Возможность подачи на налоговый вычет при покупке квартиры в строящемся доме и заполнение налоговой декларации.
Купил квартиру в строящемся доме в 2008 г, но сдали его лишь в 2012 г, соответственно собственность получил тоже в 2012 г. Могу ли я подать на налоговый вычет, если с момента покупки прошло более 3 лет? и если могу, то за какой период: за прошедшие 3 года или только за 2012 г? Если можно за прошедший период, то налоговую декларацию надо заполнять за 3 года? И по заполнению декларации: я работаю на нескольких работах и если вдруг не напишу в декларации какое-то место (уже уволился и справку 2 НДФЛ взять нет возможности), то будут проблемы или нет? Спасибо!
Право на получение налогового вычета возникает с момента гос. регистрации объекта недвижимости, т.е. в Вашем случае с 2012г. Соответственно, декларация по форме 3-НДФЛ подается в 2013г за 2012г и так далее.
В том случае,если Вы не укажите все свои источники дохода (нет возможности предоставить справку по форме 2-НДФЛ), Вы просто потеряете в сумме возврата (вычета) за этот год.
СпроситьПосле покупки квартиры в 2015 году каждый год подаю документы (в том числе справку 2 ндфл за прошедший год) на получение имущественного налогового вычета у работодателя. Сейчас потребовалось заполнить декларацию 3 НДФЛ за прошедшие два года (2019 и 2020 гг) для получения социального налогового вычета на обучение. Так как заполняю и подаю декларацию 3 НДФЛ за 2019 и 2020 годы впервые, то ставить код корректироки в декларации надо 0? Но в налоговую я предоставляла справку 2 НДФЛ за 2019 год в январе 2020 года для получением права на имущественный вычет у работодателя, а справку 2 НДФЛ за 2020 год еще не представляла и в 2021 году за правом на имущественный вычет у работодателя еще не обращалась. И теперь не знаю какой код корректироки в декларации 3 НДФЛ за 2019 год надо указывать 0 или 1, и какой код корректироки в декларации 3 НДФЛ за 2020 год. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Вы же заполняли декларацию за 2019 год? Если да,то корректировка код 1,если уже вносили в нее изменения, то код 2 и т.д. Тоже самое за 2020 год.
СпроситьЗа 2019 год декларацию 3 НДФЛ не заполняла, а относила справку 2 НДФЛ в налоговую, для получения имущественного вычета у работодателя. Или факт обращения в налоговую с предоставлением справки 2 НДФЛ и получение вычета у работодателя можно расценить как заполнение декларации 3 НДФЛ?
СпроситьИмущественные налоговые вычеты предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено ст 220 НК РФ.
Имущественные налоговые вычеты могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент) при условии подтверждения права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты налоговым органом по утвержденной форме.
Разный порядок - или на основании декларации или на основании заявления при наличии подтверждения налоговой. Но если по получили вычет, то не значит, что по другим основаниям не надо заполнять 3 НДФЛ, если, конечно, такие основания имеются.
СпроситьДругих оснований заполнять декларацию 3 НДФЛ не было. Имущественный вычет за 2019 год получала у работодателя на основании заявления при наличии подтверждения налоговой. В настоящее время понадобилось заполнить декларацию 3 НДФЛ за 2019 год для получения социального вычета на обучение. В сложившейся ситуации при заполнении декларации каким будет код корректировки?
СпроситьПри заполнении Титульного листа декларации указываются:
1) налоговый период (код) и отчетный год - указывается код налогового периода и календарный год, за который представляется Декларация:
код налогового периода "34" - в случае представления налогоплательщиком Декларации за календарный год,
2) номер корректировки.
При заполнении первичной Декларации и уточненных Деклараций за соответствующий налоговый период по показателю "номер корректировки" обеспечивается сквозная нумерация, где "номер корректировки" для первичной Декларации принимает значение "0--", для уточненных Деклараций номер указывается последовательно ("1--", "2--", "3--" и так далее). Не допускается заполнение номера корректировки по уточненной Декларации без ранее принятой первичной Декларации (у вас уточненная). Уточненная Декларация представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения.
СпроситьВ 2002 году я, согласно договора, оплатил стоимость строящейся квартиры. Видимо, в апреле с.г. получу свидетельство о регистрации права собственности на построенную квартиру. Имею ли я право подать декларацию на предоставление мне имущественного вычета по НДФЛ в срок представления деклараций за 2003 год, или соответствующую декларацию смогу подать только за 2004 год? Какой налоговый период при этом будет учтён налоговым органом: по дате произведенных мною расходов, или по дате подачи декларации? Заранее спасибо за Ваш ответ.
Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ Вы имеете право на получение имущественного налогового вычета в сумме, израсходованной на приобретение квартиры, в размере фактически произведенных расходов.
Вычет означает возврат Вам сумм налога на доходы физических лиц, уплаченного Вами за период, в котором вы приобрели квартиру. Вычет предоставляется на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода.
Поэтому налоговую декларацию Вам следует подавать в 2004 году за 2003 год. В ней указывается сумма, переходящая с предыдущего года (приложение Ж).
С уважением,
СпроситьПри покупке квартиры положен налоговый вычет с двух миллионов. А вычет по процентам ипотеки в эту сумму входит или это отдельная сумма? Купили квартиру в 2013 году в строящемся доме. Сдали его в 2015 и получили право собственности. Декларацию на получение вычета можно подавать только за 2015 год или есть возможность за 2013, 2014 год тоже.
за более ранний период можно получить НВ только в том случае, если вы - пенсионер, ст. 220 НК
Если нет, только за 2015 и последующие года
НВ по процентам отдельно предоставляется - на всю сумму процентов но не более чем на 3 млн рублей
СпроситьВ 2004 году мной по договору ипотеки приобретена в собственность квартира (стоимость 840000 рублей).
Пользуясь налоговым вычетом на стоимость квартиры и уплаченных процентов мной подавались декларации в налоговую инспекцию за 2004, 2005, 2006 и 2007 года. За 2008 год я декларацию подать не успел. Сейчас занимаюсь оформлением декларации за 2009 год.
Вопрос: могу ли я в декларацию 3-НДФЛ включить расходы за 2008 год или мне надо офомлять две декларации - отдельно за 2008 и 2009 годы?
С уважением. Владимр.
Я купила квартиру в 2014 г.. подала в налоговую на вычет за 14 г., могу ли я подать декларацию за 2013 - 2012 - 2011 г. Имею я ли право подавать декларации за прошедшие года или только за 15-16-17 г. пока не закончиться вычет? Спасибо.
Мной была куплена квартира в строящемся доме в 2010 году, в 2011 году дом сдали и заселили по временному ордеру. Собственность получили через суд в 2013 году. Могу ли я сейчас подать документы на налоговый вычет за 2011 и 2012 года? Какой документ указывать при заполнении декларации?
Евгений
на налоговый вычет вы вправе претендовать если вы -пенсионер и не имели доходов в 2013 году
ст. 220 НК РФ
Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 330-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия у них доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, остаток имущественного вычета может быть перенесен на предшествующие налоговые периоды, но не более трех.
(абзац введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ)
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 112-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
СпроситьХотим оформить налоговый вычет за обучение 2017-2019 годов (3 года). В личном кабинете налогоплательщика можно оформить декларация 3 НДФЛ только за один год. Можно ли подать три такие декларации через личный кабинет или нужно заполнять декларацию 3 НДФЛ самостоятельно и подавать непосредственно через налоговую инспекцию?
Здравствуйте!
Налоговый вычет можно получить за три прошедших года. Документы Вы можете подать как лично через налоговую инспекцию, или же через личный кабинет налогоплательщика.
СпроситьХочу применить налоговый вычет при покупке квартиры, приобретенный в 2003 году за 3 последних года. По форме каких годов необходимо заполнять налоговые декларации за 2012,2013,2014 годы?
Соответственно по форме налоговых деклараций этих периодов? Или по форме декларации 2015 года?
В 2019 году сдана декларация с продажи автомобиля за 2018 г, а в 2021 надо сдать декларацию за 2020-2017, была покупка квартиры (работающий пенсионер). Надо ли соединять декларации за 2018 год вместе и подавать уточненную или подать декларацию за 2018 г (покупка квартиры). Спасибо.
Декларацию за 2018 год заполнейте с учетом продажи автомашины (то есть все объединяйте).
СпроситьЗа 2011 год я получила налоговый вычет за лечение.
В 2012 году купила квартиру. Получила налоговые вычеты за 2012 и 2013 годы. Сейчас вышло положение, что работающие пенсионеры могут получить налоговые вычеты, связанные с покупкой квартиры, за предыдущие 3 года от момента покупки квартиры. Т.е. я могу получить налоговый вычет на квартиру в 2009, 2010 и 2011 году. Как это оформить в декларации?
Вы так сможете сделать, если перестанете работать, а пока остаток у вас будет переносится на будущие налоговые года, затем как перестанете работать остаток перенесется на прошлые налоговые периоды.
Спросить