Проблемы с НДС - как заполнять формы без начисления налога и возможные последствия

• г. Ясный

ИП был на потенте. Потерял право, не оплатив вторую часть потента. Перевели на ОСНО. Сделали книгу продаж, счета-фактуры. НДС не оплачивался нигде. Как заполнять формы по НДС, если не при покупке, не при продажи НДС не начислялся, согласно выписки из счета. Можно ли декларацию не подавать? И что за это будет?

Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте! Нужно сдать нулевые декларации-в противном случае будете подвергнуты штрафу

Спросить
Пожаловаться

ИП был на потенте. Потерял право, не оплатив вторую часть потента. Перевели на ОСНО. Сделали книгу продаж, счета-фактуры. НДС не оплачивался нигде. Как заполнять формы по НДС, если не при покупке, не при продажи НДС не начислялся, согласно выписки из счета. Можно ли декларацию не подавать?

Физ. лицо в 2016 г. продал грузовой автомобиль, в собственности более 3-х лет. Автомобиль был куплен в 2012 г. для грузоперевозок на ИП, (вид деятельности-грузоперевозки). Налоговая инспекция просит уплатить с суммы продажи автомобиля НДС и НДФЛ, т.к. продажа автомобиля под вид деятельности ЕНВД не попадает и налоги должны исчисляться как по ОСНО. Хотя автомобиль физическим лицом был приобретен у юр.лица и в договоре купли-продажи был выделен НДС, счет-фактура имеется, т.е. физическое лицо при покупке уплатило уже НДС. Если налоговый орган ссылается на то, что налоги при продаже должны уплачиваться как на ОСНО, в нашем случает нет базы для налогообложения, т.к. автомобиль был куплен за 2,5 млн. рублей и продан за 1,5 млн. рублей (продажа минус покупка равно ноль). Налоговая стоит на своем, и говорит, что с 1,5 млн. физ.лицо должно исчислить НДС и уплатить в бюджет. Правомерно это?

Фирма на ОСНО, если приходные документы без НДС нужно ли заполнять (поставить флажок) строку счет-фактуры. То есть должен ли этот приход попасть в книгу покупок? Спасибо!

Сдал документы на оформление потента, мне отказали изза фальшивой регистрации, и сказали что могу подать заявление на потент только через год, можно ли сделав регистрацию которая есть в базе данных, и сдать документы на оформления потента заново?

Я предприниматель на общем режиме, в 2008 года выставила счет фактуру на продажу не правильно, и сдала декларацию по НДС, а потом нашла свою ошибку, но декларацию не изменила, что мне теперь делать. Если делать согласно всех моих счет фактур то у меня получается уменьшение налога. Как мне это все объяснить налоговой, и что мне за это будет.

У меня такая ситуация, купили сыну квартиру по договору купли продажи первую часть денег отдала наличкой получив расписку, а вторую часть денег перевели на счет продавца с моего счета, квартира оформлена на сына, сын при подачи декларации оправил все документы в ыписки со счетов, а налоговая не принимает декларацию на вторую оплаченную часть денег так как она переводилась с моего счета а не со счета сына что нам сделать в этом случаи.

В графе 3 счета-фактуры указан поставшик и юридический адрес, а товар отгружался со склада другого предприятия (согласно договора хранения). Налоговая не принимает НДС к вычету. Это 2014 г. Предлагает убрать из налоговой декларации этот НДС, сделать корректировку счетов-фактур в гр.3 и включить эти счета уже в Декларацию за 3 квартал 2015.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Фирма на ОСНО, сфера ЖКХ, льгота по НДС ст.149 НК, счета-фактуры выставляем без НДС, но полученные счета с НДС оплачиваем и приходуем на 60 счете, и после этого на 68 счете выходит НДС по дебету, может просто нужно фактуру приходовать не выделяя НДС?

По основной налоговой декларции по НДС за февраль и апрель 2007 г. был предъявлен НДС к вычету. Копии всех подтверждающих документов были предоставлены для камеральной проверки в налоговую инспекцию. В ноябре 2007 г. были сданы уточненные налоговые декларации за эти месяцы - налог к вычету немного уменьшился - исключены некоторые счет-фактуры из книги покупок. К уточненным декларациям были сданы дополнительные листы по книге пкупок и книге продаж. Имеет ли право налоговая инспекция требовать предоставить копии всех документов, которые сдавались ранее?

Организация на ОСНО продает автомобиль другой организации на ОСНО. При оформлении счет-фактуры НДС указывать сверху стоимости, указанной в договоре купли продаже=100 т.р. или в том числе.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение