Иностранная гражданка из Донецка - как вернуть не выплаченные суммы фиксированных авансовых платежей на налог на доходы физических лиц в Крыму

• г. Краснодар

Я иностранная гражданка из Донецка. Из-за боевых действий переехала в Крым. Оформила патент на работу. На предприятии мне не полностью выплатили сумму фиксированных авансовых платежей на уменьшение исчисленной суммы налога на доходы физических лиц. За 2015 год более 5000 рублей, за 2016 - 12000 рублей. В налоговую подавалось уведомление на право осуществления уменьшения суммы НДФЛ. Как вернуть не выплаченные суммы, если в апреле 2016 я расчиталась, а предприятие выплачивать отказывается?

Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте! В судебном порядке

Спросить
Пожаловаться

У меня работает иностранец на патенте с 24 апреля 2015 года. Патент получен 13.03.2015 г. Были предоставлены копии квитанций на уплату авансовых платежей по НДФЛ. Первый платеж был 26.02.2015 г. Затем 08.04.15 г. и 22.04.15 г. В июле из налоговой я получила уведомление о подтверждении права налогового агента на осуществление уменьшения суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей. До момента получения данного уведомления я удерживала с зарплаты НДФЛ по ставке 13%. После получения уведомления мне надо пересчитать НДФЛ сотрудника. Надо ли мне учитывать фиксированный платеж, уплаченный в феврале, или только начиная с апреля-месяца поступления на работу? Надо ли мне возвращать сотруднику удержанный налог за апрель-июль?

У нас сотрудница принесла из ИФНС Уведомление о подтверждении права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей за период действия патента (она с Украины, является налоговым резидентом). На тот момент, когда она это уведомление принесла, уже был исчислен, удержан и перечислен НДФЛ за декабрь 2015 г. В налоговой сказали, в таком случае пусть она подает 3-НДФЛ в налоговую и указывает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей. Но в Декларации не нашли, где указывать эту информацию, чтобы сотруднице вернули уплаченный НДФЛ. Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией.

09.01.2020 нашей организацией было подано в ФНС заявление о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей в отношениивременно пребывающих иностранных работников, работающих на патенте.

05.02.2020 на многих работников нами был получен из ФНС отказ по причине отсутствия информации о факте заключения налоговым агентом с налогоплательщиком трудового договора. Т.е. миграционное подразделение до сих пор не передало эту информацию в налоговое ведомство. Как следует поступить организации в этом случае? В территориальном подразделении по вопросам миграции разговаривать не хотят.

Отказ в выдаче подтверждения права на уменьшение исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей - результаты поиска.

Как расчитать размер исчисленной суммы налога на гаражный бокс? Пришло налоговое уведомление за 2011, 2012, 2013 год, по моему мнению сумма налога завышена.

Как получить излишне уплаченный налог? Переплата по НДФЛ ОБРАЗОВАЛАСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ УМЕНЬШЕНИЯ ИСЧИСЛЕННОй СУММЫ НАЛОГА ПО НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОРМЕ 3 НДФЛ за 2011 год, предоставленной в инспекцию в 2012 г. спасибо.

В июне 2017 года получено налоговое уведомление на сумму 11047 недоимки по транспортному налогу за налоговые периоды 2014 2015 2016, в декабре 2017 оплачивается 7600, в 2018 году ИФНС взыскивает 11047 за те же три периода 2014 2015 2016, ссылаясь на то, что оплаченная сумма ушла на оплату более ранних периодов. Правомерны ли действия налогового органа, ведь если долг был больше, чем 11047, то в уведомлении от июня 2017 они должны были отразить всю сумму долга?

Мне пришло уведомление об уплате транспортного налога за 2010 год. все остальные налоги за 2011, 2012, 2013, и 2014 год уплачены полностью. Должен ли я уплачивать налог за 2010 год?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Земельный налог за год (налогоплательщик - физическое лицо) должен уплачиваться, как известно в конце следующего за года. То есть за 2017 - в конце 2018 года и т.п. Налогоплательщик, с 2014 года владеющий участком (кадастровая стоимость которого установлена в 2013 году), в 2019 году обратился в суд для уменьшения кадастровой стоимости. Суд удовлетворил его требование и уменьшил кадастровую стоимость. Переплата, кажется, должна возвращаться за три года, предшествующие году обращения. То есть, в данном случае, это 2016-2018 годы. Вопрос: возвращается переплата по начисленному за 2016-2018 годы налогу или по уплачиваемому в 2016-2018 годах (т.е. начисленному за 2015-2017 годы)? Должны ли вернуть за 2015 год?

Имею в Сбербанке задолженость на сумму 9716,27 рублей, срок действия кредита по апрель 2015 г. В январе 2015 г. получила от банка уведомление о возникновении по итогам 2014 г. налогооблагаемого дохода в виде Иные доходы (4800) в связи с чем у меня образовалась задолженность по уплате налога на доходы физ лиц в сумме 1263 рублей. К уведомлению приложена справка формы №2-НДФЛ за 2014 г., где в графе сумма дохода указана сумма задолженности по кредиту-9716,27 рублей. Объясните пожалуйста что это значит?

Купили в ипотеку квартиру в 2015 году. Возможно ли подать в налоговую НДФЛ 3 на налоговый вычет в 2016 году, учитывая доходы за 2011, 2012, 2013 года, т.к. 2013, 2014, 2015 года дохода не было по причине декрета.

Может быть есть варианты... Предварительно звонила в налоговую - сказали только 13, 14, 15 года, остальное не примут.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение