Как избежать платежей в Фонды за 2014 год, не имея деятельности и находясь в банкротстве?
Уже год не веду предпренимательскую деятельность, живу за счет ранее накопленных денег, не связанных с коммерцией, за 2013 год имею долг перед УПФРФ в 15000, налоговая декларация за этот же 2013 была сдана нулевой, за 2014 год тоже планируется сдача нулевой декларации.
Вопрос - как мне избежать платежей в Фонды за 2014, по факту я за 2014 год банкрот, первичной документации не велось никогда, какое заявление и куда написать мне? Прошу помощи квалифицированной.
Начнем с того, что процедура банкротства - это очень дорогая процедура и в конечном итоге расходы по ней могут превысить Ваш долг перед ПФР (это при условии, что каких-либо иных долгов перед др. кредиторами у Вас нет). Только стоимость услуг арбитражного управляющего составляет 30 000,00 руб. в месяц.
Для начала я бы Вам посоветовала просто закрыть ИП (стоимость закрытия 160 руб.) и уведомить об этом ПФР, чтобы прекратились начисления взносов. Долг естественно за 2013-2014 год никуда не денется, но договаривайтесь с ПФР о рассрочке, либо, если делу уже был дан ход взыскивать будут по исполнительным документам принудительно.
СпроситьХочу уточнить у у вас, назначается ли арбитражный управляющий при отсутствие имущества у меня на которое может быть наложен арест? у меня действительно нет ничего кроме единственного жилого помещения
С уважением,
СпроситьАрбитражный управляющий обязателен, т.к. он является незаинтересованным лицом в деле о банкротстве и к нему переходят функции управления и сохранности имущества. При процедуре банкротства арест на имущество не налагается, но долги закрываются за счет всего имущества, которое есть у должника, даже, если это будет только жилье (продается с торгов, долги закрываются, закрываются расходы арбитражного управляющего, оставшиеся от продажи деньги отдаются должнику).
Почитайте на досуге Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О несостоятельности (банкротстве)" и подумайте хорошенько, стоит ли Вам в это ввязываться.
СпроситьВыше вы рекомендуете закрыть ИП для приостановке начисления платежей - это возможно подав заявление в отделение ФНсС но там ранее ( 3-4 месяца назад примерно))потребовали справку из ПФР об отсутствие задолженности перед этим фондом - как быть?
Что изменилось за прошедшие 3 месяца?
С уважением,
СпроситьИП усн 6% собираюсь закрыть ИП
С 2015 не сданы декларации.
В 2015 деятельность велась, но по налогам не отчитывались.
С 2016 нулевые декларации, деятельность не велась.
Как правильно подать декларацию за 2015 г. ?
- что там надо указывать-какие могут быть штрафы-как их избежать.
Напугали что при проверке этой декларации могут наложить штраф за не своевременную сдачу то от налоговая то ли пенсионный фонд до 300.000 штраф?
Общий срок давности по налоговым правонарушениям - три года.
Так что, все проблемы с несданными декларациями за период 2015 - 2018 годы пропали сами собой.
Если Вы сейчас подадите "хоть какую" декларацию за давно прошедшие периоды, у налоговиков возникает право на камеральную, а то и на выездную налоговые проверки этих давно прошедших периодов. Не ведитесь на провокацию и не подавайте никаких "старых" деклараций.
Также проверьте на сайте ФНС не прекращена ли деятельность вашего ИП.
СпроситьВ 2019 году сдана декларация с продажи автомобиля за 2018 г, а в 2021 надо сдать декларацию за 2020-2017, была покупка квартиры (работающий пенсионер). Надо ли соединять декларации за 2018 год вместе и подавать уточненную или подать декларацию за 2018 г (покупка квартиры). Спасибо.
Декларацию за 2018 год заполнейте с учетом продажи автомашины (то есть все объединяйте).
СпроситьДекларации с 2010 по 2012 года прошли проверку в прошлом году, но заявления на возврат денег не были оформлены. В этом году налоговая принимает заявления на возврат денег за 2011 и 2012 года аргументируя это тем что казначейство не выплатит за 2010 год. Как мне поступить, наставить чтоб приняли заявление за 2010 год, или подавать корректировки за 2011-2012 года и на их основании подавать декларацию за 2013 год?
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением налоговой декларации. Я работающий пенсионер, в 2016 году купила квартиру. В настоящее время заполняю декларацию за 4 года (2017,2016,2015,2014).
Вопрос в следующем: какой год указывать в каждой из деклараций в подпункте 1.11 листа Д 1 (год начала использования налогового вычета) — 2017 или 2014?
И еще вопрос: с какого года нужно начинать заполнять декларацию (с 2014 и переносить остаток на 2015, 2016, 2017) или наоборот начинать с 2017 и переносить остатки на 2015, 2014, 2013?
Заранее очень благодарна за ответ, спасибо!
Декларации Вы можете заполнить только за последние три года (2015,2016,2017). Годом начала использования налогового вычета будет считаться 2015. Остаток переносится с 2015 на 2016 и на 2017. По вопросу заполнения декларации Вы можете обратится на официальный сайт налоговой, где есть программное обеспечение, которое поможет Вам правильно заполнить декларацию. Перенос суммы будет автоматически сформирован программой и остаток Вы заполняете в следующей программе. С 01.07.2015 года больничные листы (которые оформлены через фонд социального страхования) в справке организации 2-НДФЛ не отражаются. Их необходимо брать в фонд социального страхования дополнительно.
СпроситьМожете не утруждать себя заполнением такого количества деклараций: квартира куплена в 2017 году, только за 2017 год вы и сможете получить налоговый вычет, если продолжите работать, значит, будете обращаться в налоговую в последующие годы.
Сколько подоходного налога в год вы заплатили, столько за год и вернут (сумма указана в справке 2 НДФЛ, берете в бухгалтерии).
Будете возвращать столько лет, пока не вернете всю сумму.
СпроситьДекларация по транспортному налогу за 2012 год сдана 01.02.2013 года (ООО). 24.12.2014 года пришло уведомление из ИФНС с предложением сдать уточненную декларацию в связи с неверным заполнением исходной декларации. Как реагировать на это Уведомление, ведь прошло почти два года с момента подачи первичной декларации?
Подавал декларацию за 2013 год на вычет по квартире, купленной в 2013 году. Квартира приобретена с супругой в общую совместную собственность без выделения долей. При заполнении декларации указал вычет на 1000 000 рублей, как 1/2 доли. При этом супруга написала заявления по отказу в своей доли вычета в мою пользу. В декларации за 2014 год я указал уже полную сумму вычета 2000 000 руб. Мне пришел отказ в выплате суммы свыше заявленной ранее в декларации за 2013 год. Налоговый инспектор мотивирует отказ тем, что заявленная сумма не может быть пересмотрена. Прошу проконсультировать по данному вопросу. Я ведь не мог являться экспертом по заполнению деклараций. Да, в 2013 году это была одна сумма вычета, в 2014 году я разве не могу зачесть на себя долю супруги по ее заявлению? Кстати заявление было подписано той же датой, что и декларация за 2013 год.
При подаче декларации 2013 год Вы распределили вычет согласно заявления. Менять распределение вычета в последующем нельзя, Налоговым кодексом это не предусмотрено.
СпроситьКвартира была куплена в 2002 году - декларация сдавалась 1 раз в 2003, сейчас в 2016 году хочу продорлжить получать возврат - мне сейчас нужно заполнить декларацию 2015 и взять доходы за 2015 год или можно брать доходы за 2013 и 2014 гг заполнив соответствующие декларации, спасибо.
Здравствуйте! Согласно п.9 ст.220 Если в налоговом периоде имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1 настоящей статьи, не могут быть использованы полностью, их остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного их использования, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Вычет можно получить за 3 предшествующих года-2013-2015 г. г.
СпроситьМеня зовут Людмила. Ответ пожалуйста. Я купила квартиру в 2011 г, за 2012, 2013 г получила имущественный налоговый вычет. За 2014, 2015 и 2016 г декларацию не подавала так как не было отчислений. Могу ли возобновить подачу декларации за 2017 г? Спасибо.
Здравствуйте! Если Вы не выбрали весь имущественный налоговый вычет, также в 2017 г. был доход (удерживали НДФЛ), то сможете получить вычет за 2017 г.
Спросить