Конвертация дохода - как правильно налогообложить полученные доллары в ИП на УСН?

• г. Москва

ИП на УСН (доходы) получило вознаграждение от иностранной компании в долларах, а затем конвертировало полученные доллары в рубли.

Что будет являться налогооблагаемым доходом: только доход в долларах пересчитанный в рубли по курсу ЦБ на день зачисления долларов на счёт или же в качестве дохода будет также рассматриваться доход от конвертации долларов в рубли (что, практически, приведёт к двойному налогообложению изначально полученной суммы в долларах)?

Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте, по данному вопросу см. Письмо Минфина России от 23.06.2015 N 03-11-03/2/36140) https://base.garant.ru/71142828/

Спросить
Пожаловаться

Я гражданин РФ, находясь в Москве, регулярно получаю доход от иностранной компании Google Ireland LTD за участие в партнерской программе Google Adsense (сервис контекстной рекламы). Доход в личном кабинете начисляется в долларах, но выплачивается в рублях почтовым переводом через платежную систему Рапида. Из документов есть чеки с почты и распечатки о доходе из аккаунта Гугла (никаких других документов невозможно получить в принципе - это позиция Гугла, он работает только с физлицами).

На мой запрос налоговая ответила, что так как доход у меня за действие, совершенное в РФ, то данный доход относится к доходам от источников в РФ, а источником выплаты дохода является иностранная компания. Также они указали, что налогооблагаемой суммой является исходная сумма до всех конвертаций, т.е. начисленная в долларах.

Вопрос: какой лист декларации 3-НДФЛ заполнять - А (доходы от источников в РФ) или Б (доходы от источников за пределами РФ) ?

Исходя из ответа налоговой, что мой доход относится к доходам от источников в РФ, вроде надо заполнять лист А. Но лист А заточен под российские компании и под рубли. А под доллары заточен лист Б.

Получается два варианта:

1) Заполнить лист А без указания ИНН источника, указывая сумму в рублях, и приложив пояснительную записку с расчетом (из долларов в рубли).

2) Заполнить лист Б.

Какой лист лучше заполнить и почему?

Спасибо.

Заполняю 3-НДФЛ.

Доходы за пределами РФ.

Вопрос: какой код дохода указывать в следующих случаях

1. доход с рекламы в мобильных приложениях через AdMob?

2. доход с продажи платных приложений через Google Play и iTunes?

Тип приложений, если это важно: справочные и словарные статьи.

Заполняю через программу Декларация 2015 - Доходы за пределами РФ - Полученный доход - Код дохода.

Все коды начинаются с 1000 (Суммы прибылей контроллируемых иностранных компаний) и т.д.

До брака открыл ИП. После вступления в брак получал серьезный доход по УСН (доходы). Может ли жена претендовать при разводе на 50 % ранее полученных доходов ИП, скажем потребовать через суд выплаты н-ной суммы денег, при том, что как таковых денег нет, но как факт есть доход полученный от ИП отраженный в декларации.

Будет ли считаться официальным доходом доход, полученный от выполнения работ между физ лицами и задеклалированный с опозданием за 2020 год в декабре 2021 года. Код дохода "10" - иные доходы по Декларации - 3 НДФЛ. Имеет ли право соцзащита требовать какие-то документы дополнительно?

Я резидент РФ. За услугу, оказанную мною в России, я получил вознаграждение от иностранной компании в долларах.

Согласно пп 6 ч 1 ст. 208 НК РФ такой доход относится вроде как к доходам от источников в РФ.

Хочу уплатить НДФЛ 13%, но при заполнении налоговой декларации столкнулся с проблемой: не пойму, какой лист заполнять - А (доходы от источников в рф) или Б (доходы от источников за пределами)?

Согласно ст. 208 НК вроде бы надо заполнять лист А, но лист А заточен под российские источники выплаты (есть поля ИНН, КПП и пр.), а под зарубежные источники заточен лист Б (есть поля суммы в валюте, курс ЦБ и пр.). Похоже, что вопреки НК разработчики формы декларации подразумевали деление на виды дохода не по месту совершения действия, а по месту нахождения источника выплаты и валюте выплаты. А в моем случае действие совершено в россии и доход (по НК) относится к доходам от источников в рф, а источником выплаты дохода является зарубежная компания.

Если я заполню лист А, то можно название источника указывать латиницей и не заполнять ИНН и КПП источника? Также я там укажу рублевую сумму, расчитанную по курсу ЦБ, но долларовая сумма там не будет нигде фигурировать.

Или проще заполнить лист Б?

Подскажите, какой лист заполнять в моем случае - А или Б?

Спасибо.

Я ИП (доходы - 6%), имею договор в с иностранной компанией на оказание услуг в долларах США. Деньги за оказанные услуги поступают на валютный расчетный счет в банке. Могу ли я перечислять свой доход на мой текущий валютный счет (карта Сбербанка в долларах США) минуя конвертацию в рубли. Какими законодательными актами это регулируется?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Сумма дохода по Справке БО предпринимателя доходы минус расходы (валовый доход или прибыль по результатам деятельности.

Подлежат ли налогооблажению, доход, полученный от бывшего супруга или от сожителя, любовника и т.д? Как отразить эти доходы в справке на госслужбу?

1. Что признается в качестве имущества при разделе дохода от предпринимательской деятельности одного из супругов (размер дохода, заявленного в налоговой декларации или зачисления на его счет в качестве "дохода предпринимателя")?

2. За какой период делятся доходы от предпринимательской деятельности (3 года-срок исковой давности или за весь период брака)?

3. Кроме того супруг осуществлял деятельность также через "подставное" ИП, как в суде доказать данный факт и включить фактически им полученные доходы в раздел?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение