по ставке тринадцать процентов. Поэтому для минимизации налога существуют несколько приёмов.
СпроситьЗдравствуйте) Если Ваш ОКВЭД не предусматривает операций с недвижимостью, то платить налог Вы не будете. Какой налог я должен заплатить при продаже коммерческого помещения, я собственник, приобретено до 01.01.2016 года я являюсь ИП с 2008 Года. Если продам это помещение в 2001 году?
Здравствуйте) Если Ваш ОКВЭД не предусматривает операций с недвижимостью, то платить налог Вы не будете.
СпроситьДобрый вечер!
Да, налог на прибыль придется платить.
Если я правильно понял, то недвижимость была на ООО.
Если ООО На общей системе налогообложения, то доход от продажи недвижимости будет признан на дату передачи недвижимости покупателю по акту (п. 3 ст. 271 НК РФ).
При применении в налоговом учете метода начисления на дату признания дохода от реализации продавец имеет право уменьшить его на остаточную стоимость недвижимости (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ).
Также согласно пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ такие доходы можно уменьшить на расходы, непосредственно связанные с реализацией (оценка и т.п.). Продаю коммерческое помещение в собсьвенности 10 лет, оформил ООО и работал как продуктовый магазин. Буду ли я платить налог с продажи?
Добрый вечер!
Да, налог на прибыль придется платить.
Если я правильно понял, то недвижимость была на ООО.
Если ООО На общей системе налогообложения, то доход от продажи недвижимости будет признан на дату передачи недвижимости покупателю по акту (п. 3 ст. 271 НК РФ).
При применении в налоговом учете метода начисления на дату признания дохода от реализации продавец имеет право уменьшить его на остаточную стоимость недвижимости (пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ).
Также согласно пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ такие доходы можно уменьшить на расходы, непосредственно связанные с реализацией (оценка и т.п.).
СпроситьВ договоре дарения стоит сумма недвижимости, полученной в дар? Если вы уплатили налог, получив квартиру в дар, то при продаже должны будете заплатить налог с разницы между ценой продажи и суммой, указанной в договоре дарения (с которой платили налог) Да, в договоре указана сумма. В 2019 году получила в дар коммерческую недвижимость в счет оплаты по договору, а в 2020 хочу ее продать для получения той самой суммы, которая указана в договоре. Не придется ли платить налог дважды за одну и ту же недвижимость? (при получении в дар и при продаже)
Если вы уплатили налог, получив квартиру в дар, то при продаже должны будете заплатить налог с разницы между ценой продажи и суммой, указанной в договоре дарения (с которой платили налог)
СпроситьДобрый день. Расходы на переоборудование не будут учитываться для уменьшения НДФЛ так как учитываются только расходы на приобретение. Вы можете уменьшить налоги путем варьирования договорами. В основном договоре написать стоимость равную 0,7 от кадастровой стоимости и уменьшить налогооблагаемую базу на реальные расходы на приобретение или 1 миллион рублей. Если реальная цена продажи больше чем 0,7 от кадастровой то на все сверх составить договор купли-продажи неотделимых улучшений и не показывать его в налоговой и соответственно не платить с этой суммы НДФЛ. При продаже коммерческой недвижимости которая была переведена из жилой, учитываются расходы за перевод в коммерческую недвижимость, стоимость отдельного входа? Так как планируем продавать как физ лицо, срок владения 2 года. Не использовали помещение по назначению. И хотим заплатить налог 13 проц от прибыли.
Добрый день. Расходы на переоборудование не будут учитываться для уменьшения НДФЛ так как учитываются только расходы на приобретение. Вы можете уменьшить налоги путем варьирования договорами. В основном договоре написать стоимость равную 0,7 от кадастровой стоимости и уменьшить налогооблагаемую базу на реальные расходы на приобретение или 1 миллион рублей. Если реальная цена продажи больше чем 0,7 от кадастровой то на все сверх составить договор купли-продажи неотделимых улучшений и не показывать его в налоговой и соответственно не платить с этой суммы НДФЛ.
СпроситьДоброго времени суток!
Если имущество принадлежит юр.лицу то налог только 6% при усн. А вот если учредитель хочет вывести деньги себе то за доход плюсом 13%. Юридическое лицо (ООО), купило нежилую недвижимость 11 лет назад за 2 мил. руб. Всё это время сдавали в аренду. Теперь продаёт за 6 мил. руб. Поэтому уточняющий вопрос на не полный ответ. Налоги в 6% и 13% при УСН платить с суммы продажи или с дохода 4 мил. руб.. Юридическое лицо при УСН, помимо налога 6% процентов, обязано ли платит ещё и 13%, при продажи нежилой коммерческой недвижимости?
Доброго времени суток!
Если имущество принадлежит юр.лицу то налог только 6% при усн. А вот если учредитель хочет вывести деньги себе то за доход плюсом 13%.
СпроситьЮридическое лицо (ООО), купило нежилую недвижимость 11 лет назад за 2 мил. руб. Всё это время сдавали в аренду. Теперь продаёт за 6 мил. руб. Поэтому уточняющий вопрос на не полный ответ. Налоги в 6% и 13% при УСН платить с суммы продажи или с дохода 4 мил. руб..
СпроситьЮр лицо платит 6% с поступивших средств.
Если деньги останутся на счетах ООО то 13% платить не нужно.
Если Вы хотите деньги вывести на учредителя то 13% с суммы которая будет выведена.
СпроситьПри продаже имущества, используемого в коммерческой деятельности, надо платить налог 13 %. Вычеты в данном случае не предоставляются.
Если будет ИП УСН 6%, с ОКВЭД в том числе,-покупка и продажа недвижимости, то налог надо будет платить в размере 6%. В 2019 году закрыла Ип-усн 6%, аренда помещений, в 2020 хочу поодать это помещение, какой налог надо платить, может выгодне вновь открыть Ип - 6 %
При продаже имущества, используемого в коммерческой деятельности, надо платить налог 13 %. Вычеты в данном случае не предоставляются.
Если будет ИП УСН 6%, с ОКВЭД в том числе,-покупка и продажа недвижимости, то налог надо будет платить в размере 6%.
СпроситьПродавать можете, но оформлять придется с собственника на покупателя. У меня возник еще вопрос: налогообложение как будет происходить и будет ли оно? Дело в том, что офис принадлежит жене более 5 лет и использовалось как коммерческое помещение по договору доверительного управления ИП ее мужа. Нужно ли ей платить налог с продажи? Или муж должен уплатить налог с ИП? А почему муж не может продать по доверенности от жены и уплатить налог со своего ИП 6%? Но жена написала доверенность мужу с правом продажи. Почему он не может продать по доверенности? И уплатить налог с ИП - не 13% а 6%, Таким образом выходит, что налог платит ВСЕГДА жена и всегда 13% (даже если недвижимость в собственности у нее более 5 лет) и даже если продается через мужа и его ИП? Имеется офисная недвижимость (офис). Принадлежит жене, а у ее мужа есть ИП. Можно ли продавать через это ИП?
У меня возник еще вопрос: налогообложение как будет происходить и будет ли оно? Дело в том, что офис принадлежит жене более 5 лет и использовалось как коммерческое помещение по договору доверительного управления ИП ее мужа. Нужно ли ей платить налог с продажи? Или муж должен уплатить налог с ИП? А почему муж не может продать по доверенности от жены и уплатить налог со своего ИП 6%?
СпроситьМуж не может продать недвижимость, которая принадлежит жене. Продать может только собственник. Налоги с продажи тоже платит собственник-продавец. Поскольку недвижимость коммерческая и использовалась в предпринимательской деятельности, то жена должна будет оплатить НДФЛ 13% (независимо от срока владения и независимо от того, что недвижимость находилась в доверительном управлении ИП-мужа). У ИП-мужа нет оснований платить налог УСН 6%.
СпроситьНо жена написала доверенность мужу с правом продажи. Почему он не может продать по доверенности? И уплатить налог с ИП - не 13% а 6%,
СпроситьОт того, что мужу выдана доверенность на право продажи не означает, что муж автоматически стал собственником недвижимости. Жена, как была собственником, так и осталась. А в договоре купли-продажи в преамбуле будет указано, что жена (ФИО) в лице мужа (ФИО), действующего на основании доверенности, продает то то и то то. Еще раз - продает не муж, продает жена и налоги платит она же.
СпроситьТаким образом выходит, что налог платит ВСЕГДА жена и всегда 13% (даже если недвижимость в собственности у нее более 5 лет) и даже если продается через мужа и его ИП?
СпроситьНДФЛ 13% только при продаже коммерческой недвижимости, которая использовалась в предпринимательской деятельности (на такую недвижимость срок владения не распространяется).
СпроситьДоход от продажи недвижимости, которой человек владеет менее 3 или 5 лет (в зависимости от применимости указанных выше правил) или же при использовании ее в коммерческих целях (вне зависимости от срока владения помещением) облагается налогом на доходы физлиц — НДФЛ по ставке в 13%. Имею нежелое помещение по дарению с 2016 года, физическое лицо. Должен ли я платить налог при продаже.
Доход от продажи недвижимости, которой человек владеет менее 3 или 5 лет (в зависимости от применимости указанных выше правил) или же при использовании ее в коммерческих целях (вне зависимости от срока владения помещением) облагается налогом на доходы физлиц — НДФЛ по ставке в 13%.
Спросить