Как рассчитать размер задолженности ИП при закрытии и понять ее масштабы
Вопрос по долгам ИП.Понимаю, что подобные вопросы задаются часто, прошу заранее меня извинить.
Если ИП открыто 28 января 2010 года, каков на сегодняшний день размер задолженностей? Как можно это рассчитать? Просто, хотелось бы понимать сумму, которую придется заплатить при его закрытии? Хочется понимать масштабы бедствия заранее. Закрыть планирую в апреле.
ИП не работает примерно с июля 2010 года. ИП без сотрудников. Было открыто, как и многими, по настоянию работодателя. ИП с упрощенной системой налогообложения, 6%.
Спасибо!
Собираюсь закрыть ИП (в прошлые годы 2010, 2011 и 2012 и в этом 2013 году деятельность официально не вел - на банковском счете ИП ноль за все эти годы - в ПФР за все эти годы (кроме 2013) все заплатил - там долгов нет).
Вопрос 1 - каков порядок закрытия ИП (в каком порядке бегать в ПФР, банк и налоговую) ?
Вопрос 2 - придется ли мне что-то еще платить при закрытии ИП?
Вопрос 3 - нужно ли сдавать декрарацию за 2012 год?
Вопрос 4 - нужно ли что-то платить в ПФР за январь и десять дней февраля этого 2013 года?
Спасибо...
Если вы хотите подробных разъяснений, то прошу платно. Если хотите сами, то чиатйте порядок ликвидации ИП:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Глава VII.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Статья 22.3. Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
СпроситьЗдравствуйте, Сергей.
Рекомендую обратиться к коллегам в фирму "Право 61" (одноименный сайт с перечнем док-тов по вашему вопросу и калькулятором услуг - http://www.pravo61.ru/). Быстро, качественно и недорого.
Удачи вам!
СпроситьВ настоящее время являюсь ИП, налогообложение-енвд. С 2013 года должен увеличиться до 35 т.р. пенсионный налог. Если закрыть ИП и открыть ООО с такой же системой налогообложения (сфера деятельности фотоуслуги) уменьшиться ли размер уплачиваемых налогов или сколько всего придется платить? Сейчас я уплачиваю 17000 пенсионный плюс 1800 в квартал ЕНВД. Спасибо..
Здравствуйте Владимир.
Если доля расходов от дохода больше 60% я советую вам открыть ООО на УСН 15% (Упрощенная система налогообложения (Доходы - Расходы)*15%=налог по УСН
Если доля расходов от дохода меньше 60% я советую вам открыть ООО на УСН 6% (УСН (только Доходы)*6%=налог по УСН. Плюс Налог по УСН 6% можно уменьшить на величину платежей в ПФ
От ЕНВД никуда не деться. А з/п при ООО если вы ген. директор и работаете один можно себе не платить и соответственно не будет никаких платежей в ПФ.
Деньги с деятельности ООО можно получать с выплаты дивидендов учредителям. Дивиденды=((Чистая прибыль*9%)*13%)
9% - Налог на дивиденды
13% - НДФЛ
При открытии ООО обязательно нужен юридический адрес - он может быть по прописке генерального директора если он является еще и одними из учредителей.
Количество учредителей для ООО лучше 2 и более человек.
В противном случае, если учредитель 1 и он генеральный директор, то он приравнивается к ИП и отвечает всем своим имуществом по долгам ООО.
Скорей всего вам подойдет УСН 6%
СпроситьЯ находилась в отпуске по уходу за 1-ым ребенком с января 2013 года по апрель 2013 года. Потом вышла на работу на полный рабочий день по собственному желанию. В январе 2015 года работодатель попросил обратно уйти в отпуск по уходу за ребенком. Уже получается до 3-х лет. Вопрос: размер ежемесячного пособия должен рассчитываться как и для отпуска по уходу до 1,5 лет (т.е за 2011-2012) или можно рассчитать за период 2013-2014? Вопрос очень важен, потому что за последний период сумма сильно отличается от первого периода, что очень важно для меня и ребенка.
От полутора до 3-х лет пособие составит 50руб. в мес. (Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110) поскольку пособие согласно Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ уже не выплачивается
СпроситьСт. 14 ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" указывает на период расчёта заработка:
"Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за ДВА календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей)."
У Вас новый отпуск.
СпроситьТатьяна, ФЗ от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ устанавливает выплаты до 1,5 лет, до трех лет выплаты производит соц защите в размере 57,50
СпроситьФедеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ
(ред. от 28.06.2014)
"Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
Согласно п. 1. Статьи 14 ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей). Средний заработок за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей) не учитывается в случаях, если в соответствии с частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются застрахованному лицу по всем местам работы (службы, иной деятельности) исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособия.
В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
Однако вышеуказанное пособие за счет ФСС выплачивается только до исполнения ребенку 1,5 лет.
СпроситьВ 2015 году ухожу в декрет (Больничный по БиР), отработав при этом 1 год (с 2014 по 2015) Я так понимаю, что для расчета берутся 2014 и 2013 года. Но с 2011 по 2013 я находилась в декрете с первым ребенком. Могу ли я заменить эти года на два других (например на 2010-2011, либо 2011-2012.) Либо я вправе поменять только 2013 (когда была в декрете) а 2014 год нет (или 2014 тоже можно поменять). Второй вопрос: в 2010 году я отработала на двух предприятиях (с января по апрель на одном и с июня на другом... далее ушла в первый декрет). Теперь для расчета больничного по БиР со вторым ребенком мне необходимо предоставить справку за 2010 год... берется данная справка только с последнего места работы или можно взять со второго предприятия тоже (где я работала с января по апрель 2010) и предоставить за 2010 год справку о доходах с двух предприятий. Заранее огромное спасибо.
Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ в редакции Закона N 343-ФЗ пособия по нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1.5 лет исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за время работы у другого страхователя . При этом в расчетный период не включаются дни, приходящиеся на декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком, дни временной нетрудоспособности. Также в расчет не берут периоды, когда работник не посещает основное место работы с частичным или полным сохранением заработной платы и на нее за этот период страховые взносы не начисляются.
Если в течение расчетного периода сотрудница уже находилась в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы могут быть заменены предшествующими годами. Для этого женщине необходимо написать заявление.
СпроситьЯ хочу задать вопрос связанный с налогами для ИП.У меня открыто ип 28 января 2016 года. С упращенной системой налогооблажения 6%.Я открыла коды розничная торговля цветами и оптовая торговля цветами. Но у меня нет места (работа на дому). Может мне надо было сделать код услуги. Какие налоги мне надо платить. А если нет доходов что делать и как отчитоватся и что платить до 25 апреля (платеж в налоговую)
Уважаемый Алексей!
На налоговом режиме 6% с дохода Вам не надо учитывать расходы в принципе, так что просто платите 6% с того дохода, который у Вас имеется.
Если нет доходов, сдаете "нулевку".
До 25 апреля Вам надо оплатить налоги с дохода за первый квартал. Если доходов не было - ничего не оплачиваете.
Что касается кодов ОКВЭД, то если Вы считаете, что они не соответствуют той деятельности, которую Вы осуществляете, Вы вправе добавить необходимые коды через налоговый орган.
Спросить11.09.2012 городской суд присудил должнику выплатить мне сумму 320000 рублей. На сегодняшний день сумма долга составляет 312568,16 рублей. Сейчас хочу снова обратиться в суд с индексацией суммы долга с учетом инфляции Но как рассчитать это я не знаю. Прошу вашей помощи в этом вопросе. Заранее спасибо.
Нужно взять справку в отделе статистического учета в Вашем городе. В ней указан индекс роста потребительских цен. Проиндексируйте в соответствии со справкой.
СпроситьПланирую открыть ИП и установить аттракцион на арендованной площади 2 кв.м. в парке. Возможно ли использовать вмененную систему налогообложения для данного вида деятельности? Или же придется работать с упрощенной системой налогообложения?
Вы можете выбрать любую систему налогообложения. Какая Вам будет выгодна и удобна решать Вам.
СпроситьВопрос по больничному листу. С 29 декабря 2015 по 9 января 2016 был открыт больничный лист. Расчёт был произведён исходя из 2013 и 2014 гг. У меня вот такой вопрос: может ли работодатель рассчитать больничные дни с 1 по 9 января 2016 исходя из расчёта 2014 и 2015 гг.?,а 3 дня декабря 2015 - 2013 и 2014 гг.
Спасибо!А существует какая-то статья конкретно по такому вопросу,чтобы модно было почитать?
СпроситьРасчетный период для определения размера пособия по временной нетрудоспособности установлен Федеральным законом №255-ФЗ.В соответствии с первой частью 14 статьи Закона 255-ФЗ, для оплаты больничного листка, установлен расчетный период – 2 года, предшествующих году, в котором наступила нетрудоспособность.
СпроситьЗа собственные средства построил дом. Дом официально зарегистрировал на себя в апреле 2017 года. Я пенсионер с 2001 года. Работал официально: с января по октябрь 2014 года и с июля по октябрь 2017 года. С апреля 2014 года и по н.в. получаю дополнительную негосударственную пенсию (от нее есть ежемесячные отчисления НДФЛ). Вопрос: 1. Как пенсионер, в т.ч. некоторое время "работающий пенсионер", имею ли я право на получение налогового вычета за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы? 2. За 2014 год моим предприятием была перечислена сумма НДФЛ в размере 111 188 руб., и в этом же году я закупил строительных материалов на сумму 516 648 руб. (13% = 67164 руб.). Разрешается ли сумму НДФЛ за 2014 год возвратить за счет расходов в 2015 - 2017 годах?
Нет, не разрешается. Поскольку такой возможности действующее законодательство не предусматривает. В ст. 220 НК РФ об этом ничего не говорится. По сроку у Вас не получается никак вернуть.
Спросить1. Да, Вы можете взять вычет за предыдущие 3 года согласно ст. 220 НК РФ.
Неважно, что Вы работали в 2014 и 2017 годах.
Пенсионеры получают вычет за любые предыдущие 3 года.
У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов.
2. Да, можно получить вычет.
Только декларацию нужно подать и написать заявление на вычет.
СпроситьДа, разрешается, согласно закону - ст. 220 Налогового кодекса РФ позволяет вам как пенсионеру (независимо когда вы вышли на пенсию) получить вычет при строительстве жилья не только за год. когда оформили дом на себя через Росреестр (в вашем случае это 2017 год) но и за 3 года, которые предшествуют этому году - это 14, 15 и 16 года.
За каждый год последовательно оформляете декларацию на вычет 3 НДФЛ
Получите вычет не только по доходу по зарплате. Но негосударственной пенсии, если с нее платится налог 13 процентов.
Спросить